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CICLO : VIII
HUÁNUCO – PERÚ
2019- 0
Huánuco
1.2. Lo que se quiere lograr hacer es hacer una instalación de un
áreas verdes ya que con este sistema nos brindara datos sobre la
departamento de Huánuco
2.2. Justificación
La elaboración del presente proyecto nos permitirá lograr
la humedad.
2.3. Objetivo del Proyecto
AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DEMANDA 381112 385266 389465 393710 398002 402340 406725 411159 415640 4
OFERTA 190556 207706 226399 246775 268985 293194 319581 348343 379694 4
DEMANDA
190556 177560 163066 146935 129017 109146 87144 62815 35946
INSATISFECHA
2.6. Inversión
Rubro Inversión
Inversión de activo fijo 8905
Inversión de capital de trabajo 17000
LOCAL ALQUILER 600
TOTAL 26505
Año 0 1 2 3 4 5 6
Inversión 24500
Beneficios - 24994 24994 24994 24994 24994 24994
Costos - 11505 11505 11505 11505 11505 11505
Flujo de caja económico 24500 13489 13489 13489 13489 13489 13489
distrito de Amarilis.
datos geográficos:
País : Perú
Región : Huánuco
Provincia : Huánuco
Distrito : Amarilis
Localidad : Amarilis
Lugar : Amarilis
2.3. Unidad Ejecutora
La empresa estará a cargo de nosotros, lo cual está formado por
Responsabilidad Limitada.
2.4. Justificación del Proyecto
sobre los tipos de suelo ya que para saber esto se necesita hacer
2.5. Objetivos
2.5.1. Objetivos del Proyecto
Desarrollar un sistema de riego inteligente que consiga un
distrito de Amarilis.
Para el proyecto mencionado necesitamos profesionales en
distrito de Amarilis.
2.6. Antecedentes
2.6.1. Antecedentes Sistemáticos
nuestra empresa.
2.7. Escenarios
En los últimos años se ha visto como el mercado ha incrementado
nuestros clientes.
III. ESTUDIO DE MERCADO
3.1. El Mercado Consumidor
siguientes:
cansancio.
caso borrarla.
como es Internet.
LIMITACIONES Y DESVENTAJAS.
convertirlas en adictas.
solucionarlo.
Computadoras y Accesorios.
3.3. El Mercado Proveedor
Se buscará proveedores en distintos lugares fuera de la ciudad de
computadora, algo que ocurre por miedo a tener que pagar luego
computadoras”.
compradores.
separado.
ganancia.
descuento.
Mejorar una Venta Extra: Hay muchas cosas por las que
incrementado progresivamente.
= *X
= *X
= –1
TI= -1
TI= 0.0109
TI= 1.09%
Calculo del Mercado Potencial: el 20%
762223 * 0.20=152444 habitante de la ciudad de Huánuco
que van a adquirir los productos que se ofrece.
Calculo del Mercado Disponible: el 10%
152444 * 0.1=15244 habitante de la ciudad de Huánuco que
van a adquirir los productos que se ofrece.
Calculo del Mercado Efectivo: el 20%
15244*0.2=3048 habitante de la ciudad de Huánuco que van
a adquirir los productos que se ofrece.
Calculo del Mercado Efectivo: el 7%
AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DEMANDA 381112 385266 389465 393710 398002 402340 406725 411159 415640 4
OFERTA 190556 207706 226399 246775 268985 293194 319581 348343 379694 4
DEMANDA
190556 177560 163066 146935 129017 109146 87144 62815 35946
INSATISFECHA
3.8. Proyección de la Demanda Local, Regional, Nacional
Considerando el 50 % de la población de la ciudad de Huánuco y
Población = 762223
Consideración del 50% = 0,5
3.9.
Población*50% 381111,5
TI 0,0109
TCE= 0,09
Comercialización
El servicio de reparación de computadoras y periféricos para
equipos.
Le brindamos unos productos de alta calidad modernos y
actualizados.
Brindaremos servicios de mantenimiento y reparaciones de
los ordenadores.
Brindaremos garantía y confiabilidad a nuestros clientes.
Ventas al por mayor y menor envíos GRATIS a domicilio a
acerca del servicio que se ofrece y de esa forma poder lograr cumplir
estrategias:
Spot publicitario(medios comunicación como la
permisos.
Apertura de establecimiento.
Carnet Sanitario.
Declaración jurada.
Registros públicos
Sunat.
EL proyecto de inversión cuenta con un financiamiento propio por lo cual
organismos públicos.
La capacidad de la empresa de producir el bien en base a la brecha o
AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DEMANDA 381112 385266 389465 393710 398002 402340 406725 411159 415640 4
OFERTA 190556 207706 226399 246775 268985 293194 319581 348343 379694 4
DEMANDA
190556 177560 163066 146935 129017 109146 87144 62815 35946
INSATISFECHA
4.2.1 Insumos
accesorios.
accesorios y ventas.
de virus etc.”
funcionamiento.
- Stock de estabilizadores.
el público.
que cuenta con una tasa de interés del 10% que nos ayudara en
4.2.3 Tecnológico
personas en general.
cliente.
Además los locales donde se desarrollara las actividades cuenta con los
venta.
Los riesgos ambientales a los que está expuesta la organización son tan
que ha sido diseñada para viajar o para ser utilizada en el terreno serán
Factores ambientales
Sismos. Estos fenómenos sísmicos pueden ser tan poco intensos que
Factores humanos
fines.
los retos más duros, el saboteador puede ser un empleado o un sujeto ajeno a la
empresa.
AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DEMANDA 381112 385266 389465 393710 398002 402340 406725 411159 415640 4
OFERTA 190556 207706 226399 246775 268985 293194 319581 348343 379694 4
DEMANDA
190556 177560 163066 146935 129017 109146 87144 62815 35946
INSATISFECHA
nuestros clientes.
Utilizar todos los recursos posibles que estén a nuestro alcance para dar
movilidad y el alquiler del local, así como los mobiliarios a ser adquiridos.
o Mañana:
o Tarde:
07:30 pm.
AÑO
DESCRICION
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Atenciones 4840 5059 5287 5525 5774 6034 6280 6464 6679
AGUA
0 a 10 S/. 0.163
Social
11 a mas S/. 0.326
0 a 20 S/. 0.513
Domestico
21 a mas S/. 1.026
0 a 30 S/. 1.125
comercial
31 a mas S/. 2.250
0 a 50 S/. 0.513
ESTATAL
51 a mas S/. 1.026
ELECTRICIDAD
CONTROL DE CALIDAD
COSTO
DESCRIPCION MARCA CAPACIDAD CANTIDAD (*)INCLUIDO
IGV
Módulos o
Computadoras para
Intel i3 3 personas 3 5100
la recepción de las
ventas y técnicos
Software Microsoft 2 personas 20 500
Vitrinas y
Aluminio 1 persona 4 480
mostradores
Herramientas para
Estándares 2 personas 15 225
los mantenimiento
TOTAL 6305
FUENTE: Elaboración Propia
PRECIO
DESCRIPCION Área/medida
Soles
2
Local alquiler 15 m 600.00
INSTALACIONES
Luz
Agua
Internet
Obras
Ubicación de los
anaqueles
VII. ORGANIZACIÓN
Será una empresa con sociedad Anónima cerrada (SAC) de ahí que la
Gerencia
General
VIII. INVERSIONES
Presupuestos totales:
Rubro Inversión
LOCAL ALQUILER 600.00
MANO DE OBRA DIRECTA 2050.00
MANO DE OBRA INDIRECTA 1150.00
REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO Y
6305.00
EQUIPOS DE OFICINA
TOTAL S/. 10105.00
Rubro Inversión
Mano de obra directa: 2050.00
Mano de obra indirecta 1150.00
Materiales indirectos 6305.00
Iniciación del proyecto 2000.00
TOTAL S/. 11505.00
FUENTE: Equipo Técnico
Rubro Inversión
Costo de estudio de proyecto 10000.00
Capital de trabajo 7000.00
Total S/. 17000.00
FUENTE: Equipo Técnico
Rubro Inversión
Inversión de activo fijo 8905
Inversión de capital de trabajo 17000
LOCAL ALQUILER 600
TOTAL 26505
FUENTE: Equipo Técnico
IX. FINANCIAMIENTO
SD=préstamo
SALDO SERVICIO A LA
AÑOS PRESTAMO DEUDOR INTERES AMORTIZACION DEUDA
0 17500,00 -- --
1 14633,54 1750,00 2866,46 4616,46
2 11480,44 1463,35 3153,10 4616,46
3 8012,03 1148,04 3468,41 4616,46
4 4196,78 801,20 3815,25 4616,46
5 0,00 419,68 4196,78 4616,46
FUENTE: Equipo Técnico
Fuente de Monto de
Participación (%)
financiamiento financiamiento
Aporte propio S/.7000,00 5%
Préstamo banco $.17500.00 95 %
TOTAL S/. 24500,00 100%
Fuente: Equipo Técnico
Precio de Venta:
10.2. Costos
Costo de Venta:
Rubro Inversión
Mano de obra directa: 2050.00
Mano de obra indirecta 1150.00
Materiales indirectos 6305.00
Iniciación del proyecto 2000.00
TOTAL S/. 11505.00
FUENTE: Equipo Técnico
Gasto de Administración:
Mano de obra indirecta
Descripción Cantidad Costo/mes
Contador 1 600
Seguridad 1 550
TOTAL 1150
FUENTE: Equipo Técnico
Materiales Directos
8 Laptops 20000.00
10 Procesadores 2000.00
10 Monitores 3000.00
10 Impresoras 3000.00
15 CDROM/CDRW/DVD 1500.00
30 Accesorios 1500.00
50 Consumibles 500.00
5 Scanners 600.00
3 Redes 210.00
Materiales Indirectos
COSTO
DESCRIPCION MARCA CAPACIDAD CANTIDAD
(*)INCLUIDO IGV
Módulos o
Computadoras
para la recepción Intel i3 3 personas 3 5100
de las ventas y
técnicos
Software Microsoft 2 personas 20 500
Vitrinas y
Aluminio 1 persona 4 480
mostradores
Herramientas para
Estándares 2 personas 15 225
los mantenimiento
TOTAL 6305
FUENTE: Equipo TécnicoFLUJO DE CAJA
Ingresos – egresos
24994 – 11505 = 13489
11.2. Flujo de Caja Proyectado
Año 0 1 2 3 4 5 6
Inversión 24500
Beneficios - 24994 24994 24994 24994 24994 24994
Costos - 11505 11505 11505 11505 11505 11505
Flujo de caja económico 24500 13489 13489 13489 13489 13489 13489
Fuente: Equipo Tecnico
Interés = 0.10
VAN = 34248.12
Incremento de la Incremento del rendimiento de los productos Información de estadística técnica Los técnicos han consolidado su
rentabilidad en la a ofrecer. de atenciones a clientes con conocimiento técnico
empresa y la Personal calificado que tengan conocimiento problemas con sus computadoras especializado.
seguridad de nuestros del mundo informático. externas. Por efecto de capacitación los
clientes en la ciudad Productos que brinden seguridad a los Encuestas en la zona de influencia técnicos tienen suficiente
de Huánuco de la clientes con mayor duración. conocimiento de nuevas y
Zona influencia en el mejores técnicas de
proyecto. mantenimiento.
Implementación de la Los equipos mobiliarios deben ser de buena Informe de técnico. Existe decisión política y
infraestructura del calidad para la implementación y uso de los Panel Fotográfico. administrativa de la Municipalidad
servicio de ventas. trabajadores. Documentos de recepción y en ejecutar el proyecto.
- Área amplia para el El área técnica debe contar con las entrega de productos.
trabajo técnico. herramientas adecuadas para el trabajo de
– área acondicionada los técnicos.
para el Certificaciones de las capacitaciones.
almacenamiento de
los productos.
- Capacitaciones de
los técnicos.
Actividades Resolución de aprobación para La Municipalidad del Huánuco
- Elaboración de formulación de estudio de aprobara para la licencia de
estudio de Factibilidad Factibilidad Resolución funcionamiento oportunamente
- Elaboración de de aprobación del expediente. según el calendario de ejecución
expediente técnico Informe mensual de presupuesto de funcionamiento.
- Capacitación ejecutado
Documentos requeridos por la
SUNAT
Tiene por finalidad mostrar los efectos que sobre la Tasa Interna de Retorno
tendría una variación o cambio en el valor de una o más de las variables de
costo o de ingreso que inciden en el proyecto.
Entre los factores que podemos encontrar están:
Crisis internacional
Factores económicos
Robos
Accidentes
XVI. CONCLUSIONES
Para aumentar satisfactoriamente la rentabilidad de la empresa de servicio de
comercialización de computadoras y otros, es necesario contar con un equipo
altamente calificado y capaz de lograr las expectativas de cada cliente a lo que
desee:
Contar con equipo adecuado de mayor tecnología y con un proceso
estandarizado que pueda ser controlado.
Contar con un sistema administrativo para los ingresos y egresos.
Contar con servicios técnico a domicilio.
XVII. RECOMENDACIONES
XVIII. BIBLIOGRAFIA
http://www.scribd.com/doc/3223577/Diseno-y-Evaluacion-de-
Proyectos
www.baidat.com.ar
http://www.monografias.com/trabajos36/alimentos-
funcionales/alimentos-funcionales.shtml.
www.maskay.com/peru/web/Venta%20Computadoras
www.codigoventas.com.ar/
www.slideshare.net/.../venta-de-computadoras-celmy
www.buenastareas.com/.../proyecto...ventas-de-computador
www.compuar.com/servicios/asesoramiento
distritofederal.olx.com.mx › ... › Computadoras
www.scribd.com/doc/185352/Proyecto-Final-computacion
www.cinde.org.co/.../Diseno%20y%20evaluacion%20de
%20proyectos.pdf
www.uasb.edu.ec/programaamazonico/.../TEORIA
%20PROYECTOS.ppt
www.esan.edu.pe/.../diseno-y-evaluacion-de-proyectos
www.tututorial.net/Default.aspx?id=459
www.imageandart.com/tutoriales/teoria/guia.../index.html