Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
ANEXO N°07
PRA-SIGSHA-006-F01 V.01
TRANSPORTES DE IPERC CONTINUO
CRISTO SOY S.R.L
NOMBRE DE LA TAREA: FECHA: / / GUARDIA: DIA NOCHE
SEVERIDAD Fila: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
PLAZO DE
Catastrófico 1 1 2 4 7 11 NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN
CORRECCIÓN
Riesgo intolerable, requiere controles
inmediatos. Si no se puede controlar el
Fatalidad 2 3 5 8 12 16 ALTO PELIGRO se paralizan los trabajos
0-24 HORAS
operacionales en la labor.
Temporal
4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser tolerante 1 MES
Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E Obtención del Riesgo Residual según Jerarquía de Controles
Poco Prácticamente Jerarquía de Controles Columnas hacia la derecha -
Muy Probable Probable Posible Filas a bajar -SEVERIDAD PROBABILIDAD
Columna: probable improbable
PROBABILIDAD 1° Eliminación Desde 1 Hasta 4 filas 2 columnas
Riesgo de exposición 6 ó más colaboradores 3 a 5 colaboradores 1 a 2 colaboradores 3 a 5 colaboradores 1 a 2 colaboradores 2° Sustitución Desde 1 Hasta 3 filas 2 columnas
Controles de
1 a varias veces al 1 a varias veces al
Frecuencia de exposición al riesgo: 1 a varias veces al día Ocasionalmente Ocasionalmente Ingeniería en Desde 1 Hasta 2 filas 2 columnas
día día
Fuente
3°
Controles de
6 ó mas Ingeniería en
Riesgo de exposición No aplica 2 columnas
colaboradores Receptor
IPERC CONTINUO
DESCRIPCIÓN DEL EVALUACIÓN DE IPER SIN CONTROLES MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL
N° RIESGO (R):
PELIGRO (considerar Jerarquía de Controles)
A M B A M B
6
SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO ( a la derecha de cada control colocar el número del peligro: P1, P2, P3, etc.)
1° Eliminación:
2° Sustitución
4° Señalización
Controles Administrativos
5° Uso de EPP
horas
horas
NOTA: Eliminar Peligros es Tarea Prioritaria entes de Iniciar las Operaciones Diarias