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EMPRESA DE

ANEXO N°07
PRA-SIGSHA-006-F01 V.01
TRANSPORTES DE IPERC CONTINUO
CRISTO SOY S.R.L
NOMBRE DE LA TAREA: FECHA: / / GUARDIA: DIA NOCHE
SEVERIDAD Fila: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
PLAZO DE
Catastrófico 1 1 2 4 7 11 NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN
CORRECCIÓN
Riesgo intolerable, requiere controles
inmediatos. Si no se puede controlar el
Fatalidad 2 3 5 8 12 16 ALTO PELIGRO se paralizan los trabajos
0-24 HORAS

operacionales en la labor.

Iniciar medidas para eliminar/reducir el


Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIA riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar
de manera inmediata
0-72 HORAS

Temporal
4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser tolerante 1 MES

Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E Obtención del Riesgo Residual según Jerarquía de Controles
Poco Prácticamente Jerarquía de Controles Columnas hacia la derecha -
Muy Probable Probable Posible Filas a bajar -SEVERIDAD PROBABILIDAD
Columna: probable improbable
PROBABILIDAD 1° Eliminación Desde 1 Hasta 4 filas 2 columnas

Riesgo de exposición 6 ó más colaboradores 3 a 5 colaboradores 1 a 2 colaboradores 3 a 5 colaboradores 1 a 2 colaboradores 2° Sustitución Desde 1 Hasta 3 filas 2 columnas

Controles de
1 a varias veces al 1 a varias veces al
Frecuencia de exposición al riesgo: 1 a varias veces al día Ocasionalmente Ocasionalmente Ingeniería en Desde 1 Hasta 2 filas 2 columnas
día día
Fuente

Controles de
6 ó mas Ingeniería en
Riesgo de exposición No aplica 2 columnas
colaboradores Receptor

Frecuencia de exposición al riesgo: Ocasionalmente Señalización No aplica 2 columnas



Controles
No aplica 2 columnas
Administrativos
Uso de EPP
5° Solo 1 fila No aplica

DATOS DE LOS TRABAJADORES:

N° HORA NIVEL Y/O AREA DE TRABAJO APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA

IPERC CONTINUO

DESCRIPCIÓN DEL EVALUACIÓN DE IPER SIN CONTROLES MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL
N° RIESGO (R):
PELIGRO (considerar Jerarquía de Controles)
A M B A M B

6
SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO ( a la derecha de cada control colocar el número del peligro: P1, P2, P3, etc.)

1° Eliminación:

2° Sustitución

3° Control de Ingeniería en la Fuente

Control de Ingeniería en el Receptor

4° Señalización

Controles Administrativos

5° Uso de EPP

DATOS DE LOS SUPERVISORES QUE VERIFICAN LA EJECUCIÓN SEGURA DE LA TAREA


Hora de revisión de
APELLIDO Y NOMBRE DEL SUPERVISOR MEDIDA CORRECTIVA (si hay acto o condición sub estandar) / RECOMENDACIÓN (si hay algo que mejorar) FIRMA
IPERC
horas

horas

horas

NOTA: Eliminar Peligros es Tarea Prioritaria entes de Iniciar las Operaciones Diarias

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