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CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.

FACTURA 26994590
SERVICIO DE TELEFONIA No.18SD000U1835541
FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO “E”, SEGUNDO NIVEL Registro No. 108567-0 NIT: 0614-261098-101-2
COLONIA ROMA, SAN SALVADOR, TEL.: 22 50 55 55 www.claro.com.sv

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AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 601-DGII / FECHA DE AUTORIZACION 26-OCT-94

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Sr. GIOVANNI MEDARDO ASCENCIO BARRIOS

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PJE CONTRERAS #51 COL. VAIRO 2 SAN SALVADOR
SAN SALVADOR SAN SALVADOR

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RRFF240301153617 Z38D
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V a c ia do de da tos e I mpre s o por P roduc tive B us ine s s S olutions E l S a lva dor, S . A . de C . V. - - F ina l B oule va rd S a nta E le na y B oule va rd O rde n de M a lta , U rb. S a nta E le na , E dif. XEROX, A ntiguo C us c a tlá n, L a L ibe rta d.
NIT 06140202751324
ID CLIENTE 1153617 CONDICION DE PAGO *** Efectivo
PERIODO FACTURADO 25/FEB/2019 AL 24/MAR/2019

Fecha de emision: 28/03/2019


NPE CARGOS DEL MES 2000 0909 6023 5569
NPE TOTAL A PAGAR 2000 0909 6023 5569
FECHA DE EMISION 24/MAR/2019
ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS 16/ABR/2019
ULTIMA FECHA DE PAGO EN AGENCIAS CLARO 17/ABR/2019
TELEFONO MOVIL No. 70 39 09 51
FINANCIAMIENTOS
FINANCIAMIENTOS ACTIVOS

TIRAJE DEL 18SD000U1766680 AL 18SD000U1879895


CUOTA DE FINANCIAMIENTO
SALDO FINANCIAMIENTO DE CONTADO
SERVICIOS
(1) SALDO VENCIDO DE SERVICIO 5.22
VALOR FACTURADO 8.87
CUOTA DE FINANCIAMIENTO
(2) TOTAL FACTURADO DEL MES 9.09
(3) −ABONO O PAGO RECIBIDO −5.22
TOTAL A PAGAR (1+2−3) 9.09
SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS VENTAS EXENTAS $ VENTAS AFECTAS $
Cargo Por Pago Extemporaneo de Factura del mes de Febrero/2019 3.8700
70390951 − Cuota Mensual − Nuevo Dinamico $5 5.0000

0 6 1 4 -1 7 0 4 6 7 -0 0 2 -2 / N R C 3 0 5 - 0 / R E S O L U C I O N 20108−RES−CR−38595−2018

VALOR FACTURADO $ 8.87


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TOTAL DEL MES $ 9.09

ORIGINAL − EMISOR

COLECTOR CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.


FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO “E”, SEGUNDO NIVEL, COL. ROMA, SAN SALVADOR, TEL.: 22 50 55 55

Sr. GIOVANNI MEDARDO ASCENCIO BARRIOS


TELEFONO: 70 39 09 51 FACTURA No.: 26994590
ID CLIENTE: 1153617 FORMULARIO No. 18SD000U1835541
PERIODO FACT.: 25/FEB/2019 AL 24/MAR/2019 ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS 16/ABR/2019
ULTIMA FECHA DE PAGO EN AGENCIAS CLARO 17/ABR/2019

TOTAL DEL MES $ 9.09 NPE: 2000 0909 6023 5569 TOTAL A PAGAR $ 9.09 NPE: 2000 0909 6023 5569

*2000090960235569* 2000 0909 6023 5569


*2000090960235569* 2000 0909 6023 5569

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