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POLITÉCNICO DE COLOMBIA

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

GUÍA DIDÁCTICA
CÓDIGO: VERSIÓN: 1 Página 0 de 24

DIPLOMADO: FACTURACION DE SERVICIOS DE SALUD

MÓDULO DE FORMACIÓN: FACTURACION COMO PROCESO OPERACIONAL

FUNCIONES, PLANEACION Y
www.politécnicodecolombia.edu.co

LIQUIDACION DE CUENTAS POR


SERVICIOS

MÓDULO 2
¡
¡Educación Sin Límites

CONTENIDO
MÓDULO 2:
FACTURACION COMO PROCESO OPERACIONAL

El Proceso de Facturación
Dadas las características del SGSSS, las IPS deben
realizar un registro sistemático e individual de los
procedimientos realizados y servicios prestados a cada
usuario, liquidarlos a las tarifas establecidas en los
contratos, convenios o en las normas de liquidación de
cuentas y realizar el cobro a las instancias pertinentes.

El proceso de Facturación tiene funciones claves


como son:

a. Desde admisiones identificar, clasificar y solicitar los documentos


del usuario y del ente asegurador responsable de pago.
b. Recopilar y organizar la información que generan los servicios
asistenciales sobre la atención y los consumos generados a un paciente.
c. Reproducir un documento de cobro equivalente a la factura para
poder cobrarle correctamente a un paciente o a una entidad
aseguradora, con la cual se tiene una relación contractual o como
producto de un evento atendido (accidente de tránsito, evento
catastrófico, etc.).
d. Generar los reportes producto de la facturación para los clientes

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internos y externos de la IPS.

Requerimientos de Información para la Facturación:


La facturación de los servicios prestados por la institución a sus usuarios es un
proceso que consume esencialmente información y produce información, de la calidad
de dicha información que se le suministre depende la calidad de los informes que
generen. Por esta razón es de suprema importancia garantizar que esta unidad
cuente con este insumo en la cantidad, calidad, veracidad y oportunidad que
permita su buen desempeño.
La información requerida para el proceso se puede clasificar en:

Información General: es aquella necesaria para el manejo global del proceso de


facturación en la empresa y tiene que ver con:

IDENTIFICACIÓN DE LA IPS: Dado que todo documento generado en la IPS


debe contener, razón social y Nit de la empresa.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS: Denominación y clasificación única de los


procedimientos y servicios que la institución brinda, dado que existen

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MÓDULO 2:
FACTURACION COMO PROCESO OPERACIONAL

diferencias en los servicios que cubren los planes de beneficios de las


diferentes aseguradoras POS y de Medicinas Prepagadas, que algunos
procedimientos son cubiertos mediante convenios, es necesario que establecer
a que planes corresponden los procedimientos y/o servicios.

TARIFAS: Las Tarifas que deben aplicar las IPS son las establecidas en los
contratos o convenios suscritos con entes aseguradores. Adicional a las tarifas
de carácter obligatorio contempladas en el Decreto 2423 de 1996, para los
casos de atención inicial de urgencias, accidentes de tránsito y eventos
catastróficos.

CONTRATOS VIGENTES: Se deben tener conocimiento preciso por todo el


personal involucrado en el proceso de facturación de los contratos vigentes
suscritos con las aseguradoras, Direcciones de salud del orden Local, Distrital
o Departamental, o demás entidades aseguradoras; Conocer las condiciones
establecidas en ellos, en lo referente a los componentes básicos de cada uno
de ellos como son: objeto, servicios contratados, requisitos exigidos para la
prestación de servicios, manejo de copagos o cuotas de recuperación, servicios
a prestar, monto contratado, tarifas, etc.

USUARIOS: La información sobre los usuarios


involucra listado de afiliados a los diferentes

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aseguradoras de los regímenes subsidiado y
contributivo, listado de población identificada por
SISBEN que aún no ha sido asegurada. Conocer
la clasificación socioeconómica de la población
usuaria y la aplicación de las normas existentes
para la liquidación de los servicios prestados.

MARCO LEGAL: Los funcionarios involucrados en el proceso de facturación


deben tener un amplio conocimiento del Sistema General de Seguridad Social
en salud, conocer la normatividad vigente y cambiante del sector de la salud,
debe estar informado y actualizado de los cambios y novedades legales.

La información específica, es la que se solicita en el momento de realizar la


admisión del usuario y la facturación de servicios, está relacionada con:

USUARIO: El proceso de facturación requiere de la identificación plena del


usuario, que incluye nombre, identificación, edad, sexo, domicilio, régimen al
que pertenece, empresa aseguradora responsable del pago de la cuenta.

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MÓDULO 2:
FACTURACION COMO PROCESO OPERACIONAL

SERVICIOS: Denominación, codificación y cantidad de procedimientos


realizados. Denominación, especificaciones técnicas (codificación, forma,
concentración y presentación) de los medicamentos e insumos medico
quirúrgicos suministrados.

En el proceso de facturación mediante el registro sistemático de todos los servicios


prestados por la IPS, y con base en unas tarifas establecidas, se generan los
informes legales y administrativos requeridos para el cobro respectivo.

La Facturación puede ser de Tres Formas


Facturación Centralizada: aquella en la que toda la información es recolecta por
todos los servicios por los facturadores o patinadores, se lleva a una oficina central y
allí se digita, liquida la cuenta y se emite la factura, esta forma también es al final, es
decir, al egreso del paciente se procesa la información de la atención con base en la
historia clínica, generalmente esta forma no está adecuadamente sistematizada, sobra
decir que es la forma de menores resultados.

Facturación Descentralizada: es aquel proceso sistematizado con adecuada


infraestructura de hardware, software y redes, puntos de captura distribuidos en cada
unidad funcional de la IPS, cada facturador genera la facturación en cada unidad
funcional donde recopila y archiva la información generada en esta, se ingresa

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información y se factura en tiempo real, es decir desde diferentes puntos al mismo
tiempo, es un proceso oportuno, organizado, controlable y eficiente.

Facturación Mixta: Aquella utilizada por algunas instituciones que por inconvenientes
de carácter financiero o técnico implementan una parte descentralizada y otra queda
descubierta con la cual se realiza en forma centralizada al llevar la información a la
oficina central. Los resultados no son adecuados pero obviamente superan a la
facturación centralizada.

Pasos del Proceso de Facturación:


En general el proceso contempla cuatro pasos principales, varían en su secuencia,
duración y oportunidad, dependiendo del servicio asistencial donde sea brindada la
atención y los procedimientos establecidos en cada unidad funcional e institución;
Pueden ser desarrollados en forma manual o automatizada, previa, “simultanea”, o
posterior a la prestación de los servicios, previo o posterior al egreso del paciente, en
fin, puede ser de diferentes formas, lo importante es crear un proceso para la
institución, no una institución para el proceso. De igual forma adecuar el software al
proceso y la institución.

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MÓDULO 2:
FACTURACION COMO PROCESO OPERACIONAL

Los 4 pasos principales son:

1. Identificación y registro de información del usuario:


En este paso se precisa quien es el beneficiario o
demandante de atención en los diferentes
servicios de la IPS, se establece el régimen al
que pertenece, y la entidad aseguradora, y se
solicitan los documentos y requisitos exigidos
para la atención.

2. Registro de información de procedimientos.


Una vez establecida la identificación del usuario,
(o designada alguna, si no ha sido posible su
identificación, caso de N.N.) se registran la denominación, código y cantidad de los
procedimientos realizados o solicitados, codificación, denominación, y
especificaciones técnicas de los medicamentos y suministros solicitados o
suministrados.

3. Liquidación de los servicios prestados.


A las tarifas establecidas se realiza la liquidación de los servicios prestados o
solicitados, y se procede a la elaboración, expedición y entrega del documento de
cobro o factura que soporta los servicios en mención.

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En el caso de usuarios afiliados al régimen contributivo y subsidiado, y de todos
aquellos que no responden directamente por el pago de la atención, se requiere de la
recolección y consolidación de los documentos de cobro debidamente firmados por el
usuario beneficiario de la atención para proceder a realizar el cobro.

4. Proceso de recaudar
Este se activa cuando en la atención al usuario para la prestación de un servicio de
salud exista un copago, cuota de recuperación o cuota moderadora. El cobro y
recaudo efectivo y oportuno de los servicios vendidos le permite a las instituciones su
supervivencia, oportunidad para la adquisición de los recursos requeridos para brindar
servicios con altos estándares de calidad, la posibilidad de ampliar la oferta de
servicios y ofrecer más y mejores servicios para y por el beneficio de los usuarios,
objeto fundamental del quehacer cotidiano de las Instituciones Prestadoras de
servicios. En este proceso, el recaudo directo que proviene del usuario corresponde
según sea el caso al pago de cuotas moderadoras y copagos en el régimen
contributivo, a copagos en el régimen subsidiado, a cuotas de recuperación en caso
de los vinculados y a pagos totales en el caso de los particulares.

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MÓDULO 2:
FACTURACION COMO PROCESO OPERACIONAL

Para realizar el proceso de recaudo se debe contar con los siguientes insumos
de información:
 documento equivalente a la factura,
 donde este liquidado el valor de la atención,
 se establezca el valor de la cuota de
recuperación, moderadora o copago,
 el cual al ser cancelado y recaudado por caja
donde se emite un recibo de caja
correspondiente.

Por otro lado, en el caso de cuotas moderadoras se emiten bonos por parte de las
aseguradoras. En ambos casos tanto el bono como el recibo de caja deben
acompañar la cuenta como comprobante del recaudo correspondiente

El recaudo de las cuotas moderadoras y copagos es responsabilidad de las


entidades administradoras, no es comprensible como mediante la contratación las
IPS aceptan este cobro que con expectativas de recaudos efectivos y oportunos,
pretenden tener un flujo directo de caja cuando la realidad es una disminución en el
porcentaje de su facturación al asumir los costos de los copagos y cuotas
moderadoras que en la realidad no pagan los usuarios y si dejan gran cantidad
de pagarés y letras de las cuales están inundadas las oficinas financieras de las
IPS, cartera que es de difícil cobro que termina castigada ante los responsables y

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restada de la facturación a las entidades aseguradoras.

Implementación del área de Facturación


Se entiende por Facturar la actividad en el cual intervienen como mínimo dos (2)
sujetos ya sean personas jurídicas o naturales, que mediante una relación contractual
se negocia un producto ya sea un bien o un servicio, valorizándolo con el objeto de
convertirlo en dinero. De acuerdo con lo anterior y por norma legal toda IPS, debe
facturar y por para ello se hace necesario organizar y estructurar la dependencia de
Facturación adecuada que le permitan registrar y liquidar los servicios de salud
prestados a todos los usuarios y generar un documento soporte para el cobro y
recaudo posterior.
Ante todo para la creación de una dependencia de Facturación, Se debe partir
del diseño, mejoramiento o rediseño, Del proceso de facturación con el fin de
definir la estructura orgánica y la dinámica o funcionalidad de sus componentes
en forma integral y no en forma aislada por cada uno de ellos.

El área de Facturación, es la dependencia, es la encargada de la gestión y operación


del proceso de facturación, esta realiza actividades gerenciales como son las de
organizar procedimientos de planeación, dirección, ejecución y control y seguimiento
del proceso. Además realiza las actividades operativas de facturar y cobrar dinero

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MÓDULO 2:
FACTURACION COMO PROCESO OPERACIONAL

referente a los copagos, cuotas de recuperación, pagos totales en la prestación de


servicios y otros conceptos.

1. Ubicación del área de Facturación:


La ubicación de la dependencia debe estar de acuerdo
con los objetivos que se persiguen y los resultados que
se esperan, para ello hay que definir la estructura
orgánica, sus funciones y determinar las relaciones
entre los diferentes clientes tanto internos como
externos que intervienen en el proceso. Como
propuesta, el área de Facturación debe estar ubicada
en la Unidad Funcional Administrativa y Financiera, en
el Área Funcional de Apoyo de Gestión de servicios.

2. Planeación de Actividades en la
Dependencia:
 Análisis funcional de procedimientos y definición del flujo de información.
 Definición Estructura Orgánica del Área de Facturación.
 Definición del manual de funciones.
 Consecución y distribución de los diferentes recursos que intervienen en el
proceso.
 Capacitación para los actores tanto internos como externos del proceso.

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 Definición del procedimiento de control de calidad de soportes y documentos.
 Definición del procedimiento de revisión de cuentas y corrección de errores.
 Definición del procedimiento de archivo de documentos.
 Definición del procedimiento de Mejoramiento continuo
 Definición del sistema de indicadores de gestión del proceso
 Consecución y divulgación de la legislación vigente, contratos y manuales de
procedimientos y tarifas.
 Definición de agendas para el manejo del recurso humano.

El paso inicial es plantear una organización básica, con un coordinador del


proceso, facturadores-digitadores que cumplan con las labores de liquidar y recaudar
dinero, recolectores de información y organizadores de archivo, a partir de esta,
diseñar su organización de acuerdo con la complejidad y demanda de prestación de
servicios.
3. Estructura del Grupo de Facturación
Usando los criterios anteriores y la experiencia que se tenga en este campo, existen
diferentes formas de estructurar el equipo de trabajo para el proceso de facturación.
Dependiendo del número de personas que conforma el área de facturación
recomendamos la siguiente estructura, como parámetro general, siempre se debe

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MÓDULO 2:
FACTURACION COMO PROCESO OPERACIONAL

tener en cuenta factores importantes


para determinar la conformación del
grupo de facturación, como son:
 Nivel de Complejidad de
la Institución
 Número de camas,
Unidades Funcionales
 Portafolio de servicios,
Contratación para venta de servicios
 Capacidad física
instalada, Capacidad en Sistemas
(hardware, red, software, etc.) ,
Estadísticas reales de actividades y procedimientos
 Estadística de consumos (medicamentos y suministros)
 Egresos hospitalarios, Histórico de facturación (montos)
 Estado de cartera (edades)

En esta estructura encontramos:


 Un Coordinador del área como responsable del proceso de facturación de la
IPS.
 Un Auditor Médico para soporte de la facturación y auditoría previa a la
entrega de cuentas.

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Un grupo de auditoría técnica previa y armado de cuentas, este grupo es el
responsable de la elaboración y entrega de las cuentas de cobro al área de
cartera para la radicación.
 Se establecen los liquidadores o facturadores de cuentas dependiendo de
los tipos de servicios que tenga la IPS, quienes después de realizar las
liquidaciones se encargan de armar las cuentas por paquetes para entregarlas
al grupo de cuentas.
 Es de notar la presencia del grupo de admisiones quienes deben formar
parte integral del proceso en vista de su importancia en la iniciación del mismo
y la apertura de la cuenta, en otras palabras el concepto antiguo de las
admisiones por fuera de facturación ha cambiado y hoy en día se requiere una
alta capacitación, preparación de este personal como los facturadores, debido a
la importancia de ser el primer contacto con los usuarios y de sus
conocimientos depende la identificación del responsable de pago y el debido
diligenciamiento de documentos soportes.
 La secretaria es la responsable de la correspondencia, comunicaciones e
informes que el área requiera, estará encargada de recibir y archivar todos los
papeles que llegan al área de facturación.

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MÓDULO 2:
FACTURACION COMO PROCESO OPERACIONAL

 Se debe contar con el soporte de un auxiliar administrativo quien se


encarga de entregar los documentos a las demás dependencia al interior y
exterior de la IPS.

4. Consecución y distribución de los recursos que intervienen


Se debe construir un instrumento que le permita realizar un plan de solicitud y
obtención de recursos que se necesitan para operar el proceso de una manera óptima
y realizar el seguimiento y control a los mismos. Los recursos que intervienen en el
proceso de facturación los podemos clasificar
en:

Recursos de Información.
 Legislación vigente
 Contratos y convenios
 Manual de tarifas
 Manual de procesos y procedimientos
 Flujos de información o Flujogramas de
procesos
 Normas y políticas Gerenciales de la IPS
 Bases de datos de afiliados a las
aseguradoras

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Recursos de Suministros.
 Elementos de papelería y útiles de oficina.
 Equipos y muebles de oficina.
 Línea directa de teléfonos y Fax.
 Equipos de cómputo y programas aplicativos (software).

Recursos Humanos:
 Determinar el volumen de solicitud de servicios.
 Determinar el horario de atención.
 Determinar el tiempo promedio de atención en la Central de Facturación.
 Determinar el Número de turnos de atención en la Central de Facturación y
Urgencias.

El área de Facturación, independiente de que el esquema establecido sea


centralizado, descentralizado o mixto, debe cubrir tanto los servicios de tipo
ambulatorios como los servicios de tipo hospitalarios. Por esto, se sugiere como
mínimo un total de tres funcionarios para las actividades de liquidación y generación

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MÓDULO 2:
FACTURACION COMO PROCESO OPERACIONAL

de facturas y uno para las actividades de recaudo,


teniendo en cuenta la complejidad de la Institución
y la demanda de servicios.

Para cubrir el área de Urgencias debe existir como


mínimo un funcionario que realice las actividades
de facturación y/o recaudo, un funcionario de
admisiones de urgencias, entre otros puestos de
facturación que es importante contemplar.

El área física para la Central de Facturación está


establecida por el número de estaciones de trabajo, dependiendo del número de
funcionarios en la actividad en un mismo periodo de tiempo. Debe cumplir con las
normas establecidas de Salud Ocupacional, haciéndose especial énfasis en lo
relacionado con iluminación, ventilación, ruidos, temperatura y humedad; su ubicación
será en proximidad al área de recaudo de dineros y equidistante al área de prestación
de servicios.

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Ejecución del Proceso de Facturación
El procedimiento que se describe, acerca del manejo de facturación por paciente,
según las áreas hospitalarias y administrativas, es independiente de tener el proceso
en forma Centralizado o Descentralizado ó mixto. Para establecer el procedimiento de
facturación lo hemos dividido de acuerdo a los servicios ó unidades funcionales
utilizadas por los usuarios de la IPS:

Facturación en Urgencias
En el momento de ingresar el paciente, la oficina de Admisiones en urgencias o quien
haga sus veces, debe identificar y clasificar al paciente, comprobarle los respectivos
derechos y recepcionar los correspondientes documentos soportes de acuerdo a la
clasificación (a los cuales se les deberá colocar el número consecutivo de urgencias),
procede ingresar al sistema, abrir la hoja del ingreso al servicio, al imprimir esta hoja
queda el original que se anexa a la historia clínica y una copia para archivo temporal
de facturación en la oficina de admisiones, es a esta copia a la cual se le anexan los
documentos soportes del paciente con el fin de armar la cuenta con la factura en el

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MÓDULO 2:
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evento de egreso del paciente, o de paquete armado de la cuenta para el archivo de


hospitalización cuando el Paciente es ingresado a manejo hospitalario o quirúrgico.

Se debe asignar el número consecutivo de historia clínica de urgencias de acuerdo


con las normas de la IPS, se abre la hoja de registros de los procedimientos y
consumos del servicio de urgencias, a este formato se le debe colocar el mismo
número de la hoja de ingreso (número de ingreso) al servicio de urgencias y de
historia clínica de urgencias al igual que a los soportes recepcionados (en la esquina
superior derecha), se recomienda marcar con sello grande el tipo de paciente
(ejemplo: Accidente de tránsito, ISS, Particular, etc.).

Los soportes de la comprobación de los derechos del paciente (carné, cedula, etc.), la
copia de la hoja de ingreso, orden de servicios o autorización (en los casos de
autorización telefónica se escribe el número de autorización y el nombre de la persona
que autoriza en la copia de los documentos soportes y hoja de ingreso), todos los
anteriores deberán ser guardados en el archivo temporal de facturación del servicio,
con el fin de ser almacenados en el archivo clasificándolos por paciente.

En el caso de ingresar una persona particular no afiliada a ningún Sistema de


Seguridad Social en Salud la cual no presenta estado crítico o no requiera atención
inmediata de urgencias, admisiones deberán remitir dicho paciente al área de
liquidación, con el fin de que se le elabore la liquidación del procedimiento que

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requiere y realice el correspondiente pago por el servicio que se le va a prestar o
cuota moderadora, de acuerdo con lo estipulado por las normas del manual de tarifas,
caja a su vez deberá hacer constar dicha cancelación con el recibo de caja original
para el paciente sellado de cancelado y constancia de cancelado en la factura antes
del ingreso al servicio de urgencias. Si la persona ingresa en estado crítico, el
familiar o acompañante deberá efectuar los pasos descritos anteriormente, en caso de
no tener familiares o acompañante y la persona carece de recursos para asegurar el
pago por los servicios que se le van a prestar, admisiones deberá informar al
coordinador de urgencias de turno con el fin de dar continuidad en la atención del
paciente por concepto de Atención Inicial de Urgencias definida por la ley, esta
establece que:

La atención inicial de urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por


todas las entidades públicas o privadas que presten servicios de salud a todas
las personas, independientemente de su capacidad socioeconómica y del régimen al
cual se encuentre afiliado. No se requiere convenio o autorización previa de la Entidad
Promotora de Salud respectiva o de cualquier otra entidad responsable o remisión de
profesional médico, o pago de cuotas moderadoras. Esta atención, no podrá estar

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MÓDULO 2:
FACTURACION COMO PROCESO OPERACIONAL

condicionada por garantía alguna de pago posterior, ni afiliación previa al Sistema


General de Seguridad Social en Salud.

Atención del paciente en urgencias:


El auxiliar de enfermería recibe la hoja de
ingreso y la historia clínica de urgencias, se
procede a realizar la consulta filtro (en caso de
estar establecida), cuya finalidad es la clasificar
el paciente de acuerdo al tipo de patología, de
esta forma establece el grado de urgencia y el
tipo de atención que requiere el usuario (Triage).
Posteriormente se remite la historia clínica, hoja
de ingreso y la hoja de procedimientos y consumos en urgencias al consultorio,
donde el médico tratante registra el tipo de consulta o procedimiento realizado, clase
de sala utilizada; enfermería relaciona, los elementos y medicamentos suministrados.

La fórmula de medicamentos y suministros que se consumieron en el servicio se


realiza con original para farmacia quien despacha y digita en el sistema, y copia de la
fórmula que farmacia devuelve al servicio para quedar como soporte de la cuenta
especificando los medicamentos y suministros entregados.

El liquidador debe ingresar al sistema los procedimientos y consumos relacionados en

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la hoja de consumos y archivar estas hojas como soporte de la cuenta del paciente.

Al paciente atendido se le pueden solicitar exámenes y procedimientos paraclínicos,


los cuales ordena el médico con la respectiva orden de paraclínicos con original y
copia para el servicio de apoyo; El liquidador del servicio de urgencias visa la orden de
paraclínicos, lo que significa que el paciente esta creado en el sistema y el centro de
costos que realiza la actividad de apoyo terapéutico puede digitar en el sistema las
actividades una vez realizadas cuando se habilita un punto de sistema en el mismo,
en otro caso la copia es devuelta al archivo de facturación relacionando las
actividades que se realizaron como soporte de la cuenta, para la respectiva digitación
en el sistema de urgencias; una vez obtenga los resultados se envían al consultorio.

Con base en los resultados obtenidos el médico puede determinar la conducta a


seguir y el liquidador está en capacidad de emitir la factura correspondiente.
Si le da de alta al paciente sigue el paso correspondiente al egreso, que consiste en
solicitar al liquidador de facturación la entrega de la factura por los servicios prestados
para la firma y el pago en caja en el evento de ser requerido. En el caso de no
requerirse pago por parte del paciente se le debe hacer entrega de copia de la factura
de tipo informativo.

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MÓDULO 2:
FACTURACION COMO PROCESO OPERACIONAL

Sub-División del Proceso Asistencial

Sala de tratamiento - El médico remite al paciente con la historia clínica y la hoja de


procedimientos y consumos, a la sala de tratamientos donde la enfermera registra los
consumos allí realizados; de aquí se le puede dar de alta o seguir el paso
correspondiente a la observación u hospitalización.

El paciente se puede quedar en sala de observación donde la Auxiliar de


Enfermería diligencia lo correspondiente a la hoja de procedimientos y consumos; a la
salida del paciente del servicio de observación este formato debe estar
completamente diligenciado para ser entregado al liquidador junto con la boleta de
salida autorizada por el médico, o nota de egreso en la historia clínica, el liquidador
debe ingresar al sistema todos los consumos de suministros, medicamentos,
actividades y procedimientos realizados al usuarios en el servicio y de esta forma al
momento del egreso del paciente seguir el paso de liquidación de la cuenta, entrega
de copia de la factura y continuar proceso de pago en caja en caso de ser requerido
(Copagos y Cuotas Moderadoras, o cuotas de Recuperación).

El paciente puede quedar hospitalizado ya sea después de los exámenes


paraclínicos o de la observación, para esto el médico diligencia la orden de
hospitalización, se envía al respectivo servicio la hoja de procedimientos y consumos
de urgencias; la cual debe estar anexa a la Historia Clínica y hoja de ingreso, se debe
continuar con el procedimiento de Facturación en Hospitalización.

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Previamente el liquidador de urgencias debe haber ingresado al sistema todos los
consumos y procedimientos realizados al paciente en urgencias y haber armado la
cuenta con los soportes para ser entregados al liquidador de piso quien continúa con
el manejo de la carpeta por paciente en el piso.

El paciente puede pasar a cirugía, para lo cual se debe diligenciar la boleta de


cirugía por el médico especialista que decide el manejo quirúrgico.
La hoja de procedimientos y consumos en urgencias se adiciona a la Historia Clínica y
hoja de ingreso respectiva. Se continúa con el procedimiento descrito para liquidación
en salas cirugía o partos, previo ingreso al sistema de los consumos y actividades
realizadas en el servicio de urgencias.

El liquidador de urgencias debe haber ingresado al sistema todos los consumos


y procedimientos realizados al paciente en urgencias y haber armado la cuenta con
los soportes para ser entregados al liquidador de salas de cirugía y partos quien
continua con el manejo de la carpeta por paciente, en el evento de no haber liquidador
de salas por ser fuera de horario laboral, el liquidador de urgencias realiza la
liquidación y responde por la documentación, ya sea para hospitalización o egreso.

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MÓDULO 2:
FACTURACION COMO PROCESO OPERACIONAL

En todos los casos anteriores en los cuales el paciente requiere un manejo en


observación o realización de procedimientos del servicio de urgencias diferente
a solo la consulta, el liquidador debe realizar un
cruce de información entre la hoja de consumo de
enfermería, las notas médicas de la historia clínica
y la búsqueda de consumos realizada por el
liquidador.
Este proceso de control sirve como herramienta
para determinar cuál es el punto crítico de la
captura de información, con miras a tomar los
correctivos adecuados.
Diariamente el liquidador de facturación en
urgencias por turno, entrega en la oficina de central
de facturación, al grupo de cuentas, la copia de la
liquidación, la hoja de procedimientos y consumos, copia de hoja de ingreso, copia de
formula(s), copia de orden (es) de paraclínicos, y documentos soportes de cada uno
de los pacientes atendidos en el servicio de urgencias durante su turno, e informa los
pacientes que fueron hospitalizados o que entraron a cirugía, de esta forma se va
conformando el archivo de pacientes atendidos la cual debe ser igual al reporte que
arroja el sistema para cruce de información.

Este archivo debe estar separado por cada clase de paciente según la entidad
responsable de pago para conformar de esta manera las cuentas de cobro en forma

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oportuna, además de poder obtener un estado de cuenta actualizado por pacientes y
por entidades responsables de pago.

Elaboración y pago de la factura:


Una vez atendido o dado de alta el paciente por parte del médico, la auxiliar o jefe de
enfermería del servicio, debe remitir a facturación la hoja de procedimientos y
consumos, junto con la orden de salida firmada por el médico; el liquidador procederá
a ingresar al sistema los consumos que no han sido ingresados en hasta el momento
y elaborar la liquidación individual, de la cual imprime original y una (1) copia, las
mismas que se distribuyen de la siguiente forma: El original para la entidad
responsable, una copia para el paciente.

Se elabora recibo de caja con el monto a cancelar


por concepto de cuota moderadora o copago en el
evento de ser necesario, del que se emite un
original y dos copias para ser distribuidos así:
Original para el paciente, Una copia para
facturación y una copia el archivo de caja.

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MÓDULO 2:
FACTURACION COMO PROCESO OPERACIONAL

El personal asistencial es el responsable del diligenciamiento de los


documentos clínicos del paciente, dentro de los que se incluye el adecuado
diligenciamiento de la información requerida para el registro individual de
atención en salud, RIPS.

Si el paciente es afiliado a una EPS, EPS-S u


otra aseguradora, el liquidador hace firmar por el
paciente la factura original y la copia.
Una vez liquidada la cuenta, entrega la copia al
paciente junto con el recibo de caja sellado en el
evento de haber cancelado algún monto por los
conceptos antes mencionados y la orden de salida
sellada por el liquidador para presentarla en
portería y de esta forma autorizar la salida del
centro asistencial.

En la factura original se debe escribir el número del recibo de caja, luego esta factura
se archiva con los demás documentos soportes de la cuenta por paciente, para ser
entregados por turno al grupo de cuentas.

Si el paciente es particular o le corresponde hacer pago de un porcentaje de la


cuenta según su clasificación socioeconómica (copago), en caja el paciente

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procede a realizar el pago, aquí se le hace entrega del recibo de caja, debe firmar la
factura con sus respectiva copia, se le hace entrega de una copia al paciente, y el
original de la factura se remite al área de facturación para formar parte del archivo
central. El liquidador deberá entregarle al paciente la orden de salida sellada, a los
pacientes ambulatorios una vez atendidos en el servicio se le realiza la liquidación y
entrega de la copia de factura, en caja se realiza el pago en el caso que se requiera y
se emite el recibo de caja, y en todos los casos se hace firmar al paciente el original
de la factura y la copia.

En todos los casos debe reposar original de las


facturas en el archivo de facturación firmadas
por los usuarios.

Contando con funcionamiento óptimo del


Sistema de Información en red, el área de
admisiones ingresa al sistema los datos de
identificación del paciente a su llegada al

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MÓDULO 2:
FACTURACION COMO PROCESO OPERACIONAL

servicio, clasifica y solicita documentos soportes, una vez atendido el paciente,


los registros de actividades realizados así como sus consumos son digitados por el
liquidador de urgencias, de esta forma el sistema realiza la liquidación y arroja la
factura para su respectivo pago y factura soporte para cuenta de cobro a Entidad
responsable.
Se recomienda a la institución que la liquidación en el servicio de urgencias se debe
realizar durante las 24 horas del día, con personal entrenado para esta función y un
amplio conocimiento del sistema, manuales de tarifas, contratos y normas
actualizadas, de esta forma se puede lograr la mayor rentabilidad del servicio y se
cumple el objetivo principal de facturar todas las actividades y consumos realizados a
los usuarios.

La coordinación de facturación estará a cargo de la supervisión del personal de


liquidadores y de las funciones de los mismos, a fin de obtener un óptimo
rendimiento durante los diferentes turnos, también debe realizar estados
periódicos de la liquidación con el objetivo de conocer la producción del
servicio y realizar cruce de información con el archivo de documentos soporte
de las diferentes cuentas y los reportes del sistema.

De esta forma se puede llevar a cabo una evaluación y control del proceso de
liquidación en el servicio.

Facturación en Área Hospitalaria

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Ingreso hospitalario:
El paciente hospitalario puede ingresar de dos
formas; remitido por el servicio de urgencias o
por ser paciente de consulta externa el cual
puede ingresar para cirugía programada o para
tratamiento médico hospitalario.

Remitido de urgencias:
Si el paciente es remitido por urgencias, el auxiliar de servicios asistenciales deberá
presentar en admisiones la orden de hospitalización debidamente diligenciada y
firmada por el médico responsable, con el fin que allí se registre en el sistema de
admisiones su hospitalización, y se asigne el número de cama. Con este
procedimiento se da autorización de ingreso en el respectivo servicio, se debe anexar
a la historia clínica del paciente la hoja de ingreso y la hoja de procedimientos y
consumos practicados en urgencias en caso de ser remitido de este servicio.
En el servicio donde se hospitalizo el paciente, las hojas de procedimientos y
consumos de urgencias son retiradas por el Auxiliar de Facturación encargado de la

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MÓDULO 2:
FACTURACION COMO PROCESO OPERACIONAL

liquidación del servicio y guardadas en el archivo de


piso, también recoge los documentos soportes que se
encuentran archivados en urgencias y los coloca en la
carpeta por paciente del archivo de facturación. A partir
de este momento se continúa con el proceso de manejo
en área hospitalaria.

Hospitalización para manejo medico hospitalario:


Si el paciente proviene de consulta externa, deberá acercarse a la oficina de
admisiones para hospitalizados de la IPS con la orden de hospitalización expedida
por el médico tratante y presentar los documentos exigidos para su ingreso, como son
documentos soportes de identificación y autorización de la entidad responsable de
pago. Admisiones debe clasificar al paciente, comprobarle los respectivos derechos,
solicitar los documentos soportes y digitar en el sistema de admisiones, de esta forma
abre la cuenta del paciente en el software de facturación e imprime la hoja de ingreso
con copia.

El original de la hoja de ingreso se anexa a la historia clínica y la copia se envían al


archivo por paciente en el punto de facturación de piso; con el censo hospitalario se
asigna el número de cama en el servicio que le corresponde, una vez digitada en el
sistema se procede autorizar el ingreso al respectivo servicio, en el servicio la auxiliar
de enfermería será la encargada de recibir la historia clínica y abrir la hoja de

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procedimientos y consumos en hospitalización (hoja de consumos) con los datos de
identificación consignados en la hoja de ingreso que reposa en la historia clínica.
Admisiones antes de remitir documentos soportes a facturación, deberá escribirles el
número de historia clínica, consecutivo de hoja de ingreso y número de cama
asignado con el fin de ser archivados con el mismo número de cuenta del
paciente (archivo por paciente).

En el servicio se debe continuar el diligenciamiento de la historia clínica de acuerdo a


los parámetros asistenciales y abrir la hoja de procedimientos y consumos en
hospitalización (hoja de consumos) donde el médico
tratante indica el tipo de actividades asistenciales
realizadas al paciente en el servicio como por
ejemplo: interconsultas, valoraciones y otros
procedimientos asistenciales.

El consumo de elementos utilizados en el manejo del


paciente y en la administración de medicamentos
son reportados por enfermería en la hoja de costos o
reportados por farmacia en el evento de funcionar el

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MÓDULO 2:
FACTURACION COMO PROCESO OPERACIONAL

sistema de unidosis, la cual se digita en el


punto de digitación de farmacia por el
liquidador de este punto, con cada una de
las solicitudes hechas por piso y
confirmada la entrega al servicio y
consumo por el paciente.

En caso que el médico tratante solicite la


práctica de exámenes y procedimientos
paraclínicos, deberá existir una orden de
solicitud de servicios con original y copia, el original de la orden de paraclínicos se
anexa a la hoja de consumos como soporte para facturación y la copia se envía al
servicio que realiza la actividad.

Las actividades una vez se realizan serán digitadas en el sistema por el centro de
costos que realizo la actividad (laboratorio clínico, Imagenología, etc.), al ser
realizadas estas actividades los resultados se envían al servicio para anexarlos a la
historia clínica, como en el caso de exámenes de laboratorio, radiografías, ecografías,
etc., o reportado en la historia clínica y en la hoja de actividades en el caso de
terapias, psicología, etc. Copias de los resultados y/u ordenes son guardados en el
archivo por paciente del área de facturación, como soporte de la cuenta.

Los medicamentos para uso del paciente deben ser solicitados a la farmacia con

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formula médica u orden de despacho en original y copia; farmacia digita en la cuenta
del paciente los medicamentos y suministros despachados, archiva el original de la
formula y remite a facturación la copia para el archivo de soportes del paciente junto
con el correspondiente cargo de la unidosis entregada.

El liquidador de piso debe haber ingresado al sistema todos los consumos y


procedimientos realizados al paciente en el área hospitalaria o quirúrgica y
haber armado la cuenta con los soportes para ser archivados en facturación.

En todos los casos anteriores en los cuales el


paciente requiere un manejo médico-
asistencial o realización de procedimientos del
servicio de hospitalización, el liquidador debe
realizar un cruce de información entre la hoja
de consumo de enfermería, las notas médicas
de la historia clínica y la búsqueda de
consumos realizada por el liquidador.
Este proceso de control sirve como
herramienta para determinar cuál es el

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MÓDULO 2:
FACTURACION COMO PROCESO OPERACIONAL

punto crítico de la captura de información, con miras


a tomar los correctivos adecuados.
Diariamente o cuando se da de alta al paciente se
recoge la hoja de procedimientos y consumos de
hospitalización (hoja de consumos), las copias de órdenes
de paraclínicos y demás actividades de apoyo terapéutico
solicitados, copias de las formulas despachadas y cargos.

Para poder digitar en el sistema las actividades y


consumos, liquidar la cuenta y archivar todos los
soportes por paciente en el archivo de hospitalización.
Los egresos son entregados al grupo de cuentas con el fin de llevar a cabo una
auditoría previa de la cuenta antes del armado de cuentas de cobro. Una vez el
personal asistencial decide la salida del paciente se debe diligenciar la boleta de
salida con firma del médico responsable de la misma, esta boleta es también la orden
para realizar la liquidación total de la cuenta del paciente por parte de facturación.

La elaboración de la factura es el paso siguiente a la liquidación de la cuenta.

Esta factura se obtiene por el sistema una vez terminada la liquidación de todas las
actividades previamente digitadas en cada centro de costos como responsables de su
producción. El usuario firma la factura en original y una copia, y procede al pago del
monto correspondiente a la misma.

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Para esto el cajero elabora el recibo de caja discriminando el monto a cancelar, según
sea el caso de copagos, se elabora recibo de caja del cual se emite un original y dos
copias para ser distribuidos así: Original para el paciente, una copia, para facturación
y una copia para archivo de caja.

La caja firma y sella de cancelado el recibo de caja para ser presentado en el


punto de facturación de hospitalizados, y el liquidador procede escribir el
número de recibo de caja en la factura original y sellar la boleta de salida,
siendo este un requisito indispensable e ineludible
para la salida del paciente de la institución. Los
documentos como son facturas firmadas, documentos
soportes de identificación, soportes de consumos, de los
egresos son entregados a la oficina central de facturación
para armado de cuentas discriminado por entidad
responsable de pago y para archivo general de
facturación.

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MÓDULO 2:
FACTURACION COMO PROCESO OPERACIONAL

Proceso en cirugía y sala de partos


Si el paciente viene remitido para cirugía debe traer la
solicitud de sala de cirugía o Boleta de cirugía
diligenciada por el médico tratante. El paciente
previamente programado llega a admisiones
hospitalarias de cirugía, donde se clasifica, verifica
derechos y se solicitan los documentos soportes para
posteriormente ingresarlo al sistema, una vez creada la
cuenta del paciente en el sistema se emite la hoja de
ingreso en original para anexar a la historia clínica y copia para el archivo de
facturación.

A la historia además se le anexa en el servicio la hoja de procedimientos y consumos


en cirugía (hoja de consumos), ésta debe ser diligenciada por la circulante de sala,
responsable del reporte del consumo de suministros y medicamentos así como por la
instrumentadora responsable de suministros entregados por ella durante la cirugía, las
actividades paraclínicas solicitadas deben estar soportados con su respectiva orden
con original y copia para su digitación por el centro de costos encargado de la
realización (original para el centro de costos y copia para archivo de facturación).

La descripción quirúrgica se debe diligenciar por el cirujano en original y copia,


donde se especifica el personal que conformo el equipo quirúrgico, el

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procedimiento o procedimientos realizados, en las intervenciones múltiples
especificar la o las vías de acceso utilizadas, si el procedimiento fue bilateral, y las
especialidades participantes en el evento de participación de diferentes
especialidades; el original de esta descripción quirúrgica debe reposar en la historia
clínica y la copia se remite a facturación como herramienta de trabajo para realizar la
codificación y liquidación del procedimiento quirúrgico.
En el servicio de cirugía se digita la hoja de consumos y el procedimiento
realizado. Debe existir un archivo donde reposan los documentos soportes, hojas de
consumos, descripciones quirúrgicas, copias de órdenes de paraclínicos y copias de
fórmulas emitidas por cada paciente atendido en este servicio.

Archivo que una vez egresa el


paciente del servicio debe remitir la
documentación al archivo general de
facturación. Al pasar el paciente a
salas de recuperación se debe
diligenciar en la hoja de consumos de
cirugía los consumos de medicamentos
y suministros en este servicio, anexar a

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MÓDULO 2:
FACTURACION COMO PROCESO OPERACIONAL

la hoja de consumos las copias de órdenes de


paraclínicos y de fórmulas emitidas en esta área.

Se debe reportar el tiempo de permanencia del


paciente en esta sala para obtener una liquidación
adecuada de la estancia en sala de recuperación.

Si el paciente es dado de alta,


En el caso de ser cirugía ambulatoria, se deberá
enviar la historia clínica junto con todos los documentos soportes de la cuenta y la
orden de salida emitida por el médico al área de facturación con el fin de verificar en
el sistema el ingreso de los consumos y procedimientos por el centro de costos y
obtener la liquidación de la cuenta, posteriormente facturación genera la factura.
El usuario o su familiar pasa a caja donde se elabora recibo de caja del cual se
emite un original y dos copias para ser distribuidos así: Original para el paciente, una
copia para tesorería y una copia para archivo de caja.

La caja firma y sella de cancelado el recibo de caja para ser presentado en el punto
de facturación de cirugía, y el liquidador procede escribir el número de recibo de caja
en la factura original y sellar la boleta de salida del servicio.

La factura original y una copia firmada por el paciente, junto con los documentos

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soportes pasan al archivo por paciente como soporte de cuenta de cobro a entidad
responsable de pago, antes de la salida del paciente.

Si el paciente es remitido nuevamente a hospitalización,


Se envía al servicio la historia clínica con los registros de consumos y actividades para
continuar con el procedimiento descrito para área hospitalaria. Por cada acto
quirúrgico practicado es necesario el diligenciamiento de una hoja de procedimientos y
consumos en cirugía al igual que la descripción quirúrgica.

El liquidador de Salas de Cirugía y Partos, debe haber ingresado al sistema todos los
consumos y procedimientos realizados al paciente en el área quirúrgica y haber
armado la cuenta con los soportes para ser
archivados en facturación.

En todos los casos anteriores el liquidador debe


realizar un cruce de información entre la hoja de
consumo de enfermería, las notas médicas de la
historia clínica, descripción quirúrgica y la búsqueda
de consumos realizada por el liquidador.

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MÓDULO 2:
FACTURACION COMO PROCESO OPERACIONAL

Este proceso de control sirve como herramienta para determinar cuál es el


punto crítico de la captura de información, con miras a tomar
Los correctivos adecuados.

Los documentos como son facturas firmadas, documentos soportes de identificación,


soportes de consumos, y son entregados diariamente a la oficina central de
facturación, discriminado por entidad responsable de pago para auditoría previa y
armado de cuentas.

Proceso de facturación para paciente ambulatorio


Consulta Externa:
El usuario pasa al área de liquidación con la
solicitud de cita, el día de la realización de la
consulta; el liquidador de consulta externa lo
identifica, clasifica y solicita los documentos
soportes, ingresa al sistema y le realiza la
liquidación de la consulta, se emite factura en
original y una copia (original para la cuenta de
cobro, y copia para paciente).

Si el usuario no debe cancelar, firma la factura y su copia para posteriormente


sellarle la autorización de la prestación del servicio en la copia de la factura (visado).
Si corresponde cancelar una suma de acuerdo a su clasificación el usuario pasa a

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caja donde se elabora recibo de caja del cual se emite un original y dos copias para
ser distribuidos así: Original para el paciente, una copia para tesorería y una copia
para archivo de caja. El usuario pasa a la ventanilla nuevamente y el liquidador
procede escribir el número de recibo de caja en la factura original y sellar la copia de
factura para autorizar la prestación del servicio.

Asignación de citas y atención:


La central de citas con anterioridad recibe al usuario le asigna la cita y el consultorio
de acuerdo a la especialidad y médico. El día de la consulta el paciente asiste a la
cita, pasa a la ventanilla de facturación, se lleva a cabo el proceso de liquidación y con
la copia de factura sellada de autorizado para la prestación del servicio, el paciente se
dirige al consultorio respectivo, la auxiliar de consultorio verifica la autorización y el
médico que atiende al paciente reporta en la planilla de consulta las consultas
realizadas.

Si el paciente es atendido en consulta y no requiere procedimientos recibe su


fórmula y pasa a farmacia asignada por su asegurador.

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MÓDULO 2:
FACTURACION COMO PROCESO OPERACIONAL

En el evento que el paciente


requiera la realización de un
procedimiento en consultorio, el
médico diligencia una orden de
procedimiento especificando en
forma clara y precisa el tipo de
procedimiento a realizar y el uso
de suministros en la realización del
mismo, esta orden debe ir en
original y copia (original para el paciente y copia para facturación).

En caso de requerir medicamentos para la realización del procedimiento se pasa


la solicitud a farmacia donde se le despacha el medicamento solicitado y se digita en
el sistema para contabilizar en la cuenta del paciente. El paciente se dirige a
liquidación donde se recibe autorización en la orden del procedimiento, se ingresa al
sistema en la cuenta del paciente, se realiza la liquidación del procedimiento y
procede a emitir la factura en original y una copia, el pago en caja se realiza como se
especificó anteriormente; hecho el pago, el liquidador le sella la orden de servicio.
Con la orden sellada pasa el paciente al consultorio donde la auxiliar de consultorio
verifica la autorización y se le realiza el procedimiento.

Facturación de Farmacia y Almacén

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Los funcionarios encargados del manejo de la farmacia o almacén, reciben las
fórmulas médicas o solicitudes de elementos
para pacientes ambulatorios, previamente se
comprueban los respectivos derechos del
paciente, digita en el sistema los medicamentos o
suministros a despachar, paralelamente se alistan
los medicamentos solicitados de acuerdo con la
fórmula médica o los elementos establecidos en la
solicitud, una vez elaborada la factura en original y
una copia.

El pago en caja se realiza como se especificó anteriormente; cancelado el recibo de


caja, de acuerdo al procedimiento descrito, el encargado de la farmacia o almacén
hace firmar al paciente la factura y copia, y le entregan los medicamentos o
suministros junto con una copia de la fórmula o solicitud de elementos selladas de
entregado, la factura original con el registro del número del recibo de caja sellado, son
enviadas al archivo de facturación.

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Facturación de Actividades de Apoyo Diagnostico y/o Terapéutico

El usuario pasa al área de liquidación con la orden de paraclínicos, el liquidador


lo identifica, clasifica y solicita los documentos soportes, ingresa al sistema de
cada centro de costos que cuente con el mismo y le realiza la liquidación de las
actividades solicitadas, se emite factura en original para la entidad responsable, una
copia para el paciente.
Se elabora recibo de caja con el monto a cancelar por concepto de cuota
moderadora, copago o cuota de recuperación en el evento de ser necesario, del que
se emite un original y dos copias para ser distribuidos así: Original para el paciente,
Una copia, para tesorería y una copia para archivo de caja. Si el usuario no debe
cancelar, firma la factura y su copia para posteriormente se procede a sellarle la
orden con la autorización de la prestación del servicio (visado). Si corresponde
cancelar una suma de acuerdo a su clasificación pasa a caja, realiza el pago; caja
sella el recibo de caja y sella de autorizado la orden para la prestación del servicio. El
auxiliar de laboratorio, Imagenología, Banco de Sangre u otra área de apoyo
terapéutico, o quien haga las veces, recibe orden médica de realización de
actividades, el paciente se dirige al respectivo servicio para que se le realice la
actividad solicitada, una vez obtenido el resultado se entrega al paciente.

El servicio envía a facturación copia de la orden para el archivo de soportes y guarda DIPLOMADO VIRTUAL DE FACTURACION DE SERVICIOS DE SALUD
original para el archivo del servicio.

Nota: En todos los casos anteriores se procede al finalizar el turno hacer entrega al
archivo central de facturación de las facturas firmadas con los números de recibos de
caja sellados y documentos soportes, para posterior armado de cuentas por entidad
responsable de pago por parte del grupo de cuentas quien realiza la auditoría previa.

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MÓDULO 2:
FACTURACION COMO PROCESO OPERACIONAL

BIBLIOGRAFIA

Leuro Martínez, Mauricio


Facturación y Auditoría de Cuentas en Salud/ Mauricio Leuro Martínez, Irsa
Tatiana Oviedo Salcedo. —4ª.ed.Bogotà: Ecoe Ediciones, 2010.
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Fecha: 02/12/2016 Fecha: 02/12/2016 Fecha: 02/12/2016

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