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TALLER 3 AUDITORÍAS
DIPLOMADO EN SISTEMAS DE GESTIÓN HSEQ
Septiembre de 2018
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS
En la siguiente tabla, se muestran distintas situaciones para análisis, en los cuales usted debe a qué norma hace referencia la situación y sobre qué requisito:
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13 No se han respondido a 3 quejas de carácter ambiental 7.4.1 Penúltimo
establecidas por la comunidad. párrafo
14 El permiso ambiental para vertimientos se encuentra con 9.1.2
fecha no vigente.
15 No se evidenciaron los soportes de respecto a la Licencia en 8.1.4.3
SO de la IPS que realiza los exámenes médicos
ocupacionales.
16 No se han registrado 3 incidentes de los últimos 2 meses. 10.2 literal B1
17 No existe evaluación de desempeño ambiental. 9.1.1
18 Los equipos de cómputo no poseen un soporte en el momento de 6.1.2
presentar un desborde de información.
19 Se observó que los temporizadores de los servidores no son 6.1.2
suficientes para soportar una emergencia como un apagón.
20 Los sistemas de almacenamiento muestran mejora continua en su 10.3 10.3 10.3
operación.
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DIPLOMADO EN SISTEMAS DE GESTIÓN HSEQ
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REDACCIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA
CASO No 1:
Durante una auditoría realizada en el mes de junio de 2017 a una empresa de transporte de mercancías peligrosas, el auditor se encuentra revisando el proceso de HSEQ y
solicitó evidencias respecto a la Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, encontrándose última actualización con fecha 20/10/2016.
Teniendo en cuenta esto, solicita los registros de reporte de accidentes de trabajo del último año, encontrándose un evento de accidentalidad mortal el día 18/03/2017, respecto a
una caída de un trabajador que se encontraba realizando las actividades de cargue y descargue del combustible del vehículo en la estación de servicio. El Coordinador HSEQ
afirma que la matriz es actualizada por el Asesor de la ARL cada año y que a la fecha no se ha completado el año, para su respectiva actualización.
TIPO DE HALLAZGO:
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CASO No 2:
El pH es usado como medio para supervisar la calidad de las descargas acuosas y se mide y registra cada ocho horas a lo largo de un periodo de 24 horas.
Los registros muestran que los límites legales establecidos dentro del Permiso de Vertimientos de la autoridad ambiental fueron excedidos por un factor de 3pH en tres ocasiones
separadas, en los tres meses previos a la auditoría.
El Director de medioambiente del lugar dijo que no se había hecho nada para descubrir la razón de estas anomalías o para intentar asegurar que no ocurriese de nuevo.
Los procedimientos de no conformidad y acción correctiva que cubren este tipo de cuestión, no habían sido usados porque el Director de Medioambiente declaró que sólo tres no
conformidades de aproximadamente 300 medidas eran insignificantes.
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CASO No 3:
Un auditor, se encuentra realizando una auditoría a una empresa de construcción de edificios residenciales, encontrando las siguientes evidencias:
1. El procedimiento Selección, Evaluación y Reevaluación de Contratistas y/o Proveedores, versión 1, no considera en la definición de las compras la información sobre
requisitos ambientales, comunicada a los proveedores y contratistas.
2. Se han incluido en el Listado de Proveedores y Contratistas los proveedores de servicios ambientales, como los gestores ambientales de tratamiento y disposición de
escombros y residuos sólidos a lo que el auditor solicitó los registros respecto a los criterios y realización de la selección, evaluación, seguimiento al desempeño y re-
evaluación del proveedor que realiza la disposición adecuada de los escombros. El auditado responde que la organización lleva trabajando 10 años con dicho proveedor
y que en el momento en que se realizó la selección, la organización no tenía implementado el Sistema de Gestión Ambiental.
TIPO DE HALLAZGO:
C C OBS. OM
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REDACCIÓN DEL HALLAZGO:
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CASO No 4:
Durante un proceso de auditoría el auditor solicitó evidencias respecto al control y seguimiento al estado de calibración de los equipos utilizados en los ensayos de compresión
a los concretos de las muestras No. 11 A y 12 A, de los pilares No. 12 y No. 13, del proyecto Arrayanes. El auditado manifiesta que ésta labor la realiza directamente el
contratista de servicios de mantenimiento de obra y que por ésta razón, no se contempla dicha documentación dentro de su Sistema de Gestión de Calidad.
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CASO No 5:
Usted está conduciendo una auditoría a una fábrica de muebles y observa un contratista realizando una reparación de tubería en medio de una de las secciones de la planta.
Este contratista cuenta con casco, botas y arnés de seguridad. Pero, al verlo sobre el andamio, usted nota que el arnés no se encuentra asegurado contra una línea de vida ni un
punto de anclaje. Ante esto, usted pregunta al jefe de Mantenimiento de Infraestructura sobre las reglas para trabajos en altura, el jefe comenta que a los contratistas se les exige
registros de seguridad social y equipo de protección personal. Con esta respuesta, usted indaga más sobre la existencia de procedimientos documentados para este tipo de
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actividades no rutinarias, pero el jefe indica que no se han establecido aún dentro de la organización. Posteriormente, usted conversa con el contratista y le pregunta si alguna
vez ha recibido formación en trabajo en alturas. Este indica que hace algunos años recibió una capacitación, pero no le entregaron ningún certificado de asistencia.
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CASO No 6:
Un auditor se encuentra realizando una auditoría a una empresa de mensajería y Call Center y solicita información respecto a la identificación y tratamiento de las acciones para
abordar riesgos y oportunidades dentro de la organización, a lo que el auditado presenta una Matriz de identificación de riesgos elaborada mediante la metodología establecida
en la NTC ISO 31000. Se toma como muestra el riesgo identificado como crítico en el mes de Diciembre de 2016, respecto a la alta rotación de personal en el área de Call
Center, en el cual se han establecido acciones de tratamiento tales como mejoras en las condiciones salariales de los trabajadores y horarios de trabajo. Sin embargo, a la fecha
la matriz no muestra algún tipo de seguimiento que permita identificar la eficacia de los controles y de las acciones de tratamiento establecidas por la organización.
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