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MUNICIPALIDAD DE HUAYLLABAMBA

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

“MEJORAMIENTO GENETICO DE LOS SERVICIOS AGRARIOS DE


LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO A TRAVES DE
INSEMINACION ARTIFICIAL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE
HUAYLLABAMBA”

DISTRITO : HUAYLLABAMBA
PROVINCIA : SIHUAS
REGION : JUNIN

HUAYLLABAMBA 2019
1.0 RESUMEN EJECUTIVO
A. - INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

NOMBREDEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO GENETICO DE LOS SERVICIOS AGRARIOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE


GANADO VACUNO A TRAVES DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE
HUAYLLABAMBA”

OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE


INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DE HUAYLLABAMBA
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
la que pertenece la OPMI) DE HUAYLLABAMBA
Responsable de la OPMI:

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES


(UEI)
Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Entidad :
HUAYLLABAMBA
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
que pertenece la UEI) HUAYLLABAMBA
Responsable de la UEI:

Localización geográfica de la unidad productora

Departamento: Ancash
Provincia: Sihuas
Distrito. Huayllbamba
Localidad: Anexos SACSAY, AHIJADERO, LLAMA, CHULLIN
Coordenada geográfica UTM
221146.49 - E ; 9055856.18 - S

El servicio que proveerá el proyecto es el mejoramiento de las capacidades técnicas productivas de los
productos agropecuarios y atenderá a 1276 pobladores.
El proyecto se ejecutará de acuerdo a lo siguiente:

Acción sobre los activos Cronograma de inversión Costo


estimado
Tipo de
…… de
factor …
Componente …… inversión a
Activos producti 1 2 3 4 … n precios de
/acción vo ……
…. mercado
. .
(Soles)

Componente
1:
MEJORAMI
ENTO DE
LA
CALIDAD EQUIPA
Acción1
GENETICA MIENTO 243,000.00
EN
GANADO 97,200.0 48,600.0
VACUNO 0 97,200.00 0
Componente 2
PROGRAM
A DE
CAPACITA
CION A
LOS
CAPACI
Acción1 PRODUCT
TACION 13,500.00
ORES Y
ADECUAD
A
ASISTENCI 3,375.0
A TECNICA 3,375.00 3,375.00 3,375.00 0
EQUIPOS
DE EQUIPO
Acción2
INSEMINA S 24,750.0 49,500.00
CION 0 24,750.00
Acción3
-
Medidas de la gestión del
riesgo y de las medidas de
mitigación

Sub total :
306,000.00
Costos a precio de
Otros costos 1 2 3 4 ………. ………. ………. n
mercado

Gestión del proyecto 7,650.00 7,650.00 7,650.00 7,650.00 30,600.00

Expediente técnico 14,000.00 14,000.00

Supervisión

Liquidación

Estudio de Línea Base

Sub total :
44,600.00

Costo total de la Inversión :


350,600.00
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El objetivo que plantea el proyecto es”.

“MEJORAMIENTO GENETICO DE LOS SERVICIOS AGRARIOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE


GANADO VACUNO A TRAVES DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE
HUAYLLABAMBA”

Medios Fundamentales:
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones

IMPLEMENTACION DE MODULO DEMOSTRATIVO


1 REDUCCION DEL GRADO DE CONSANGUINIDAD

IMPLEMENTACION DE MODULO DEMOSTRATIVO


RAZA DE VACUNOS DE ALTA CALIDAD

ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMA DE ALIMENTACION


EFICIENTE SISTEMA DE ALIMENTACION

ASISTENCIA TECNICA EN SANIDAD ANIMAL


4
4 EFICIENTE SISTEMA DE SANIDAD ANIMAL ASISTENCIA EN TECNICAS DE INSEMINACION

TALLERES DE CAPACITACION
5 MAYOR ACCESO A CAPACITACIONES Y ASISTENCIA
ASISTENCIA TECNICA
TECNICA

FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y COMERCIAL


6
MEJORA DE LA ARTICULACION COMERCIAL

Las alternativas que son considerados en el presente estudio de proyecto, se describen de la siguiente
manera:

Alternativa 01
1) Mejoramiento genético mediante la inseminación artificial y la instalación de módulos demostrativos de
mejoramiento genético, implementación de botiquín veterinario y equipos de mano, mejoramiento de pastos
cultivados)
2) Capacitación y asistencia técnica sobre uso de tecnología de inseminación artificial, reproducción y
sanidad animal, nutrición y alimentación balanceada y elaboración y difusión de materiales de
sensibilización de manera personalizada., se desarrollará a través de talleres de capacitación y asistencia
técnica en diferentes temas para la mejora del ganado vacuno.
3) Fortalecimiento del sistema de inseminación artificial con los equipos de kids para las campañas de
mejoramiento genético del ganado vacuno.
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
Dadas las condiciones expuestas, tanto en la situación “sin proyecto” como “con proyecto”, se deduce que
existe una brecha de atención (déficit del servicio), ya que con el proyecto existirá y se mejorará
sustancialmente las condiciones de dicho camino.

Servicios Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
con brecha Medida

Servicio 1 POBLACION PRODUCTOR -1276 -1307.9 -1340.598 -1374.112 -1408.465 -1443.677 -1479.769 -1516.763 -1554.682 -1593.549
ATENDIDA
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO


Realizada la evaluación, la alternativa más rentable resulta la Alternativa 1, cuyas características técnicas
se adecuan mejor para la realidad de la zona.

Características Técnicas
Alternativa 01

COMPONENTE UNO : MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD GENETICA EN GANADO VACUNO


 Tratamiento de las vacas: Desparasitación y aplicación de vitaminas, Antibióticos
 Identificación con aretes para el registro y codificación
 Servicio de palpación para detectar la preñez de las vacas y seleccionar solo vacas vacías debe
realizar 60 días
 Sincronización de Bovinos
 Hormonas GnRH y PGF2 + Suplemento mineral -coadyuvante en trastornos metabólicos y
reproductivo
 Semen congelado de bovinos de doble propósito Brown Swiss, Fleckvieh, Normando
 inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) en Bovinos

COMPONENTE DOS: PROGRAMA DE CAPACITACION A LOS PRODUCTORES Y ADECUADA


ASISTENCIA TECNICA
 Capacitación en Sanidad Animal
 Capacitación en Nutrición Animal
 Capacitación en Reproducción Animal

EQUIPOS
 Equipos de Inseminación Artificial
 Kits de Inseminación Artificial
E. COSTO DEL PROYECTO

Los costos de inversión por alternativa están dados por el costo del expediente técnico, costo de obra,
supervisión de obra y costos de mitigación ambiental (incluido en los costos de obra para el presente caso).
Los costos de inversión por alternativa considerada se muestran en el siguiente cuadro:

Costos de Inversión de la Alternativa Planteada

Acción sobre los activos Cronograma de inversión


Costo estimado
Tipo de
… … de inversión a
factor
… … …… precios de
Componente /acción Activos productivo 1 2 3 4 n
… … …. mercado (Soles)
. .

Componente 1:
MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD
EQUIPAMIEN
Acción1 GENETICA EN
TO 243,000.00
GANADO
VACUNO 97,200.00 97,200.00 48,600.00
Componente 2
PROGRAMA DE
CAPACITACION A
LOS
CAPACITACI
Acción1 PRODUCTORES
ON 13,500.00
Y ADECUADA
ASISTENCIA
TECNICA 3,375.00 3,375.00 3,375.00 3,375.00
EQUIPOS DE
Acción2 EQUIPOS
INSEMINACION 24,750.00 24,750.00 49,500.00
Acción3
-

Medidas de la gestión del riesgo y de las


medidas de mitigación

Sub total :

306,000.00

Costos a precio de
Otros costos 1 2 3 4 ………. ………. ………. n
mercado

Gestión del proyecto 7,650.00 7,650.00 7,650.00 7,650.00 30,600.00

Expediente técnico 14,000.00 14,000.00

Supervisión

Liquidación

Estudio de Línea Base

Sub total :
44,600.00

Costo total de la Inversión :


350,600.00
Costos de Inversión y de Mantenimiento en la Situación Con y Sin Proyecto.

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO

OPERACIÓN 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00

OPERACIÓN 5680.00 5680.00 5680.00 5680.00 5680.00 5680.00 5680.00 5680.00 5680.00 5680.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 6587.00 6587.00 6587.00 6587.00 6587.00 6587.00 6587.00 6587.00 6587.00 6587.00

F, EVALUACION SOCIAL
La evaluación del proyecto se ha desarrollado por el método costo/beneficio.

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa n

Valor Actual Neto (VAN) 654,746.63 €

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR) 35.78

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC)

Costo Anual Equivalente (CAE)


Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo 274.76

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


La sostenibilidad del proyecto está garantizada, porque la Operación y Mantenimiento de la vía; estará a
cargo del Municipio.

H. GESTIÓN DEL PROYECTO

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación

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