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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant

Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 110 Assemblée Nationale 2 859 916


1111001101 Hôtel du Président 82 220
Dépenses de personnel 3 220
61 Dépenses de personnel 3 220
61 1 Traitements et salaires 2 688
2 110 1111001101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 2 688
61 3 Indemnités et primes 197
2 110 1111001101 61 3 19 Autres indemnités 197
61 4 Cotisations sociales 335
2 110 1111001101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 335
Dépenses de fonctionnement 79 000
24 Cession du matériel et mobilier 9 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 9 000
3 110 1111001101 24 1 21 Mobilier de bureau 9 000
62 Achats de biens et services 70 000
62 1 Fournitures 12 000
3 110 1111001101 62 1 5 Habillement 2 000
3 110 1111001101 62 1 7 Alimentation et hébergement 10 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 000
3 110 1111001101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 110 1111001101 62 2 41 Entretien du mobilier et matériel de logement 2 000
62 9 Autres achats de biens et services 54 000
3 110 1111001101 62 9 6 Frais de réception 50 000
3 110 1111001101 62 9 9 Dépenses diverses 4 000

1112001101 Cabinet 250 146


Dépenses de personnel 74 746
61 Dépenses de personnel 74 746
61 1 Traitements et salaires 38 992
2 110 1112001101 61 1 11 Rémunération des membres de l'Assemblée Nationale 24 000
2 110 1112001101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 10 428
2 110 1112001101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 392
2 110 1112001101 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 3 172
61 3 Indemnités et primes 32 222
2 110 1112001101 61 3 111 Indemnités de logement 3 600
2 110 1112001101 61 3 121 Indemnités de sujétion 1 739
2 110 1112001101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 520
2 110 1112001101 61 3 123 Indemnités de véhicule 612
2 110 1112001101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 1 791
2 110 1112001101 61 3 21 Primes de risque 240
2 110 1112001101 61 3 25 Primes d'ancienneté 120
2 110 1112001101 61 3 9 Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs 21 600
61 4 Cotisations sociales 3 189
2 110 1112001101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 130
2 110 1112001101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 059
61 6 Prestations familiales 343
2 110 1112001101 61 6 1 Allocations familiales 336
2 110 1112001101 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 175 400
24 Cession du matériel et mobilier 19 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 10 000
3 110 1112001101 24 1 1 Mobilier et matériel de logement 1 000
3 110 1112001101 24 1 21 Mobilier de bureau 4 500
3 110 1112001101 24 1 22 Matériel de bureau 4 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 110 1112001101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 7 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 110 Assemblée Nationale 2 859 916


1112001101 Cabinet 250 146
Dépenses de fonctionnement 175 400
24 Cession du matériel et mobilier 19 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 7 000
3 110 1112001101 24 4 19 Autres matériels techniques 6 500
3 110 1112001101 24 4 2 Outillages techniques 500
62 Achats de biens et services 156 400
62 1 Fournitures 31 000
3 110 1112001101 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 110 1112001101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 110 1112001101 62 1 29 Autres fournitures techniques 2 500
3 110 1112001101 62 1 31 Impression 1 000
3 110 1112001101 62 1 32 Documentation 1 000
3 110 1112001101 62 1 4 Abonnement 500
3 110 1112001101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 18 000
3 110 1112001101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 26 000
3 110 1112001101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 3 000
3 110 1112001101 62 2 3 Entretien des bureaux 6 000
3 110 1112001101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 4 000
3 110 1112001101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 110 1112001101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 10 000
3 110 1112001101 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
62 3 Prestations de services 1 500
3 110 1112001101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 1 000
3 110 1112001101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 5 000
3 110 1112001101 62 5 1 Electricité 3 500
3 110 1112001101 62 5 2 Eau 1 000
3 110 1112001101 62 5 3 Gaz 500
62 6 Dépenses de communication 4 400
3 110 1112001101 62 6 1 Frais postaux 400
3 110 1112001101 62 6 21 Téléphone 2 000
3 110 1112001101 62 6 22 Télex, télécopie 1 000
3 110 1112001101 62 6 23 Internet 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 88 500
3 110 1112001101 62 9 3 Fonds spéciaux 60 000
3 110 1112001101 62 9 9 Dépenses diverses 28 500

311200190049025 Renforcement des capacités de la Commission des Finances et des Echanges de l'Assemblée Nationale 35 000
Dépenses de transfert 35 000
62 Achats de biens et services 35 000
62 9 Autres achats de biens et services 35 000
4 110 311200190049025 62 9 9 Dépenses diverses 35 000

921200190047055 Contributions aux organismes parlementaires 125 000


Dépenses de transfert 125 000
62 Achats de biens et services 125 000
62 9 Autres achats de biens et services 125 000
4 110 921200190047055 62 9 9 Dépenses diverses 125 000

1123004101 Parlement 2 247 550


Dépenses de personnel 1 132 950
61 Dépenses de personnel 1 132 950
61 1 Traitements et salaires 928 519
2 110 1123004101 61 1 11 Rémunération des membres de l'Assemblée Nationale 693 600

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 110 Assemblée Nationale 2 859 916


1123004101 Parlement 2 247 550
Dépenses de personnel 1 132 950
61 Dépenses de personnel 1 132 950
61 1 Traitements et salaires 928 519
2 110 1123004101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 224 525
2 110 1123004101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 657
2 110 1123004101 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 8 737
61 3 Indemnités et primes 124 644
2 110 1123004101 61 3 111 Indemnités de logement 2 400
2 110 1123004101 61 3 114 Indemnités de déplacement 20 640
2 110 1123004101 61 3 121 Indemnités de sujétion 92 455
2 110 1123004101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 360
2 110 1123004101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 152
2 110 1123004101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 4 406
2 110 1123004101 61 3 25 Primes d'ancienneté 231
61 4 Cotisations sociales 74 699
2 110 1123004101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 68 893
2 110 1123004101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 5 806
61 6 Prestations familiales 5 088
2 110 1123004101 61 6 1 Allocations familiales 5 040
2 110 1123004101 61 6 3 Allocations de salaire unique 48
Dépenses de fonctionnement 1 114 600
24 Cession du matériel et mobilier 53 606
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 26 920
3 110 1123004101 24 1 21 Mobilier de bureau 8 400
3 110 1123004101 24 1 22 Matériel de bureau 18 520
24 2 Matériel informatique de bureau 20 000
3 110 1123004101 24 2 1 Matériel micro informatique 15 000
3 110 1123004101 24 2 2 logiciel informatique 5 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 6 686
3 110 1123004101 24 4 12 Matériel et équipement de radio et de communication 1 486
3 110 1123004101 24 4 13 Matériel et équipement de télévision 200
3 110 1123004101 24 4 2 Outillages techniques 5 000
62 Achats de biens et services 1 060 994
62 1 Fournitures 238 829
3 110 1123004101 62 1 11 Fournitures de bureau 11 000
3 110 1123004101 62 1 12 Fournitures informatiques 4 500
3 110 1123004101 62 1 31 Impression 7 500
3 110 1123004101 62 1 32 Documentation 1 500
3 110 1123004101 62 1 4 Abonnement 3 500
3 110 1123004101 62 1 5 Habillement 1 000
3 110 1123004101 62 1 6 Pharmacie 2 000
3 110 1123004101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 56 056
3 110 1123004101 62 1 89 Autres carburant et lubrifiants 148 773
3 110 1123004101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 55 300
3 110 1123004101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 10 000
3 110 1123004101 62 2 3 Entretien des bureaux 5 000
3 110 1123004101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 10 000
3 110 1123004101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 4 800
3 110 1123004101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 21 500
3 110 1123004101 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 4 000
62 3 Prestations de services 11 500
3 110 1123004101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 3 000
3 110 1123004101 62 3 4 Frais de développement des programmes informatiques 2 500
3 110 1123004101 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 5 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 110 Assemblée Nationale 2 859 916


1123004101 Parlement 2 247 550
Dépenses de fonctionnement 1 114 600
62 Achats de biens et services 1 060 994
62 3 Prestations de services 11 500
3 110 1123004101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 1 000
62 4 Assurances 56 793
3 110 1123004101 62 4 2 Frais d'assurance au profit des autorités politiques et administratives 56 793
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 64 272
3 110 1123004101 62 5 1 Electricité 63 772
3 110 1123004101 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 27 300
3 110 1123004101 62 6 1 Frais postaux 300
3 110 1123004101 62 6 21 Téléphone 25 000
3 110 1123004101 62 6 22 Télex, télécopie 1 000
3 110 1123004101 62 6 23 Internet 1 000
62 8 Frais de transport et de mission 390 000
3 110 1123004101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 240 000
3 110 1123004101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 217 000
3 110 1123004101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 23 000
3 110 1123004101 62 9 3 Fonds spéciaux 60 000
3 110 1123004101 62 9 6 Frais de réception 130 000
3 110 1123004101 62 9 9 Dépenses diverses 4 000

116315860011011 Acquisition d'un groupe électrogène pour l'Assemblée Nationale 40 000


Investissements exécutés par l'Etat 40 000
24 Cession du matériel et mobilier 40 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 40 000
5 110 116315860011011 24 4 1 Matériel technique 40 000

116315960011011 Acquisition de matériel roulant pour l'Assemblée Nationale 80 000


Investissements exécutés par l'Etat 80 000
24 Cession du matériel et mobilier 80 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 80 000
5 110 116315960011011 24 4 1 Matériel technique 80 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 120 Présidence de la République 7 938 979


1211002101 Hôtel du Président 1 498 483
Dépenses de personnel 62 043
61 Dépenses de personnel 62 043
61 1 Traitements et salaires 53 256
2 120 1211002101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 53 256
61 4 Cotisations sociales 8 787
2 120 1211002101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 8 787
Dépenses de fonctionnement 1 436 440
24 Cession du matériel et mobilier 120 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 120 000
3 120 1211002101 24 1 1 Mobilier et matériel de logement 120 000
62 Achats de biens et services 1 316 440
62 1 Fournitures 250 000
3 120 1211002101 62 1 7 Alimentation et hébergement 250 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 9 440
3 120 1211002101 62 2 72 Entretien du matériel et équipement de radio et de communication 9 440
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 464 000
3 120 1211002101 62 5 1 Electricité 350 000
3 120 1211002101 62 5 2 Eau 112 000
3 120 1211002101 62 5 3 Gaz 2 000
62 6 Dépenses de communication 93 000
3 120 1211002101 62 6 1 Frais postaux 6 000
3 120 1211002101 62 6 21 Téléphone 77 000
3 120 1211002101 62 6 22 Télex, télécopie 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 500 000
3 120 1211002101 62 9 6 Frais de réception 500 000

1211003101 Hôtel du Secrétaire Général de la Présidence 7 680


Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 120 1211003101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 120 1211003101 62 9 6 Frais de réception 6 000

1211037101 Hotel du Directeur de Cabinet 7 680


Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 120 1211037101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 120 1211037101 62 9 6 Frais de réception 6 000

1211038101 Hotel du Ministre d'Etat à la Présidence 7 680


Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 120 1211038101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 120 1211038101 62 9 6 Frais de réception 6 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 120 Présidence de la République 7 938 979


1211039101 Hotel des Conseillers du Président 24 000
Dépenses de fonctionnement 24 000
62 Achats de biens et services 24 000
62 9 Autres achats de biens et services 24 000
3 120 1211039101 62 9 6 Frais de réception 24 000

1212002101 Cabinet 5 821 802


Dépenses de personnel 182 052
61 Dépenses de personnel 182 052
61 1 Traitements et salaires 162 621
2 120 1212002101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 84 000
2 120 1212002101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 38 669
2 120 1212002101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 39 952
61 3 Indemnités et primes 5 232
2 120 1212002101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 600
2 120 1212002101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 332
2 120 1212002101 61 3 21 Primes de risque 300
61 4 Cotisations sociales 13 037
2 120 1212002101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 6 445
2 120 1212002101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 6 592
61 6 Prestations familiales 1 162
2 120 1212002101 61 6 1 Allocations familiales 1 056
2 120 1212002101 61 6 3 Allocations de salaire unique 106
Dépenses de fonctionnement 5 639 750
24 Cession du matériel et mobilier 496 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 320 500
3 120 1212002101 24 1 21 Mobilier de bureau 161 000
3 120 1212002101 24 1 22 Matériel de bureau 159 500
24 2 Matériel informatique de bureau 111 000
3 120 1212002101 24 2 1 Matériel micro informatique 105 000
3 120 1212002101 24 2 2 logiciel informatique 6 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 55 000
3 120 1212002101 24 3 2 Voitures 55 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 10 000
3 120 1212002101 24 4 2 Outillages techniques 10 000
25 Cession d'équipements militaires 50 000
25 3 Mobilier, matériel et équipements militaires 50 000
3 120 1212002101 25 3 21 Armements et munitions 50 000
62 Achats de biens et services 5 093 250
62 1 Fournitures 231 500
3 120 1212002101 62 1 11 Fournitures de bureau 55 000
3 120 1212002101 62 1 12 Fournitures informatiques 55 000
3 120 1212002101 62 1 31 Impression 30 000
3 120 1212002101 62 1 32 Documentation 20 000
3 120 1212002101 62 1 4 Abonnement 5 500
3 120 1212002101 62 1 5 Habillement 20 000
3 120 1212002101 62 1 6 Pharmacie 11 500
3 120 1212002101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 34 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 131 500
3 120 1212002101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 57 500
3 120 1212002101 62 2 3 Entretien des bureaux 23 000
3 120 1212002101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 6 000
3 120 1212002101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 5 000
3 120 1212002101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 10 000
3 120 1212002101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 30 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 197 000
3 120 1212002101 62 5 1 Electricité 165 000
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 120 Présidence de la République 7 938 979


1212002101 Cabinet 5 821 802
Dépenses de fonctionnement 5 639 750
62 Achats de biens et services 5 093 250
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 197 000
3 120 1212002101 62 5 2 Eau 32 000
62 6 Dépenses de communication 72 000
3 120 1212002101 62 6 1 Frais postaux 2 000
3 120 1212002101 62 6 21 Téléphone 70 000
62 8 Frais de transport et de mission 1 781 250
3 120 1212002101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 343 750
3 120 1212002101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 437 500
3 120 1212002101 62 8 23 Frais de représentation 1 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 680 000
3 120 1212002101 62 9 31 Fonds politiques 500 000
3 120 1212002101 62 9 32 Fonds Politiques 1 100 000
3 120 1212002101 62 9 92 Dépenses de Sécurité 1 000 000
3 120 1212002101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 80 000

291200210141433 Commission Nationale de Lutte contre la Prolifération et la Circulation des Armes Legères 50 000
Dépenses de transfert 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
4 120 291200210141433 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

311200210149001 Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et le Sabotage Economique 50 000


Dépenses de transfert 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
4 120 311200210149001 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

311200210149023 Commission Nationale des Marchés 15 000


Dépenses de transfert 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
4 120 311200210149023 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

1212003101 Secrétariat Général de la Présidence 101 437


Dépenses de personnel 36 937
61 Dépenses de personnel 36 937
61 1 Traitements et salaires 32 412
2 120 1212003101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 120 1212003101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 20 412
61 3 Indemnités et primes 780
2 120 1212003101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 600
2 120 1212003101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
61 4 Cotisations sociales 3 402
2 120 1212003101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 3 402
61 6 Prestations familiales 343
2 120 1212003101 61 6 1 Allocations familiales 312
2 120 1212003101 61 6 3 Allocations de salaire unique 31
Dépenses de fonctionnement 64 500
24 Cession du matériel et mobilier 18 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 10 000
3 120 1212003101 24 1 21 Mobilier de bureau 5 000
3 120 1212003101 24 1 22 Matériel de bureau 5 000
24 2 Matériel informatique de bureau 8 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 120 Présidence de la République 7 938 979


1212003101 Secrétariat Général de la Présidence 101 437
Dépenses de fonctionnement 64 500
24 Cession du matériel et mobilier 18 500
24 2 Matériel informatique de bureau 8 000
3 120 1212003101 24 2 1 Matériel micro informatique 5 000
3 120 1212003101 24 2 2 logiciel informatique 3 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 500
3 120 1212003101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 500
62 Achats de biens et services 46 000
62 1 Fournitures 23 000
3 120 1212003101 62 1 11 Fournitures de bureau 6 000
3 120 1212003101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 000
3 120 1212003101 62 1 31 Impression 3 000
3 120 1212003101 62 1 32 Documentation 2 000
3 120 1212003101 62 1 4 Abonnement 2 000
3 120 1212003101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 7 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 13 000
3 120 1212003101 62 2 3 Entretien des bureaux 5 000
3 120 1212003101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 800
3 120 1212003101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 700
3 120 1212003101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 120 1212003101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 5 000
62 6 Dépenses de communication 5 000
3 120 1212003101 62 6 21 Téléphone 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 120 1212003101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 5 000

1212037101 Cabinet du Ministre d'Etat à la PR 35 000


Dépenses de personnel 15 000
61 Dépenses de personnel 15 000
61 1 Traitements et salaires 15 000
2 120 1212037101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 15 000
Dépenses de fonctionnement 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 1 Fournitures 4 000
3 120 1212037101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 6 Dépenses de communication 2 000
3 120 1212037101 62 6 21 Téléphone 2 000
62 8 Frais de transport et de mission 6 000
3 120 1212037101 62 8 23 Frais de représentation 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 8 000
3 120 1212037101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 8 000

1523006101 Grande Chancellerie de l' Ordre National 20 273


Dépenses de personnel 10 451
61 Dépenses de personnel 10 451
61 1 Traitements et salaires 10 091
2 120 1523006101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 8 400
2 120 1523006101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 1 304
2 120 1523006101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 387
61 4 Cotisations sociales 281
2 120 1523006101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 217
2 120 1523006101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 64
61 6 Prestations familiales 79
2 120 1523006101 61 6 1 Allocations familiales 72
2 120 1523006101 61 6 3 Allocations de salaire unique 7

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 120 Présidence de la République 7 938 979


1523006101 Grande Chancellerie de l' Ordre National 20 273
Dépenses de fonctionnement 9 822
24 Cession du matériel et mobilier 1 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 000
3 120 1523006101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
62 Achats de biens et services 8 822
62 1 Fournitures 5 122
3 120 1523006101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 120 1523006101 62 1 31 Impression 1 500
3 120 1523006101 62 1 32 Documentation 1 000
3 120 1523006101 62 1 4 Abonnement 122
3 120 1523006101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 500
3 120 1523006101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 120 1523006101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 120 1523006101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 200
3 120 1523006101 62 6 1 Frais postaux 200

3223010101 Inspection Générale d'Etat 119 944


Dépenses de personnel 28 118
61 Dépenses de personnel 28 118
61 1 Traitements et salaires 22 243
2 120 3223010101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 19 902
2 120 3223010101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 2 341
61 3 Indemnités et primes 1 692
2 120 3223010101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 440
2 120 3223010101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
61 4 Cotisations sociales 3 703
2 120 3223010101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 3 317
2 120 3223010101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 386
61 6 Prestations familiales 480
2 120 3223010101 61 6 1 Allocations familiales 480
Dépenses de fonctionnement 91 826
24 Cession du matériel et mobilier 6 750
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 750
3 120 3223010101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 250
3 120 3223010101 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 120 3223010101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 85 076
62 1 Fournitures 5 650
3 120 3223010101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 120 3223010101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 200
3 120 3223010101 62 1 31 Impression 500
3 120 3223010101 62 1 32 Documentation 300
3 120 3223010101 62 1 4 Abonnement 150
3 120 3223010101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 13 300
3 120 3223010101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 500
3 120 3223010101 62 2 3 Entretien des bureaux 7 000
3 120 3223010101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 800
3 120 3223010101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 700
3 120 3223010101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 800
3 120 3223010101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
62 3 Prestations de services 2 500
3 120 3223010101 62 3 21 Honoraires 2 500
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 120 Présidence de la République 7 938 979


3223010101 Inspection Générale d'Etat 119 944
Dépenses de fonctionnement 91 826
62 Achats de biens et services 85 076
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 4 387
3 120 3223010101 62 5 1 Electricité 3 791
3 120 3223010101 62 5 2 Eau 596
62 6 Dépenses de communication 4 239
3 120 3223010101 62 6 1 Frais postaux 139
3 120 3223010101 62 6 21 Téléphone 2 100
3 120 3223010101 62 6 22 Télex, télécopie 2 000
62 8 Frais de transport et de mission 55 000
3 120 3223010101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 8 000
3 120 3223010101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 19 000
3 120 3223010101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 28 000

356215660011011 Travaux de réhabilitation des bâtiments de la Présidence de la République 100 000


Investissements exécutés par l'Etat 100 000
23 Cession des immeubles 100 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 100 000
5 120 356215660011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 100 000

356316660011011 Equipement de la Présidence de la République 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
24 Cession du matériel et mobilier 30 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 30 000
5 120 356316660011011 24 4 1 Matériel technique 30 000

9393005101 Appui à l'Etat Major Particulier de la Présidence de la République 50 000


Dépenses de transfert 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
4 120 9393005101 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 130 Premier Ministère 1 047 361


1211004101 Hôtel du Premier Ministre 89 245
Dépenses de personnel 5 040
61 Dépenses de personnel 5 040
61 1 Traitements et salaires 5 040
2 130 1211004101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 5 040
Dépenses de fonctionnement 84 205
24 Cession du matériel et mobilier 5 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 500
3 130 1211004101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 130 1211004101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 130 1211004101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 78 705
62 1 Fournitures 20 730
3 130 1211004101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 000
3 130 1211004101 62 1 31 Impression 2 000
3 130 1211004101 62 1 32 Documentation 1 000
3 130 1211004101 62 1 4 Abonnement 2 000
3 130 1211004101 62 1 5 Habillement 2 000
3 130 1211004101 62 1 6 Pharmacie 2 000
3 130 1211004101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 8 730
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 19 500
3 130 1211004101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 4 000
3 130 1211004101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 130 1211004101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 3 000
3 130 1211004101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 2 000
3 130 1211004101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 3 000
3 130 1211004101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 5 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 7 475
3 130 1211004101 62 5 1 Electricité 5 075
3 130 1211004101 62 5 2 Eau 2 400
62 6 Dépenses de communication 6 000
3 130 1211004101 62 6 1 Frais postaux 1 000
3 130 1211004101 62 6 21 Téléphone 4 000
3 130 1211004101 62 6 22 Télex, télécopie 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
3 130 1211004101 62 9 6 Frais de réception 25 000

1211005101 Hotel du Secretaire Général du Gouvernement 7 680


Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 130 1211005101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 130 1211005101 62 9 6 Frais de réception 6 000

1211009101 Hotel du Directeur de Cabinet 7 680


Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 130 1211009101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 130 Premier Ministère 1 047 361


1211009101 Hotel du Directeur de Cabinet 7 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 130 1211009101 62 9 6 Frais de réception 6 000

1212004101 Cabinet 782 443


Dépenses de personnel 84 870
61 Dépenses de personnel 84 870
61 1 Traitements et salaires 74 419
2 130 1212004101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 36 000
2 130 1212004101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 26 653
2 130 1212004101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 11 766
61 3 Indemnités et primes 3 144
2 130 1212004101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 460
2 130 1212004101 61 3 123 Indemnités de véhicule 684
61 4 Cotisations sociales 6 383
2 130 1212004101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 4 442
2 130 1212004101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 941
61 6 Prestations familiales 924
2 130 1212004101 61 6 1 Allocations familiales 840
2 130 1212004101 61 6 3 Allocations de salaire unique 84
Dépenses de fonctionnement 697 573
24 Cession du matériel et mobilier 16 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 10 000
3 130 1212004101 24 1 21 Mobilier de bureau 5 000
3 130 1212004101 24 1 22 Matériel de bureau 5 000
24 2 Matériel informatique de bureau 6 000
3 130 1212004101 24 2 1 Matériel micro informatique 6 000
62 Achats de biens et services 681 573
62 1 Fournitures 107 500
3 130 1212004101 62 1 11 Fournitures de bureau 10 000
3 130 1212004101 62 1 12 Fournitures informatiques 8 000
3 130 1212004101 62 1 31 Impression 4 000
3 130 1212004101 62 1 32 Documentation 3 000
3 130 1212004101 62 1 4 Abonnement 3 000
3 130 1212004101 62 1 5 Habillement 10 000
3 130 1212004101 62 1 6 Pharmacie 2 000
3 130 1212004101 62 1 7 Alimentation et hébergement 45 000
3 130 1212004101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 22 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 30 528
3 130 1212004101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 5 528
3 130 1212004101 62 2 3 Entretien des bureaux 8 000
3 130 1212004101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 3 000
3 130 1212004101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 2 000
3 130 1212004101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 4 000
3 130 1212004101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 8 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 12 000
3 130 1212004101 62 5 1 Electricité 10 000
3 130 1212004101 62 5 2 Eau 2 000
62 6 Dépenses de communication 31 545
3 130 1212004101 62 6 1 Frais postaux 700
3 130 1212004101 62 6 21 Téléphone 24 845
3 130 1212004101 62 6 22 Télex, télécopie 6 000
62 8 Frais de transport et de mission 270 000
3 130 1212004101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 100 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 130 Premier Ministère 1 047 361


1212004101 Cabinet 782 443
Dépenses de fonctionnement 697 573
62 Achats de biens et services 681 573
62 8 Frais de transport et de mission 270 000
3 130 1212004101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 100 000
3 130 1212004101 62 8 23 Frais de représentation 70 000
62 9 Autres achats de biens et services 230 000
3 130 1212004101 62 9 31 Fonds politiques 40 000
3 130 1212004101 62 9 32 Fonds Politiques 160 000
3 130 1212004101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 30 000

1212005101 Secretariat Général du Gouvernement 90 313


Dépenses de personnel 21 601
61 Dépenses de personnel 21 601
61 1 Traitements et salaires 19 201
2 130 1212005101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 130 1212005101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 7 201
61 3 Indemnités et primes 984
2 130 1212005101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 840
2 130 1212005101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 1 200
2 130 1212005101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 200
61 6 Prestations familiales 216
2 130 1212005101 61 6 1 Allocations familiales 216
Dépenses de fonctionnement 68 712
24 Cession du matériel et mobilier 16 600
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 12 600
3 130 1212005101 24 1 21 Mobilier de bureau 4 000
3 130 1212005101 24 1 22 Matériel de bureau 8 600
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000
3 130 1212005101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 500
3 130 1212005101 24 2 2 logiciel informatique 1 500
62 Achats de biens et services 52 112
62 1 Fournitures 21 156
3 130 1212005101 62 1 11 Fournitures de bureau 6 000
3 130 1212005101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 500
3 130 1212005101 62 1 31 Impression 2 000
3 130 1212005101 62 1 32 Documentation 1 000
3 130 1212005101 62 1 4 Abonnement 2 500
3 130 1212005101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 156
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 14 486
3 130 1212005101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 3 000
3 130 1212005101 62 2 3 Entretien des bureaux 3 000
3 130 1212005101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 2 000
3 130 1212005101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 130 1212005101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 3 000
3 130 1212005101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 486
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 7 720
3 130 1212005101 62 5 1 Electricité 5 800
3 130 1212005101 62 5 2 Eau 1 920
62 6 Dépenses de communication 7 750
3 130 1212005101 62 6 21 Téléphone 6 750
3 130 1212005101 62 6 23 Internet 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 130 1212005101 62 9 6 Frais de réception 1 000

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Section 130 Premier Ministère 1 047 361


126309760011011 Aménagement et équipement en matériel informatique et logistique de la Primature 70 000
Investissements exécutés par l'Etat 70 000
24 Cession du matériel et mobilier 70 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 70 000
5 130 126309760011011 24 4 1 Matériel technique 70 000
Section 131 Délégué Dévéloppement à la Base 45 680
8111006101 Hôtel du Ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 131 8111006101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 131 8111006101 62 9 9 Dépenses diverses 6 000

8112006101 Cabinet 38 000


Dépenses de personnel 12 000
61 Dépenses de personnel 12 000
61 1 Traitements et salaires 12 000
2 131 8112006101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
Dépenses de fonctionnement 26 000
62 Achats de biens et services 26 000
62 9 Autres achats de biens et services 26 000
3 131 8112006101 62 9 9 Dépenses diverses 26 000

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Section 132 Sécr. d'Etat Jeunesse et Emploi des Jeunes 193 779
1211046101 Hotel du Ministre 7 344
Dépenses de personnel 1 344
61 Dépenses de personnel 1 344
61 1 Traitements et salaires 1 344
2 132 1211046101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 344
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 132 1211046101 62 9 6 Frais de réception 6 000

1212044101 Cabinet 34 600


Dépenses de personnel 9 600
61 Dépenses de personnel 9 600
61 1 Traitements et salaires 9 600
2 132 1212044101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 9 600
Dépenses de fonctionnement 25 000
62 Achats de biens et services 25 000
62 1 Fournitures 6 000
3 132 1212044101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 132 1212044101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 132 1212044101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 000
3 132 1212044101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 132 1212044101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 132 1212044101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 132 1212044101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 132 1212044101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 6 Dépenses de communication 500
3 132 1212044101 62 6 21 Téléphone 500
62 8 Frais de transport et de mission 15 500
3 132 1212044101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 7 000
3 132 1212044101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 8 500

811204410149024 Fonds National pour la Promotion des activités Economiques des jeunes 100 000
Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 132 811204410149024 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

5523096101 Direction Nationale de la Jeunesse 51 835


Dépenses de personnel 34 835
61 Dépenses de personnel 34 835
61 1 Traitements et salaires 28 652
2 132 5523096101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 28 652
61 3 Indemnités et primes 792
2 132 5523096101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 132 5523096101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
61 4 Cotisations sociales 3 984
2 132 5523096101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 3 984
61 6 Prestations familiales 1 407
2 132 5523096101 61 6 1 Allocations familiales 1 082
2 132 5523096101 61 6 3 Allocations de salaire unique 325
Dépenses de fonctionnement 17 000
24 Cession du matériel et mobilier 3 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 000
3 132 5523096101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500

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Section 132 Sécr. d'Etat Jeunesse et Emploi des Jeunes 193 779
5523096101 Direction Nationale de la Jeunesse 51 835
Dépenses de fonctionnement 17 000
24 Cession du matériel et mobilier 3 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 000
3 132 5523096101 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
62 Achats de biens et services 14 000
62 1 Fournitures 5 620
3 132 5523096101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 132 5523096101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 132 5523096101 62 1 31 Impression 500
3 132 5523096101 62 1 4 Abonnement 120
3 132 5523096101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 000
3 132 5523096101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 132 5523096101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 1 500
3 132 5523096101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 500
3 132 5523096101 62 5 1 Electricité 1 500
62 6 Dépenses de communication 1 370
3 132 5523096101 62 6 1 Frais postaux 250
3 132 5523096101 62 6 21 Téléphone 1 000
3 132 5523096101 62 6 22 Télex, télécopie 120
62 9 Autres achats de biens et services 1 510
3 132 5523096101 62 9 9 Dépenses diverses 1 510

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Section 140 Cour Constitutionnelle 214 374


1311043101 Hotel du Président 7 344
Dépenses de personnel 1 344
61 Dépenses de personnel 1 344
61 1 Traitements et salaires 1 344
2 140 1311043101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 344
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 140 1311043101 62 9 6 Frais de réception 6 000

1312007101 Cabinet 207 030


Dépenses de personnel 141 523
61 Dépenses de personnel 141 523
61 1 Traitements et salaires 26 165
2 140 1312007101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 12 360
2 140 1312007101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 181
2 140 1312007101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 8 064
2 140 1312007101 61 1 9 Autres traitements et salaires 4 560
61 3 Indemnités et primes 112 836
2 140 1312007101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 112 560
2 140 1312007101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 140 1312007101 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 2 258
2 140 1312007101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 060
2 140 1312007101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 198
61 6 Prestations familiales 264
2 140 1312007101 61 6 1 Allocations familiales 264
Dépenses de fonctionnement 65 507
24 Cession du matériel et mobilier 2 250
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 750
3 140 1312007101 24 1 21 Mobilier de bureau 250
3 140 1312007101 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 140 1312007101 24 2 1 Matériel micro informatique 500
3 140 1312007101 24 2 2 logiciel informatique 1 000
62 Achats de biens et services 63 257
62 1 Fournitures 12 400
3 140 1312007101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 140 1312007101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 400
3 140 1312007101 62 1 31 Impression 250
3 140 1312007101 62 1 32 Documentation 250
3 140 1312007101 62 1 4 Abonnement 500
3 140 1312007101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 8 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 847
3 140 1312007101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 140 1312007101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 200
3 140 1312007101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 1 425
3 140 1312007101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 722
3 140 1312007101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 4 360
3 140 1312007101 62 5 1 Electricité 4 000
3 140 1312007101 62 5 2 Eau 360
62 6 Dépenses de communication 5 050
3 140 1312007101 62 6 1 Frais postaux 50
3 140 1312007101 62 6 21 Téléphone 5 000
62 7 Loyers et charges locatives 15 600

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 140 Cour Constitutionnelle 214 374


1312007101 Cabinet 207 030
Dépenses de fonctionnement 65 507
62 Achats de biens et services 63 257
62 7 Loyers et charges locatives 15 600
3 140 1312007101 62 7 2 Loyer des bureaux 15 600
62 8 Frais de transport et de mission 20 000
3 140 1312007101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 10 000
3 140 1312007101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 10 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 150 Cour Suprême 179 226


1311008101 Hôtel du Président 7 344
Dépenses de personnel 1 344
61 Dépenses de personnel 1 344
61 1 Traitements et salaires 1 344
2 150 1311008101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 344
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 150 1311008101 62 9 6 Frais de réception 6 000

1312008101 Cabinet 171 882


Dépenses de personnel 134 532
61 Dépenses de personnel 134 532
61 1 Traitements et salaires 90 096
2 150 1312008101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 90 096
61 3 Indemnités et primes 28 720
2 150 1312008101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 10 380
2 150 1312008101 61 3 123 Indemnités de véhicule 5 880
2 150 1312008101 61 3 124 Indemnités de logement 8 140
2 150 1312008101 61 3 9 Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs 4 320
61 4 Cotisations sociales 15 015
2 150 1312008101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 15 015
61 6 Prestations familiales 701
2 150 1312008101 61 6 1 Allocations familiales 672
2 150 1312008101 61 6 4 Allocations de 1er et 2ème âge 29
Dépenses de fonctionnement 37 350
24 Cession du matériel et mobilier 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 150 1312008101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 35 850
62 1 Fournitures 5 621
3 150 1312008101 62 1 11 Fournitures de bureau 921
3 150 1312008101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 150 1312008101 62 1 31 Impression 250
3 150 1312008101 62 1 32 Documentation 250
3 150 1312008101 62 1 4 Abonnement 200
3 150 1312008101 62 1 5 Habillement 2 000
3 150 1312008101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 700
3 150 1312008101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 150 1312008101 62 2 3 Entretien des bureaux 900
3 150 1312008101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 800
3 150 1312008101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 150 1312008101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 3 Prestations de services 350
3 150 1312008101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 350
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 4 629
3 150 1312008101 62 5 1 Electricité 4 495
3 150 1312008101 62 5 2 Eau 134
62 6 Dépenses de communication 1 550
3 150 1312008101 62 6 1 Frais postaux 50
3 150 1312008101 62 6 21 Téléphone 1 500
62 8 Frais de transport et de mission 20 000
3 150 1312008101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 10 000
3 150 1312008101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 10 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 160 Médiature 36 508


1411040101 Hôtel du Président 1 608
Dépenses de personnel 1 008
61 Dépenses de personnel 1 008
61 1 Traitements et salaires 1 008
2 160 1411040101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 008
Dépenses de fonctionnement 600
62 Achats de biens et services 600
62 9 Autres achats de biens et services 600
3 160 1411040101 62 9 6 Frais de réception 600

1412038101 Cabinet 34 900


Dépenses de personnel 24 900
61 Dépenses de personnel 24 900
61 3 Indemnités et primes 24 900
2 160 1412038101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 8 400
2 160 1412038101 61 3 19 Autres indemnités 16 500
Dépenses de fonctionnement 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
3 160 1412038101 62 9 9 Dépenses diverses 10 000
Section 170 Cour des Comptes 300 000
1312009101 Juridiction 300 000
Dépenses de personnel 200 000
61 Dépenses de personnel 200 000
61 3 Indemnités et primes 200 000
2 170 1312009101 61 3 9 Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs 200 000
Dépenses de fonctionnement 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
3 170 1312009101 62 9 9 Dépenses diverses 100 000
Section 180 Conseil Economique et Social 36 508
1411010101 Hôtel du Président 1 608
Dépenses de personnel 1 008
61 Dépenses de personnel 1 008
61 1 Traitements et salaires 1 008
2 180 1411010101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 008
Dépenses de fonctionnement 600
62 Achats de biens et services 600
62 9 Autres achats de biens et services 600
3 180 1411010101 62 9 6 Frais de réception 600

1412010101 Cabinet 34 900


Dépenses de personnel 24 900
61 Dépenses de personnel 24 900
61 3 Indemnités et primes 24 900
2 180 1412010101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 8 400
2 180 1412010101 61 3 19 Autres indemnités 16 500
Dépenses de fonctionnement 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
3 180 1412010101 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

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Section 190 Haute Autorité de l'Audiovisuel & de la Communication 189 169


1911045101 Hotel du Président 7 008
Dépenses de personnel 1 008
61 Dépenses de personnel 1 008
61 1 Traitements et salaires 1 008
2 190 1911045101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 008
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 190 1911045101 62 9 6 Frais de réception 6 000

1912042101 Cabinet 152 161


Dépenses de personnel 74 663
61 Dépenses de personnel 74 663
61 1 Traitements et salaires 4 838
2 190 1912042101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 2 620
2 190 1912042101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 2 218
61 3 Indemnités et primes 69 000
2 190 1912042101 61 3 19 Autres indemnités 69 000
61 4 Cotisations sociales 801
2 190 1912042101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 368
2 190 1912042101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 433
61 6 Prestations familiales 24
2 190 1912042101 61 6 1 Allocations familiales 24
Dépenses de fonctionnement 77 498
24 Cession du matériel et mobilier 4 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 000
3 190 1912042101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 190 1912042101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 190 1912042101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
62 Achats de biens et services 73 498
62 1 Fournitures 10 500
3 190 1912042101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 190 1912042101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 190 1912042101 62 1 31 Impression 500
3 190 1912042101 62 1 32 Documentation 500
3 190 1912042101 62 1 4 Abonnement 800
3 190 1912042101 62 1 5 Habillement 200
3 190 1912042101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
3 190 1912042101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 147
3 190 1912042101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 190 1912042101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 647
3 190 1912042101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 1 000
3 190 1912042101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 190 1912042101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 3 Prestations de services 9 500
3 190 1912042101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 9 000
3 190 1912042101 62 3 22 Commissions 500
62 4 Assurances 3 000
3 190 1912042101 62 4 41 Assurance des véhicules 3 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 6 251
3 190 1912042101 62 5 1 Electricité 6 000
3 190 1912042101 62 5 2 Eau 251
62 6 Dépenses de communication 5 100
3 190 1912042101 62 6 1 Frais postaux 100

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Section 190 Haute Autorité de l'Audiovisuel & de la Communication 189 169


1912042101 Cabinet 152 161
Dépenses de fonctionnement 77 498
62 Achats de biens et services 73 498
62 6 Dépenses de communication 5 100
3 190 1912042101 62 6 21 Téléphone 3 500
3 190 1912042101 62 6 23 Internet 1 500
62 7 Loyers et charges locatives 9 000
3 190 1912042101 62 7 2 Loyer des bureaux 9 000
62 8 Frais de transport et de mission 22 500
3 190 1912042101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 9 000
3 190 1912042101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 3 500
3 190 1912042101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 500
3 190 1912042101 62 9 6 Frais de réception 1 500
3 190 1912042101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

146316260011011 Aménagement et équipement des locaux de la HAAC 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
24 Cession du matériel et mobilier 30 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 30 000
5 190 146316260011011 24 4 1 Matériel technique 30 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 83 603 736


3111013101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 210 3111013101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 210 3111013101 62 9 6 Frais de réception 6 000

3111040101 Hotel du Sécretaire Permanent 7 344


Dépenses de personnel 1 344
61 Dépenses de personnel 1 344
61 1 Traitements et salaires 1 344
2 210 3111040101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 344
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 210 3111040101 62 9 6 Frais de réception 6 000

3112013101 Cabinet 487 779


Dépenses de personnel 78 279
61 Dépenses de personnel 78 279
61 1 Traitements et salaires 61 081
2 210 3112013101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 210 3112013101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 43 772
2 210 3112013101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 5 309
61 3 Indemnités et primes 7 462
2 210 3112013101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 940
2 210 3112013101 61 3 123 Indemnités de véhicule 432
2 210 3112013101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 4 090
61 4 Cotisations sociales 8 171
2 210 3112013101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 7 295
2 210 3112013101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 876
61 6 Prestations familiales 1 565
2 210 3112013101 61 6 1 Allocations familiales 1 536
2 210 3112013101 61 6 3 Allocations de salaire unique 29
Dépenses de fonctionnement 409 500
24 Cession du matériel et mobilier 7 900
24 2 Matériel informatique de bureau 7 900
3 210 3112013101 24 2 1 Matériel micro informatique 7 900
62 Achats de biens et services 401 600
62 1 Fournitures 22 200
3 210 3112013101 62 1 11 Fournitures de bureau 5 500
3 210 3112013101 62 1 12 Fournitures informatiques 5 800
3 210 3112013101 62 1 31 Impression 3 000
3 210 3112013101 62 1 32 Documentation 1 000
3 210 3112013101 62 1 5 Habillement 900
3 210 3112013101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 10 800
3 210 3112013101 62 2 3 Entretien des bureaux 3 500
3 210 3112013101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 600
3 210 3112013101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 210 3112013101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 900
3 210 3112013101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 4 800
62 6 Dépenses de communication 164 500

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 83 603 736


3112013101 Cabinet 487 779
Dépenses de fonctionnement 409 500
62 Achats de biens et services 401 600
62 6 Dépenses de communication 164 500
3 210 3112013101 62 6 1 Frais postaux 2 000
3 210 3112013101 62 6 21 Téléphone 150 000
3 210 3112013101 62 6 22 Télex, télécopie 10 000
3 210 3112013101 62 6 23 Internet 2 500
62 8 Frais de transport et de mission 195 000
3 210 3112013101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 85 000
3 210 3112013101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 110 000
62 9 Autres achats de biens et services 9 100
3 210 3112013101 62 9 9 Dépenses diverses 9 100

311201310149003 Unité de Coordination Document des Stratégies de Réduction de la Pauvreté (DSRP) 30 000
Dépenses de transfert 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
4 210 311201310149003 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

321201310149006 Comité National de Politique Economique (CNPE) 20 000


Dépenses de transfert 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
4 210 321201310149006 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

321201310149007 Comité de suivi-évaluation des Programmes Economiques et Financiers 11 000


Dépenses de transfert 11 000
62 Achats de biens et services 11 000
62 9 Autres achats de biens et services 11 000
4 210 321201310149007 62 9 9 Dépenses diverses 11 000

321201310149008 Comité de Pilotage du Plan de Trésorerie 15 000


Dépenses de transfert 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
4 210 321201310149008 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

321201310149014 Renforcement des capacités: DGTCP 50 000


Dépenses de transfert 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
4 210 321201310149014 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

321201310149015 Renforcement des capacités: Direction du Budget 45 000


Dépenses de transfert 45 000
62 Achats de biens et services 45 000
62 9 Autres achats de biens et services 45 000
4 210 321201310149015 62 9 9 Dépenses diverses 45 000

321201310149016 Renforcement des capacités: Direction de l'Economie 25 000


Dépenses de transfert 25 000
62 Achats de biens et services 25 000
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
4 210 321201310149016 62 9 9 Dépenses diverses 25 000

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Section 210 Economie et des Finances 83 603 736


321201310149017 Renforcement des capacités: Direction des Finances 30 000
Dépenses de transfert 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
4 210 321201310149017 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

321201310149018 Renforcement des capacités: Direction du Contrôle Financier 25 000


Dépenses de transfert 25 000
62 Achats de biens et services 25 000
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
4 210 321201310149018 62 9 9 Dépenses diverses 25 000

321201310149019 Renforcement des capacités: Direction du Portefeuille 5 000


Dépenses de transfert 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
4 210 321201310149019 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

321201310149020 Renforcement des capacités: DFCEP 5 000


Dépenses de transfert 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
4 210 321201310149020 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

321201310149021 Renforcement des capacités: DAC 5 000


Dépenses de transfert 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
4 210 321201310149021 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

321201310149022 Renforcement des capacités: IGF 10 000


Dépenses de transfert 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
4 210 321201310149022 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

321201390043001 Participation au capital de la Banque Sahélo-saharienne pour l'Investissement et le Commerce (BSIC) 2 600 000
Dépenses de transfert 2 600 000
62 Achats de biens et services 2 600 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 600 000
4 210 321201390043001 62 9 9 Dépenses diverses 2 600 000

321201390043002 Augmentation du capital de la Banque de Islamique de Développement (BID) 300 000


Dépenses de transfert 300 000
62 Achats de biens et services 300 000
62 9 Autres achats de biens et services 300 000
4 210 321201390043002 62 9 9 Dépenses diverses 300 000

321201390049002 Cellule d'appui et de suivi des Institutions Mutualistes 60 000


Dépenses de transfert 60 000
62 Achats de biens et services 60 000
62 9 Autres achats de biens et services 60 000
4 210 321201390049002 62 9 9 Dépenses diverses 60 000

661201310141431 Caisse de Retraites du Togo (CRT) 7 000 000


Dépenses de transfert 7 000 000
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 83 603 736


661201310141431 Caisse de Retraites du Togo (CRT) 7 000 000
Dépenses de transfert 7 000 000
62 Achats de biens et services 7 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 7 000 000
4 210 661201310141431 62 9 9 Dépenses diverses 7 000 000

711201310149009 Office du Patrimoine Immobiler du Togo à l'Etranger (0PITE) 150 000


Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 210 711201310149009 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

3112041101 Cabinet du Sécretaire Permanent 59 464


Dépenses de personnel 16 864
61 Dépenses de personnel 16 864
61 1 Traitements et salaires 15 327
2 210 3112041101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 9 600
2 210 3112041101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 5 727
61 3 Indemnités et primes 477
2 210 3112041101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 477
61 4 Cotisations sociales 954
2 210 3112041101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 954
61 6 Prestations familiales 106
2 210 3112041101 61 6 1 Allocations familiales 96
2 210 3112041101 61 6 3 Allocations de salaire unique 10
Dépenses de fonctionnement 42 600
24 Cession du matériel et mobilier 20 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 210 3112041101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 210 3112041101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 8 000
3 210 3112041101 24 2 1 Matériel micro informatique 8 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 10 000
3 210 3112041101 24 3 2 Voitures 10 000
62 Achats de biens et services 22 600
62 1 Fournitures 12 500
3 210 3112041101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 210 3112041101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 210 3112041101 62 1 31 Impression 2 000
3 210 3112041101 62 1 32 Documentation 500
3 210 3112041101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 000
3 210 3112041101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 210 3112041101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 210 3112041101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 210 3112041101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
62 6 Dépenses de communication 100
3 210 3112041101 62 6 1 Frais postaux 100
62 9 Autres achats de biens et services 2 000
3 210 3112041101 62 9 9 Dépenses diverses 2 000

3113009101 Secrétariat Général 24 407


Dépenses de personnel 16 347
61 Dépenses de personnel 16 347
61 1 Traitements et salaires 11 680
2 210 3113009101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 11 680

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 83 603 736


3113009101 Secrétariat Général 24 407
Dépenses de personnel 16 347
61 Dépenses de personnel 16 347
61 3 Indemnités et primes 2 449
2 210 3113009101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 296
2 210 3113009101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 210 3113009101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 973
61 4 Cotisations sociales 1 947
2 210 3113009101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 947
61 6 Prestations familiales 271
2 210 3113009101 61 6 1 Allocations familiales 264
2 210 3113009101 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 8 060
62 Achats de biens et services 8 060
62 1 Fournitures 5 160
3 210 3113009101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 210 3113009101 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 210 3113009101 62 1 31 Impression 300
3 210 3113009101 62 1 4 Abonnement 60
3 210 3113009101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 300
3 210 3113009101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 210 3113009101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 210 3113009101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 9 Autres achats de biens et services 600
3 210 3113009101 62 9 9 Dépenses diverses 600

3221001101 Direction Générale des Douanes 1 039 635


Dépenses de personnel 889 635
61 Dépenses de personnel 889 635
61 1 Traitements et salaires 718 706
2 210 3221001101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 633 251
2 210 3221001101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 85 455
61 3 Indemnités et primes 24 396
2 210 3221001101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 16 260
2 210 3221001101 61 3 123 Indemnités de véhicule 8 136
61 4 Cotisations sociales 119 640
2 210 3221001101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 105 540
2 210 3221001101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 14 100
61 6 Prestations familiales 26 893
2 210 3221001101 61 6 1 Allocations familiales 26 328
2 210 3221001101 61 6 3 Allocations de salaire unique 565
Dépenses de fonctionnement 150 000
24 Cession du matériel et mobilier 9 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 9 000
3 210 3221001101 24 1 21 Mobilier de bureau 4 000
3 210 3221001101 24 1 22 Matériel de bureau 5 000
62 Achats de biens et services 141 000
62 1 Fournitures 100 500
3 210 3221001101 62 1 11 Fournitures de bureau 15 000
3 210 3221001101 62 1 12 Fournitures informatiques 9 000
3 210 3221001101 62 1 31 Impression 24 000
3 210 3221001101 62 1 32 Documentation 1 000
3 210 3221001101 62 1 4 Abonnement 1 500
3 210 3221001101 62 1 5 Habillement 10 000
3 210 3221001101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 40 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 83 603 736


3221001101 Direction Générale des Douanes 1 039 635
Dépenses de fonctionnement 150 000
62 Achats de biens et services 141 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 26 000
3 210 3221001101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 3 000
3 210 3221001101 62 2 3 Entretien des bureaux 4 000
3 210 3221001101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 2 000
3 210 3221001101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 4 000
3 210 3221001101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 6 500
3 210 3221001101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 6 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 8 500
3 210 3221001101 62 5 2 Eau 8 500
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 210 3221001101 62 9 9 Dépenses diverses 6 000

3221002101 Direction Générale des Impôts 831 534


Dépenses de personnel 701 534
61 Dépenses de personnel 701 534
61 1 Traitements et salaires 450 618
2 210 3221002101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 431 997
2 210 3221002101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 18 621
61 3 Indemnités et primes 160 484
2 210 3221002101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 21 240
2 210 3221002101 61 3 123 Indemnités de véhicule 17 244
2 210 3221002101 61 3 22 Primes de rendement 122 000
61 4 Cotisations sociales 75 072
2 210 3221002101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 72 000
2 210 3221002101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 3 072
61 6 Prestations familiales 15 360
2 210 3221002101 61 6 1 Allocations familiales 15 360
Dépenses de fonctionnement 130 000
24 Cession du matériel et mobilier 14 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 14 000
3 210 3221002101 24 1 21 Mobilier de bureau 6 000
3 210 3221002101 24 1 22 Matériel de bureau 8 000
62 Achats de biens et services 116 000
62 1 Fournitures 65 000
3 210 3221002101 62 1 11 Fournitures de bureau 13 000
3 210 3221002101 62 1 12 Fournitures informatiques 10 000
3 210 3221002101 62 1 31 Impression 15 000
3 210 3221002101 62 1 32 Documentation 2 000
3 210 3221002101 62 1 4 Abonnement 1 000
3 210 3221002101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 24 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 22 200
3 210 3221002101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 3 200
3 210 3221002101 62 2 3 Entretien des bureaux 4 000
3 210 3221002101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 210 3221002101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 3 000
3 210 3221002101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 4 000
3 210 3221002101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 7 000
62 3 Prestations de services 10 000
3 210 3221002101 62 3 21 Honoraires 10 000
62 4 Assurances 2 000
3 210 3221002101 62 4 41 Assurance des véhicules 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 5 814
3 210 3221002101 62 5 1 Electricité 5 814

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 83 603 736


3221002101 Direction Générale des Impôts 831 534
Dépenses de fonctionnement 130 000
62 Achats de biens et services 116 000
62 6 Dépenses de communication 500
3 210 3221002101 62 6 1 Frais postaux 500
62 9 Autres achats de biens et services 10 486
3 210 3221002101 62 9 9 Dépenses diverses 10 486

3221003101 Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 474 328


Dépenses de personnel 379 328
61 Dépenses de personnel 379 328
61 1 Traitements et salaires 298 592
2 210 3221003101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 290 304
2 210 3221003101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 8 288
61 3 Indemnités et primes 22 107
2 210 3221003101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 11 328
2 210 3221003101 61 3 123 Indemnités de véhicule 7 317
2 210 3221003101 61 3 124 Indemnités de logement 1 248
2 210 3221003101 61 3 19 Autres indemnités 1 218
2 210 3221003101 61 3 29 Autres primes 996
61 4 Cotisations sociales 49 677
2 210 3221003101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 48 384
2 210 3221003101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 293
61 6 Prestations familiales 8 952
2 210 3221003101 61 6 1 Allocations familiales 8 040
2 210 3221003101 61 6 3 Allocations de salaire unique 912
Dépenses de fonctionnement 95 000
24 Cession du matériel et mobilier 14 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 7 000
3 210 3221003101 24 1 21 Mobilier de bureau 5 000
3 210 3221003101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 7 000
3 210 3221003101 24 2 1 Matériel micro informatique 7 000
62 Achats de biens et services 81 000
62 1 Fournitures 33 000
3 210 3221003101 62 1 11 Fournitures de bureau 10 000
3 210 3221003101 62 1 12 Fournitures informatiques 6 000
3 210 3221003101 62 1 31 Impression 8 500
3 210 3221003101 62 1 32 Documentation 1 500
3 210 3221003101 62 1 4 Abonnement 500
3 210 3221003101 62 1 5 Habillement 500
3 210 3221003101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 24 500
3 210 3221003101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 6 500
3 210 3221003101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 210 3221003101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 2 000
3 210 3221003101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 4 000
3 210 3221003101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 5 000
3 210 3221003101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 5 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 530
3 210 3221003101 62 5 2 Eau 1 530
62 6 Dépenses de communication 16 000
3 210 3221003101 62 6 1 Frais postaux 15 000
3 210 3221003101 62 6 21 Téléphone 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 970
3 210 3221003101 62 9 9 Dépenses diverses 5 970

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Section 210 Economie et des Finances 83 603 736


3222006101 Direction des Affaires Communes 362 257
Dépenses de personnel 334 257
61 Dépenses de personnel 334 257
61 1 Traitements et salaires 325 666
2 210 3222006101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 20 809
2 210 3222006101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 3 990
2 210 3222006101 61 1 9 Autres traitements et salaires 300 867
61 3 Indemnités et primes 3 663
2 210 3222006101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 236
2 210 3222006101 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
2 210 3222006101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 2 067
61 4 Cotisations sociales 4 126
2 210 3222006101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 3 468
2 210 3222006101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 658
61 6 Prestations familiales 802
2 210 3222006101 61 6 1 Allocations familiales 768
2 210 3222006101 61 6 3 Allocations de salaire unique 34
Dépenses de fonctionnement 28 000
24 Cession du matériel et mobilier 1 800
24 2 Matériel informatique de bureau 1 800
3 210 3222006101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 800
62 Achats de biens et services 26 200
62 1 Fournitures 16 700
3 210 3222006101 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 210 3222006101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 210 3222006101 62 1 21 Fournitures pour la santé 5 000
3 210 3222006101 62 1 32 Documentation 2 500
3 210 3222006101 62 1 4 Abonnement 200
3 210 3222006101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 500
3 210 3222006101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 210 3222006101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 210 3222006101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 210 3222006101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 210 3222006101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
62 9 Autres achats de biens et services 4 000
3 210 3222006101 62 9 9 Dépenses diverses 4 000

3222015101 Direction Naionale des Assurances 46 276


Dépenses de personnel 31 676
61 Dépenses de personnel 31 676
61 1 Traitements et salaires 26 360
2 210 3222015101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 24 608
2 210 3222015101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 752
61 3 Indemnités et primes 504
2 210 3222015101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 210 3222015101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 4 390
2 210 3222015101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 4 101
2 210 3222015101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 289
61 6 Prestations familiales 422
2 210 3222015101 61 6 1 Allocations familiales 384
2 210 3222015101 61 6 3 Allocations de salaire unique 38
Dépenses de fonctionnement 14 600
24 Cession du matériel et mobilier 4 800
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 300

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Section 210 Economie et des Finances 83 603 736


3222015101 Direction Naionale des Assurances 46 276
Dépenses de fonctionnement 14 600
24 Cession du matériel et mobilier 4 800
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 300
3 210 3222015101 24 1 21 Mobilier de bureau 800
3 210 3222015101 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 500
3 210 3222015101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 500
62 Achats de biens et services 9 800
62 1 Fournitures 7 200
3 210 3222015101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 210 3222015101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 210 3222015101 62 1 31 Impression 600
3 210 3222015101 62 1 32 Documentation 200
3 210 3222015101 62 1 4 Abonnement 300
3 210 3222015101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 600
3 210 3222015101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 210 3222015101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 210 3222015101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 800
3 210 3222015101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000

3222016101 Direction de la Dette Publique 47 560 100


Amortissement et charge de la dette publique et dépenses en atténuation des recettes des gestions antérieures 47 541 000
17 Autres emprunts 40 263 000
17 1 Autres emprunts - dette multilatérale 15 893 000
1 210 3222016101 17 1 1 Amortissement autres emprunts dette multilatérale 15 893 000
17 6 Autres emprunts intérieurs 24 370 000
1 210 3222016101 17 6 1 Autres emprunts intérieurs auprès des institutions financières et du système bancaire 24 370 000
65 Intérêts et frais financiers 7 278 000
65 1 Intérêts et frais financiers- Dette multilatérale 3 969 000
1 210 3222016101 65 1 1 Intérêts et frais financiers Dette multilatérale 3 969 000
65 7 Intérêts et frais financiers-dette intérieure 3 309 000
1 210 3222016101 65 7 1 Intérêts et frais financiers-entreprises publiques intérieures 3 309 000
Dépenses de fonctionnement 19 100
24 Cession du matériel et mobilier 5 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 500
3 210 3222016101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 210 3222016101 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 210 3222016101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 13 600
62 1 Fournitures 6 800
3 210 3222016101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 210 3222016101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 210 3222016101 62 1 31 Impression 500
3 210 3222016101 62 1 32 Documentation 500
3 210 3222016101 62 1 4 Abonnement 300
3 210 3222016101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 800
3 210 3222016101 62 2 3 Entretien des bureaux 800
3 210 3222016101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 210 3222016101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 210 3222016101 62 6 1 Frais postaux 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 000
3 210 3222016101 62 9 9 Dépenses diverses 2 000
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Section 210 Economie et des Finances 83 603 736


3423027101 Direction de l'Economie 103 012
Dépenses de personnel 67 772
61 Dépenses de personnel 67 772
61 1 Traitements et salaires 51 362
2 210 3423027101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 47 628
2 210 3423027101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 3 734
61 3 Indemnités et primes 6 800
2 210 3423027101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 160
2 210 3423027101 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
2 210 3423027101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 4 280
61 4 Cotisations sociales 8 554
2 210 3423027101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 7 938
2 210 3423027101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 616
61 6 Prestations familiales 1 056
2 210 3423027101 61 6 1 Allocations familiales 960
2 210 3423027101 61 6 3 Allocations de salaire unique 96
Dépenses de fonctionnement 35 240
24 Cession du matériel et mobilier 6 970
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 970
3 210 3423027101 24 1 21 Mobilier de bureau 970
3 210 3423027101 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 210 3423027101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 28 270
62 1 Fournitures 10 570
3 210 3423027101 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 210 3423027101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 600
3 210 3423027101 62 1 31 Impression 300
3 210 3423027101 62 1 32 Documentation 300
3 210 3423027101 62 1 4 Abonnement 370
3 210 3423027101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 650
3 210 3423027101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 210 3423027101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 350
3 210 3423027101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 210 3423027101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 6 Dépenses de communication 50
3 210 3423027101 62 6 1 Frais postaux 50
62 9 Autres achats de biens et services 13 000
3 210 3423027101 62 9 9 Dépenses diverses 13 000

3223028101 Direction du Budget 113 827


Dépenses de personnel 53 512
61 Dépenses de personnel 53 512
61 1 Traitements et salaires 40 115
2 210 3223028101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 37 762
2 210 3223028101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 2 353
61 3 Indemnités et primes 5 839
2 210 3223028101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 812
2 210 3223028101 61 3 123 Indemnités de véhicule 684
2 210 3223028101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 3 343
61 4 Cotisations sociales 6 677
2 210 3223028101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 6 289
2 210 3223028101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 388
61 6 Prestations familiales 881
2 210 3223028101 61 6 1 Allocations familiales 864
2 210 3223028101 61 6 3 Allocations de salaire unique 17
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Section 210 Economie et des Finances 83 603 736


3223028101 Direction du Budget 113 827
Dépenses de fonctionnement 60 315
24 Cession du matériel et mobilier 20 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 6 000
3 210 3223028101 24 1 21 Mobilier de bureau 4 000
3 210 3223028101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 6 000
3 210 3223028101 24 2 1 Matériel micro informatique 6 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 8 000
3 210 3223028101 24 3 2 Voitures 8 000
62 Achats de biens et services 40 315
62 1 Fournitures 18 715
3 210 3223028101 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 210 3223028101 62 1 12 Fournitures informatiques 5 000
3 210 3223028101 62 1 31 Impression 1 500
3 210 3223028101 62 1 32 Documentation 400
3 210 3223028101 62 1 4 Abonnement 300
3 210 3223028101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 7 515
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 13 500
3 210 3223028101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 210 3223028101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 3 000
3 210 3223028101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 3 000
3 210 3223028101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 4 000
3 210 3223028101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 500
62 3 Prestations de services 5 000
3 210 3223028101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 5 000
62 6 Dépenses de communication 100
3 210 3223028101 62 6 1 Frais postaux 100
62 9 Autres achats de biens et services 3 000
3 210 3223028101 62 9 9 Dépenses diverses 3 000

3123029101 Direction du Matériel et du Transit 73 591


Dépenses de personnel 38 827
61 Dépenses de personnel 38 827
61 1 Traitements et salaires 28 997
2 210 3123029101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 18 144
2 210 3123029101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 10 853
61 3 Indemnités et primes 4 276
2 210 3123029101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 716
2 210 3123029101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 210 3123029101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 2 416
61 4 Cotisations sociales 4 815
2 210 3123029101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 3 024
2 210 3123029101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 791
61 6 Prestations familiales 739
2 210 3123029101 61 6 1 Allocations familiales 672
2 210 3123029101 61 6 3 Allocations de salaire unique 67
Dépenses de fonctionnement 34 764
24 Cession du matériel et mobilier 4 000
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000
3 210 3123029101 24 2 1 Matériel micro informatique 4 000
62 Achats de biens et services 30 764
62 1 Fournitures 9 475
3 210 3123029101 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 210 3123029101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 200
3 210 3123029101 62 1 31 Impression 500
3 210 3123029101 62 1 4 Abonnement 275
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 83 603 736


3123029101 Direction du Matériel et du Transit 73 591
Dépenses de fonctionnement 34 764
62 Achats de biens et services 30 764
62 1 Fournitures 9 475
3 210 3123029101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 18 300
3 210 3123029101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 15 000
3 210 3123029101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 210 3123029101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 400
3 210 3123029101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 400
3 210 3123029101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 210 3123029101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 484
3 210 3123029101 62 5 2 Eau 484
62 6 Dépenses de communication 430
3 210 3123029101 62 6 1 Frais postaux 30
3 210 3123029101 62 6 21 Téléphone 400
62 9 Autres achats de biens et services 2 075
3 210 3123029101 62 9 9 Dépenses diverses 2 075

3123030101 Direction du Garage Central Administratif 233 576


Dépenses de personnel 185 172
61 Dépenses de personnel 185 172
61 1 Traitements et salaires 146 708
2 210 3123030101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 28 776
2 210 3123030101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 117 932
61 3 Indemnités et primes 13 714
2 210 3123030101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 488
2 210 3123030101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 12 226
61 4 Cotisations sociales 23 570
2 210 3123030101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 4 111
2 210 3123030101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 19 459
61 6 Prestations familiales 1 180
2 210 3123030101 61 6 1 Allocations familiales 1 180
Dépenses de fonctionnement 48 404
24 Cession du matériel et mobilier 4 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 500
3 210 3123030101 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 210 3123030101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 43 904
62 1 Fournitures 8 100
3 210 3123030101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 210 3123030101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 210 3123030101 62 1 31 Impression 200
3 210 3123030101 62 1 4 Abonnement 400
3 210 3123030101 62 1 5 Habillement 1 500
3 210 3123030101 62 1 6 Pharmacie 500
3 210 3123030101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 17 500
3 210 3123030101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 8 000
3 210 3123030101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 210 3123030101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 210 3123030101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 210 3123030101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 210 3123030101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 6 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 83 603 736


3123030101 Direction du Garage Central Administratif 233 576
Dépenses de fonctionnement 48 404
62 Achats de biens et services 43 904
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 6 504
3 210 3123030101 62 5 2 Eau 6 504
62 6 Dépenses de communication 1 800
3 210 3123030101 62 6 1 Frais postaux 300
3 210 3123030101 62 6 21 Téléphone 1 500
62 8 Frais de transport et de mission 6 000
3 210 3123030101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 4 000
3 210 3123030101 62 9 9 Dépenses diverses 4 000

3223031101 Direction des Finances 334 104


Amortissement et charge de la dette publique et dépenses en atténuation des recettes des gestions antérieures 100 000
64 Autres transferts courants 100 000
64 3 Transferts courants aux ménages 100 000
1 210 3223031101 64 3 2 Allocations viagères 50 000
1 210 3223031101 64 3 3 Allocations aux anciens responsables politiques 50 000
Dépenses de personnel 137 104
61 Dépenses de personnel 137 104
61 1 Traitements et salaires 103 207
2 210 3223031101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 93 215
2 210 3223031101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 9 992
61 3 Indemnités et primes 13 305
2 210 3223031101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 180
2 210 3223031101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 332
2 210 3223031101 61 3 124 Indemnités de logement 192
2 210 3223031101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 8 601
61 4 Cotisations sociales 17 185
2 210 3223031101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 15 536
2 210 3223031101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 649
61 6 Prestations familiales 3 407
2 210 3223031101 61 6 1 Allocations familiales 3 252
2 210 3223031101 61 6 3 Allocations de salaire unique 155
Dépenses de fonctionnement 97 000
24 Cession du matériel et mobilier 23 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 17 000
3 210 3223031101 24 1 21 Mobilier de bureau 8 000
3 210 3223031101 24 1 22 Matériel de bureau 9 000
24 2 Matériel informatique de bureau 6 000
3 210 3223031101 24 2 1 Matériel micro informatique 6 000
62 Achats de biens et services 74 000
62 1 Fournitures 57 300
3 210 3223031101 62 1 11 Fournitures de bureau 10 000
3 210 3223031101 62 1 12 Fournitures informatiques 11 300
3 210 3223031101 62 1 31 Impression 17 000
3 210 3223031101 62 1 32 Documentation 2 000
3 210 3223031101 62 1 4 Abonnement 2 000
3 210 3223031101 62 1 5 Habillement 8 000
3 210 3223031101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 7 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 500
3 210 3223031101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 210 3223031101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 210 3223031101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 500
3 210 3223031101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 83 603 736


3223031101 Direction des Finances 334 104
Dépenses de fonctionnement 97 000
62 Achats de biens et services 74 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 500
3 210 3223031101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
62 6 Dépenses de communication 100
3 210 3223031101 62 6 1 Frais postaux 100
62 9 Autres achats de biens et services 8 100
3 210 3223031101 62 9 9 Dépenses diverses 8 100

3223032101 Direction du Contrôle Financier 105 508


Dépenses de personnel 61 008
61 Dépenses de personnel 61 008
61 1 Traitements et salaires 46 316
2 210 3223032101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 44 396
2 210 3223032101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 920
61 3 Indemnités et primes 5 900
2 210 3223032101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 500
2 210 3223032101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 210 3223032101 61 3 124 Indemnités de logement 288
2 210 3223032101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 3 860
61 4 Cotisations sociales 7 716
2 210 3223032101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 7 399
2 210 3223032101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 317
61 6 Prestations familiales 1 076
2 210 3223032101 61 6 1 Allocations familiales 1 032
2 210 3223032101 61 6 3 Allocations de salaire unique 44
Dépenses de fonctionnement 44 500
24 Cession du matériel et mobilier 5 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 000
3 210 3223032101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000
3 210 3223032101 24 2 1 Matériel micro informatique 4 000
62 Achats de biens et services 39 500
62 1 Fournitures 21 650
3 210 3223032101 62 1 11 Fournitures de bureau 5 000
3 210 3223032101 62 1 12 Fournitures informatiques 5 000
3 210 3223032101 62 1 31 Impression 1 000
3 210 3223032101 62 1 4 Abonnement 450
3 210 3223032101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 10 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 11 500
3 210 3223032101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 210 3223032101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 210 3223032101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 210 3223032101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 3 000
3 210 3223032101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 5 500
62 6 Dépenses de communication 50
3 210 3223032101 62 6 1 Frais postaux 50
62 9 Autres achats de biens et services 6 300
3 210 3223032101 62 9 9 Dépenses diverses 6 300

3223033101 Direction de l'Information, de Gestion et de l'Audit 15 354


Dépenses de personnel 9 204
61 Dépenses de personnel 9 204
61 1 Traitements et salaires 6 974
2 210 3223033101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 6 974

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 83 603 736


3223033101 Direction de l'Information, de Gestion et de l'Audit 15 354
Dépenses de personnel 9 204
61 Dépenses de personnel 9 204
61 3 Indemnités et primes 677
2 210 3223033101 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 210 3223033101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 581
61 4 Cotisations sociales 1 306
2 210 3223033101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 162
2 210 3223033101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 144
61 6 Prestations familiales 247
2 210 3223033101 61 6 1 Allocations familiales 240
2 210 3223033101 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 6 150
24 Cession du matériel et mobilier 1 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 000
3 210 3223033101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 500
3 210 3223033101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 500
62 Achats de biens et services 4 650
62 1 Fournitures 2 650
3 210 3223033101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 210 3223033101 62 1 12 Fournitures informatiques 450
3 210 3223033101 62 1 32 Documentation 200
3 210 3223033101 62 1 4 Abonnement 200
3 210 3223033101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 210 3223033101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 210 3223033101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 210 3223033101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 210 3223033101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500

3223034101 Direction du Portefeuille 20 147


Dépenses de personnel 15 887
61 Dépenses de personnel 15 887
61 1 Traitements et salaires 12 191
2 210 3223034101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 12 191
61 3 Indemnités et primes 1 520
2 210 3223034101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 210 3223034101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 210 3223034101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 1 016
61 4 Cotisations sociales 2 032
2 210 3223034101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 032
61 6 Prestations familiales 144
2 210 3223034101 61 6 1 Allocations familiales 144
Dépenses de fonctionnement 4 260
24 Cession du matériel et mobilier 800
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 800
3 210 3223034101 24 1 21 Mobilier de bureau 300
3 210 3223034101 24 1 22 Matériel de bureau 500
62 Achats de biens et services 3 460
62 1 Fournitures 1 800
3 210 3223034101 62 1 11 Fournitures de bureau 450
3 210 3223034101 62 1 4 Abonnement 350
3 210 3223034101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 210 3223034101 62 2 3 Entretien des bureaux 600
3 210 3223034101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 150
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 83 603 736


3223034101 Direction du Portefeuille 20 147
Dépenses de fonctionnement 4 260
62 Achats de biens et services 3 460
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 210 3223034101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 350
3 210 3223034101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 60
3 210 3223034101 62 6 1 Frais postaux 60

3223035101 Direction de la Tutelle et de l'Assistance 9 597


Dépenses de personnel 5 997
61 Dépenses de personnel 5 997
61 1 Traitements et salaires 4 736
2 210 3223035101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 4 736
61 3 Indemnités et primes 378
2 210 3223035101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 378
61 4 Cotisations sociales 756
2 210 3223035101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 756
61 6 Prestations familiales 127
2 210 3223035101 61 6 1 Allocations familiales 120
2 210 3223035101 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 3 600
24 Cession du matériel et mobilier 450
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 450
3 210 3223035101 24 1 21 Mobilier de bureau 450
62 Achats de biens et services 3 150
62 1 Fournitures 1 350
3 210 3223035101 62 1 11 Fournitures de bureau 300
3 210 3223035101 62 1 4 Abonnement 200
3 210 3223035101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 850
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 800
3 210 3223035101 62 2 3 Entretien des bureaux 800
3 210 3223035101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 210 3223035101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 210 3223035101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500

3223125101 Inspection Générale des Finances 88 000


Dépenses de personnel 58 000
61 Dépenses de personnel 58 000
61 1 Traitements et salaires 58 000
2 210 3223125101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 58 000
Dépenses de fonctionnement 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
3 210 3223125101 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

3223178101 Direction du Financement et du Contrôle de l'execution 50 216


Dépenses de personnel 35 416
61 Dépenses de personnel 35 416
61 1 Traitements et salaires 26 360
2 210 3223178101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 22 567
2 210 3223178101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 3 793
61 3 Indemnités et primes 3 925
2 210 3223178101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 152
2 210 3223178101 61 3 123 Indemnités de véhicule 576
2 210 3223178101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 2 197

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3223178101 Direction du Financement et du Contrôle de l'execution 50 216
Dépenses de personnel 35 416
61 Dépenses de personnel 35 416
61 4 Cotisations sociales 4 387
2 210 3223178101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 3 761
2 210 3223178101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 626
61 6 Prestations familiales 744
2 210 3223178101 61 6 1 Allocations familiales 744
Dépenses de fonctionnement 14 800
24 Cession du matériel et mobilier 3 600
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 210 3223178101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 600
3 210 3223178101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 600
62 Achats de biens et services 11 200
62 1 Fournitures 7 600
3 210 3223178101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 210 3223178101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 210 3223178101 62 1 31 Impression 1 000
3 210 3223178101 62 1 32 Documentation 500
3 210 3223178101 62 1 4 Abonnement 100
3 210 3223178101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 500
3 210 3223178101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 210 3223178101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 210 3223178101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 210 3223178101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 210 3223178101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 6 Dépenses de communication 100
3 210 3223178101 62 6 1 Frais postaux 100

326212360011011 Réhabilitation des bâtiments du CASEF et du Trésor 100 000


Investissements exécutés par l'Etat 100 000
23 Cession des immeubles 100 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 100 000
5 210 326212360011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 100 000

326218260011011 Réhabilitation de l'immeuble de CICARE et équipement de l'Inspection Générale des Finances 35 000
Investissements exécutés par l'Etat 35 000
23 Cession des immeubles 35 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 35 000
5 210 326218260011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 35 000

316219890011011 Programme de construction de bâtiments administratifs 1 700 000


Investissements exécutés par l'Etat 1 700 000
23 Cession des immeubles 1 700 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 1 700 000
5 210 316219890011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 1 700 000

316220190011011 Programme de Réhabilitation des bâtiments administratifs 700 000


Investissements exécutés par l'Etat 700 000
23 Cession des immeubles 700 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 700 000
5 210 316220190011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 700 000

326313260011011 Equipement de la Direction du Financement et du Contrôle de l'Exécution des Projets et programmes de dévelo 35 000
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326313260011011 Equipement de la Direction du Financement et du Contrôle de l'Exécution des Projets et programmes de dévelo 35 000
Investissements exécutés par l'Etat 35 000
24 Cession du matériel et mobilier 35 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 35 000
5 210 326313260011011 24 4 1 Matériel technique 35 000

326313460011011 Renforcement des capacités de la Direction du Contrôle Financier (Comptabilité matière et équipement inform 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
24 Cession du matériel et mobilier 30 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 30 000
5 210 326313460011011 24 4 1 Matériel technique 30 000

326313760011011 Réhabilitation des ascenseurs du CASEF (11) 100 000


Investissements exécutés par l'Etat 100 000
24 Cession du matériel et mobilier 100 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 100 000
5 210 326313760011011 24 4 1 Matériel technique 100 000

316317390011011 Equipement en matériel roulant des services administratifs 590 000


Investissements exécutés par l'Etat 590 000
24 Cession du matériel et mobilier 590 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 590 000
5 210 316317390011011 24 4 1 Matériel technique 590 000

316402890011011 Etudes technico-économique de réalisation des investissements 500 000


Investissements exécutés par l'Etat 500 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 500 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 500 000
5 210 316402890011011 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 500 000

326701250032052 Projet d'appui au renforcement des capacité instititutionnelles du ministère de l'Economie et des Finances (PAR 500 000
Investissements exécutés par l'Etat 500 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 500 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 500 000
5 210 326701250032052 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 500 000

326701660033083 Programme d'appui à la restauration des équilibres macro-économiques au Togo. 650 000
Investissements exécutés par l'Etat 650 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 650 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 650 000
5 210 326701660033083 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 650 000

326701860011011 Réforme du système de passation des marchés publics au Togo (CPAR -Togo) 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 30 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 30 000
5 210 326701860011011 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 30 000

9393001900 Renforcement de l'Administration des Douanes 2 300 000


Dépenses de transfert 2 300 000
62 Achats de biens et services 2 300 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 300 000
4 210 9393001900 62 9 9 Dépenses diverses 2 300 000

9393002900 Renforcement de l'Administration des Impôts 2 000 000


Dépenses de transfert 2 000 000
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9393002900 Renforcement de l'Administration des Impôts 2 000 000
Dépenses de transfert 2 000 000
62 Achats de biens et services 2 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 000 000
4 210 9393002900 62 9 9 Dépenses diverses 2 000 000

9393004900 Renforcement des capacités de gestion du Budget Unique 600 000


Dépenses de transfert 600 000
62 Achats de biens et services 600 000
62 9 Autres achats de biens et services 600 000
4 210 9393004900 62 9 9 Dépenses diverses 600 000

9393007900 Indemnisation des expropriations 1 000 000


Dépenses de transfert 1 000 000
62 Achats de biens et services 1 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000 000
4 210 9393007900 62 9 9 Dépenses diverses 1 000 000

9393008900 Restructuration bancaire 6 000 000


Dépenses de transfert 6 000 000
62 Achats de biens et services 6 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000 000
4 210 9393008900 62 9 9 Dépenses diverses 6 000 000

9393010900 Prime d'encouragement aux Agents des Régies Financières 1 600 000
Dépenses de transfert 1 600 000
62 Achats de biens et services 1 600 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 600 000
4 210 9393010900 62 9 9 Dépenses diverses 1 600 000

9393011900 Appui à la Promotion Economique Locale et à l'Emploi (APELE) 100 000


Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 210 9393011900 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

9393012900 Reformes Institutionnelles 500 000


Dépenses de transfert 500 000
62 Achats de biens et services 500 000
62 9 Autres achats de biens et services 500 000
4 210 9393012900 62 9 9 Dépenses diverses 500 000

9393013900 Dépenses d'Urgences 2 000 000


Dépenses de transfert 2 000 000
62 Achats de biens et services 2 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 000 000
4 210 9393013900 62 9 9 Dépenses diverses 2 000 000

9393014900 Fonds d'Intervention Economique 100 000


Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 210 9393014900 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

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Section 215 Dépenses communes de personnel 2 120 000


9292001900 Traitement du personnel de l'assistance technique 90 000
Dépenses de personnel 90 000
61 Dépenses de personnel 90 000
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 90 000
2 215 9292001900 61 9 9 AMORTISSEMENT DETTE EXTERIEURE 90 000

9292002900 Provision pour révision situation administrative des intégrés dans le corps des fonctionnaires 200 000
Dépenses de personnel 200 000
61 Dépenses de personnel 200 000
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 200 000
2 215 9292002900 61 9 9 AMORTISSEMENT DETTE EXTERIEURE 200 000

9292003900 Provision pour recrutement de personnel dans l'Adminstration Générale 1 200 000
Dépenses de personnel 1 200 000
61 Dépenses de personnel 1 200 000
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 1 200 000
2 215 9292003900 61 9 9 AMORTISSEMENT DETTE EXTERIEURE 1 200 000

9292004900 Indemnités de licenciement 150 000


Dépenses de personnel 150 000
61 Dépenses de personnel 150 000
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 150 000
2 215 9292004900 61 9 9 AMORTISSEMENT DETTE EXTERIEURE 150 000

9292005900 Frais d'hospitalisation au Togo & hors du Togo 150 000


Dépenses de personnel 150 000
61 Dépenses de personnel 150 000
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 150 000
2 215 9292005900 61 9 9 AMORTISSEMENT DETTE EXTERIEURE 150 000

9292006900 Abondement rétroactif pour validation des services auxiliaires 150 000
Dépenses de personnel 150 000
61 Dépenses de personnel 150 000
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 150 000
2 215 9292006900 61 9 9 AMORTISSEMENT DETTE EXTERIEURE 150 000

9292007900 Provision pour réajustement indiciaire 150 000


Dépenses de personnel 150 000
61 Dépenses de personnel 150 000
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 150 000
2 215 9292007900 61 9 9 AMORTISSEMENT DETTE EXTERIEURE 150 000

9292008900 Abondement pour personnel en détachement 30 000


Dépenses de personnel 30 000
61 Dépenses de personnel 30 000
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 30 000
2 215 9292008900 61 9 9 AMORTISSEMENT DETTE EXTERIEURE 30 000

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Section 216 Dépenses comunes de matériel 1 850 000


9292011900 Frais de transports à l'occas° des miss° à l'étranger, déplacements définitifs 75 000
Dépenses de fonctionnement 75 000
62 Achats de biens et services 75 000
62 9 Autres achats de biens et services 75 000
3 216 9292011900 62 9 9 Dépenses diverses 75 000

9292012900 Location d'immeubles 700 000


Dépenses de fonctionnement 700 000
62 Achats de biens et services 700 000
62 9 Autres achats de biens et services 700 000
3 216 9292012900 62 9 9 Dépenses diverses 700 000

9292013900 Frais transports étudiants boursiers et rembours. occasion voyages à l'étranger 50 000
Dépenses de fonctionnement 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
3 216 9292013900 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

9292015900 Achats de véhicules administratifs 750 000


Dépenses de fonctionnement 750 000
62 Achats de biens et services 750 000
62 9 Autres achats de biens et services 750 000
3 216 9292015900 62 9 9 Dépenses diverses 750 000

9292016900 Carburants et lubrifiants pour véhicules administratifs 200 000


Dépenses de fonctionnement 200 000
62 Achats de biens et services 200 000
62 9 Autres achats de biens et services 200 000
3 216 9292016900 62 9 9 Dépenses diverses 200 000

9292017900 Entretien de véhicules 75 000


Dépenses de fonctionnement 75 000
62 Achats de biens et services 75 000
62 9 Autres achats de biens et services 75 000
3 216 9292017900 62 9 9 Dépenses diverses 75 000

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Section 217 Dépenses communes diverses 20 565 000


9292020900 Réhabilitation du CASEF 100 000
Dépenses de fonctionnement 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
3 217 9292020900 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

9292021900 Entretien du CASEF 200 000


Dépenses de fonctionnement 200 000
62 Achats de biens et services 200 000
62 9 Autres achats de biens et services 200 000
3 217 9292021900 62 9 9 Dépenses diverses 200 000

9292022900 Fournitures d'eau au CASEF 10 000


Dépenses de fonctionnement 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
3 217 9292022900 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

9292023900 Fournitures d'électricité au CASEF 350 000


Dépenses de fonctionnement 350 000
62 Achats de biens et services 350 000
62 9 Autres achats de biens et services 350 000
3 217 9292023900 62 9 9 Dépenses diverses 350 000

9292024900 Fournitures Informatiques 75 000


Dépenses de fonctionnement 75 000
62 Achats de biens et services 75 000
62 9 Autres achats de biens et services 75 000
3 217 9292024900 62 9 9 Dépenses diverses 75 000

9292025900 Alimentation des détenus (Alimentation) 300 000


Dépenses de fonctionnement 300 000
62 Achats de biens et services 300 000
62 9 Autres achats de biens et services 300 000
3 217 9292025900 62 9 9 Dépenses diverses 300 000

9292026900 Appui budgétaire 5 000 000


Dépenses de fonctionnement 5 000 000
62 Achats de biens et services 5 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000 000
3 217 9292026900 62 9 9 Dépenses diverses 5 000 000

9292027900 Entretien du matériel informatique 20 000


Dépenses de fonctionnement 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
3 217 9292027900 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

9292028900 Remboursement TVA (Impôts et Taxes) 800 000


Dépenses de fonctionnement 800 000
62 Achats de biens et services 800 000
62 9 Autres achats de biens et services 800 000
3 217 9292028900 62 9 9 Dépenses diverses 800 000

9292029900 Marchés Financés sur Ressources Extérieures (Dépenses fiscales) 1 100 000
Dépenses de fonctionnement 1 100 000
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Section 217 Dépenses communes diverses 20 565 000


9292029900 Marchés Financés sur Ressources Extérieures (Dépenses fiscales) 1 100 000
Dépenses de fonctionnement 1 100 000
62 Achats de biens et services 1 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 100 000
3 217 9292029900 62 9 9 Dépenses diverses 1 100 000

9292030900 Réception personnalités officielles (Frais de réception) 25 000


Dépenses de fonctionnement 25 000
62 Achats de biens et services 25 000
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
3 217 9292030900 62 9 9 Dépenses diverses 25 000

9292031900 Célébration de la Fête Nationale (Fêtes et Cérémonies) 350 000


Dépenses de fonctionnement 350 000
62 Achats de biens et services 350 000
62 9 Autres achats de biens et services 350 000
3 217 9292031900 62 9 9 Dépenses diverses 350 000

9292032900 Séminaires et formation 100 000


Dépenses de fonctionnement 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
3 217 9292032900 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

9292033900 Organisation des conférences 150 000


Dépenses de fonctionnement 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
3 217 9292033900 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

9292035900 Dépenses imprévues 2 000 000


Dépenses de fonctionnement 2 000 000
62 Achats de biens et services 2 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 000 000
3 217 9292035900 62 9 9 Dépenses diverses 2 000 000

9292036900 Provisions pour régularisation des dépenses des gestions antérieures 700 000
Dépenses de fonctionnement 700 000
62 Achats de biens et services 700 000
62 9 Autres achats de biens et services 700 000
3 217 9292036900 62 9 9 Dépenses diverses 700 000

9292040900 Elections 3 000 000


Dépenses de fonctionnement 3 000 000
62 Achats de biens et services 3 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 000 000
3 217 9292040900 62 9 9 Dépenses diverses 3 000 000

9292041900 Appui à la gestion budgétaire 50 000


Dépenses de fonctionnement 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
3 217 9292041900 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

9292042900 Renforcement des médias 75 000


Dépenses de fonctionnement 75 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 217 Dépenses communes diverses 20 565 000


9292042900 Renforcement des médias 75 000
Dépenses de fonctionnement 75 000
62 Achats de biens et services 75 000
62 9 Autres achats de biens et services 75 000
3 217 9292042900 62 9 9 Dépenses diverses 75 000

9292044900 Pertes de Fonds & de Matériel 30 000


Dépenses de fonctionnement 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
3 217 9292044900 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

9292045900 Frais d'audit de la dette intérieure 100 000


Dépenses de fonctionnement 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
3 217 9292045900 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

9292046900 Frais de représentation 3 000 000


Dépenses de fonctionnement 3 000 000
62 Achats de biens et services 3 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 000 000
3 217 9292046900 62 9 9 Dépenses diverses 3 000 000

9292047900 Frais d'audit des organismes autonomes et liquidation des entreprises publiques 250 000
Dépenses de fonctionnement 250 000
62 Achats de biens et services 250 000
62 9 Autres achats de biens et services 250 000
3 217 9292047900 62 9 9 Dépenses diverses 250 000

9292048900 Animation et entretien des sites officiels de la République togolaise 180 000
Dépenses de fonctionnement 180 000
62 Achats de biens et services 180 000
62 9 Autres achats de biens et services 180 000
3 217 9292048900 62 9 9 Dépenses diverses 180 000

9292049900 Salaire des pilotes 50 000


Dépenses de fonctionnement 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
3 217 9292049900 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

9292050900 Entretien et exploitation des aéronefs de l'Etat 2 000 000


Dépenses de fonctionnement 2 000 000
62 Achats de biens et services 2 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 000 000
3 217 9292050900 62 9 9 Dépenses diverses 2 000 000

9292051900 Honoraires d'avocats & d'experts 100 000


Dépenses de fonctionnement 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
3 217 9292051900 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

9292052900 Frais de justice 200 000


Dépenses de fonctionnement 200 000
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 217 Dépenses communes diverses 20 565 000


9292052900 Frais de justice 200 000
Dépenses de fonctionnement 200 000
62 Achats de biens et services 200 000
62 9 Autres achats de biens et services 200 000
3 217 9292052900 62 9 9 Dépenses diverses 200 000

9292053900 Dommages & intérêts versés aux tiers suite accidents causés par véhicules administratifs 50 000
Dépenses de fonctionnement 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
3 217 9292053900 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

9292054900 Prime d'assurance individuelle accidents des agents de l'Etat 200 000
Dépenses de fonctionnement 200 000
62 Achats de biens et services 200 000
62 9 Autres achats de biens et services 200 000
3 217 9292054900 62 9 9 Dépenses diverses 200 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 4 265 985


3111014101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 220 3111014101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 220 3111014101 62 9 6 Frais de réception 6 000

3112014101 Cabinet 233 696


Dépenses de personnel 46 346
61 Dépenses de personnel 46 346
61 1 Traitements et salaires 36 606
2 220 3112014101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 220 3112014101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 17 804
2 220 3112014101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 6 802
61 3 Indemnités et primes 5 195
2 220 3112014101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 496
2 220 3112014101 61 3 123 Indemnités de véhicule 648
2 220 3112014101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 2 051
61 4 Cotisations sociales 4 089
2 220 3112014101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 967
2 220 3112014101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 122
61 6 Prestations familiales 456
2 220 3112014101 61 6 1 Allocations familiales 456
Dépenses de fonctionnement 187 350
24 Cession du matériel et mobilier 16 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 10 000
3 220 3112014101 24 1 21 Mobilier de bureau 4 000
3 220 3112014101 24 1 22 Matériel de bureau 6 000
24 2 Matériel informatique de bureau 6 000
3 220 3112014101 24 2 1 Matériel micro informatique 6 000
62 Achats de biens et services 171 350
62 1 Fournitures 20 300
3 220 3112014101 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 220 3112014101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 000
3 220 3112014101 62 1 31 Impression 2 000
3 220 3112014101 62 1 32 Documentation 1 000
3 220 3112014101 62 1 4 Abonnement 1 300
3 220 3112014101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 9 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 9 000
3 220 3112014101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 220 3112014101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 220 3112014101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 220 3112014101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 220 3112014101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 8 800
3 220 3112014101 62 5 1 Electricité 7 500
3 220 3112014101 62 5 2 Eau 1 200
3 220 3112014101 62 5 3 Gaz 100
62 6 Dépenses de communication 18 250
3 220 3112014101 62 6 1 Frais postaux 1 500
3 220 3112014101 62 6 21 Téléphone 12 750
3 220 3112014101 62 6 22 Télex, télécopie 2 000
3 220 3112014101 62 6 23 Internet 2 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 4 265 985


3112014101 Cabinet 233 696
Dépenses de fonctionnement 187 350
62 Achats de biens et services 171 350
62 8 Frais de transport et de mission 110 000
3 220 3112014101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 60 000
3 220 3112014101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 3112014101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 5 000

311201410141365 CENETI 55 069


Dépenses de personnel 17 029
61 Dépenses de personnel 17 029
61 1 Traitements et salaires 12 971
2 220 311201410141365 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 12 191
2 220 311201410141365 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 780
61 3 Indemnités et primes 1 201
2 220 311201410141365 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 120
2 220 311201410141365 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 1 081
61 4 Cotisations sociales 2 161
2 220 311201410141365 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 032
2 220 311201410141365 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 129
61 6 Prestations familiales 696
2 220 311201410141365 61 6 1 Allocations familiales 696
Dépenses de fonctionnement 38 040
24 Cession du matériel et mobilier 1 800
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 800
3 220 311201410141365 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 220 311201410141365 24 1 22 Matériel de bureau 800
62 Achats de biens et services 36 240
62 1 Fournitures 7 650
3 220 311201410141365 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 220 311201410141365 62 1 12 Fournitures informatiques 2 500
3 220 311201410141365 62 1 31 Impression 250
3 220 311201410141365 62 1 32 Documentation 250
3 220 311201410141365 62 1 4 Abonnement 150
3 220 311201410141365 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 900
3 220 311201410141365 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 220 311201410141365 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 220 311201410141365 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 220 311201410141365 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 220 311201410141365 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 220 311201410141365 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 900
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 21 665
3 220 311201410141365 62 5 1 Electricité 15 950
3 220 311201410141365 62 5 2 Eau 5 715
62 6 Dépenses de communication 3 025
3 220 311201410141365 62 6 1 Frais postaux 60
3 220 311201410141365 62 6 21 Téléphone 2 965

311201410147340 Institut Africain d'Informatique - Togo (IAI-Togo) 50 000


Dépenses de transfert 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
4 220 311201410147340 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

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3421004101 Direction Générale du Plan et du Développement 33 128
Dépenses de personnel 16 068
61 Dépenses de personnel 16 068
61 1 Traitements et salaires 11 618
2 220 3421004101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 9 923
2 220 3421004101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 695
61 3 Indemnités et primes 2 348
2 220 3421004101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 912
2 220 3421004101 61 3 123 Indemnités de véhicule 468
2 220 3421004101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 968
61 4 Cotisations sociales 1 934
2 220 3421004101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 654
2 220 3421004101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 280
61 6 Prestations familiales 168
2 220 3421004101 61 6 1 Allocations familiales 168
Dépenses de fonctionnement 17 060
24 Cession du matériel et mobilier 3 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 000
3 220 3421004101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 220 3421004101 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 220 3421004101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 14 060
62 1 Fournitures 8 650
3 220 3421004101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 220 3421004101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 220 3421004101 62 1 31 Impression 200
3 220 3421004101 62 1 32 Documentation 200
3 220 3421004101 62 1 4 Abonnement 250
3 220 3421004101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 600
3 220 3421004101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 600
3 220 3421004101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 220 3421004101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 220 3421004101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 6 Dépenses de communication 1 810
3 220 3421004101 62 6 21 Téléphone 1 810

3421005101 Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale 104 036


Dépenses de personnel 79 617
61 Dépenses de personnel 79 617
61 1 Traitements et salaires 58 917
2 220 3421005101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 42 752
2 220 3421005101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 16 165
61 3 Indemnités et primes 10 010
2 220 3421005101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 4 668
2 220 3421005101 61 3 123 Indemnités de véhicule 432
2 220 3421005101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 4 910
61 4 Cotisations sociales 9 792
2 220 3421005101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 7 125
2 220 3421005101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 2 667
61 6 Prestations familiales 898
2 220 3421005101 61 6 1 Allocations familiales 816
2 220 3421005101 61 6 3 Allocations de salaire unique 82
Dépenses de fonctionnement 24 419
24 Cession du matériel et mobilier 600

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Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 4 265 985


3421005101 Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale 104 036
Dépenses de fonctionnement 24 419
24 Cession du matériel et mobilier 600
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 600
3 220 3421005101 24 4 191 Climatiseurs 600
62 Achats de biens et services 23 819
62 1 Fournitures 4 145
3 220 3421005101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 220 3421005101 62 1 4 Abonnement 210
3 220 3421005101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 535
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 195
3 220 3421005101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 445
3 220 3421005101 62 2 3 Entretien des bureaux 5 750
62 3 Prestations de services 10 000
3 220 3421005101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 10 000
62 6 Dépenses de communication 560
3 220 3421005101 62 6 1 Frais postaux 60
3 220 3421005101 62 6 21 Téléphone 500
62 9 Autres achats de biens et services 919
3 220 3421005101 62 9 9 Dépenses diverses 919

3422018101 Direction de la Planification du Développement 61 644


Dépenses de personnel 44 484
61 Dépenses de personnel 44 484
61 1 Traitements et salaires 32 924
2 220 3422018101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 28 350
2 220 3422018101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 4 574
61 3 Indemnités et primes 5 240
2 220 3422018101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 932
2 220 3422018101 61 3 123 Indemnités de véhicule 468
2 220 3422018101 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 220 3422018101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 2 744
61 4 Cotisations sociales 5 480
2 220 3422018101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 4 725
2 220 3422018101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 755
61 6 Prestations familiales 840
2 220 3422018101 61 6 1 Allocations familiales 840
Dépenses de fonctionnement 17 160
24 Cession du matériel et mobilier 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 220 3422018101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 14 160
62 1 Fournitures 7 860
3 220 3422018101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 200
3 220 3422018101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 220 3422018101 62 1 31 Impression 700
3 220 3422018101 62 1 32 Documentation 300
3 220 3422018101 62 1 4 Abonnement 160
3 220 3422018101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 700
3 220 3422018101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 220 3422018101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 220 3422018101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 220 3422018101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 220 3422018101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 700
62 6 Dépenses de communication 600
3 220 3422018101 62 6 21 Téléphone 600
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 4 265 985


3422020101 Direction de la Coordination du Plan 54 000
Dépenses de personnel 43 200
61 Dépenses de personnel 43 200
61 1 Traitements et salaires 33 382
2 220 3422020101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 30 958
2 220 3422020101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 2 424
61 3 Indemnités et primes 3 946
2 220 3422020101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 912
2 220 3422020101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 220 3422020101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 2 782
61 4 Cotisations sociales 5 560
2 220 3422020101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 5 160
2 220 3422020101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 400
61 6 Prestations familiales 312
2 220 3422020101 61 6 1 Allocations familiales 312
Dépenses de fonctionnement 10 800
24 Cession du matériel et mobilier 4 600
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 600
3 220 3422020101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 100
3 220 3422020101 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 220 3422020101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 500
3 220 3422020101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 500
62 Achats de biens et services 6 200
62 1 Fournitures 4 700
3 220 3422020101 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 220 3422020101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 220 3422020101 62 1 31 Impression 100
3 220 3422020101 62 1 32 Documentation 100
3 220 3422020101 62 1 4 Abonnement 200
3 220 3422020101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 300
3 220 3422020101 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 220 3422020101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 220 3422020101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 100
3 220 3422020101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
3 220 3422020101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
62 6 Dépenses de communication 200
3 220 3422020101 62 6 21 Téléphone 200

3422021101 Direction de la Planification de la Population 11 166


Dépenses de personnel 6 166
61 Dépenses de personnel 6 166
61 1 Traitements et salaires 4 366
2 220 3422021101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 4 366
61 3 Indemnités et primes 904
2 220 3422021101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 220 3422021101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 220 3422021101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 364
61 4 Cotisations sociales 728
2 220 3422021101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 728
61 6 Prestations familiales 168
2 220 3422021101 61 6 1 Allocations familiales 168
Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 4 265 985


3422021101 Direction de la Planification de la Population 11 166
Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 3422021101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3522022101 Centre de Documentation Technique et des Archives 21 407


Dépenses de personnel 7 419
61 Dépenses de personnel 7 419
61 1 Traitements et salaires 5 273
2 220 3522022101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 5 273
61 3 Indemnités et primes 1 267
2 220 3522022101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
2 220 3522022101 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 220 3522022101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 439
61 4 Cotisations sociales 879
2 220 3522022101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 879
Dépenses de fonctionnement 13 988
24 Cession du matériel et mobilier 3 100
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 000
3 220 3522022101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 220 3522022101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 600
3 220 3522022101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 600
62 Achats de biens et services 10 888
62 1 Fournitures 4 500
3 220 3522022101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 220 3522022101 62 1 31 Impression 200
3 220 3522022101 62 1 32 Documentation 400
3 220 3522022101 62 1 4 Abonnement 150
3 220 3522022101 62 1 5 Habillement 150
3 220 3522022101 62 1 6 Pharmacie 100
3 220 3522022101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 200
3 220 3522022101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 220 3522022101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 220 3522022101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 220 3522022101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400
62 6 Dépenses de communication 1 070
3 220 3522022101 62 6 1 Frais postaux 70
3 220 3522022101 62 6 21 Téléphone 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 4 118
3 220 3522022101 62 9 9 Dépenses diverses 4 118

3422023101 Direction de la Planificati° Régionale et de l'Aménagement du Territoire 113 549


Dépenses de personnel 93 194
61 Dépenses de personnel 93 194
61 1 Traitements et salaires 70 562
2 220 3422023101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 51 200
2 220 3422023101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 19 362
61 3 Indemnités et primes 9 124
2 220 3422023101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 644
2 220 3422023101 61 3 123 Indemnités de véhicule 216
2 220 3422023101 61 3 124 Indemnités de logement 384
2 220 3422023101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 5 880

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 4 265 985


3422023101 Direction de la Planificati° Régionale et de l'Aménagement du Territoire 113 549
Dépenses de personnel 93 194
61 Dépenses de personnel 93 194
61 4 Cotisations sociales 11 828
2 220 3422023101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 8 533
2 220 3422023101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 3 295
61 6 Prestations familiales 1 680
2 220 3422023101 61 6 1 Allocations familiales 1 680
Dépenses de fonctionnement 20 355
24 Cession du matériel et mobilier 5 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 500
3 220 3422023101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
24 2 Matériel informatique de bureau 5 000
3 220 3422023101 24 2 1 Matériel micro informatique 5 000
62 Achats de biens et services 14 855
62 1 Fournitures 5 460
3 220 3422023101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 220 3422023101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 200
3 220 3422023101 62 1 31 Impression 200
3 220 3422023101 62 1 32 Documentation 450
3 220 3422023101 62 1 4 Abonnement 110
3 220 3422023101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 800
3 220 3422023101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
3 220 3422023101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 400
3 220 3422023101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 700
3 220 3422023101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400
62 6 Dépenses de communication 5 000
3 220 3422023101 62 6 21 Téléphone 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 595
3 220 3422023101 62 9 9 Dépenses diverses 2 595

3422024101 Direction de la Comptabilité Nationale et des Etudes Economiques 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 3422024101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3422025101 Direction de la Démographie et des Statistiques Sociales 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 3422025101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3422026101 Direction des Echanges et de la Coordination 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 3422026101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3223126101 Direction des Affaires Communes 19 610


Dépenses de personnel 8 782
61 Dépenses de personnel 8 782
61 1 Traitements et salaires 6 490
2 220 3223126101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 4 479
2 220 3223126101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 2 011

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 4 265 985


3223126101 Direction des Affaires Communes 19 610
Dépenses de personnel 8 782
61 Dépenses de personnel 8 782
61 3 Indemnités et primes 1 117
2 220 3223126101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 432
2 220 3223126101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 220 3223126101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 541
61 4 Cotisations sociales 1 079
2 220 3223126101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 747
2 220 3223126101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 332
61 6 Prestations familiales 96
2 220 3223126101 61 6 1 Allocations familiales 96
Dépenses de fonctionnement 10 828
24 Cession du matériel et mobilier 1 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 000
3 220 3223126101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
62 Achats de biens et services 9 828
62 1 Fournitures 5 128
3 220 3223126101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 327
3 220 3223126101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 220 3223126101 62 1 31 Impression 140
3 220 3223126101 62 1 32 Documentation 100
3 220 3223126101 62 1 4 Abonnement 61
3 220 3223126101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 300
3 220 3223126101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 220 3223126101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 220 3223126101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 220 3223126101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 300
3 220 3223126101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 6 Dépenses de communication 400
3 220 3223126101 62 6 21 Téléphone 400

3431007100 Direction Régionale du Plan - Région maritime 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 3431007100 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3431008200 Direction Régionale du Plan - Région des Plateaux 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 3431008200 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3431009300 Direction Régionale du Plan - Région Centrale 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 3431009300 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3431010400 Direction Régionale du Plan - Région de la Kara 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 3431010400 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 4 265 985


3431011500 Direction Régionale du Plan - Région des Savanes 5 000
Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 3431011500 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3431012100 Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Maritime 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 3431012100 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3431013200 Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Plateaux 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 3431013200 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3431014300 Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Centrale 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 3431014300 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3431015400 Direction Régionale de la Statist. et de la Comptabilité Nationale - Région Kara 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 3431015400 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3431016500 Direction Régionale de la Statist. et de la Comptabilité Nationale - Région Savanes 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 3431016500 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

346316760011011 Equipement des bureaux du Secrétariat d'Etat chargé de l'Aménagement du Territoire 35 000
Investissements exécutés par l'Etat 35 000
24 Cession du matériel et mobilier 35 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 35 000
5 220 346316760011011 24 4 1 Matériel technique 35 000

346401590011022 Projet d'appui au recensement général de la population et de l'habitat. 350 000


Investissements exécutés par l'Etat 350 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 350 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 350 000
5 220 346401590011022 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 350 000

346401590033082 Projet d'appui au recensement général de la population et de l'habitat. 800 000


Investissements exécutés par l'Etat 800 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 800 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 800 000
5 220 346401590033082 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 800 000

346401590034052 Projet d'appui au recensement général de la population et de l'habitat. 230 000


Investissements exécutés par l'Etat 230 000
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 4 265 985


346401590034052 Projet d'appui au recensement général de la population et de l'habitat. 230 000
Investissements exécutés par l'Etat 230 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 230 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 230 000
5 220 346401590034052 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 230 000

346401590034112 Projet d'appui au recensement général de la population et de l'habitat. 85 000


Investissements exécutés par l'Etat 85 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 85 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 85 000
5 220 346401590034112 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 85 000

346401590034132 Projet d'appui au recensement général de la population et de l'habitat. 26 000


Investissements exécutés par l'Etat 26 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 26 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 26 000
5 220 346401590034132 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 26 000

346401590035012 Projet d'appui au recensement général de la population et de l'habitat. 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 30 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 30 000
5 220 346401590035012 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 30 000

346504460034053 Programme de coopération Togo-UNFPA 600 000


Investissements exécutés par l'Etat 600 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 600 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 600 000
5 220 346504460034053 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 600 000

346701360033083 Projet d'Appui institutionnel à l'Etat togolais (Equipement, formation ect.) 1 000 000
Investissements exécutés par l'Etat 1 000 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 1 000 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 1 000 000
5 220 346701360033083 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 1 000 000

346701590034132 Appui à la coordination du programme UNICEF 80 000


Investissements exécutés par l'Etat 80 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 80 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 80 000
5 220 346701590034132 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 80 000

346800190033083 Programme Pluriannuel de Microréalisations (PPMR)-7è FED 200 000


Investissements exécutés par l'Etat 200 000
23 Cession des immeubles 200 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 200 000
5 220 346800190033083 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 200 000

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Section 221 Sécr. d'Etat Aménagement du Territoire 37 944


3111044101 Hotel du Ministre 7 344
Dépenses de personnel 1 344
61 Dépenses de personnel 1 344
61 1 Traitements et salaires 1 344
2 221 3111044101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 344
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 221 3111044101 62 9 6 Frais de réception 6 000

3112042101 Cabinet 24 600


Dépenses de personnel 9 600
61 Dépenses de personnel 9 600
61 1 Traitements et salaires 9 600
2 221 3112042101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 9 600
Dépenses de fonctionnement 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
3 221 3112042101 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

3421027101 Direction Générale de l'Amenagement du Territoire 6 000


Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 221 3421027101 62 9 9 Dépenses diverses 6 000

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Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 505 119


1611015101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 230 1611015101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 230 1611015101 62 9 6 Frais de réception 6 000

971201390047026 Organismes des Nations Unies 900 000


Dépenses de transfert 900 000
62 Achats de biens et services 900 000
62 9 Autres achats de biens et services 900 000
4 230 971201390047026 62 9 9 Dépenses diverses 900 000

971201390047301 Organismes Africains 1 261 000


Dépenses de transfert 1 261 000
62 Achats de biens et services 1 261 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 261 000
4 230 971201390047301 62 9 9 Dépenses diverses 1 261 000

1612015101 Cabinet 681 840


Dépenses de personnel 238 340
61 Dépenses de personnel 238 340
61 1 Traitements et salaires 195 359
2 230 1612015101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 230 1612015101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 169 691
2 230 1612015101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 13 668
61 3 Indemnités et primes 13 944
2 230 1612015101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 9 780
2 230 1612015101 61 3 123 Indemnités de véhicule 2 916
2 230 1612015101 61 3 124 Indemnités de logement 1 248
61 4 Cotisations sociales 26 325
2 230 1612015101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 24 362
2 230 1612015101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 963
61 6 Prestations familiales 2 712
2 230 1612015101 61 6 1 Allocations familiales 2 712
Dépenses de fonctionnement 443 500
62 Achats de biens et services 443 500
62 1 Fournitures 22 700
3 230 1612015101 62 1 11 Fournitures de bureau 8 000
3 230 1612015101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 230 1612015101 62 1 31 Impression 5 000
3 230 1612015101 62 1 32 Documentation 1 000
3 230 1612015101 62 1 4 Abonnement 1 500
3 230 1612015101 62 1 5 Habillement 300
3 230 1612015101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 9 000
3 230 1612015101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 230 1612015101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 230 1612015101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 230 1612015101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 500
3 230 1612015101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 230 1612015101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 3 Prestations de services 200
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 505 119


1612015101 Cabinet 681 840
Dépenses de fonctionnement 443 500
62 Achats de biens et services 443 500
62 3 Prestations de services 200
3 230 1612015101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 200
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 37 000
3 230 1612015101 62 5 1 Electricité 35 000
3 230 1612015101 62 5 2 Eau 1 900
3 230 1612015101 62 5 3 Gaz 100
62 6 Dépenses de communication 56 000
3 230 1612015101 62 6 1 Frais postaux 500
3 230 1612015101 62 6 21 Téléphone 52 500
3 230 1612015101 62 6 22 Télex, télécopie 3 000
62 8 Frais de transport et de mission 280 000
3 230 1612015101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 130 000
3 230 1612015101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 140 000
3 230 1612015101 62 8 23 Frais de représentation 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 38 600
3 230 1612015101 62 9 9 Dépenses diverses 38 600

511201590049013 Commission Nationale de la Francophonie 10 000


Dépenses de transfert 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
4 230 511201590049013 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

1623043960 Mission Permanente O.N.U.- New-York 316 105


Dépenses de personnel 179 105
61 Dépenses de personnel 179 105
61 1 Traitements et salaires 103 165
2 230 1623043960 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 6 074
2 230 1623043960 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 97 091
61 3 Indemnités et primes 14 880
2 230 1623043960 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 230 1623043960 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 14 340
61 4 Cotisations sociales 61 012
2 230 1623043960 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 012
2 230 1623043960 61 4 4 Abondement rétroactif pour validation des services auxiliaires 60 000
61 6 Prestations familiales 48
2 230 1623043960 61 6 1 Allocations familiales 48
Dépenses de fonctionnement 137 000
24 Cession du matériel et mobilier 7 800
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 6 000
3 230 1623043960 24 1 1 Mobilier et matériel de logement 2 000
3 230 1623043960 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 230 1623043960 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 230 1623043960 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 300
3 230 1623043960 24 4 2 Outillages techniques 300
62 Achats de biens et services 129 200
62 1 Fournitures 13 700
3 230 1623043960 62 1 11 Fournitures de bureau 3 200
3 230 1623043960 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 230 1623043960 62 1 31 Impression 1 000
3 230 1623043960 62 1 32 Documentation 500
3 230 1623043960 62 1 4 Abonnement 1 500
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 505 119


1623043960 Mission Permanente O.N.U.- New-York 316 105
Dépenses de fonctionnement 137 000
62 Achats de biens et services 129 200
62 1 Fournitures 13 700
3 230 1623043960 62 1 5 Habillement 500
3 230 1623043960 62 1 6 Pharmacie 500
3 230 1623043960 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 13 000
3 230 1623043960 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 5 000
3 230 1623043960 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 230 1623043960 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 500
3 230 1623043960 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 230 1623043960 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 500
62 3 Prestations de services 500
3 230 1623043960 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 500
62 4 Assurances 10 000
3 230 1623043960 62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat 5 000
3 230 1623043960 62 4 31 Assurance des bâtiments 3 000
3 230 1623043960 62 4 41 Assurance des véhicules 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 23 500
3 230 1623043960 62 5 1 Electricité 17 000
3 230 1623043960 62 5 2 Eau 5 000
3 230 1623043960 62 5 3 Gaz 1 500
62 6 Dépenses de communication 22 000
3 230 1623043960 62 6 1 Frais postaux 500
3 230 1623043960 62 6 21 Téléphone 19 500
3 230 1623043960 62 6 22 Télex, télécopie 2 000
62 7 Loyers et charges locatives 35 000
3 230 1623043960 62 7 1 Loyer des logements 35 000
62 9 Autres achats de biens et services 11 500
3 230 1623043960 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 1 000
3 230 1623043960 62 9 6 Frais de réception 5 000
3 230 1623043960 62 9 8 Drapeaux et pavoisements 500
3 230 1623043960 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

1623044940 Délégat° Permanente UNESCO & Ambassade auprès du Saint Siège 45 404
Dépenses de personnel 13 404
61 Dépenses de personnel 13 404
61 1 Traitements et salaires 7 600
2 230 1623044940 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 7 600
61 3 Indemnités et primes 3 860
2 230 1623044940 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 230 1623044940 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 230 1623044940 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 3 068
61 4 Cotisations sociales 1 800
2 230 1623044940 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 800
61 6 Prestations familiales 144
2 230 1623044940 61 6 1 Allocations familiales 144
Dépenses de fonctionnement 32 000
24 Cession du matériel et mobilier 1 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 000
3 230 1623044940 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 230 1623044940 24 1 22 Matériel de bureau 500
62 Achats de biens et services 31 000
62 1 Fournitures 2 100
3 230 1623044940 62 1 11 Fournitures de bureau 300
3 230 1623044940 62 1 31 Impression 300
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 505 119


1623044940 Délégat° Permanente UNESCO & Ambassade auprès du Saint Siège 45 404
Dépenses de fonctionnement 32 000
62 Achats de biens et services 31 000
62 1 Fournitures 2 100
3 230 1623044940 62 1 4 Abonnement 200
3 230 1623044940 62 1 5 Habillement 200
3 230 1623044940 62 1 6 Pharmacie 100
3 230 1623044940 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 230 1623044940 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 230 1623044940 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 230 1623044940 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 230 1623044940 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 230 1623044940 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
62 4 Assurances 5 000
3 230 1623044940 62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat 2 000
3 230 1623044940 62 4 31 Assurance des bâtiments 1 000
3 230 1623044940 62 4 9 Autres Assurances 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 7 000
3 230 1623044940 62 5 1 Electricité 5 000
3 230 1623044940 62 5 2 Eau 1 500
3 230 1623044940 62 5 3 Gaz 500
62 6 Dépenses de communication 3 700
3 230 1623044940 62 6 1 Frais postaux 300
3 230 1623044940 62 6 21 Téléphone 3 000
3 230 1623044940 62 6 22 Télex, télécopie 400
62 7 Loyers et charges locatives 4 700
3 230 1623044940 62 7 1 Loyer des logements 4 700
62 9 Autres achats de biens et services 6 500
3 230 1623044940 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 500
3 230 1623044940 62 9 6 Frais de réception 3 000
3 230 1623044940 62 9 9 Dépenses diverses 3 000

1623045941 Ambassade de Paris 411 625


Dépenses de personnel 128 625
61 Dépenses de personnel 128 625
61 1 Traitements et salaires 18 419
2 230 1623045941 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 15 934
2 230 1623045941 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 2 485
61 3 Indemnités et primes 76 358
2 230 1623045941 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
2 230 1623045941 61 3 123 Indemnités de véhicule 288
2 230 1623045941 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 75 350
61 4 Cotisations sociales 2 348
2 230 1623045941 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 016
2 230 1623045941 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 332
61 6 Prestations familiales 1 500
2 230 1623045941 61 6 1 Allocations familiales 1 500
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 30 000
2 230 1623045941 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 30 000
Dépenses de fonctionnement 283 000
24 Cession du matériel et mobilier 6 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 4 000
3 230 1623045941 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 230 1623045941 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 230 1623045941 24 2 Matériel micro informatique 2 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 505 119


1623045941 Ambassade de Paris 411 625
Dépenses de fonctionnement 283 000
24 Cession du matériel et mobilier 6 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
1
62 Achats de biens et services 277 000
62 1 Fournitures 35 000
3 230 1623045941 62 1 11 Fournitures de bureau 6 000
3 230 1623045941 62 1 12 Fournitures informatiques 4 000
3 230 1623045941 62 1 31 Impression 4 000
3 230 1623045941 62 1 32 Documentation 1 000
3 230 1623045941 62 1 4 Abonnement 1 500
3 230 1623045941 62 1 5 Habillement 500
3 230 1623045941 62 1 6 Pharmacie 1 000
3 230 1623045941 62 1 7 Alimentation et hébergement 2 000
3 230 1623045941 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 15 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 20 000
3 230 1623045941 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 6 000
3 230 1623045941 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 230 1623045941 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 230 1623045941 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 230 1623045941 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 230 1623045941 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 8 000
62 3 Prestations de services 2 000
3 230 1623045941 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 2 000
62 4 Assurances 79 500
3 230 1623045941 62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat 70 000
3 230 1623045941 62 4 31 Assurance des bâtiments 5 000
3 230 1623045941 62 4 9 Autres Assurances 4 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 25 500
3 230 1623045941 62 5 1 Electricité 16 000
3 230 1623045941 62 5 2 Eau 7 500
3 230 1623045941 62 5 3 Gaz 2 000
62 6 Dépenses de communication 24 000
3 230 1623045941 62 6 1 Frais postaux 1 500
3 230 1623045941 62 6 21 Téléphone 22 500
62 7 Loyers et charges locatives 70 000
3 230 1623045941 62 7 1 Loyer des logements 70 000
62 9 Autres achats de biens et services 21 000
3 230 1623045941 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 1 000
3 230 1623045941 62 9 6 Frais de réception 5 000
3 230 1623045941 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

1623046942 Ambassade de Bruxelles 217 625


Dépenses de personnel 104 125
61 Dépenses de personnel 104 125
61 1 Traitements et salaires 58 482
2 230 1623046942 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 4 202
2 230 1623046942 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 54 280
61 3 Indemnités et primes 18 715
2 230 1623046942 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 18 715
61 4 Cotisations sociales 700
2 230 1623046942 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 700
61 6 Prestations familiales 264
2 230 1623046942 61 6 1 Allocations familiales 264
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 25 964
2 230 1623046942 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 25 964
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 505 119


1623046942 Ambassade de Bruxelles 217 625
Dépenses de fonctionnement 113 500
24 Cession du matériel et mobilier 5 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 5 000
3 230 1623046942 24 1 21 Mobilier de bureau 2 500
3 230 1623046942 24 1 22 Matériel de bureau 2 500
62 Achats de biens et services 108 500
62 1 Fournitures 17 100
3 230 1623046942 62 1 11 Fournitures de bureau 5 000
3 230 1623046942 62 1 31 Impression 2 000
3 230 1623046942 62 1 32 Documentation 1 000
3 230 1623046942 62 1 4 Abonnement 600
3 230 1623046942 62 1 5 Habillement 500
3 230 1623046942 62 1 6 Pharmacie 1 000
3 230 1623046942 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 7 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 000
3 230 1623046942 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 230 1623046942 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 230 1623046942 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 500
3 230 1623046942 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 230 1623046942 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
62 3 Prestations de services 1 900
3 230 1623046942 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 1 900
62 4 Assurances 17 000
3 230 1623046942 62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat 8 000
3 230 1623046942 62 4 31 Assurance des bâtiments 4 000
3 230 1623046942 62 4 41 Assurance des véhicules 5 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 14 500
3 230 1623046942 62 5 1 Electricité 10 000
3 230 1623046942 62 5 2 Eau 2 500
3 230 1623046942 62 5 3 Gaz 2 000
62 6 Dépenses de communication 14 000
3 230 1623046942 62 6 1 Frais postaux 1 000
3 230 1623046942 62 6 21 Téléphone 12 000
3 230 1623046942 62 6 22 Télex, télécopie 1 000
62 7 Loyers et charges locatives 20 000
3 230 1623046942 62 7 1 Loyer des logements 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 16 000
3 230 1623046942 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 1 000
3 230 1623046942 62 9 6 Frais de réception 10 000
3 230 1623046942 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

1623047961 Ambassade de Washington 166 772


Dépenses de personnel 93 272
61 Dépenses de personnel 93 272
61 1 Traitements et salaires 39 578
2 230 1623047961 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 6 484
2 230 1623047961 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 578
2 230 1623047961 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 32 516
61 3 Indemnités et primes 8 450
2 230 1623047961 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
2 230 1623047961 61 3 123 Indemnités de véhicule 240
2 230 1623047961 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 7 490
61 4 Cotisations sociales 836
2 230 1623047961 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 749
2 230 1623047961 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 87

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 505 119


1623047961 Ambassade de Washington 166 772
Dépenses de personnel 93 272
61 Dépenses de personnel 93 272
61 6 Prestations familiales 408
2 230 1623047961 61 6 1 Allocations familiales 408
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 44 000
2 230 1623047961 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 44 000
Dépenses de fonctionnement 73 500
24 Cession du matériel et mobilier 2 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 230 1623047961 24 1 1 Mobilier et matériel de logement 1 000
3 230 1623047961 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 230 1623047961 24 1 22 Matériel de bureau 500
62 Achats de biens et services 71 500
62 1 Fournitures 8 700
3 230 1623047961 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 230 1623047961 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 230 1623047961 62 1 31 Impression 200
3 230 1623047961 62 1 4 Abonnement 500
3 230 1623047961 62 1 5 Habillement 500
3 230 1623047961 62 1 6 Pharmacie 500
3 230 1623047961 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 500
3 230 1623047961 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 230 1623047961 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 230 1623047961 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 230 1623047961 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 230 1623047961 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
62 4 Assurances 4 900
3 230 1623047961 62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat 3 400
3 230 1623047961 62 4 41 Assurance des véhicules 1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 13 900
3 230 1623047961 62 5 1 Electricité 10 500
3 230 1623047961 62 5 2 Eau 2 400
3 230 1623047961 62 5 3 Gaz 1 000
62 6 Dépenses de communication 14 500
3 230 1623047961 62 6 1 Frais postaux 500
3 230 1623047961 62 6 21 Téléphone 13 500
3 230 1623047961 62 6 22 Télex, télécopie 500
62 7 Loyers et charges locatives 13 500
3 230 1623047961 62 7 1 Loyer des logements 13 500
62 9 Autres achats de biens et services 10 500
3 230 1623047961 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 500
3 230 1623047961 62 9 6 Frais de réception 5 000
3 230 1623047961 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

1623048943 Ambassade de Bonn (Berlin) 211 325


Dépenses de personnel 139 825
61 Dépenses de personnel 139 825
61 1 Traitements et salaires 66 366
2 230 1623048943 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 6 366
2 230 1623048943 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 60 000
61 3 Indemnités et primes 36 990
2 230 1623048943 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
2 230 1623048943 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 36 270
61 4 Cotisations sociales 1 061
2 230 1623048943 61 4 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 061
Page 65 de 328
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 505 119


1623048943 Ambassade de Bonn (Berlin) 211 325
Dépenses de personnel 139 825
61 Dépenses de personnel 139 825
61 4 Cotisations sociales 1 061
1
61 6 Prestations familiales 408
2 230 1623048943 61 6 1 Allocations familiales 408
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 35 000
2 230 1623048943 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 35 000
Dépenses de fonctionnement 71 500
24 Cession du matériel et mobilier 4 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 230 1623048943 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 230 1623048943 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 230 1623048943 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 67 500
62 1 Fournitures 10 000
3 230 1623048943 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 230 1623048943 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 230 1623048943 62 1 31 Impression 1 000
3 230 1623048943 62 1 32 Documentation 300
3 230 1623048943 62 1 4 Abonnement 700
3 230 1623048943 62 1 5 Habillement 500
3 230 1623048943 62 1 6 Pharmacie 500
3 230 1623048943 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 000
3 230 1623048943 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 230 1623048943 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 230 1623048943 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 230 1623048943 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 230 1623048943 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 230 1623048943 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 4 Assurances 10 000
3 230 1623048943 62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat 4 000
3 230 1623048943 62 4 31 Assurance des bâtiments 2 000
3 230 1623048943 62 4 41 Assurance des véhicules 2 000
3 230 1623048943 62 4 9 Autres Assurances 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 12 700
3 230 1623048943 62 5 1 Electricité 8 700
3 230 1623048943 62 5 2 Eau 3 000
3 230 1623048943 62 5 3 Gaz 1 000
62 6 Dépenses de communication 10 200
3 230 1623048943 62 6 1 Frais postaux 600
3 230 1623048943 62 6 21 Téléphone 9 000
3 230 1623048943 62 6 9 Autres Dépenses de Communication 600
62 7 Loyers et charges locatives 8 100
3 230 1623048943 62 7 1 Loyer des logements 8 100
62 9 Autres achats de biens et services 10 500
3 230 1623048943 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 1 500
3 230 1623048943 62 9 6 Frais de réception 4 000
3 230 1623048943 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

1623049901 Ambassade de Lagos 134 061


Dépenses de personnel 55 061
61 Dépenses de personnel 55 061

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 505 119


1623049901 Ambassade de Lagos 134 061
Dépenses de personnel 55 061
61 Dépenses de personnel 55 061
61 1 Traitements et salaires 20 202
2 230 1623049901 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 3 985
2 230 1623049901 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 16 217
61 3 Indemnités et primes 12 604
2 230 1623049901 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 230 1623049901 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 230 1623049901 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 12 100
61 4 Cotisations sociales 943
2 230 1623049901 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 943
61 6 Prestations familiales 312
2 230 1623049901 61 6 1 Allocations familiales 312
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 21 000
2 230 1623049901 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 21 000
Dépenses de fonctionnement 79 000
24 Cession du matériel et mobilier 5 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 000
3 230 1623049901 24 1 1 Mobilier et matériel de logement 1 000
3 230 1623049901 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 230 1623049901 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 500
3 230 1623049901 24 2 1 Matériel micro informatique 2 500
62 Achats de biens et services 73 500
62 1 Fournitures 11 200
3 230 1623049901 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 230 1623049901 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 230 1623049901 62 1 31 Impression 1 000
3 230 1623049901 62 1 32 Documentation 500
3 230 1623049901 62 1 4 Abonnement 200
3 230 1623049901 62 1 5 Habillement 200
3 230 1623049901 62 1 6 Pharmacie 300
3 230 1623049901 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 10 000
3 230 1623049901 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 230 1623049901 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 230 1623049901 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 230 1623049901 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 230 1623049901 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 230 1623049901 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 4 Assurances 6 500
3 230 1623049901 62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat 2 500
3 230 1623049901 62 4 31 Assurance des bâtiments 2 000
3 230 1623049901 62 4 41 Assurance des véhicules 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 8 700
3 230 1623049901 62 5 1 Electricité 7 500
3 230 1623049901 62 5 2 Eau 1 200
62 6 Dépenses de communication 11 500
3 230 1623049901 62 6 1 Frais postaux 500
3 230 1623049901 62 6 21 Téléphone 9 000
3 230 1623049901 62 6 22 Télex, télécopie 2 000
62 7 Loyers et charges locatives 14 100
3 230 1623049901 62 7 1 Loyer des logements 14 100
62 9 Autres achats de biens et services 11 500
3 230 1623049901 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 500
3 230 1623049901 62 9 6 Frais de réception 5 000
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Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 505 119


1623049901 Ambassade de Lagos 134 061
Dépenses de fonctionnement 79 000
62 Achats de biens et services 73 500
62 9 Autres achats de biens et services 11 500
3 230 1623049901 62 9 9 Dépenses diverses 6 000

1623050902 Ambassade d'Accra 96 874


Dépenses de personnel 30 874
61 Dépenses de personnel 30 874
61 1 Traitements et salaires 11 564
2 230 1623050902 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 5 196
2 230 1623050902 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 920
2 230 1623050902 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 5 448
61 3 Indemnités et primes 7 625
2 230 1623050902 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 230 1623050902 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 230 1623050902 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 7 157
61 4 Cotisations sociales 1 445
2 230 1623050902 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 346
2 230 1623050902 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 99
61 6 Prestations familiales 240
2 230 1623050902 61 6 1 Allocations familiales 240
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 10 000
2 230 1623050902 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 10 000
Dépenses de fonctionnement 66 000
24 Cession du matériel et mobilier 7 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 7 000
3 230 1623050902 24 1 1 Mobilier et matériel de logement 3 000
3 230 1623050902 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 230 1623050902 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
62 Achats de biens et services 59 000
62 1 Fournitures 13 400
3 230 1623050902 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 230 1623050902 62 1 31 Impression 1 500
3 230 1623050902 62 1 32 Documentation 400
3 230 1623050902 62 1 4 Abonnement 2 000
3 230 1623050902 62 1 5 Habillement 500
3 230 1623050902 62 1 6 Pharmacie 500
3 230 1623050902 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 9 500
3 230 1623050902 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 230 1623050902 62 2 3 Entretien des bureaux 2 500
3 230 1623050902 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 230 1623050902 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 500
3 230 1623050902 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 7 100
3 230 1623050902 62 5 1 Electricité 5 000
3 230 1623050902 62 5 2 Eau 2 100
62 6 Dépenses de communication 8 000
3 230 1623050902 62 6 1 Frais postaux 500
3 230 1623050902 62 6 21 Téléphone 7 500
62 7 Loyers et charges locatives 11 000
3 230 1623050902 62 7 1 Loyer des logements 11 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
3 230 1623050902 62 9 6 Frais de réception 5 000
3 230 1623050902 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

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Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 505 119


1623051903 Ambassade de Kinshasa 46 109
Dépenses de personnel 12 109
61 Dépenses de personnel 12 109
61 1 Traitements et salaires 5 812
2 230 1623051903 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 2 555
2 230 1623051903 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 3 257
61 3 Indemnités et primes 2 996
2 230 1623051903 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 230 1623051903 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 2 456
61 4 Cotisations sociales 669
2 230 1623051903 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 669
61 6 Prestations familiales 132
2 230 1623051903 61 6 1 Allocations familiales 120
2 230 1623051903 61 6 3 Allocations de salaire unique 12
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 2 500
2 230 1623051903 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 2 500
Dépenses de fonctionnement 34 000
24 Cession du matériel et mobilier 1 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 000
3 230 1623051903 24 1 1 Mobilier et matériel de logement 500
3 230 1623051903 24 1 21 Mobilier de bureau 250
3 230 1623051903 24 1 22 Matériel de bureau 250
62 Achats de biens et services 33 000
62 1 Fournitures 5 600
3 230 1623051903 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 230 1623051903 62 1 31 Impression 700
3 230 1623051903 62 1 32 Documentation 300
3 230 1623051903 62 1 4 Abonnement 400
3 230 1623051903 62 1 5 Habillement 200
3 230 1623051903 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 000
3 230 1623051903 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 500
3 230 1623051903 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 230 1623051903 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 230 1623051903 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 4 Assurances 2 100
3 230 1623051903 62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat 2 100
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 6 100
3 230 1623051903 62 5 1 Electricité 4 500
3 230 1623051903 62 5 2 Eau 1 600
62 6 Dépenses de communication 4 900
3 230 1623051903 62 6 1 Frais postaux 200
3 230 1623051903 62 6 21 Téléphone 4 500
3 230 1623051903 62 6 22 Télex, télécopie 200
62 7 Loyers et charges locatives 3 300
3 230 1623051903 62 7 1 Loyer des logements 3 300
62 9 Autres achats de biens et services 7 000
3 230 1623051903 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 500
3 230 1623051903 62 9 6 Frais de réception 3 500
3 230 1623051903 62 9 9 Dépenses diverses 3 000

1623052980 Ambassade de Pékin 145 913


Dépenses de personnel 37 913
61 Dépenses de personnel 37 913
61 1 Traitements et salaires 15 254
2 230 1623052980 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 1 170
2 230 1623052980 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 14 084
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 505 119


1623052980 Ambassade de Pékin 145 913
Dépenses de personnel 37 913
61 Dépenses de personnel 37 913
61 3 Indemnités et primes 8 725
2 230 1623052980 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 230 1623052980 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 8 365
61 4 Cotisations sociales 194
2 230 1623052980 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 194
61 6 Prestations familiales 240
2 230 1623052980 61 6 1 Allocations familiales 240
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 13 500
2 230 1623052980 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 13 500
Dépenses de fonctionnement 108 000
24 Cession du matériel et mobilier 4 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 4 500
3 230 1623052980 24 1 1 Mobilier et matériel de logement 1 000
3 230 1623052980 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 230 1623052980 24 1 22 Matériel de bureau 2 500
62 Achats de biens et services 103 500
62 1 Fournitures 10 100
3 230 1623052980 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 230 1623052980 62 1 31 Impression 1 500
3 230 1623052980 62 1 32 Documentation 500
3 230 1623052980 62 1 4 Abonnement 800
3 230 1623052980 62 1 5 Habillement 400
3 230 1623052980 62 1 6 Pharmacie 400
3 230 1623052980 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 000
3 230 1623052980 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 500
3 230 1623052980 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 230 1623052980 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 230 1623052980 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 230 1623052980 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 7 800
3 230 1623052980 62 5 1 Electricité 5 800
3 230 1623052980 62 5 2 Eau 1 500
3 230 1623052980 62 5 3 Gaz 500
62 6 Dépenses de communication 8 800
3 230 1623052980 62 6 1 Frais postaux 1 000
3 230 1623052980 62 6 21 Téléphone 7 500
3 230 1623052980 62 6 22 Télex, télécopie 300
62 7 Loyers et charges locatives 60 000
3 230 1623052980 62 7 1 Loyer des logements 60 000
62 9 Autres achats de biens et services 9 800
3 230 1623052980 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 800
3 230 1623052980 62 9 6 Frais de réception 5 000
3 230 1623052980 62 9 9 Dépenses diverses 4 000

1623053962 Ambassade d'Ottawa 158 076


Dépenses de personnel 78 076
61 Dépenses de personnel 78 076
61 1 Traitements et salaires 16 413
2 230 1623053962 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 6 138
2 230 1623053962 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 10 275
61 3 Indemnités et primes 30 468
2 230 1623053962 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 230 1623053962 61 3 Indemnités de véhicule 108
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 505 119


1623053962 Ambassade d'Ottawa 158 076
Dépenses de personnel 78 076
61 Dépenses de personnel 78 076
61 3 Indemnités et primes 30 468
123
2 230 1623053962 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 30 000
61 4 Cotisations sociales 1 027
2 230 1623053962 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 027
61 6 Prestations familiales 168
2 230 1623053962 61 6 1 Allocations familiales 168
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 30 000
2 230 1623053962 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 30 000
Dépenses de fonctionnement 80 000
62 Achats de biens et services 80 000
62 1 Fournitures 12 000
3 230 1623053962 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 230 1623053962 62 1 12 Fournitures informatiques 2 500
3 230 1623053962 62 1 31 Impression 700
3 230 1623053962 62 1 32 Documentation 300
3 230 1623053962 62 1 4 Abonnement 500
3 230 1623053962 62 1 5 Habillement 500
3 230 1623053962 62 1 6 Pharmacie 500
3 230 1623053962 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 000
3 230 1623053962 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 230 1623053962 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 230 1623053962 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 230 1623053962 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 230 1623053962 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 230 1623053962 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
62 4 Assurances 10 500
3 230 1623053962 62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat 5 000
3 230 1623053962 62 4 31 Assurance des bâtiments 3 000
3 230 1623053962 62 4 41 Assurance des véhicules 2 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 12 000
3 230 1623053962 62 5 1 Electricité 8 000
3 230 1623053962 62 5 2 Eau 1 500
3 230 1623053962 62 5 3 Gaz 2 500
62 6 Dépenses de communication 14 300
3 230 1623053962 62 6 1 Frais postaux 500
3 230 1623053962 62 6 21 Téléphone 13 000
3 230 1623053962 62 6 22 Télex, télécopie 800
62 7 Loyers et charges locatives 15 000
3 230 1623053962 62 7 1 Loyer des logements 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 9 200
3 230 1623053962 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 200
3 230 1623053962 62 9 6 Frais de réception 4 000
3 230 1623053962 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

1623054904 Ambassade de Libreville 48 207


Dépenses de personnel 11 207
61 Dépenses de personnel 11 207
61 1 Traitements et salaires 3 806
2 230 1623054904 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 561
2 230 1623054904 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 3 245
61 3 Indemnités et primes 4 180

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1623054904 Ambassade de Libreville 48 207
Dépenses de personnel 11 207
61 Dépenses de personnel 11 207
61 3 Indemnités et primes 4 180
2 230 1623054904 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 180
2 230 1623054904 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 4 000
61 4 Cotisations sociales 77
2 230 1623054904 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 77
61 6 Prestations familiales 144
2 230 1623054904 61 6 1 Allocations familiales 144
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 3 000
2 230 1623054904 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 3 000
Dépenses de fonctionnement 37 000
24 Cession du matériel et mobilier 2 400
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 400
3 230 1623054904 24 1 1 Mobilier et matériel de logement 800
3 230 1623054904 24 1 21 Mobilier de bureau 800
3 230 1623054904 24 1 22 Matériel de bureau 800
62 Achats de biens et services 34 600
62 1 Fournitures 6 500
3 230 1623054904 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 230 1623054904 62 1 31 Impression 700
3 230 1623054904 62 1 32 Documentation 300
3 230 1623054904 62 1 4 Abonnement 300
3 230 1623054904 62 1 6 Pharmacie 200
3 230 1623054904 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 000
3 230 1623054904 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 230 1623054904 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 230 1623054904 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 230 1623054904 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 4 Assurances 2 600
3 230 1623054904 62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat 1 500
3 230 1623054904 62 4 9 Autres Assurances 1 100
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 4 300
3 230 1623054904 62 5 1 Electricité 1 300
3 230 1623054904 62 5 2 Eau 3 000
62 6 Dépenses de communication 4 800
3 230 1623054904 62 6 1 Frais postaux 300
3 230 1623054904 62 6 21 Téléphone 4 500
62 7 Loyers et charges locatives 6 200
3 230 1623054904 62 7 1 Loyer des logements 6 200
62 9 Autres achats de biens et services 6 200
3 230 1623054904 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 100
3 230 1623054904 62 9 6 Frais de réception 3 000
3 230 1623054904 62 9 9 Dépenses diverses 3 100

1623055905 Ambassade de Tripoli 109 751


Dépenses de personnel 53 751
61 Dépenses de personnel 53 751
61 1 Traitements et salaires 22 559
2 230 1623055905 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 2 719
2 230 1623055905 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 19 840
61 3 Indemnités et primes 8 460
2 230 1623055905 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
2 230 1623055905 61 3 123 Indemnités de véhicule 240
2 230 1623055905 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 7 500
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1623055905 Ambassade de Tripoli 109 751
Dépenses de personnel 53 751
61 Dépenses de personnel 53 751
61 4 Cotisations sociales 516
2 230 1623055905 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 516
61 6 Prestations familiales 216
2 230 1623055905 61 6 1 Allocations familiales 216
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 22 000
2 230 1623055905 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 22 000
Dépenses de fonctionnement 56 000
24 Cession du matériel et mobilier 4 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 000
3 230 1623055905 24 1 1 Mobilier et matériel de logement 1 000
3 230 1623055905 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 230 1623055905 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 230 1623055905 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
62 Achats de biens et services 52 000
62 1 Fournitures 8 000
3 230 1623055905 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 230 1623055905 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 230 1623055905 62 1 31 Impression 250
3 230 1623055905 62 1 32 Documentation 250
3 230 1623055905 62 1 4 Abonnement 400
3 230 1623055905 62 1 5 Habillement 300
3 230 1623055905 62 1 6 Pharmacie 200
3 230 1623055905 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 900
3 230 1623055905 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 3 500
3 230 1623055905 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 230 1623055905 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 400
3 230 1623055905 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 230 1623055905 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 3 Prestations de services 400
3 230 1623055905 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 400
62 4 Assurances 3 500
3 230 1623055905 62 4 41 Assurance des véhicules 3 000
3 230 1623055905 62 4 9 Autres Assurances 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 000
3 230 1623055905 62 5 1 Electricité 2 000
3 230 1623055905 62 5 2 Eau 800
3 230 1623055905 62 5 3 Gaz 200
62 6 Dépenses de communication 6 700
3 230 1623055905 62 6 1 Frais postaux 200
3 230 1623055905 62 6 21 Téléphone 6 000
3 230 1623055905 62 6 22 Télex, télécopie 500
62 7 Loyers et charges locatives 13 200
3 230 1623055905 62 7 1 Loyer des logements 13 200
62 9 Autres achats de biens et services 9 300
3 230 1623055905 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 300
3 230 1623055905 62 9 6 Frais de réception 4 000
3 230 1623055905 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

1623056906 Ambassade d'Addis-Abéba 79 743


Dépenses de personnel 19 743
61 Dépenses de personnel 19 743

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1623056906 Ambassade d'Addis-Abéba 79 743
Dépenses de personnel 19 743
61 Dépenses de personnel 19 743
61 1 Traitements et salaires 10 406
2 230 1623056906 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 4 258
2 230 1623056906 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 6 148
61 3 Indemnités et primes 8 750
2 230 1623056906 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 8 750
61 4 Cotisations sociales 587
2 230 1623056906 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 587
Dépenses de fonctionnement 60 000
62 Achats de biens et services 60 000
62 1 Fournitures 8 200
3 230 1623056906 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 230 1623056906 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 230 1623056906 62 1 31 Impression 1 500
3 230 1623056906 62 1 32 Documentation 500
3 230 1623056906 62 1 4 Abonnement 500
3 230 1623056906 62 1 6 Pharmacie 200
3 230 1623056906 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 000
3 230 1623056906 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 230 1623056906 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 230 1623056906 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 230 1623056906 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 230 1623056906 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 3 Prestations de services 400
3 230 1623056906 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 400
62 4 Assurances 1 000
3 230 1623056906 62 4 41 Assurance des véhicules 500
3 230 1623056906 62 4 9 Autres Assurances 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 600
3 230 1623056906 62 5 1 Electricité 1 600
3 230 1623056906 62 5 2 Eau 600
3 230 1623056906 62 5 3 Gaz 400
62 6 Dépenses de communication 7 400
3 230 1623056906 62 6 1 Frais postaux 200
3 230 1623056906 62 6 21 Téléphone 7 000
3 230 1623056906 62 6 22 Télex, télécopie 200
62 7 Loyers et charges locatives 30 000
3 230 1623056906 62 7 1 Loyer des logements 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 7 400
3 230 1623056906 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 500
3 230 1623056906 62 9 6 Frais de réception 1 900
3 230 1623056906 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

1623127960 Assemblée Générale ONU et UA 70 000


Dépenses de fonctionnement 70 000
62 Achats de biens et services 70 000
62 8 Frais de transport et de mission 50 000
3 230 1623127960 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
3 230 1623127960 62 9 6 Frais de réception 5 000
3 230 1623127960 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

1623128944 Ambassade Genève 250 000


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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 505 119


1623128944 Ambassade Genève 250 000
Dépenses de personnel 50 000
61 Dépenses de personnel 50 000
61 1 Traitements et salaires 20 000
2 230 1623128944 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 20 000
61 3 Indemnités et primes 10 000
2 230 1623128944 61 3 9 Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs 10 000
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 20 000
2 230 1623128944 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 20 000
Dépenses de fonctionnement 200 000
62 Achats de biens et services 200 000
62 1 Fournitures 200 000
3 230 1623128944 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 200 000

1623129981 Ambassade de Djeddah 97 009


Dépenses de personnel 42 009
61 Dépenses de personnel 42 009
61 1 Traitements et salaires 27 009
2 230 1623129981 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 27 009
61 3 Indemnités et primes 5 000
2 230 1623129981 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 5 000
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 10 000
2 230 1623129981 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 10 000
Dépenses de fonctionnement 55 000
24 Cession du matériel et mobilier 1 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 500
3 230 1623129981 24 1 2 Mobilier et matériel de bureau 1 500
62 Achats de biens et services 53 500
62 1 Fournitures 2 800
3 230 1623129981 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 230 1623129981 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 230 1623129981 62 1 31 Impression 300
3 230 1623129981 62 1 4 Abonnement 200
3 230 1623129981 62 1 5 Habillement 200
3 230 1623129981 62 1 6 Pharmacie 100
3 230 1623129981 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 230 1623129981 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 230 1623129981 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 300
3 230 1623129981 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
3 230 1623129981 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 4 Assurances 3 000
3 230 1623129981 62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat 1 000
3 230 1623129981 62 4 31 Assurance des bâtiments 1 000
3 230 1623129981 62 4 41 Assurance des véhicules 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 4 400
3 230 1623129981 62 5 1 Electricité 3 000
3 230 1623129981 62 5 2 Eau 1 000
3 230 1623129981 62 5 3 Gaz 400
62 6 Dépenses de communication 3 200
3 230 1623129981 62 6 1 Frais postaux 200
3 230 1623129981 62 6 21 Téléphone 3 000
62 7 Loyers et charges locatives 35 000
3 230 1623129981 62 7 1 Loyer des logements 35 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 500
3 230 1623129981 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 500
3 230 1623129981 62 9 6 Frais de réception 1 000
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 505 119


1623129981 Ambassade de Djeddah 97 009
Dépenses de fonctionnement 55 000
62 Achats de biens et services 53 500
62 9 Autres achats de biens et services 3 500
3 230 1623129981 62 9 9 Dépenses diverses 2 000

166212860011011 Réhabilitation et équipement d'un bâtiment au Ministère des Affaires Etrangères et de l'intégration Régionale 40 000
Investissements exécutés par l'Etat 40 000
23 Cession des immeubles 40 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 40 000
5 230 166212860011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 40 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 310 Défense Nationale et Anciens Combattants 26 032 375


2111016101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 310 2111016101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 310 2111016101 62 9 6 Frais de réception 6 000

2112016101 Cabinet 2 454 395


Dépenses de personnel 12 000
61 Dépenses de personnel 12 000
61 1 Traitements et salaires 12 000
2 310 2112016101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
Dépenses de fonctionnement 2 442 395
62 Achats de biens et services 2 442 395
62 1 Fournitures 5 820
3 310 2112016101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 595
3 310 2112016101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 310 2112016101 62 1 31 Impression 300
3 310 2112016101 62 1 32 Documentation 200
3 310 2112016101 62 1 5 Habillement 500
3 310 2112016101 62 1 83 Carburant et lubrifiants des véhicules militaires 2 000
3 310 2112016101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 225
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 800
3 310 2112016101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 310 2112016101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 310 2112016101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 800
3 310 2112016101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 6 Dépenses de communication 2 220
3 310 2112016101 62 6 1 Frais postaux 120
3 310 2112016101 62 6 21 Téléphone 1 600
3 310 2112016101 62 6 22 Télex, télécopie 500
62 8 Frais de transport et de mission 8 000
3 310 2112016101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 3 000
3 310 2112016101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 422 555
3 310 2112016101 62 9 31 Fonds politiques 2 422 155
3 310 2112016101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 400

2121006101 Etat-Major général des Forces Armées Togolaises 17 746 928


Dépenses de personnel 10 426 367
61 Dépenses de personnel 10 426 367
61 1 Traitements et salaires 6 815 478
2 310 2121006101 61 1 31 Solde des militaires 6 815 478
61 3 Indemnités et primes 1 625 000
2 310 2121006101 61 3 13 Indemnités liées aux fonctions militaires 1 625 000
61 4 Cotisations sociales 1 135 913
2 310 2121006101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 135 913
61 6 Prestations familiales 849 976
2 310 2121006101 61 6 1 Allocations familiales 849 976
Dépenses de fonctionnement 7 320 561
24 Cession du matériel et mobilier 112 100
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 8 800
3 310 2121006101 24 1 21 Mobilier de bureau 4 400

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 310 Défense Nationale et Anciens Combattants 26 032 375


2121006101 Etat-Major général des Forces Armées Togolaises 17 746 928
Dépenses de fonctionnement 7 320 561
24 Cession du matériel et mobilier 112 100
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 8 800
3 310 2121006101 24 1 22 Matériel de bureau 4 400
24 2 Matériel informatique de bureau 3 300
3 310 2121006101 24 2 2 logiciel informatique 3 300
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 100 000
3 310 2121006101 24 3 2 Voitures 100 000
25 Cession d'équipements militaires 75 000
25 3 Mobilier, matériel et équipements militaires 75 000
3 310 2121006101 25 3 21 Armements et munitions 50 000
3 310 2121006101 25 3 22 Petits outillages 25 000
62 Achats de biens et services 7 083 461
62 1 Fournitures 3 896 960
3 310 2121006101 62 1 11 Fournitures de bureau 20 000
3 310 2121006101 62 1 12 Fournitures informatiques 5 500
3 310 2121006101 62 1 31 Impression 3 000
3 310 2121006101 62 1 32 Documentation 1 400
3 310 2121006101 62 1 4 Abonnement 2 200
3 310 2121006101 62 1 5 Habillement 319 000
3 310 2121006101 62 1 6 Pharmacie 100 000
3 310 2121006101 62 1 7 Alimentation et hébergement 2 244 860
3 310 2121006101 62 1 83 Carburant et lubrifiants des véhicules militaires 1 200 000
3 310 2121006101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 125 756
3 310 2121006101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 28 000
3 310 2121006101 62 2 3 Entretien des bureaux 17 200
3 310 2121006101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 10 000
3 310 2121006101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 7 500
3 310 2121006101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 6 000
3 310 2121006101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 130 000
3 310 2121006101 62 2 77 Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires 916 056
3 310 2121006101 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 11 000
62 3 Prestations de services 207 000
3 310 2121006101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 50 000
3 310 2121006101 62 3 4 Frais de développement des programmes informatiques 7 000
3 310 2121006101 62 3 91 Frais d'hospitalisation au Togo et hors du Togo 150 000
62 4 Assurances 220 000
3 310 2121006101 62 4 42 Assurance des aéronefs 220 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 830 400
3 310 2121006101 62 5 1 Electricité 580 000
3 310 2121006101 62 5 2 Eau 230 400
3 310 2121006101 62 5 3 Gaz 20 000
62 6 Dépenses de communication 111 000
3 310 2121006101 62 6 1 Frais postaux 500
3 310 2121006101 62 6 21 Téléphone 110 000
3 310 2121006101 62 6 22 Télex, télécopie 500
62 8 Frais de transport et de mission 234 895
3 310 2121006101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 65 000
3 310 2121006101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 40 000
3 310 2121006101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 129 895
62 9 Autres achats de biens et services 457 450
3 310 2121006101 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 5 750
3 310 2121006101 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 27 500
3 310 2121006101 62 9 6 Frais de réception 24 200
3 310 2121006101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 400 000
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 310 Défense Nationale et Anciens Combattants 26 032 375


2121006101 Etat-Major général des Forces Armées Togolaises 17 746 928
Dépenses de fonctionnement 7 320 561
66 Charges exceptionnelles 50 000
66 2 Condamnations et transactions 50 000
3 310 2121006101 66 2 1 Dommages et intérêts versés aux tiers suite aux accidents causés par les véhicules de l'Etat 50 000

2522030101 Etat Major de la Gendarmerie Nationale 5 819 911


Dépenses de personnel 4 129 620
61 Dépenses de personnel 4 129 620
61 1 Traitements et salaires 2 761 016
2 310 2522030101 61 1 32 Solde des gendarmes 2 761 016
61 3 Indemnités et primes 530 364
2 310 2522030101 61 3 13 Indemnités liées aux fonctions militaires 530 364
61 4 Cotisations sociales 460 169
2 310 2522030101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 460 169
61 6 Prestations familiales 378 071
2 310 2522030101 61 6 1 Allocations familiales 378 071
Dépenses de fonctionnement 1 690 291
24 Cession du matériel et mobilier 25 300
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 16 500
3 310 2522030101 24 1 21 Mobilier de bureau 11 000
3 310 2522030101 24 1 22 Matériel de bureau 5 500
24 2 Matériel informatique de bureau 6 600
3 310 2522030101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 300
3 310 2522030101 24 2 2 logiciel informatique 3 300
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 200
3 310 2522030101 24 4 2 Outillages techniques 2 200
62 Achats de biens et services 1 664 991
62 1 Fournitures 914 522
3 310 2522030101 62 1 11 Fournitures de bureau 62 117
3 310 2522030101 62 1 12 Fournitures informatiques 10 000
3 310 2522030101 62 1 31 Impression 10 000
3 310 2522030101 62 1 32 Documentation 5 000
3 310 2522030101 62 1 4 Abonnement 3 000
3 310 2522030101 62 1 5 Habillement 40 000
3 310 2522030101 62 1 6 Pharmacie 40 000
3 310 2522030101 62 1 7 Alimentation et hébergement 394 405
3 310 2522030101 62 1 83 Carburant et lubrifiants des véhicules militaires 350 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 50 000
3 310 2522030101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 15 000
3 310 2522030101 62 2 3 Entretien des bureaux 5 000
3 310 2522030101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 2 000
3 310 2522030101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 310 2522030101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 310 2522030101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 25 000
62 3 Prestations de services 64 343
3 310 2522030101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 10 000
3 310 2522030101 62 3 4 Frais de développement des programmes informatiques 3 000
3 310 2522030101 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 1 000
3 310 2522030101 62 3 91 Frais d'hospitalisation au Togo et hors du Togo 50 343
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 416 126
3 310 2522030101 62 5 1 Electricité 317 550
3 310 2522030101 62 5 2 Eau 98 576
62 6 Dépenses de communication 86 000
3 310 2522030101 62 6 1 Frais postaux 1 000
3 310 2522030101 62 6 21 Téléphone 80 000
3 310 2522030101 62 6 Télex, télécopie 5 000
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 310 Défense Nationale et Anciens Combattants 26 032 375


2522030101 Etat Major de la Gendarmerie Nationale 5 819 911
Dépenses de fonctionnement 1 690 291
62 Achats de biens et services 1 664 991
62 6 Dépenses de communication 86 000
22
62 8 Frais de transport et de mission 115 000
3 310 2522030101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 30 000
3 310 2522030101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 25 000
3 310 2522030101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 60 000
62 9 Autres achats de biens et services 19 000
3 310 2522030101 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 2 000
3 310 2522030101 62 9 6 Frais de réception 7 000
3 310 2522030101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 10 000

2922031101 Anciens Combattants et Anciens Militaires 3 461


Dépenses de personnel 1 854
61 Dépenses de personnel 1 854
61 1 Traitements et salaires 1 854
2 310 2922031101 61 1 31 Solde des militaires 1 854
Dépenses de fonctionnement 1 607
24 Cession du matériel et mobilier 100
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 100
3 310 2922031101 24 1 1 Mobilier et matériel de logement 100
62 Achats de biens et services 1 507
62 1 Fournitures 140
3 310 2922031101 62 1 11 Fournitures de bureau 140
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 100
3 310 2922031101 62 2 3 Entretien des bureaux 100
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 167
3 310 2922031101 62 5 1 Electricité 87
3 310 2922031101 62 5 2 Eau 80
62 6 Dépenses de communication 100
3 310 2922031101 62 6 21 Téléphone 100
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 310 2922031101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 1 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 410 Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales 1 920 793


3611017101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 410 3611017101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 410 3611017101 62 9 6 Frais de réception 6 000

3612017101 Cabinet 109 330


Dépenses de personnel 29 910
61 Dépenses de personnel 29 910
61 1 Traitements et salaires 25 003
2 410 3612017101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 15 000
2 410 3612017101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 6 800
2 410 3612017101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 683
2 410 3612017101 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 1 520
61 3 Indemnités et primes 3 252
2 410 3612017101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 640
2 410 3612017101 61 3 123 Indemnités de véhicule 612
61 4 Cotisations sociales 1 394
2 410 3612017101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 133
2 410 3612017101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 261
61 6 Prestations familiales 261
2 410 3612017101 61 6 1 Allocations familiales 242
2 410 3612017101 61 6 3 Allocations de salaire unique 19
Dépenses de fonctionnement 79 420
24 Cession du matériel et mobilier 1 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 410 3612017101 24 4 2 Outillages techniques 1 000
62 Achats de biens et services 63 420
62 1 Fournitures 7 120
3 410 3612017101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 410 3612017101 62 1 31 Impression 400
3 410 3612017101 62 1 32 Documentation 300
3 410 3612017101 62 1 4 Abonnement 200
3 410 3612017101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 720
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 800
3 410 3612017101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 410 3612017101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 300
3 410 3612017101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 800
3 410 3612017101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 700
3 410 3612017101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 410 3612017101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 6 Dépenses de communication 3 500
3 410 3612017101 62 6 21 Téléphone 1 500
3 410 3612017101 62 6 23 Internet 2 000
62 8 Frais de transport et de mission 46 000
3 410 3612017101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 20 000
3 410 3612017101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 20 000
3 410 3612017101 62 8 23 Frais de représentation 6 000
66 Charges exceptionnelles 15 000
66 9 Autres charges exceptionnelles 15 000
3 410 3612017101 66 9 91 Protection des libertés et Assistance Civile 15 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 410 Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales 1 920 793


361201710149010 Secrétariat Administratif Permanent de la CENI 30 000
Dépenses de transfert 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
4 410 361201710149010 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

371201790044301 Union des Communes du Togo 10 000


Dépenses de transfert 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
4 410 371201790044301 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

3222036101 Direction des Affaires Communes 113 335


Dépenses de personnel 26 224
61 Dépenses de personnel 26 224
61 1 Traitements et salaires 21 273
2 410 3222036101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 20 748
2 410 3222036101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 525
61 3 Indemnités et primes 360
2 410 3222036101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
61 4 Cotisations sociales 3 535
2 410 3222036101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 3 458
2 410 3222036101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 77
61 6 Prestations familiales 1 056
2 410 3222036101 61 6 1 Allocations familiales 960
2 410 3222036101 61 6 3 Allocations de salaire unique 96
Dépenses de fonctionnement 87 111
24 Cession du matériel et mobilier 12 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 000
3 410 3222036101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 410 3222036101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 000
3 410 3222036101 24 3 2 Voitures 6 000
62 Achats de biens et services 75 111
62 1 Fournitures 7 300
3 410 3222036101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 410 3222036101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 200
3 410 3222036101 62 1 4 Abonnement 100
3 410 3222036101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 500
3 410 3222036101 62 2 3 Entretien des bureaux 750
3 410 3222036101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 750
3 410 3222036101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 750
3 410 3222036101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 250
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 52 111
3 410 3222036101 62 5 1 Electricité 37 960
3 410 3222036101 62 5 2 Eau 14 151
62 6 Dépenses de communication 12 200
3 410 3222036101 62 6 1 Frais postaux 200
3 410 3222036101 62 6 21 Téléphone 12 000

3623058101 Direction de l'administration Territoriale 298 875


Dépenses de personnel 216 215
61 Dépenses de personnel 216 215
61 1 Traitements et salaires 128 602
2 410 3623058101 61 1 Salaire de base des fonctionnaires 100 791
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Section 410 Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales 1 920 793


3623058101 Direction de l'administration Territoriale 298 875
Dépenses de personnel 216 215
61 Dépenses de personnel 216 215
61 1 Traitements et salaires 128 602
21
2 410 3623058101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 20 034
2 410 3623058101 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 7 777
61 3 Indemnités et primes 48 780
2 410 3623058101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 48 780
61 4 Cotisations sociales 27 529
2 410 3623058101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 21 983
2 410 3623058101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 5 546
61 6 Prestations familiales 11 304
2 410 3623058101 61 6 1 Allocations familiales 11 304
Dépenses de fonctionnement 82 660
24 Cession du matériel et mobilier 8 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 000
3 410 3623058101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 410 3623058101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 5 000
3 410 3623058101 24 4 9 Autres matériels et mobiliers non vezntillés 5 000
62 Achats de biens et services 74 660
62 1 Fournitures 22 160
3 410 3623058101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 410 3623058101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 410 3623058101 62 1 31 Impression 100
3 410 3623058101 62 1 4 Abonnement 60
3 410 3623058101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
3 410 3623058101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 18 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 500
3 410 3623058101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 410 3623058101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 410 3623058101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 410 3623058101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
3 410 3623058101 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

2623059101 Direction des Affaires Electorales 20 406


Dépenses de personnel 14 146
61 Dépenses de personnel 14 146
61 1 Traitements et salaires 10 590
2 410 2623059101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 10 590
61 3 Indemnités et primes 1 440
2 410 2623059101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 972
2 410 2623059101 61 3 123 Indemnités de véhicule 468
61 4 Cotisations sociales 1 765
2 410 2623059101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 765
61 6 Prestations familiales 351
2 410 2623059101 61 6 1 Allocations familiales 322
2 410 2623059101 61 6 3 Allocations de salaire unique 29
Dépenses de fonctionnement 6 260
24 Cession du matériel et mobilier 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 410 2623059101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 4 260
62 1 Fournitures 1 610
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Section 410 Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales 1 920 793


2623059101 Direction des Affaires Electorales 20 406
Dépenses de fonctionnement 6 260
62 Achats de biens et services 4 260
62 1 Fournitures 1 610
3 410 2623059101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 410 2623059101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 410 2623059101 62 1 31 Impression 150
3 410 2623059101 62 1 4 Abonnement 60
3 410 2623059101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 410 2623059101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 410 2623059101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 410 2623059101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 410 2623059101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 650
3 410 2623059101 62 6 1 Frais postaux 150
3 410 2623059101 62 6 21 Téléphone 500

3623060101 Direction des Affaires politiques et de la Sécurité Civile 139 300


Dépenses de personnel 132 290
61 Dépenses de personnel 132 290
61 1 Traitements et salaires 13 893
2 410 3623060101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 13 893
61 3 Indemnités et primes 115 588
2 410 3623060101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900
2 410 3623060101 61 3 123 Indemnités de véhicule 540
2 410 3623060101 61 3 9 Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs 114 148
61 4 Cotisations sociales 2 315
2 410 3623060101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 315
61 6 Prestations familiales 494
2 410 3623060101 61 6 1 Allocations familiales 456
2 410 3623060101 61 6 3 Allocations de salaire unique 38
Dépenses de fonctionnement 7 010
62 Achats de biens et services 7 010
62 1 Fournitures 4 000
3 410 3623060101 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 410 3623060101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 410 3623060101 62 1 32 Documentation 1 000
3 410 3623060101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 960
3 410 3623060101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 410 3623060101 62 2 3 Entretien des bureaux 460
3 410 3623060101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 410 3623060101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
62 6 Dépenses de communication 1 050
3 410 3623060101 62 6 1 Frais postaux 50
3 410 3623060101 62 6 21 Téléphone 1 000

3623061101 Direction de la Documentation & du Dépôt Légal 14 236


Dépenses de personnel 7 140
61 Dépenses de personnel 7 140
61 1 Traitements et salaires 5 400
2 410 3623061101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 5 400
61 3 Indemnités et primes 576
2 410 3623061101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 410 3623061101 61 3 123 Indemnités de véhicule 216

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 410 Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales 1 920 793


3623061101 Direction de la Documentation & du Dépôt Légal 14 236
Dépenses de personnel 7 140
61 Dépenses de personnel 7 140
61 4 Cotisations sociales 900
2 410 3623061101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 900
61 6 Prestations familiales 264
2 410 3623061101 61 6 1 Allocations familiales 240
2 410 3623061101 61 6 3 Allocations de salaire unique 24
Dépenses de fonctionnement 7 096
62 Achats de biens et services 7 096
62 1 Fournitures 3 846
3 410 3623061101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 410 3623061101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 410 3623061101 62 1 31 Impression 500
3 410 3623061101 62 1 4 Abonnement 60
3 410 3623061101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 386
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 500
3 410 3623061101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 410 3623061101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 410 3623061101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 410 3623061101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 410 3623061101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 750
3 410 3623061101 62 6 21 Téléphone 750

3623062101 Direction de la Décentralisation 27 631


Dépenses de personnel 11 588
61 Dépenses de personnel 11 588
61 1 Traitements et salaires 8 965
2 410 3623062101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 8 965
61 3 Indemnités et primes 1 080
2 410 3623062101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
2 410 3623062101 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
61 4 Cotisations sociales 1 468
2 410 3623062101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 468
61 6 Prestations familiales 75
2 410 3623062101 61 6 1 Allocations familiales 72
2 410 3623062101 61 6 3 Allocations de salaire unique 3
Dépenses de fonctionnement 16 043
24 Cession du matériel et mobilier 4 300
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 410 3623062101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 300
3 410 3623062101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 300
62 Achats de biens et services 11 743
62 1 Fournitures 5 955
3 410 3623062101 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 410 3623062101 62 1 12 Fournitures informatiques 300
3 410 3623062101 62 1 31 Impression 100
3 410 3623062101 62 1 4 Abonnement 160
3 410 3623062101 62 1 7 Alimentation et hébergement 760
3 410 3623062101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 835
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
3 410 3623062101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 410 3623062101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 410 3623062101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500

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Section 410 Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales 1 920 793


3623062101 Direction de la Décentralisation 27 631
Dépenses de fonctionnement 16 043
62 Achats de biens et services 11 743
62 3 Prestations de services 300
3 410 3623062101 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 300
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 728
3 410 3623062101 62 5 1 Electricité 1 200
3 410 3623062101 62 5 2 Eau 528
62 6 Dépenses de communication 1 660
3 410 3623062101 62 6 1 Frais postaux 120
3 410 3623062101 62 6 21 Téléphone 800
3 410 3623062101 62 6 22 Télex, télécopie 140
3 410 3623062101 62 6 23 Internet 600
62 9 Autres achats de biens et services 600
3 410 3623062101 62 9 9 Dépenses diverses 600

366301990011011 Equipement des bureaux de Préfets et Secrétaires Généraux des préfectures (Tandjoaré, Kpendjal, Kéran, Dan 25 000
Investissements exécutés par l'Etat 25 000
23 Cession des immeubles 25 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 25 000
5 410 366301990011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 25 000

366302090011011 Equipement des résidences des Préfets et Sous-Préfets (Yoto, Wawa, Danyi Tchamba, Bassar, Kpélé Akata, Aké 25 000
Investissements exécutés par l'Etat 25 000
23 Cession des immeubles 25 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de logement(civils et militaires 25 000
5 410 366302090011011 23 2 1 Batiments administratifs à usage de logement 25 000

216701490033083 Projet d'appui au processus électoral 500 000


Investissements exécutés par l'Etat 500 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 500 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 500 000
5 410 216701490033083 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 500 000

346701760033013 Appui au processus de la décentralisation au Togo (Projet APRODECT) 400 000


Investissements exécutés par l'Etat 400 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 400 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 400 000
5 410 346701760033013 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 400 000

9393015101 Eclairage de la ville de Lomé 100 000


Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 410 9393015101 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

9393016900 Appui aux partis politiques 100 000


Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 410 9393016900 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 520 320


2711018101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 420 2711018101 61 1 23 Salaire des agents temporaires 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 420 2711018101 62 9 6 Frais de réception 6 000

2712018101 Cabinet 182 529


Dépenses de personnel 57 884
61 Dépenses de personnel 57 884
61 1 Traitements et salaires 40 779
2 420 2712018101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 420 2712018101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 24 711
2 420 2712018101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 4 068
61 3 Indemnités et primes 10 926
2 420 2712018101 61 3 121 Indemnités de sujétion 4 929
2 420 2712018101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 820
2 420 2712018101 61 3 123 Indemnités de véhicule 396
2 420 2712018101 61 3 124 Indemnités de logement 2 196
2 420 2712018101 61 3 25 Primes d'ancienneté 585
61 4 Cotisations sociales 5 613
2 420 2712018101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 4 942
2 420 2712018101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 671
61 6 Prestations familiales 566
2 420 2712018101 61 6 1 Allocations familiales 528
2 420 2712018101 61 6 3 Allocations de salaire unique 38
Dépenses de fonctionnement 124 645
24 Cession du matériel et mobilier 9 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 6 000
3 420 2712018101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
3 420 2712018101 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 500
3 420 2712018101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
3 420 2712018101 24 2 2 logiciel informatique 1 500
62 Achats de biens et services 115 145
62 1 Fournitures 29 450
3 420 2712018101 62 1 11 Fournitures de bureau 6 000
3 420 2712018101 62 1 12 Fournitures informatiques 4 250
3 420 2712018101 62 1 31 Impression 8 000
3 420 2712018101 62 1 32 Documentation 5 000
3 420 2712018101 62 1 4 Abonnement 700
3 420 2712018101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 14 000
3 420 2712018101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 500
3 420 2712018101 62 2 3 Entretien des bureaux 3 000
3 420 2712018101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 420 2712018101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 2 000
3 420 2712018101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 3 000
3 420 2712018101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 5 445
3 420 2712018101 62 5 1 Electricité 5 099
3 420 2712018101 62 5 2 Eau 346
62 6 Dépenses de communication 6 250

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 520 320


2712018101 Cabinet 182 529
Dépenses de fonctionnement 124 645
62 Achats de biens et services 115 145
62 6 Dépenses de communication 6 250
3 420 2712018101 62 6 1 Frais postaux 250
3 420 2712018101 62 6 21 Téléphone 6 000
62 8 Frais de transport et de mission 60 000
3 420 2712018101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 30 000
3 420 2712018101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 30 000

271201810149012 Commission Nationale pour l'OHADA 10 000


Dépenses de transfert 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
4 420 271201810149012 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

2723067101 Inspection Générale des Services Judiciaires 18 900


Dépenses de fonctionnement 18 900
24 Cession du matériel et mobilier 9 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 420 2723067101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 420 2723067101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 420 2723067101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 000
3 420 2723067101 24 3 2 Voitures 6 000
62 Achats de biens et services 9 400
62 1 Fournitures 5 400
3 420 2723067101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 100
3 420 2723067101 62 1 12 Fournitures informatiques 900
3 420 2723067101 62 1 31 Impression 500
3 420 2723067101 62 1 32 Documentation 200
3 420 2723067101 62 1 4 Abonnement 200
3 420 2723067101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 000
3 420 2723067101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 420 2723067101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 420 2723067101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 420 2723067101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 420 2723067101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 420 2723067101 62 6 21 Téléphone 1 000

2723069101 Direction de la Législation et des Etudes 8 800


Dépenses de fonctionnement 8 800
24 Cession du matériel et mobilier 4 300
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 300
3 420 2723069101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 420 2723069101 24 1 22 Matériel de bureau 800
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 420 2723069101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 4 500
62 1 Fournitures 2 900
3 420 2723069101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 420 2723069101 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 420 2723069101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 100

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 520 320


2723069101 Direction de la Législation et des Etudes 8 800
Dépenses de fonctionnement 8 800
62 Achats de biens et services 4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 420 2723069101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 420 2723069101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 420 2723069101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 420 2723069101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 600

2723071101 Direction de l'Administration Pénitentiaire 214 510


Dépenses de personnel 82 457
61 Dépenses de personnel 82 457
61 1 Traitements et salaires 64 823
2 420 2723071101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 64 823
61 3 Indemnités et primes 5 956
2 420 2723071101 61 3 25 Primes d'ancienneté 5 956
61 4 Cotisations sociales 11 678
2 420 2723071101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 11 678
Dépenses de fonctionnement 132 053
24 Cession du matériel et mobilier 5 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 000
3 420 2723071101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 420 2723071101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 420 2723071101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 420 2723071101 24 4 2 Outillages techniques 1 000
62 Achats de biens et services 126 553
62 1 Fournitures 45 120
3 420 2723071101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 420 2723071101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 200
3 420 2723071101 62 1 4 Abonnement 70
3 420 2723071101 62 1 6 Pharmacie 8 000
3 420 2723071101 62 1 7 Alimentation et hébergement 28 350
3 420 2723071101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 000
3 420 2723071101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 420 2723071101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 420 2723071101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 420 2723071101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 66 933
3 420 2723071101 62 5 1 Electricité 13 063
3 420 2723071101 62 5 2 Eau 50 670
3 420 2723071101 62 5 3 Gaz 3 200
62 6 Dépenses de communication 4 000
3 420 2723071101 62 6 21 Téléphone 4 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 500
3 420 2723071101 62 9 9 Dépenses diverses 5 500

2723073101 Tribunaux de Première Instance de Première Classe 219 912


Dépenses de personnel 188 864
61 Dépenses de personnel 188 864
61 1 Traitements et salaires 111 616
2 420 2723073101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 107 982
2 420 2723073101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 3 634
61 3 Indemnités et primes 51 691
2 420 2723073101 61 3 121 Indemnités de sujétion 21 596
Page 89 de 328
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 520 320


2723073101 Tribunaux de Première Instance de Première Classe 219 912
Dépenses de personnel 188 864
61 Dépenses de personnel 188 864
61 3 Indemnités et primes 51 691
2 420 2723073101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 10 720
2 420 2723073101 61 3 123 Indemnités de véhicule 7 320
2 420 2723073101 61 3 124 Indemnités de logement 11 520
2 420 2723073101 61 3 25 Primes d'ancienneté 535
61 4 Cotisations sociales 22 195
2 420 2723073101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 21 596
2 420 2723073101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 599
61 6 Prestations familiales 3 362
2 420 2723073101 61 6 1 Allocations familiales 3 240
2 420 2723073101 61 6 3 Allocations de salaire unique 122
Dépenses de fonctionnement 31 048
24 Cession du matériel et mobilier 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 420 2723073101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 29 048
62 1 Fournitures 14 500
3 420 2723073101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 420 2723073101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 420 2723073101 62 1 31 Impression 2 500
3 420 2723073101 62 1 5 Habillement 5 000
3 420 2723073101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 000
3 420 2723073101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 420 2723073101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 8 258
3 420 2723073101 62 5 1 Electricité 6 258
3 420 2723073101 62 5 2 Eau 2 000
62 6 Dépenses de communication 2 290
3 420 2723073101 62 6 1 Frais postaux 40
3 420 2723073101 62 6 21 Téléphone 2 250

2723074101 Tribunaux de Première Instance de Deuxième Classe 177 727


Dépenses de personnel 121 763
61 Dépenses de personnel 121 763
61 1 Traitements et salaires 74 159
2 420 2723074101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 72 977
2 420 2723074101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 182
61 3 Indemnités et primes 31 045
2 420 2723074101 61 3 121 Indemnités de sujétion 14 595
2 420 2723074101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 7 020
2 420 2723074101 61 3 123 Indemnités de véhicule 4 860
2 420 2723074101 61 3 124 Indemnités de logement 4 392
2 420 2723074101 61 3 25 Primes d'ancienneté 178
61 4 Cotisations sociales 14 790
2 420 2723074101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 14 595
2 420 2723074101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 195
61 6 Prestations familiales 1 769
2 420 2723074101 61 6 1 Allocations familiales 1 680
2 420 2723074101 61 6 3 Allocations de salaire unique 89
Dépenses de fonctionnement 55 964
24 Cession du matériel et mobilier 8 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 4 000

Page 90 de 328
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 520 320


2723074101 Tribunaux de Première Instance de Deuxième Classe 177 727
Dépenses de fonctionnement 55 964
24 Cession du matériel et mobilier 8 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 4 000
3 420 2723074101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 420 2723074101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000
3 420 2723074101 24 2 1 Matériel micro informatique 4 000
62 Achats de biens et services 47 964
62 1 Fournitures 16 000
3 420 2723074101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 420 2723074101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 000
3 420 2723074101 62 1 31 Impression 2 000
3 420 2723074101 62 1 32 Documentation 1 000
3 420 2723074101 62 1 4 Abonnement 800
3 420 2723074101 62 1 5 Habillement 5 000
3 420 2723074101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 600
3 420 2723074101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 800
3 420 2723074101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 420 2723074101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 800
3 420 2723074101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 21 014
3 420 2723074101 62 5 1 Electricité 14 711
3 420 2723074101 62 5 2 Eau 6 303
62 6 Dépenses de communication 3 350
3 420 2723074101 62 6 1 Frais postaux 350
3 420 2723074101 62 6 21 Téléphone 3 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 000
3 420 2723074101 62 9 9 Dépenses diverses 3 000

2723075101 Tribunaux de Première Instance de Troisième Classe 150 306


Dépenses de personnel 126 628
61 Dépenses de personnel 126 628
61 1 Traitements et salaires 77 670
2 420 2723075101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 77 670
61 3 Indemnités et primes 30 822
2 420 2723075101 61 3 121 Indemnités de sujétion 15 534
2 420 2723075101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 7 200
2 420 2723075101 61 3 123 Indemnités de véhicule 4 500
2 420 2723075101 61 3 124 Indemnités de logement 3 588
61 4 Cotisations sociales 15 534
2 420 2723075101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 15 534
61 6 Prestations familiales 2 602
2 420 2723075101 61 6 1 Allocations familiales 2 496
2 420 2723075101 61 6 3 Allocations de salaire unique 106
Dépenses de fonctionnement 23 678
24 Cession du matériel et mobilier 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 420 2723075101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 21 678
62 1 Fournitures 12 000
3 420 2723075101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 420 2723075101 62 1 31 Impression 2 000
3 420 2723075101 62 1 32 Documentation 1 000
3 420 2723075101 62 1 5 Habillement 5 000
3 420 2723075101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 520 320


2723075101 Tribunaux de Première Instance de Troisième Classe 150 306
Dépenses de fonctionnement 23 678
62 Achats de biens et services 21 678
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 420 2723075101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 420 2723075101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 420 2723075101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 4 178
3 420 2723075101 62 5 1 Electricité 3 882
3 420 2723075101 62 5 2 Eau 296
62 6 Dépenses de communication 3 500
3 420 2723075101 62 6 1 Frais postaux 500
3 420 2723075101 62 6 21 Téléphone 3 000

3223130101 Direction des Affaires Communes 8 000


Dépenses de fonctionnement 8 000
24 Cession du matériel et mobilier 3 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 500
3 420 3223130101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 420 3223130101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 4 500
62 1 Fournitures 4 000
3 420 3223130101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 420 3223130101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 420 3223130101 62 1 31 Impression 500
3 420 3223130101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 500
3 420 3223130101 62 2 3 Entretien des bureaux 500

2723132101 Tribunal du Travail 7 000


Dépenses de fonctionnement 7 000
24 Cession du matériel et mobilier 3 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 000
3 420 2723132101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 420 2723132101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 4 000
62 1 Fournitures 4 000
3 420 2723132101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 420 2723132101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 420 2723132101 62 1 31 Impression 700
3 420 2723132101 62 1 32 Documentation 300
3 420 2723132101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000

2723133101 Tribunal pour enfant 8 000


Dépenses de fonctionnement 8 000
24 Cession du matériel et mobilier 3 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 000
3 420 2723133101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 420 2723133101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 1 Fournitures 5 000
3 420 2723133101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 420 2723133101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 420 2723133101 62 1 31 Impression 700
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 520 320


2723133101 Tribunal pour enfant 8 000
Dépenses de fonctionnement 8 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 1 Fournitures 5 000
3 420 2723133101 62 1 32 Documentation 300
3 420 2723133101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000

2723134101 Direction de la Nationalité et du Sceau 8 000


Dépenses de fonctionnement 8 000
24 Cession du matériel et mobilier 1 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 000
3 420 2723134101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
62 Achats de biens et services 7 000
62 1 Fournitures 4 800
3 420 2723134101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 420 2723134101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 420 2723134101 62 1 4 Abonnement 200
3 420 2723134101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 200
3 420 2723134101 62 2 3 Entretien des bureaux 800
3 420 2723134101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 800
3 420 2723134101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 600

2723135101 Direction des Affaires Civiles, Sociales et Commerciales 6 000


Dépenses de fonctionnement 6 000
24 Cession du matériel et mobilier 3 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 000
3 420 2723135101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 420 2723135101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 3 000
62 1 Fournitures 3 000
3 420 2723135101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 420 2723135101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 420 2723135101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000

2723136101 Direction des Affaires Penales et des Grâces 6 000


Dépenses de fonctionnement 6 000
24 Cession du matériel et mobilier 3 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 000
3 420 2723136101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 420 2723136101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 3 000
62 1 Fournitures 2 500
3 420 2723136101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 420 2723136101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 500
3 420 2723136101 62 2 3 Entretien des bureaux 500

2723137101 Direction du Contentieux Administratif 6 000


Dépenses de fonctionnement 6 000
24 Cession du matériel et mobilier 3 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 000
3 420 2723137101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 420 2723137101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 520 320


2723137101 Direction du Contentieux Administratif 6 000
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 3 000
62 1 Fournitures 3 000
3 420 2723137101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 420 2723137101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 420 2723137101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000

2723138101 Direction de l'Accès au Droit et à la Justice 8 000


Dépenses de fonctionnement 8 000
24 Cession du matériel et mobilier 3 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 500
3 420 2723138101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 420 2723138101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 4 500
62 1 Fournitures 4 000
3 420 2723138101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 420 2723138101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 420 2723138101 62 1 31 Impression 500
3 420 2723138101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 500
3 420 2723138101 62 2 3 Entretien des bureaux 500

2723139101 Direction de la Gestion et de la Formation du Personnel Judiciaire 8 000


Dépenses de fonctionnement 8 000
24 Cession du matériel et mobilier 3 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 500
3 420 2723139101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 420 2723139101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 4 500
62 1 Fournitures 4 000
3 420 2723139101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 420 2723139101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 420 2723139101 62 1 31 Impression 500
3 420 2723139101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 500
3 420 2723139101 62 2 3 Entretien des bureaux 500

1423183101 Direction des Relations avec les Institutions de la Republique 30 846


Dépenses de personnel 24 346
61 Dépenses de personnel 24 346
61 1 Traitements et salaires 16 581
2 420 1423183101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 10 537
2 420 1423183101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 6 044
61 3 Indemnités et primes 4 397
2 420 1423183101 61 3 121 Indemnités de sujétion 2 107
2 420 1423183101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 500
2 420 1423183101 61 3 25 Primes d'ancienneté 790
61 4 Cotisations sociales 3 104
2 420 1423183101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 107
2 420 1423183101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 997
61 6 Prestations familiales 264
2 420 1423183101 61 6 1 Allocations familiales 264
Dépenses de fonctionnement 6 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 520 320


1423183101 Direction des Relations avec les Institutions de la Republique 30 846
Dépenses de fonctionnement 6 500
24 Cession du matériel et mobilier 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 500
3 420 1423183101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
62 Achats de biens et services 6 000
62 1 Fournitures 2 250
3 420 1423183101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 420 1423183101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 420 1423183101 62 1 4 Abonnement 250
3 420 1423183101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 200
3 420 1423183101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 420 1423183101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 420 1423183101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 100
3 420 1423183101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 850
3 420 1423183101 62 5 1 Electricité 1 500
3 420 1423183101 62 5 2 Eau 350
62 6 Dépenses de communication 700
3 420 1423183101 62 6 1 Frais postaux 200
3 420 1423183101 62 6 21 Téléphone 500

2731188101 Cour d'appel de Lomé 190 803


Dépenses de personnel 123 131
61 Dépenses de personnel 123 131
61 1 Traitements et salaires 71 347
2 420 2731188101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 71 347
61 3 Indemnités et primes 36 530
2 420 2731188101 61 3 121 Indemnités de sujétion 14 270
2 420 2731188101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 8 820
2 420 2731188101 61 3 123 Indemnités de véhicule 5 520
2 420 2731188101 61 3 124 Indemnités de logement 7 920
61 4 Cotisations sociales 14 269
2 420 2731188101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 14 269
61 6 Prestations familiales 985
2 420 2731188101 61 6 1 Allocations familiales 985
Dépenses de fonctionnement 67 672
24 Cession du matériel et mobilier 7 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 000
3 420 2731188101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 420 2731188101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000
3 420 2731188101 24 2 1 Matériel micro informatique 4 000
62 Achats de biens et services 60 672
62 1 Fournitures 27 750
3 420 2731188101 62 1 11 Fournitures de bureau 6 000
3 420 2731188101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 500
3 420 2731188101 62 1 31 Impression 4 000
3 420 2731188101 62 1 32 Documentation 2 000
3 420 2731188101 62 1 4 Abonnement 250
3 420 2731188101 62 1 5 Habillement 10 000
3 420 2731188101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 000
3 420 2731188101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 420 2731188101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 420 2731188101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 2 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 520 320


2731188101 Cour d'appel de Lomé 190 803
Dépenses de fonctionnement 67 672
62 Achats de biens et services 60 672
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 000
3 420 2731188101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 22 847
3 420 2731188101 62 5 1 Electricité 20 712
3 420 2731188101 62 5 2 Eau 2 135
62 6 Dépenses de communication 3 075
3 420 2731188101 62 6 1 Frais postaux 75
3 420 2731188101 62 6 21 Téléphone 3 000

2731189401 Cour d'appel de Kara 89 307


Dépenses de personnel 55 512
61 Dépenses de personnel 55 512
61 1 Traitements et salaires 33 672
2 420 2731189401 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 33 170
2 420 2731189401 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 502
61 3 Indemnités et primes 14 032
2 420 2731189401 61 3 121 Indemnités de sujétion 6 634
2 420 2731189401 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 060
2 420 2731189401 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 848
2 420 2731189401 61 3 124 Indemnités de logement 2 460
2 420 2731189401 61 3 25 Primes d'ancienneté 30
61 4 Cotisations sociales 6 716
2 420 2731189401 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 6 634
2 420 2731189401 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 82
61 6 Prestations familiales 1 092
2 420 2731189401 61 6 1 Allocations familiales 1 032
2 420 2731189401 61 6 3 Allocations de salaire unique 60
Dépenses de fonctionnement 33 795
24 Cession du matériel et mobilier 8 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 4 000
3 420 2731189401 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 420 2731189401 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000
3 420 2731189401 24 2 1 Matériel micro informatique 4 000
62 Achats de biens et services 25 795
62 1 Fournitures 21 250
3 420 2731189401 62 1 11 Fournitures de bureau 6 000
3 420 2731189401 62 1 12 Fournitures informatiques 3 000
3 420 2731189401 62 1 31 Impression 2 500
3 420 2731189401 62 1 32 Documentation 1 500
3 420 2731189401 62 1 4 Abonnement 250
3 420 2731189401 62 1 5 Habillement 5 000
3 420 2731189401 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
3 420 2731189401 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 545
3 420 2731189401 62 5 1 Electricité 745
3 420 2731189401 62 5 2 Eau 800
62 6 Dépenses de communication 1 500
3 420 2731189401 62 6 1 Frais postaux 100
3 420 2731189401 62 6 21 Téléphone 1 400

276202360011011 Aménagement et équipement de la cour d'appel de Lomé 30 000


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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 520 320


276202360011011 Aménagement et équipement de la cour d'appel de Lomé 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
23 Cession des immeubles 30 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 30 000
5 420 276202360011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 30 000

276202810011011 Construction et équipement d'un bâtiment pour la Direction de l'Administration pénitentiaire 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
23 Cession des immeubles 30 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 30 000
5 420 276202810011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 30 000

276301890011011 Equipement des tribunaux à l'intérieure du pays 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
24 Cession du matériel et mobilier 30 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 30 000
5 420 276301890011011 24 4 1 Matériel technique 30 000

276308690011011 Equipement des tribunaux de premières instances (01 de 1ère Classe, 06 de 2e Classe, 19 de 3e Classe) 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
24 Cession du matériel et mobilier 30 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 30 000
5 420 276308690011011 24 4 1 Matériel technique 30 000

276700490011022 Programme National de Modernisation de la Justice 200 000


Investissements exécutés par l'Etat 200 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 200 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 200 000
5 420 276700490011022 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 200 000

276700490033012 Programme National de Modernisation de la Justice 394 000


Investissements exécutés par l'Etat 394 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 394 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 394 000
5 420 276700490033012 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 394 000

276700490033082 Programme National de Modernisation de la Justice 440 000


Investissements exécutés par l'Etat 440 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 440 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 440 000
5 420 276700490033082 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 440 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 421 Conseil Supérieur de la Magistrature 65 608


1211007101 Hotel du Président 4 008
Dépenses de personnel 1 008
61 Dépenses de personnel 1 008
61 1 Traitements et salaires 1 008
2 421 1211007101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 008
Dépenses de fonctionnement 3 000
62 Achats de biens et services 3 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 000
3 421 1211007101 62 9 6 Frais de réception 3 000

1423007101 Cabinet 61 600


Dépenses de personnel 18 600
61 Dépenses de personnel 18 600
61 3 Indemnités et primes 18 600
2 421 1423007101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 6 600
2 421 1423007101 61 3 123 Indemnités de véhicule 2 400
2 421 1423007101 61 3 124 Indemnités de logement 6 000
2 421 1423007101 61 3 127 Indemnités de documentation 1 800
2 421 1423007101 61 3 19 Autres indemnités 1 800
Dépenses de fonctionnement 43 000
24 Cession du matériel et mobilier 3 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 000
3 421 1423007101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 421 1423007101 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
62 Achats de biens et services 40 000
62 1 Fournitures 5 500
3 421 1423007101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 421 1423007101 62 1 31 Impression 250
3 421 1423007101 62 1 32 Documentation 250
3 421 1423007101 62 1 4 Abonnement 500
3 421 1423007101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 770
3 421 1423007101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 670
3 421 1423007101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 421 1423007101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 800
3 421 1423007101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 300
62 3 Prestations de services 1 000
3 421 1423007101 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 200
3 421 1423007101 62 5 1 Electricité 2 900
3 421 1423007101 62 5 2 Eau 300
62 6 Dépenses de communication 3 530
3 421 1423007101 62 6 1 Frais postaux 30
3 421 1423007101 62 6 21 Téléphone 3 500
62 8 Frais de transport et de mission 23 000
3 421 1423007101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 10 000
3 421 1423007101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 13 000

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Section 430 Sécurité et de la Protection Civile 4 840 810


2611041101 Hotel du Ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 430 2611041101 61 1 23 Salaire des agents temporaires 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 430 2611041101 62 9 6 Frais de réception 6 000

2612039101 Cabinet 115 807


Dépenses de personnel 12 207
61 Dépenses de personnel 12 207
61 1 Traitements et salaires 12 207
2 430 2612039101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 207
Dépenses de fonctionnement 103 600
62 Achats de biens et services 103 600
62 1 Fournitures 11 400
3 430 2612039101 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 430 2612039101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 430 2612039101 62 1 31 Impression 800
3 430 2612039101 62 1 4 Abonnement 100
3 430 2612039101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 000
3 430 2612039101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 430 2612039101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 430 2612039101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 400
3 430 2612039101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 600
3 430 2612039101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 430 2612039101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 22 000
3 430 2612039101 62 5 1 Electricité 15 000
3 430 2612039101 62 5 2 Eau 7 000
62 6 Dépenses de communication 8 200
3 430 2612039101 62 6 1 Frais postaux 200
3 430 2612039101 62 6 21 Téléphone 8 000
62 8 Frais de transport et de mission 40 000
3 430 2612039101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 20 000
3 430 2612039101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
3 430 2612039101 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

261203910141428 Comité National Anti drogue 10 000


Dépenses de transfert 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
4 430 261203910141428 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

261203910149011 Agence Nationale de Renseignements 375 000


Dépenses de transfert 375 000
62 Achats de biens et services 375 000
62 9 Autres achats de biens et services 375 000
4 430 261203910149011 62 9 9 Dépenses diverses 375 000

2621007101 Direction Générale de la Police Nationale 3 080 275


Dépenses de personnel 2 773 272
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 430 Sécurité et de la Protection Civile 4 840 810


2621007101 Direction Générale de la Police Nationale 3 080 275
Dépenses de personnel 2 773 272
61 Dépenses de personnel 2 773 272
61 1 Traitements et salaires 1 351 945
2 430 2621007101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 1 351 945
61 3 Indemnités et primes 987 844
2 430 2621007101 61 3 121 Indemnités de sujétion 337 986
2 430 2621007101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 162
2 430 2621007101 61 3 124 Indemnités de logement 306 912
2 430 2621007101 61 3 21 Primes de risque 237 168
2 430 2621007101 61 3 29 Autres primes 104 616
61 4 Cotisations sociales 337 986
2 430 2621007101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 337 986
61 6 Prestations familiales 95 497
2 430 2621007101 61 6 1 Allocations familiales 95 497
Dépenses de fonctionnement 307 003
24 Cession du matériel et mobilier 14 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 14 000
3 430 2621007101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 430 2621007101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
3 430 2621007101 24 1 29 Autres dépenses de mobilier et matériel de bureau 10 000
62 Achats de biens et services 293 003
62 1 Fournitures 247 000
3 430 2621007101 62 1 11 Fournitures de bureau 6 000
3 430 2621007101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 430 2621007101 62 1 31 Impression 4 000
3 430 2621007101 62 1 4 Abonnement 1 000
3 430 2621007101 62 1 5 Habillement 150 000
3 430 2621007101 62 1 7 Alimentation et hébergement 42 000
3 430 2621007101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 42 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 17 000
3 430 2621007101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 3 000
3 430 2621007101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 430 2621007101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 430 2621007101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 430 2621007101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 3 000
3 430 2621007101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 5 000
3 430 2621007101 62 2 77 Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 19 003
3 430 2621007101 62 5 1 Electricité 10 003
3 430 2621007101 62 5 2 Eau 9 000
62 6 Dépenses de communication 10 000
3 430 2621007101 62 6 1 Frais postaux 10 000

3521028101 Direction Générale de la Documentation Nationale 2 687


Dépenses de personnel 2 687
61 Dépenses de personnel 2 687
61 1 Traitements et salaires 1 654
2 430 3521028101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 1 654
61 3 Indemnités et primes 631
2 430 3521028101 61 3 121 Indemnités de sujétion 331
2 430 3521028101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 96
2 430 3521028101 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 430 3521028101 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 330
2 430 3521028101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 330

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 430 Sécurité et de la Protection Civile 4 840 810


3521028101 Direction Générale de la Documentation Nationale 2 687
Dépenses de personnel 2 687
61 Dépenses de personnel 2 687
61 6 Prestations familiales 72
2 430 3521028101 61 6 1 Allocations familiales 72

2622032101 Inspection Générale des Services de Sécurité 6 600


Dépenses de fonctionnement 6 600
24 Cession du matériel et mobilier 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 430 2622032101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 3 600
62 1 Fournitures 1 950
3 430 2622032101 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 430 2622032101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 430 2622032101 62 1 31 Impression 300
3 430 2622032101 62 1 4 Abonnement 50
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 430 2622032101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 430 2622032101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 430 2622032101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 430 2622032101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 50
3 430 2622032101 62 6 1 Frais postaux 50

2622034101 Direction de la Sécurité Civile 10 000


Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Cession du matériel et mobilier 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 430 2622034101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 8 000
62 1 Fournitures 5 550
3 430 2622034101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 430 2622034101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 430 2622034101 62 1 31 Impression 500
3 430 2622034101 62 1 4 Abonnement 50
3 430 2622034101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 400
3 430 2622034101 62 2 3 Entretien des bureaux 900
3 430 2622034101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 430 2622034101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 430 2622034101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 50
3 430 2622034101 62 6 1 Frais postaux 50

2823063101 Corps des sapeurs pompiers 194 624


Dépenses de personnel 123 427
61 Dépenses de personnel 123 427
61 1 Traitements et salaires 81 591
2 430 2823063101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 81 591
61 3 Indemnités et primes 16 858
2 430 2823063101 61 3 121 Indemnités de sujétion 16 318
2 430 2823063101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 430 2823063101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
61 4 Cotisations sociales 16 318
2 430 2823063101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 16 318

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 430 Sécurité et de la Protection Civile 4 840 810


2823063101 Corps des sapeurs pompiers 194 624
Dépenses de personnel 123 427
61 Dépenses de personnel 123 427
61 6 Prestations familiales 8 660
2 430 2823063101 61 6 1 Allocations familiales 7 872
2 430 2823063101 61 6 3 Allocations de salaire unique 788
Dépenses de fonctionnement 71 197
24 Cession du matériel et mobilier 3 523
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 430 2823063101 24 2 2 logiciel informatique 2 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 523
3 430 2823063101 24 4 2 Outillages techniques 1 523
62 Achats de biens et services 67 674
62 1 Fournitures 47 490
3 430 2823063101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 600
3 430 2823063101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 430 2823063101 62 1 31 Impression 800
3 430 2823063101 62 1 4 Abonnement 90
3 430 2823063101 62 1 5 Habillement 11 000
3 430 2823063101 62 1 6 Pharmacie 3 000
3 430 2823063101 62 1 7 Alimentation et hébergement 5 000
3 430 2823063101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 20 000
3 430 2823063101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 300
3 430 2823063101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
3 430 2823063101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 8 000
62 4 Assurances 2 000
3 430 2823063101 62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 8 334
3 430 2823063101 62 5 1 Electricité 4 350
3 430 2823063101 62 5 2 Eau 3 984
62 6 Dépenses de communication 1 050
3 430 2823063101 62 6 1 Frais postaux 50
3 430 2823063101 62 6 21 Téléphone 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 430 2823063101 62 9 9 Dépenses diverses 500

2823064101 Corps des gardiens de préfecture 613 009


Dépenses de personnel 506 419
61 Dépenses de personnel 506 419
61 1 Traitements et salaires 320 175
2 430 2823064101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 320 175
61 3 Indemnités et primes 66 478
2 430 2823064101 61 3 121 Indemnités de sujétion 64 035
2 430 2823064101 61 3 124 Indemnités de logement 2 443
61 4 Cotisations sociales 64 035
2 430 2823064101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 64 035
61 6 Prestations familiales 55 731
2 430 2823064101 61 6 1 Allocations familiales 50 664
2 430 2823064101 61 6 3 Allocations de salaire unique 5 067
Dépenses de fonctionnement 106 590
24 Cession du matériel et mobilier 8 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 5 000
3 430 2823064101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
3 430 2823064101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 430 2823064101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 430 Sécurité et de la Protection Civile 4 840 810


2823064101 Corps des gardiens de préfecture 613 009
Dépenses de fonctionnement 106 590
24 Cession du matériel et mobilier 8 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 500
3 430 2823064101 24 4 2 Outillages techniques 1 500
62 Achats de biens et services 98 090
62 1 Fournitures 62 700
3 430 2823064101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 430 2823064101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 430 2823064101 62 1 31 Impression 1 500
3 430 2823064101 62 1 4 Abonnement 200
3 430 2823064101 62 1 5 Habillement 25 000
3 430 2823064101 62 1 6 Pharmacie 5 000
3 430 2823064101 62 1 7 Alimentation et hébergement 10 000
3 430 2823064101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 18 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 11 770
3 430 2823064101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 5 770
3 430 2823064101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 430 2823064101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 430 2823064101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 430 2823064101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
62 3 Prestations de services 500
3 430 2823064101 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 15 550
3 430 2823064101 62 5 1 Electricité 4 350
3 430 2823064101 62 5 2 Eau 11 200
62 6 Dépenses de communication 7 570
3 430 2823064101 62 6 1 Frais postaux 70
3 430 2823064101 62 6 21 Téléphone 7 000
3 430 2823064101 62 6 22 Télex, télécopie 500

2623065101 Laboratoire national de la police scientifique 9 470


Dépenses de fonctionnement 9 470
24 Cession du matériel et mobilier 5 300
24 2 Matériel informatique de bureau 1 300
3 430 2623065101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 300
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 4 000
3 430 2623065101 24 4 2 Outillages techniques 4 000
62 Achats de biens et services 4 170
62 1 Fournitures 1 070
3 430 2623065101 62 1 12 Fournitures informatiques 100
3 430 2623065101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 970
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 430 2623065101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 800
3 430 2623065101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
3 430 2623065101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 900
3 430 2623065101 62 5 1 Electricité 580
3 430 2623065101 62 5 2 Eau 320
62 6 Dépenses de communication 500
3 430 2623065101 62 6 21 Téléphone 500

3223140101 Direction des Affaires Communes 10 318


Dépenses de personnel 4 118
61 Dépenses de personnel 4 118
61 1 Traitements et salaires 2 504
2 430 3223140101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 2 504
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Section 430 Sécurité et de la Protection Civile 4 840 810


3223140101 Direction des Affaires Communes 10 318
Dépenses de personnel 4 118
61 Dépenses de personnel 4 118
61 3 Indemnités et primes 1 017
2 430 3223140101 61 3 121 Indemnités de sujétion 501
2 430 3223140101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 240
2 430 3223140101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 430 3223140101 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 501
2 430 3223140101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 501
61 6 Prestations familiales 96
2 430 3223140101 61 6 1 Allocations familiales 96
Dépenses de fonctionnement 6 200
62 Achats de biens et services 6 200
62 1 Fournitures 3 900
3 430 3223140101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 430 3223140101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 430 3223140101 62 1 31 Impression 300
3 430 3223140101 62 1 4 Abonnement 100
3 430 3223140101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 430 3223140101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 430 3223140101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 430 3223140101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 430 3223140101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 300
3 430 3223140101 62 6 1 Frais postaux 300

3423141101 Direction Etude et Statistiques 7 800


Dépenses de fonctionnement 7 800
24 Cession du matériel et mobilier 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 430 3423141101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 4 800
62 1 Fournitures 3 150
3 430 3423141101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 430 3423141101 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 430 3423141101 62 1 31 Impression 300
3 430 3423141101 62 1 4 Abonnement 50
3 430 3423141101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 430 3423141101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 430 3423141101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 430 3423141101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 430 3423141101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 50
3 430 3423141101 62 6 1 Frais postaux 50

2623142101 Office centrale de la Repression du Trafic Illicite 22 540


Dépenses de fonctionnement 22 540
24 Cession du matériel et mobilier 5 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 5 000
3 430 2623142101 24 1 21 Mobilier de bureau 5 000
62 Achats de biens et services 17 540
62 1 Fournitures 7 500
3 430 2623142101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 430 Sécurité et de la Protection Civile 4 840 810


2623142101 Office centrale de la Repression du Trafic Illicite 22 540
Dépenses de fonctionnement 22 540
62 Achats de biens et services 17 540
62 1 Fournitures 7 500
3 430 2623142101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 430 2623142101 62 1 31 Impression 300
3 430 2623142101 62 1 4 Abonnement 200
3 430 2623142101 62 1 5 Habillement 1 000
3 430 2623142101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 000
3 430 2623142101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 430 2623142101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 430 2623142101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 430 2623142101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 430 2623142101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 3 Prestations de services 640
3 430 2623142101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 400
3 430 2623142101 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 240
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 000
3 430 2623142101 62 5 1 Electricité 1 800
3 430 2623142101 62 5 2 Eau 200
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 430 2623142101 62 6 1 Frais postaux 100
3 430 2623142101 62 6 21 Téléphone 800
3 430 2623142101 62 6 22 Télex, télécopie 100
62 9 Autres achats de biens et services 1 400
3 430 2623142101 62 9 9 Dépenses diverses 1 400

266202410011011 Construction,aménagement et équipement du camp des Gardiens de Préfecture à Agoè-Nyivé 70 000


Investissements exécutés par l'Etat 70 000
23 Cession des immeubles 70 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 70 000
5 430 266202410011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 70 000

266300660011011 Electrification du Camp des Gardiens de Préfecture d'Agoe-Nyivé 25 000


Investissements exécutés par l'Etat 25 000
24 Cession du matériel et mobilier 25 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 25 000
5 430 266300660011011 24 4 1 Matériel technique 25 000

266301610011011 Equipement de l'Office Central de Répression du Trafic Illicitite de la drogue (OCRTI D B) 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
24 Cession du matériel et mobilier 30 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 30 000
5 430 266301610011011 24 4 1 Matériel technique 30 000

266301790011011 Acquisition du matériel roulant pour le corps des sapeurs pompiers de Lomé et de Kara 250 000
Investissements exécutés par l'Etat 250 000
24 Cession du matériel et mobilier 250 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 250 000
5 430 266301790011011 24 4 1 Matériel technique 250 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4111019101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 510 4111019101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 510 4111019101 62 9 6 Frais de réception 6 000

4112019101 Cabinet 226 963


Dépenses de personnel 106 013
61 Dépenses de personnel 106 013
61 1 Traitements et salaires 82 993
2 510 4112019101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 510 4112019101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 60 739
2 510 4112019101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 3 040
2 510 4112019101 61 1 23 Salaire des agents temporaires 3 795
2 510 4112019101 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 3 419
61 3 Indemnités et primes 8 642
2 510 4112019101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 7 242
2 510 4112019101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 400
61 4 Cotisations sociales 12 746
2 510 4112019101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 11 054
2 510 4112019101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 692
61 6 Prestations familiales 1 632
2 510 4112019101 61 6 1 Allocations familiales 1 560
2 510 4112019101 61 6 3 Allocations de salaire unique 72
Dépenses de fonctionnement 120 950
24 Cession du matériel et mobilier 5 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 000
3 510 4112019101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 510 4112019101 24 1 22 Matériel de bureau 2 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 510 4112019101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 4112019101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 000
62 Achats de biens et services 115 450
62 1 Fournitures 20 800
3 510 4112019101 62 1 11 Fournitures de bureau 8 000
3 510 4112019101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 000
3 510 4112019101 62 1 31 Impression 1 500
3 510 4112019101 62 1 32 Documentation 500
3 510 4112019101 62 1 4 Abonnement 800
3 510 4112019101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 7 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 500
3 510 4112019101 62 2 3 Entretien des bureaux 3 000
3 510 4112019101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 510 4112019101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 510 4112019101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 510 4112019101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 3 Prestations de services 500
3 510 4112019101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 16 600
3 510 4112019101 62 5 1 Electricité 14 320
3 510 4112019101 62 5 2 Eau 2 280

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4112019101 Cabinet 226 963
Dépenses de fonctionnement 120 950
62 Achats de biens et services 115 450
62 6 Dépenses de communication 19 050
3 510 4112019101 62 6 21 Téléphone 11 250
3 510 4112019101 62 6 23 Internet 7 800
62 8 Frais de transport et de mission 50 000
3 510 4112019101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 20 000
3 510 4112019101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 000
3 510 4112019101 62 9 6 Frais de réception 1 000
3 510 4112019101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

411201910141023 Enseignants auxiliaires 1er Degré 1 950 000


Dépenses de transfert 1 950 000
62 Achats de biens et services 1 950 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 950 000
4 510 411201910141023 62 9 9 Dépenses diverses 1 950 000

411201910141369 Comités de Langues Nationales 15 000


Dépenses de transfert 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
4 510 411201910141369 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

421201910141021 Enseignement Confessionnel Primaire 2 100 000


Dépenses de transfert 2 100 000
62 Achats de biens et services 2 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 100 000
4 510 421201910141021 62 9 9 Dépenses diverses 2 100 000

421201910141022 Enseignement des 2è & 3è degrés (Confessionnel) 300 000


Dépenses de transfert 300 000
62 Achats de biens et services 300 000
62 9 Autres achats de biens et services 300 000
4 510 421201910141022 62 9 9 Dépenses diverses 300 000

4113014101 Secrétariat Général 61 862


Dépenses de personnel 13 682
61 Dépenses de personnel 13 682
61 1 Traitements et salaires 10 417
2 510 4113014101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 9 972
2 510 4113014101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 445
61 3 Indemnités et primes 1 320
2 510 4113014101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 320
61 4 Cotisations sociales 1 705
2 510 4113014101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 582
2 510 4113014101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 123
61 6 Prestations familiales 240
2 510 4113014101 61 6 1 Allocations familiales 240
Dépenses de fonctionnement 48 180
24 Cession du matériel et mobilier 7 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 4 000
3 510 4113014101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 510 4113014101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4113014101 Secrétariat Général 61 862
Dépenses de fonctionnement 48 180
24 Cession du matériel et mobilier 7 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 510 4113014101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 4113014101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 500
3 510 4113014101 24 4 191 Climatiseurs 500
62 Achats de biens et services 40 680
62 1 Fournitures 12 000
3 510 4113014101 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 510 4113014101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 510 4113014101 62 1 31 Impression 1 500
3 510 4113014101 62 1 32 Documentation 500
3 510 4113014101 62 1 4 Abonnement 500
3 510 4113014101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 000
3 510 4113014101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 510 4113014101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 510 4113014101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 510 4113014101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 6 Dépenses de communication 3 680
3 510 4113014101 62 6 1 Frais postaux 200
3 510 4113014101 62 6 21 Téléphone 3 480
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
3 510 4113014101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 15 000
3 510 4113014101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3222039101 Direction des Affaires Financières 180 545


Dépenses de personnel 28 185
61 Dépenses de personnel 28 185
61 1 Traitements et salaires 23 543
2 510 3222039101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 18 218
2 510 3222039101 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 5 325
61 3 Indemnités et primes 1 152
2 510 3222039101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
2 510 3222039101 61 3 123 Indemnités de véhicule 336
2 510 3222039101 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 3 490
2 510 3222039101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 844
2 510 3222039101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 646
Dépenses de fonctionnement 152 360
24 Cession du matériel et mobilier 3 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 510 3222039101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 510 3222039101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 510 3222039101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 148 860
62 1 Fournitures 18 400
3 510 3222039101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 510 3222039101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 510 3222039101 62 1 31 Impression 1 500
3 510 3222039101 62 1 32 Documentation 500
3 510 3222039101 62 1 4 Abonnement 400
3 510 3222039101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 7 000
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3222039101 Direction des Affaires Financières 180 545
Dépenses de fonctionnement 152 360
62 Achats de biens et services 148 860
62 1 Fournitures 18 400
3 510 3222039101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 500
3 510 3222039101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 510 3222039101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 510 3222039101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 510 3222039101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 3 Prestations de services 40 000
3 510 3222039101 62 3 4 Frais de développement des programmes informatiques 20 000
3 510 3222039101 62 3 6 Frais de gardiennage 20 000
62 6 Dépenses de communication 3 960
3 510 3222039101 62 6 21 Téléphone 3 960
62 8 Frais de transport et de mission 13 000
3 510 3222039101 62 8 11 Frais de transport à l'intérieur 13 000
62 9 Autres achats de biens et services 70 000
3 510 3222039101 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 40 000
3 510 3222039101 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

3322040101 Direction des Ressources Humaines 3 435 825


Dépenses de personnel 3 404 325
61 Dépenses de personnel 3 404 325
61 1 Traitements et salaires 3 383 397
2 510 3322040101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 18 175
2 510 3322040101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 811
2 510 3322040101 61 1 23 Salaire des agents temporaires 101 926
2 510 3322040101 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 561
2 510 3322040101 61 1 27 Rappels des traitements et salaires 1 760 924
2 510 3322040101 61 1 91 Provision pour recrutement du personnel 1 500 000
61 3 Indemnités et primes 960
2 510 3322040101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 960
61 4 Cotisations sociales 19 517
2 510 3322040101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 3 058
2 510 3322040101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 16 459
61 6 Prestations familiales 451
2 510 3322040101 61 6 1 Allocations familiales 432
2 510 3322040101 61 6 3 Allocations de salaire unique 19
Dépenses de fonctionnement 31 500
24 Cession du matériel et mobilier 4 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 510 3322040101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 510 3322040101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 500
3 510 3322040101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 500
62 Achats de biens et services 27 000
62 1 Fournitures 9 400
3 510 3322040101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 510 3322040101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 510 3322040101 62 1 31 Impression 2 500
3 510 3322040101 62 1 32 Documentation 500
3 510 3322040101 62 1 4 Abonnement 400
3 510 3322040101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 800
3 510 3322040101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 510 3322040101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
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Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


3322040101 Direction des Ressources Humaines 3 435 825
Dépenses de fonctionnement 31 500
62 Achats de biens et services 27 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 800
3 510 3322040101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 510 3322040101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 510 3322040101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 3322040101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 800
62 6 Dépenses de communication 1 800
3 510 3322040101 62 6 21 Téléphone 1 800
62 8 Frais de transport et de mission 3 500
3 510 3322040101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 3 500
62 9 Autres achats de biens et services 5 500
3 510 3322040101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 5 000
3 510 3322040101 62 9 9 Dépenses diverses 500

4123076101 Direction des Examens et Concours 332 848


Dépenses de personnel 34 998
61 Dépenses de personnel 34 998
61 1 Traitements et salaires 26 077
2 510 4123076101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 22 523
2 510 4123076101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 3 034
2 510 4123076101 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 520
61 3 Indemnités et primes 3 389
2 510 4123076101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 700
2 510 4123076101 61 3 123 Indemnités de véhicule 216
2 510 4123076101 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 510 4123076101 61 3 25 Primes d'ancienneté 377
61 4 Cotisations sociales 4 318
2 510 4123076101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 3 656
2 510 4123076101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 662
61 6 Prestations familiales 1 214
2 510 4123076101 61 6 1 Allocations familiales 1 128
2 510 4123076101 61 6 2 Allocations de premier établissement 86
Dépenses de fonctionnement 297 850
24 Cession du matériel et mobilier 3 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 000
3 510 4123076101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 510 4123076101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
62 Achats de biens et services 294 850
62 1 Fournitures 12 500
3 510 4123076101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 510 4123076101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 510 4123076101 62 1 31 Impression 3 000
3 510 4123076101 62 1 32 Documentation 500
3 510 4123076101 62 1 4 Abonnement 200
3 510 4123076101 62 1 5 Habillement 200
3 510 4123076101 62 1 7 Alimentation et hébergement 100
3 510 4123076101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 300
3 510 4123076101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 510 4123076101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 300
3 510 4123076101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 510 4123076101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 510 4123076101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 3 Prestations de services 250

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Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4123076101 Direction des Examens et Concours 332 848
Dépenses de fonctionnement 297 850
62 Achats de biens et services 294 850
62 3 Prestations de services 250
3 510 4123076101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 250
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 6 900
3 510 4123076101 62 5 1 Electricité 6 000
3 510 4123076101 62 5 2 Eau 900
62 6 Dépenses de communication 1 900
3 510 4123076101 62 6 1 Frais postaux 100
3 510 4123076101 62 6 21 Téléphone 1 500
3 510 4123076101 62 6 22 Télex, télécopie 300
62 9 Autres achats de biens et services 267 000
3 510 4123076101 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 264 000
3 510 4123076101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 2 000
3 510 4123076101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

4723077101 Direction de la Formation Permanente,de l'Action et de la recherche Pedagogique 159 174


Dépenses de personnel 95 154
61 Dépenses de personnel 95 154
61 1 Traitements et salaires 76 123
2 510 4723077101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 76 123
61 3 Indemnités et primes 4 990
2 510 4723077101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 4 320
2 510 4723077101 61 3 123 Indemnités de véhicule 216
2 510 4723077101 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 510 4723077101 61 3 29 Autres primes 358
61 4 Cotisations sociales 13 095
2 510 4723077101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 13 095
61 6 Prestations familiales 946
2 510 4723077101 61 6 1 Allocations familiales 898
2 510 4723077101 61 6 3 Allocations de salaire unique 48
Dépenses de fonctionnement 64 020
24 Cession du matériel et mobilier 2 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 000
3 510 4723077101 24 4 191 Climatiseurs 2 000
62 Achats de biens et services 62 020
62 1 Fournitures 13 600
3 510 4723077101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 510 4723077101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 200
3 510 4723077101 62 1 31 Impression 7 000
3 510 4723077101 62 1 32 Documentation 1 000
3 510 4723077101 62 1 4 Abonnement 400
3 510 4723077101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 000
3 510 4723077101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 510 4723077101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 510 4723077101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 510 4723077101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 510 4723077101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 510 4723077101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 3 Prestations de services 500
3 510 4723077101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 10 500
3 510 4723077101 62 5 1 Electricité 9 600
3 510 4723077101 62 5 2 Eau 900

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Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4723077101 Direction de la Formation Permanente,de l'Action et de la recherche Pedagogique 159 174
Dépenses de fonctionnement 64 020
62 Achats de biens et services 62 020
62 6 Dépenses de communication 1 420
3 510 4723077101 62 6 1 Frais postaux 100
3 510 4723077101 62 6 21 Téléphone 1 320
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
3 510 4723077101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 20 000
3 510 4723077101 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

4223170101 Direction des Enseignements Préscolaire et Primaire 286 651


Dépenses de personnel 36 231
61 Dépenses de personnel 36 231
61 1 Traitements et salaires 27 710
2 510 4223170101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 26 365
2 510 4223170101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 345
61 3 Indemnités et primes 2 097
2 510 4223170101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 809
2 510 4223170101 61 3 124 Indemnités de logement 288
61 4 Cotisations sociales 5 759
2 510 4223170101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 5 534
2 510 4223170101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 225
61 6 Prestations familiales 665
2 510 4223170101 61 6 1 Allocations familiales 648
2 510 4223170101 61 6 3 Allocations de salaire unique 17
Dépenses de fonctionnement 250 420
24 Cession du matériel et mobilier 4 450
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 510 4223170101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 510 4223170101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 510 4223170101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 700
3 510 4223170101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 700
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 750
3 510 4223170101 24 4 191 Climatiseurs 750
62 Achats de biens et services 245 970
62 1 Fournitures 10 100
3 510 4223170101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 510 4223170101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 200
3 510 4223170101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 1 000
3 510 4223170101 62 1 31 Impression 1 500
3 510 4223170101 62 1 32 Documentation 500
3 510 4223170101 62 1 4 Abonnement 200
3 510 4223170101 62 1 6 Pharmacie 200
3 510 4223170101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 500
3 510 4223170101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 510 4223170101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 510 4223170101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 510 4223170101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 510 4223170101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 4223170101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 3 Prestations de services 2 900
3 510 4223170101 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 1 500
3 510 4223170101 62 3 6 Frais de gardiennage 1 200
3 510 4223170101 62 3 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 200
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4223170101 Direction des Enseignements Préscolaire et Primaire 286 651
Dépenses de fonctionnement 250 420
62 Achats de biens et services 245 970
62 3 Prestations de services 2 900
7
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 5 300
3 510 4223170101 62 5 1 Electricité 4 500
3 510 4223170101 62 5 2 Eau 800
62 6 Dépenses de communication 1 420
3 510 4223170101 62 6 1 Frais postaux 100
3 510 4223170101 62 6 21 Téléphone 1 320
62 9 Autres achats de biens et services 221 750
3 510 4223170101 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 211 750
3 510 4223170101 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

4323171101 Direction de l'Enseignement Secondaire et de l'Orientation 342 474


Dépenses de personnel 41 454
61 Dépenses de personnel 41 454
61 1 Traitements et salaires 33 195
2 510 4323171101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 31 637
2 510 4323171101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 558
61 3 Indemnités et primes 1 521
2 510 4323171101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 020
2 510 4323171101 61 3 124 Indemnités de logement 192
2 510 4323171101 61 3 25 Primes d'ancienneté 309
61 4 Cotisations sociales 5 530
2 510 4323171101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 5 273
2 510 4323171101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 257
61 6 Prestations familiales 1 208
2 510 4323171101 61 6 1 Allocations familiales 1 128
2 510 4323171101 61 6 3 Allocations de salaire unique 80
Dépenses de fonctionnement 301 020
62 Achats de biens et services 301 020
62 1 Fournitures 6 800
3 510 4323171101 62 1 31 Impression 1 500
3 510 4323171101 62 1 32 Documentation 500
3 510 4323171101 62 1 4 Abonnement 300
3 510 4323171101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 500
3 510 4323171101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 510 4323171101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 510 4323171101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 510 4323171101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 510 4323171101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 4323171101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 3 Prestations de services 200
3 510 4323171101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 200
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 6 100
3 510 4323171101 62 5 1 Electricité 5 200
3 510 4323171101 62 5 2 Eau 900
62 6 Dépenses de communication 1 920
3 510 4323171101 62 6 1 Frais postaux 100
3 510 4323171101 62 6 21 Téléphone 1 820
62 8 Frais de transport et de mission 1 000
3 510 4323171101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 278 500
3 510 4323171101 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 268 500
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4323171101 Direction de l'Enseignement Secondaire et de l'Orientation 342 474
Dépenses de fonctionnement 301 020
62 Achats de biens et services 301 020
62 9 Autres achats de biens et services 278 500
3 510 4323171101 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

3423172101 Direction Prospective de la Planification, de l'Education et de l'Evaluation 102 541


Dépenses de personnel 55 813
61 Dépenses de personnel 55 813
61 1 Traitements et salaires 43 069
2 510 3423172101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 43 069
61 3 Indemnités et primes 3 312
2 510 3423172101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 400
2 510 3423172101 61 3 123 Indemnités de véhicule 720
2 510 3423172101 61 3 124 Indemnités de logement 192
61 4 Cotisations sociales 7 077
2 510 3423172101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 7 077
61 6 Prestations familiales 2 355
2 510 3423172101 61 6 1 Allocations familiales 2 232
2 510 3423172101 61 6 3 Allocations de salaire unique 123
Dépenses de fonctionnement 46 728
24 Cession du matériel et mobilier 3 700
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 510 3423172101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 510 3423172101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 510 3423172101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 700
3 510 3423172101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 700
62 Achats de biens et services 43 028
62 1 Fournitures 17 900
3 510 3423172101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 510 3423172101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 510 3423172101 62 1 31 Impression 9 000
3 510 3423172101 62 1 32 Documentation 1 000
3 510 3423172101 62 1 4 Abonnement 400
3 510 3423172101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 500
3 510 3423172101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 510 3423172101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 500
3 510 3423172101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 510 3423172101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 510 3423172101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
3 510 3423172101 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 500
62 3 Prestations de services 150
3 510 3423172101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 150
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 8 078
3 510 3423172101 62 5 1 Electricité 7 178
3 510 3423172101 62 5 2 Eau 900
62 6 Dépenses de communication 5 900
3 510 3423172101 62 6 1 Frais postaux 200
3 510 3423172101 62 6 21 Téléphone 5 700
62 8 Frais de transport et de mission 3 000
3 510 3423172101 62 8 11 Frais de transport à l'intérieur 3 000
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 510 3423172101 62 9 9 Dépenses diverses 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4223173101 Conseil National des Enseignements Préscolaires 36 713
Dépenses de personnel 11 793
61 Dépenses de personnel 11 793
61 1 Traitements et salaires 9 435
2 510 4223173101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 8 968
2 510 4223173101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 467
61 3 Indemnités et primes 633
2 510 4223173101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 510 4223173101 61 3 25 Primes d'ancienneté 93
61 4 Cotisations sociales 1 624
2 510 4223173101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 499
2 510 4223173101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 125
61 6 Prestations familiales 101
2 510 4223173101 61 6 1 Allocations familiales 96
2 510 4223173101 61 6 3 Allocations de salaire unique 5
Dépenses de fonctionnement 24 920
24 Cession du matériel et mobilier 9 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 510 4223173101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 510 4223173101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 510 4223173101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 000
3 510 4223173101 24 3 2 Voitures 6 000
62 Achats de biens et services 15 920
62 1 Fournitures 4 750
3 510 4223173101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 4223173101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 510 4223173101 62 1 31 Impression 500
3 510 4223173101 62 1 32 Documentation 500
3 510 4223173101 62 1 4 Abonnement 250
3 510 4223173101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 600
3 510 4223173101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 510 4223173101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 700
3 510 4223173101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
3 510 4223173101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 3 Prestations de services 150
3 510 4223173101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 150
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 5 000
3 510 4223173101 62 5 1 Electricité 4 400
3 510 4223173101 62 5 2 Eau 600
62 6 Dépenses de communication 1 420
3 510 4223173101 62 6 1 Frais postaux 100
3 510 4223173101 62 6 21 Téléphone 1 320
62 9 Autres achats de biens et services 2 000
3 510 4223173101 62 9 9 Dépenses diverses 2 000

3423174101 Inspection Générale de l'Education 31 072


Dépenses de personnel 6 372
61 Dépenses de personnel 6 372
61 1 Traitements et salaires 4 867
2 510 3423174101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 4 478
2 510 3423174101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 389
61 3 Indemnités et primes 568
2 510 3423174101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 300
2 510 3423174101 61 3 123 Indemnités de véhicule 216
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


3423174101 Inspection Générale de l'Education 31 072
Dépenses de personnel 6 372
61 Dépenses de personnel 6 372
61 3 Indemnités et primes 568
2 510 3423174101 61 3 25 Primes d'ancienneté 52
61 4 Cotisations sociales 810
2 510 3423174101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 746
2 510 3423174101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 64
61 6 Prestations familiales 127
2 510 3423174101 61 6 1 Allocations familiales 120
2 510 3423174101 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 24 700
24 Cession du matériel et mobilier 5 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 4 000
3 510 3423174101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 510 3423174101 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 510 3423174101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 19 200
62 1 Fournitures 8 180
3 510 3423174101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 3423174101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 510 3423174101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 1 000
3 510 3423174101 62 1 31 Impression 500
3 510 3423174101 62 1 32 Documentation 500
3 510 3423174101 62 1 4 Abonnement 180
3 510 3423174101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 500
3 510 3423174101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 3423174101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
3 510 3423174101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 700
3 510 3423174101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 510 3423174101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 3 Prestations de services 150
3 510 3423174101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 150
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 050
3 510 3423174101 62 5 1 Electricité 1 000
3 510 3423174101 62 5 2 Eau 50
62 6 Dépenses de communication 1 320
3 510 3423174101 62 6 21 Téléphone 1 320
62 8 Frais de transport et de mission 1 500
3 510 3423174101 62 8 11 Frais de transport à l'intérieur 1 500
62 9 Autres achats de biens et services 3 500
3 510 3423174101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 3 000
3 510 3423174101 62 9 9 Dépenses diverses 500

4123177101 Dir. de l'Education et de l'Alphabétisation 35 205


Dépenses de personnel 26 246
61 Dépenses de personnel 26 246
61 1 Traitements et salaires 20 096
2 510 4123177101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 15 422
2 510 4123177101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 399
2 510 4123177101 61 1 23 Salaire des agents temporaires 4 275
61 3 Indemnités et primes 2 228
2 510 4123177101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 260
2 510 4123177101 61 3 123 Indemnités de véhicule 792
2 510 4123177101 61 3 124 Indemnités de logement 96
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Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4123177101 Dir. de l'Education et de l'Alphabétisation 35 205
Dépenses de personnel 26 246
61 Dépenses de personnel 26 246
61 3 Indemnités et primes 2 228
2 510 4123177101 61 3 25 Primes d'ancienneté 80
61 4 Cotisations sociales 3 341
2 510 4123177101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 570
2 510 4123177101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 771
61 6 Prestations familiales 581
2 510 4123177101 61 6 1 Allocations familiales 528
2 510 4123177101 61 6 3 Allocations de salaire unique 53
Dépenses de fonctionnement 8 959
24 Cession du matériel et mobilier 2 750
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 510 4123177101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
3 510 4123177101 24 2 2 logiciel informatique 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 750
3 510 4123177101 24 4 191 Climatiseurs 750
62 Achats de biens et services 6 209
62 1 Fournitures 2 060
3 510 4123177101 62 1 11 Fournitures de bureau 400
3 510 4123177101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 510 4123177101 62 1 4 Abonnement 60
3 510 4123177101 62 1 7 Alimentation et hébergement 200
3 510 4123177101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 000
3 510 4123177101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 510 4123177101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4123177101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 510 4123177101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 649
3 510 4123177101 62 5 1 Electricité 1 593
3 510 4123177101 62 5 2 Eau 1 056
62 6 Dépenses de communication 500
3 510 4123177101 62 6 1 Frais postaux 50
3 510 4123177101 62 6 21 Téléphone 450

4131022108 Direction Régionale de l'Education Golfe - Lomé Commune 4 297 174


Dépenses de personnel 4 218 076
61 Dépenses de personnel 4 218 076
61 1 Traitements et salaires 3 460 736
2 510 4131022108 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 3 233 289
2 510 4131022108 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 17 023
2 510 4131022108 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 210 424
61 3 Indemnités et primes 107 334
2 510 4131022108 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 72 730
2 510 4131022108 61 3 123 Indemnités de véhicule 2 330
2 510 4131022108 61 3 124 Indemnités de logement 29 496
2 510 4131022108 61 3 25 Primes d'ancienneté 2 778
61 4 Cotisations sociales 552 609
2 510 4131022108 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 515 081
2 510 4131022108 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 37 528
61 6 Prestations familiales 97 397
2 510 4131022108 61 6 1 Allocations familiales 91 848
2 510 4131022108 61 6 3 Allocations de salaire unique 5 549
Dépenses de fonctionnement 79 098
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Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4131022108 Direction Régionale de l'Education Golfe - Lomé Commune 4 297 174
Dépenses de fonctionnement 79 098
24 Cession du matériel et mobilier 3 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 510 4131022108 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 510 4131022108 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 510 4131022108 24 4 192 Groupes électrogènes 1 000
62 Achats de biens et services 76 098
62 1 Fournitures 14 000
3 510 4131022108 62 1 11 Fournitures de bureau 4 500
3 510 4131022108 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 510 4131022108 62 1 31 Impression 1 000
3 510 4131022108 62 1 32 Documentation 1 000
3 510 4131022108 62 1 4 Abonnement 500
3 510 4131022108 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 10 500
3 510 4131022108 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 510 4131022108 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 510 4131022108 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 500
3 510 4131022108 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 510 4131022108 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
3 510 4131022108 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
3 510 4131022108 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 2 500
62 3 Prestations de services 250
3 510 4131022108 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 250
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 20 224
3 510 4131022108 62 5 1 Electricité 14 000
3 510 4131022108 62 5 2 Eau 6 224
62 6 Dépenses de communication 9 124
3 510 4131022108 62 6 1 Frais postaux 200
3 510 4131022108 62 6 21 Téléphone 8 124
3 510 4131022108 62 6 23 Internet 800
62 9 Autres achats de biens et services 22 000
3 510 4131022108 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 2 000
3 510 4131022108 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

4131023100 Direction Régionale de l'Education - Région Maritime 4 865 025


Dépenses de personnel 4 806 475
61 Dépenses de personnel 4 806 475
61 1 Traitements et salaires 3 839 208
2 510 4131023100 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 3 452 648
2 510 4131023100 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 7 476
2 510 4131023100 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 2 416
2 510 4131023100 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 376 668
61 3 Indemnités et primes 153 474
2 510 4131023100 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 115 048
2 510 4131023100 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 908
2 510 4131023100 61 3 124 Indemnités de logement 35 520
2 510 4131023100 61 3 25 Primes d'ancienneté 998
61 4 Cotisations sociales 615 350
2 510 4131023100 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 551 568
2 510 4131023100 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 63 782
61 6 Prestations familiales 198 443
2 510 4131023100 61 6 1 Allocations familiales 185 170
2 510 4131023100 61 6 3 Allocations de salaire unique 13 273

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4131023100 Direction Régionale de l'Education - Région Maritime 4 865 025
Dépenses de fonctionnement 58 550
24 Cession du matériel et mobilier 2 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 500
3 510 4131023100 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 510 4131023100 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
62 Achats de biens et services 56 050
62 1 Fournitures 11 500
3 510 4131023100 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 510 4131023100 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 510 4131023100 62 1 31 Impression 1 000
3 510 4131023100 62 1 32 Documentation 500
3 510 4131023100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 800
3 510 4131023100 62 2 3 Entretien des bureaux 1 800
3 510 4131023100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 510 4131023100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 510 4131023100 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 510 4131023100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
3 510 4131023100 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 3 Prestations de services 1 200
3 510 4131023100 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 1 000
3 510 4131023100 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 200
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 28 060
3 510 4131023100 62 5 1 Electricité 22 900
3 510 4131023100 62 5 2 Eau 5 160
62 6 Dépenses de communication 5 240
3 510 4131023100 62 6 1 Frais postaux 200
3 510 4131023100 62 6 21 Téléphone 5 040
62 9 Autres achats de biens et services 3 250
3 510 4131023100 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 2 000
3 510 4131023100 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 250
3 510 4131023100 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

4131024200 Direction Régionale de l'Education -Région des Plateaux 6 884 009


Dépenses de personnel 6 792 691
61 Dépenses de personnel 6 792 691
61 1 Traitements et salaires 5 410 776
2 510 4131024200 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 4 829 876
2 510 4131024200 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 14 873
2 510 4131024200 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 566 027
61 3 Indemnités et primes 231 637
2 510 4131024200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 183 994
2 510 4131024200 61 3 123 Indemnités de véhicule 2 016
2 510 4131024200 61 3 124 Indemnités de logement 43 776
2 510 4131024200 61 3 25 Primes d'ancienneté 1 851
61 4 Cotisations sociales 867 495
2 510 4131024200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 771 647
2 510 4131024200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 95 848
61 6 Prestations familiales 282 783
2 510 4131024200 61 6 1 Allocations familiales 259 723
2 510 4131024200 61 6 3 Allocations de salaire unique 23 060
Dépenses de fonctionnement 91 318
24 Cession du matériel et mobilier 4 700
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 510 4131024200 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000

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Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4131024200 Direction Régionale de l'Education -Région des Plateaux 6 884 009
Dépenses de fonctionnement 91 318
24 Cession du matériel et mobilier 4 700
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 510 4131024200 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 700
3 510 4131024200 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 700
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 500
3 510 4131024200 24 4 191 Climatiseurs 500
62 Achats de biens et services 86 618
62 1 Fournitures 14 000
3 510 4131024200 62 1 11 Fournitures de bureau 5 000
3 510 4131024200 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 510 4131024200 62 1 31 Impression 750
3 510 4131024200 62 1 32 Documentation 250
3 510 4131024200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 550
3 510 4131024200 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 510 4131024200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 350
3 510 4131024200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 700
3 510 4131024200 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 510 4131024200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
3 510 4131024200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 3 Prestations de services 600
3 510 4131024200 62 3 4 Frais de développement des programmes informatiques 100
3 510 4131024200 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 34 080
3 510 4131024200 62 5 1 Electricité 23 080
3 510 4131024200 62 5 2 Eau 11 000
62 6 Dépenses de communication 7 388
3 510 4131024200 62 6 1 Frais postaux 200
3 510 4131024200 62 6 21 Téléphone 7 188
62 8 Frais de transport et de mission 2 000
3 510 4131024200 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 2 000
62 9 Autres achats de biens et services 23 000
3 510 4131024200 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 3 000
3 510 4131024200 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

4131025300 Direction Régionale de l'Education- Région Centrale 3 838 595


Dépenses de personnel 3 772 482
61 Dépenses de personnel 3 772 482
61 1 Traitements et salaires 2 997 731
2 510 4131025300 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 2 779 225
2 510 4131025300 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 17 463
2 510 4131025300 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 1 530
2 510 4131025300 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 199 513
61 3 Indemnités et primes 125 377
2 510 4131025300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 93 314
2 510 4131025300 61 3 123 Indemnités de véhicule 444
2 510 4131025300 61 3 124 Indemnités de logement 30 048
2 510 4131025300 61 3 25 Primes d'ancienneté 1 571
61 4 Cotisations sociales 475 925
2 510 4131025300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 439 871
2 510 4131025300 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 36 054
61 6 Prestations familiales 173 449
2 510 4131025300 61 6 1 Allocations familiales 158 472
2 510 4131025300 61 6 3 Allocations de salaire unique 14 977
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4131025300 Direction Régionale de l'Education- Région Centrale 3 838 595
Dépenses de fonctionnement 66 113
24 Cession du matériel et mobilier 4 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 510 4131025300 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 510 4131025300 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 510 4131025300 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 500
3 510 4131025300 24 4 191 Climatiseurs 500
62 Achats de biens et services 62 113
62 1 Fournitures 10 900
3 510 4131025300 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 510 4131025300 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 510 4131025300 62 1 31 Impression 1 000
3 510 4131025300 62 1 4 Abonnement 300
3 510 4131025300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 750
3 510 4131025300 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 510 4131025300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 510 4131025300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 510 4131025300 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 510 4131025300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 510 4131025300 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 3 Prestations de services 1 300
3 510 4131025300 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 1 000
3 510 4131025300 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 300
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 26 423
3 510 4131025300 62 5 1 Electricité 17 150
3 510 4131025300 62 5 2 Eau 9 273
62 6 Dépenses de communication 4 640
3 510 4131025300 62 6 1 Frais postaux 200
3 510 4131025300 62 6 21 Téléphone 4 440
62 9 Autres achats de biens et services 13 100
3 510 4131025300 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 2 000
3 510 4131025300 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 100
3 510 4131025300 62 9 9 Dépenses diverses 11 000

4131026400 Direction Régionale de l'Education - Région Kara 4 661 545


Dépenses de personnel 4 604 602
61 Dépenses de personnel 4 604 602
61 1 Traitements et salaires 3 648 168
2 510 4131026400 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 3 410 395
2 510 4131026400 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 11 313
2 510 4131026400 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 226 460
61 3 Indemnités et primes 139 376
2 510 4131026400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 116 050
2 510 4131026400 61 3 123 Indemnités de véhicule 792
2 510 4131026400 61 3 124 Indemnités de logement 21 024
2 510 4131026400 61 3 25 Primes d'ancienneté 1 510
61 4 Cotisations sociales 594 298
2 510 4131026400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 555 066
2 510 4131026400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 39 232
61 6 Prestations familiales 222 760
2 510 4131026400 61 6 1 Allocations familiales 204 287
2 510 4131026400 61 6 3 Allocations de salaire unique 18 473

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4131026400 Direction Régionale de l'Education - Région Kara 4 661 545
Dépenses de fonctionnement 56 943
24 Cession du matériel et mobilier 3 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 510 4131026400 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 510 4131026400 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 53 443
62 1 Fournitures 12 300
3 510 4131026400 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 510 4131026400 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 510 4131026400 62 1 31 Impression 500
3 510 4131026400 62 1 32 Documentation 500
3 510 4131026400 62 1 4 Abonnement 300
3 510 4131026400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 800
3 510 4131026400 62 2 3 Entretien des bureaux 1 800
3 510 4131026400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 510 4131026400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 510 4131026400 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 510 4131026400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
3 510 4131026400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 000
62 3 Prestations de services 1 800
3 510 4131026400 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 1 500
3 510 4131026400 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 300
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 23 163
3 510 4131026400 62 5 1 Electricité 13 517
3 510 4131026400 62 5 2 Eau 9 646
62 6 Dépenses de communication 7 380
3 510 4131026400 62 6 1 Frais postaux 200
3 510 4131026400 62 6 21 Téléphone 7 180
62 9 Autres achats de biens et services 2 000
3 510 4131026400 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 2 000

4131027500 Direction Régionale de l'Education - Région des Savanes 2 386 939


Dépenses de personnel 2 335 693
61 Dépenses de personnel 2 335 693
61 1 Traitements et salaires 1 890 355
2 510 4131027500 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 1 748 845
2 510 4131027500 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 5 016
2 510 4131027500 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 136 494
61 3 Indemnités et primes 79 755
2 510 4131027500 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 73 787
2 510 4131027500 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 510 4131027500 61 3 124 Indemnités de logement 5 184
2 510 4131027500 61 3 25 Primes d'ancienneté 676
61 4 Cotisations sociales 301 443
2 510 4131027500 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 278 094
2 510 4131027500 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 23 349
61 6 Prestations familiales 64 140
2 510 4131027500 61 6 1 Allocations familiales 59 348
2 510 4131027500 61 6 3 Allocations de salaire unique 4 792
Dépenses de fonctionnement 51 246
24 Cession du matériel et mobilier 4 800
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 500
3 510 4131027500 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 510 4131027500 24 1 Matériel de bureau 1 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4131027500 Direction Régionale de l'Education - Région des Savanes 2 386 939
Dépenses de fonctionnement 51 246
24 Cession du matériel et mobilier 4 800
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 500
22
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 510 4131027500 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 800
3 510 4131027500 24 4 191 Climatiseurs 800
62 Achats de biens et services 46 446
62 1 Fournitures 13 700
3 510 4131027500 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 510 4131027500 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 510 4131027500 62 1 31 Impression 1 000
3 510 4131027500 62 1 4 Abonnement 200
3 510 4131027500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 7 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 500
3 510 4131027500 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 510 4131027500 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 510 4131027500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 510 4131027500 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 510 4131027500 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 510 4131027500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 3 Prestations de services 1 200
3 510 4131027500 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 1 000
3 510 4131027500 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 200
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 19 566
3 510 4131027500 62 5 1 Electricité 11 520
3 510 4131027500 62 5 2 Eau 8 046
62 6 Dépenses de communication 3 380
3 510 4131027500 62 6 1 Frais postaux 200
3 510 4131027500 62 6 21 Téléphone 3 180
62 9 Autres achats de biens et services 3 100
3 510 4131027500 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 3 000
3 510 4131027500 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 100

4231120203 ENIJE ¿ Kpalimé 42 737


Dépenses de personnel 20 192
61 Dépenses de personnel 20 192
61 1 Traitements et salaires 15 776
2 510 4231120203 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 15 309
2 510 4231120203 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 467
61 3 Indemnités et primes 1 360
2 510 4231120203 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 267
2 510 4231120203 61 3 25 Primes d'ancienneté 93
61 4 Cotisations sociales 2 631
2 510 4231120203 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 554
2 510 4231120203 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 77
61 6 Prestations familiales 425
2 510 4231120203 61 6 1 Allocations familiales 408
2 510 4231120203 61 6 3 Allocations de salaire unique 17
Dépenses de fonctionnement 22 545
24 Cession du matériel et mobilier 2 700
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 510 4231120203 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 700
3 510 4231120203 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 700
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4231120203 ENIJE ¿ Kpalimé 42 737
Dépenses de fonctionnement 22 545
24 Cession du matériel et mobilier 2 700
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 510 4231120203 24 4 191 Climatiseurs 1 000
62 Achats de biens et services 19 845
62 1 Fournitures 8 050
3 510 4231120203 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 510 4231120203 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 510 4231120203 62 1 31 Impression 500
3 510 4231120203 62 1 32 Documentation 500
3 510 4231120203 62 1 4 Abonnement 200
3 510 4231120203 62 1 6 Pharmacie 350
3 510 4231120203 62 1 7 Alimentation et hébergement 1 000
3 510 4231120203 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 500
3 510 4231120203 62 2 41 Entretien du mobilier et matériel de logement 5 000
3 510 4231120203 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 510 4231120203 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 510 4231120203 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 3 Prestations de services 375
3 510 4231120203 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 375
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 600
3 510 4231120203 62 5 1 Electricité 2 400
3 510 4231120203 62 5 2 Eau 900
3 510 4231120203 62 5 3 Gaz 300
62 6 Dépenses de communication 1 320
3 510 4231120203 62 6 21 Téléphone 1 320

4231121401 ENI ¿ Kara 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 510 4231121401 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

4231122202 ENI ¿ Notsé 30 748


Dépenses de personnel 9 728
61 Dépenses de personnel 9 728
61 1 Traitements et salaires 7 773
2 510 4231122202 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 7 773
61 3 Indemnités et primes 360
2 510 4231122202 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
61 4 Cotisations sociales 1 297
2 510 4231122202 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 297
61 6 Prestations familiales 298
2 510 4231122202 61 6 1 Allocations familiales 298
Dépenses de fonctionnement 21 020
62 Achats de biens et services 21 020
62 1 Fournitures 7 000
3 510 4231122202 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 510 4231122202 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 510 4231122202 62 1 31 Impression 1 000
3 510 4231122202 62 1 4 Abonnement 200
3 510 4231122202 62 1 5 Habillement 300
3 510 4231122202 62 1 6 Pharmacie 500
3 510 4231122202 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4231122202 ENI ¿ Notsé 30 748
Dépenses de fonctionnement 21 020
62 Achats de biens et services 21 020
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 800
3 510 4231122202 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 510 4231122202 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 510 4231122202 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 510 4231122202 62 2 5 Entretien du matériel informatique 800
3 510 4231122202 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 3 Prestations de services 600
3 510 4231122202 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 600
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 7 200
3 510 4231122202 62 5 1 Electricité 6 000
3 510 4231122202 62 5 2 Eau 1 200
62 6 Dépenses de communication 1 420
3 510 4231122202 62 6 1 Frais postaux 100
3 510 4231122202 62 6 21 Téléphone 1 320
62 8 Frais de transport et de mission 500
3 510 4231122202 62 8 11 Frais de transport à l'intérieur 500
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 510 4231122202 62 9 9 Dépenses diverses 500

4231223101 (I.E.P.P) - Maritime Zio - Nord 9 500


Dépenses de fonctionnement 9 500
62 Achats de biens et services 9 500
62 1 Fournitures 7 500
3 510 4231223101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 4231223101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 5 000
3 510 4231223101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 4231223101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231223101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231223101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231223101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 4231223101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231224101 (I.E.P.P) - Maritime Zio - Sud 9 400


Dépenses de fonctionnement 9 400
62 Achats de biens et services 9 400
62 1 Fournitures 7 400
3 510 4231224101 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 510 4231224101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231224101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 000
3 510 4231224101 62 1 31 Impression 600
3 510 4231224101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 4231224101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231224101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231224101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231224101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 4231224101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231225101 (I.E.P.P) - Maritime Yoto 11 600


Dépenses de fonctionnement 11 600
62 Achats de biens et services 11 600
62 1 Fournitures 9 600

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4231225101 (I.E.P.P) - Maritime Yoto 11 600
Dépenses de fonctionnement 11 600
62 Achats de biens et services 11 600
62 1 Fournitures 9 600
3 510 4231225101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 4231225101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231225101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 6 000
3 510 4231225101 62 1 31 Impression 600
3 510 4231225101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 4231225101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231225101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231225101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231225101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 4231225101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231226101 (I.E.P.P) - Maritime Vo-Nord 8 300


Dépenses de fonctionnement 8 300
62 Achats de biens et services 8 300
62 1 Fournitures 6 800
3 510 4231226101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 4231226101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231226101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 3 500
3 510 4231226101 62 1 31 Impression 600
3 510 4231226101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
3 510 4231226101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231226101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231226101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231226101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
3 510 4231226101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231227100 (I.E.P.P) - Maritime Vo-Sud 9 400


Dépenses de fonctionnement 9 400
62 Achats de biens et services 9 400
62 1 Fournitures 7 800
3 510 4231227100 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 4231227100 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231227100 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 500
3 510 4231227100 62 1 31 Impression 600
3 510 4231227100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 4231227100 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231227100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231227100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231227100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 4231227100 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231228100 (I.E.P.P) - Maritime Lacs -Est 6 900


Dépenses de fonctionnement 6 900
62 Achats de biens et services 6 900
62 1 Fournitures 5 300
3 510 4231228100 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 510 4231228100 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231228100 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 500
3 510 4231228100 62 1 31 Impression 300
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4231228100 (I.E.P.P) - Maritime Lacs -Est 6 900
Dépenses de fonctionnement 6 900
62 Achats de biens et services 6 900
62 1 Fournitures 5 300
3 510 4231228100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 4231228100 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231228100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231228100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231228100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 4231228100 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231229100 (I.E.P.P) - Maritime Lacs - Ouest 8 250


Dépenses de fonctionnement 8 250
62 Achats de biens et services 8 250
62 1 Fournitures 6 650
3 510 4231229100 62 1 12 Fournitures informatiques 750
3 510 4231229100 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 000
3 510 4231229100 62 1 31 Impression 400
3 510 4231229100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 4231229100 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231229100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231229100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231229100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 4231229100 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231230100 (I.E.P.P) - Maritime Afagnan 7 900


Dépenses de fonctionnement 7 900
62 Achats de biens et services 7 900
62 1 Fournitures 6 400
3 510 4231230100 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 510 4231230100 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231230100 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 3 600
3 510 4231230100 62 1 31 Impression 400
3 510 4231230100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
3 510 4231230100 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231230100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231230100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231230100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
3 510 4231230100 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231231100 (I.E.P.P) - Maritime Avé 8 200


Dépenses de fonctionnement 8 200
62 Achats de biens et services 8 200
62 1 Fournitures 6 200
3 510 4231231100 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 4231231100 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231231100 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 3 000
3 510 4231231100 62 1 31 Impression 400
3 510 4231231100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 4231231100 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231231100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231231100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4231231100 (I.E.P.P) - Maritime Avé 8 200
Dépenses de fonctionnement 8 200
62 Achats de biens et services 8 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 4231231100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 4231231100 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231232100 (I.J.E.) Maritime 4 800


Dépenses de fonctionnement 4 800
62 Achats de biens et services 4 800
62 1 Fournitures 3 300
3 510 4231232100 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 510 4231232100 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231232100 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 1 200
3 510 4231232100 62 1 31 Impression 200
3 510 4231232100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
3 510 4231232100 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231232100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231232100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231232100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
3 510 4231232100 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331233100 (I..E.S. - PC) Maritime - Tsévié 25 650


Dépenses de fonctionnement 25 650
62 Achats de biens et services 25 650
62 1 Fournitures 23 150
3 510 4331233100 62 1 11 Fournitures de bureau 3 150
3 510 4331233100 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 16 000
3 510 4331233100 62 1 31 Impression 500
3 510 4331233100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 500
3 510 4331233100 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4331233100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4331233100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4331233100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 510 4331233100 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331234100 (I.E.S. - PC) Maritime - Aného 24 200


Dépenses de fonctionnement 24 200
62 Achats de biens et services 24 200
62 1 Fournitures 21 600
3 510 4331234100 62 1 11 Fournitures de bureau 3 500
3 510 4331234100 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4331234100 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 14 000
3 510 4331234100 62 1 31 Impression 600
3 510 4331234100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 600
3 510 4331234100 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4331234100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4331234100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4331234100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 600
3 510 4331234100 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331235100 (I.R.E.S. - DC) Maritime - Tsévié 24 400


Dépenses de fonctionnement 24 400
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4331235100 (I.R.E.S. - DC) Maritime - Tsévié 24 400
Dépenses de fonctionnement 24 400
62 Achats de biens et services 24 400
62 1 Fournitures 21 000
3 510 4331235100 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 510 4331235100 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4331235100 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 14 500
3 510 4331235100 62 1 31 Impression 500
3 510 4331235100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 400
3 510 4331235100 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4331235100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4331235100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4331235100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500

4231236200 (I.E.P.P.) Plateaux Ogou-Nord 11 200


Dépenses de fonctionnement 11 200
62 Achats de biens et services 11 200
62 1 Fournitures 9 200
3 510 4231236200 62 1 11 Fournitures de bureau 1 200
3 510 4231236200 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231236200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 5 400
3 510 4231236200 62 1 31 Impression 600
3 510 4231236200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 4231236200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231236200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231236200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231236200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 4231236200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231237200 (I.E.P.P.) Plateaux Ogou-Sud 10 300


Dépenses de fonctionnement 10 300
62 Achats de biens et services 10 300
62 1 Fournitures 8 300
3 510 4231237200 62 1 11 Fournitures de bureau 1 200
3 510 4231237200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 5 000
3 510 4231237200 62 1 31 Impression 600
3 510 4231237200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 4231237200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231237200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231237200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231237200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 4231237200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231238200 (I.E.P.P.) Plateaux - Wawa 8 850


Dépenses de fonctionnement 8 850
62 Achats de biens et services 8 850
62 1 Fournitures 6 850
3 510 4231238200 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 510 4231238200 62 1 12 Fournitures informatiques 300
3 510 4231238200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 000
3 510 4231238200 62 1 31 Impression 450
3 510 4231238200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
Page 129 de 328
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4231238200 (I.E.P.P.) Plateaux - Wawa 8 850
Dépenses de fonctionnement 8 850
62 Achats de biens et services 8 850
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 4231238200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231238200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231238200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231238200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 4231238200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231239200 (I.E.P.P.) Plateaux - Est-Mono 9 650


Dépenses de fonctionnement 9 650
62 Achats de biens et services 9 650
62 1 Fournitures 7 650
3 510 4231239200 62 1 11 Fournitures de bureau 850
3 510 4231239200 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231239200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 200
3 510 4231239200 62 1 31 Impression 600
3 510 4231239200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 4231239200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231239200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231239200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231239200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 4231239200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231240200 (I.E.P.P.) Plateaux - Akébou 6 850


Dépenses de fonctionnement 6 850
62 Achats de biens et services 6 850
62 1 Fournitures 5 250
3 510 4231240200 62 1 11 Fournitures de bureau 750
3 510 4231240200 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231240200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 500
3 510 4231240200 62 1 31 Impression 300
3 510 4231240200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 4231240200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231240200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231240200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231240200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 4231240200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231241200 (I.E.P.P.) Plateaux - Amou-Nord 6 050


Dépenses de fonctionnement 6 050
62 Achats de biens et services 6 050
62 1 Fournitures 5 050
3 510 4231241200 62 1 11 Fournitures de bureau 850
3 510 4231241200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 700
3 510 4231241200 62 1 31 Impression 300
3 510 4231241200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 000
3 510 4231241200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231241200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500

4231242200 (I.E.P.P.) Plateaux - Amou-Sud 8 950


Dépenses de fonctionnement 8 950
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4231242200 (I.E.P.P.) Plateaux - Amou-Sud 8 950
Dépenses de fonctionnement 8 950
62 Achats de biens et services 8 950
62 1 Fournitures 6 950
3 510 4231242200 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 510 4231242200 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231242200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 000
3 510 4231242200 62 1 31 Impression 450
3 510 4231242200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 4231242200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231242200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231242200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231242200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 4231242200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231243200 (I.E.P.P.) Plateaux - Danyi 6 800


Dépenses de fonctionnement 6 800
62 Achats de biens et services 6 800
62 1 Fournitures 5 200
3 510 4231243200 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 510 4231243200 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231243200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 600
3 510 4231243200 62 1 31 Impression 300
3 510 4231243200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 4231243200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231243200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231243200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231243200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 4231243200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231244200 (I.E.P.P.) Plateaux - Akata 9 100


Dépenses de fonctionnement 9 100
62 Achats de biens et services 9 100
62 1 Fournitures 7 300
3 510 4231244200 62 1 11 Fournitures de bureau 1 100
3 510 4231244200 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231244200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 3 800
3 510 4231244200 62 1 31 Impression 400
3 510 4231244200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 800
3 510 4231244200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231244200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231244200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 100
3 510 4231244200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 4231244200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231245200 (I.E.P.P.) Plateaux - Kloto-Est 9 300


Dépenses de fonctionnement 9 300
62 Achats de biens et services 9 300
62 1 Fournitures 7 300
3 510 4231245200 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 4231245200 62 1 12 Fournitures informatiques 200
3 510 4231245200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 000
3 510 4231245200 62 1 31 Impression 600
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4231245200 (I.E.P.P.) Plateaux - Kloto-Est 9 300
Dépenses de fonctionnement 9 300
62 Achats de biens et services 9 300
62 1 Fournitures 7 300
3 510 4231245200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 4231245200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231245200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231245200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231245200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 4231245200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231246200 (I.E.P.P.) Plateaux - Kloto-Ouest 7 550


Dépenses de fonctionnement 7 550
62 Achats de biens et services 7 550
62 1 Fournitures 5 550
3 510 4231246200 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 4231246200 62 1 12 Fournitures informatiques 300
3 510 4231246200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 800
3 510 4231246200 62 1 31 Impression 450
3 510 4231246200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 4231246200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231246200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231246200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231246200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 4231246200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231247200 (I.E.P.P.) Plateaux - Agou 9 100


Dépenses de fonctionnement 9 100
62 Achats de biens et services 9 100
62 1 Fournitures 7 600
3 510 4231247200 62 1 11 Fournitures de bureau 850
3 510 4231247200 62 1 12 Fournitures informatiques 200
3 510 4231247200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 800
3 510 4231247200 62 1 31 Impression 450
3 510 4231247200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
3 510 4231247200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231247200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231247200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231247200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
3 510 4231247200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231248200 (I.E.P.P.) Plateaux - Haho 13 300


Dépenses de fonctionnement 13 300
62 Achats de biens et services 13 300
62 1 Fournitures 11 300
3 510 4231248200 62 1 11 Fournitures de bureau 1 200
3 510 4231248200 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231248200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 7 500
3 510 4231248200 62 1 31 Impression 600
3 510 4231248200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 4231248200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231248200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4231248200 (I.E.P.P.) Plateaux - Haho 13 300
Dépenses de fonctionnement 13 300
62 Achats de biens et services 13 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 4231248200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231248200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 4231248200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231249200 (I.E.P.P.) Plateaux - Moyen-Mono 6 450


Dépenses de fonctionnement 6 450
24 Cession du matériel et mobilier 150
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 150
3 510 4231249200 24 1 22 Matériel de bureau 150
62 Achats de biens et services 6 300
62 1 Fournitures 4 300
3 510 4231249200 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 510 4231249200 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231249200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 1 400
3 510 4231249200 62 1 31 Impression 300
3 510 4231249200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 400
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 4231249200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231249200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231249200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231249200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 4231249200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231250200 (I.J.E.) Plateaux 5 400


Dépenses de fonctionnement 5 400
24 Cession du matériel et mobilier 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 510 4231250200 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 3 900
62 1 Fournitures 2 300
3 510 4231250200 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 510 4231250200 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231250200 62 1 31 Impression 400
3 510 4231250200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 4231250200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231250200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231250200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231250200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 4231250200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331251200 (I.E.S.-P.C.) Plateaux - Atakpamé 20 700


Dépenses de fonctionnement 20 700
62 Achats de biens et services 20 700
62 1 Fournitures 17 700
3 510 4331251200 62 1 11 Fournitures de bureau 2 100
3 510 4331251200 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4331251200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 10 500
3 510 4331251200 62 1 31 Impression 600
3 510 4331251200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 000
3 510 4331251200 62 2 3 Entretien des bureaux 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4331251200 (I.E.S.-P.C.) Plateaux - Atakpamé 20 700
Dépenses de fonctionnement 20 700
62 Achats de biens et services 20 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 000
3 510 4331251200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4331251200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4331251200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 510 4331251200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331252200 (I.E.S.-P.C.) Plateaux - Kpalimé 20 300


Dépenses de fonctionnement 20 300
62 Achats de biens et services 20 300
62 1 Fournitures 17 300
3 510 4331252200 62 1 11 Fournitures de bureau 2 100
3 510 4331252200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 11 000
3 510 4331252200 62 1 31 Impression 600
3 510 4331252200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 000
3 510 4331252200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4331252200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4331252200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4331252200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 510 4331252200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331253200 (I.E.S.-P.C.) Plateaux - Notsé 13 500


Dépenses de fonctionnement 13 500
62 Achats de biens et services 13 500
62 1 Fournitures 11 000
3 510 4331253200 62 1 11 Fournitures de bureau 1 200
3 510 4331253200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 6 800
3 510 4331253200 62 1 31 Impression 600
3 510 4331253200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 400
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 500
3 510 4331253200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4331253200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4331253200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4331253200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 510 4331253200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331254200 (I.E.S.-P.C.) Plateaux - Badou 13 500


Dépenses de fonctionnement 13 500
62 Achats de biens et services 13 500
62 1 Fournitures 11 300
3 510 4331254200 62 1 11 Fournitures de bureau 1 200
3 510 4331254200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 6 500
3 510 4331254200 62 1 31 Impression 600
3 510 4331254200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 200
3 510 4331254200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4331254200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4331254200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4331254200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 200
3 510 4331254200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331255200 (I.R.E.S.-D.C.) Plateaux-Atakpamé 36 600


Dépenses de fonctionnement 36 600
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4331255200 (I.R.E.S.-D.C.) Plateaux-Atakpamé 36 600
Dépenses de fonctionnement 36 600
62 Achats de biens et services 36 600
62 1 Fournitures 32 600
3 510 4331255200 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 510 4331255200 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4331255200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 24 000
3 510 4331255200 62 1 31 Impression 600
3 510 4331255200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 000
3 510 4331255200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4331255200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4331255200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4331255200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
3 510 4331255200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231256300 (I.E.P.P.) Centrale Tchaoudjo-Nord 8 700


Dépenses de fonctionnement 8 700
62 Achats de biens et services 8 700
62 1 Fournitures 7 100
3 510 4231256300 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 510 4231256300 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231256300 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 200
3 510 4231256300 62 1 31 Impression 400
3 510 4231256300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 4231256300 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231256300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231256300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231256300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 4231256300 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231257300 (I.E.P.P.) Centrale Tchaoudjo-Sud 10 160


Dépenses de fonctionnement 10 160
62 Achats de biens et services 10 160
62 1 Fournitures 8 460
3 510 4231257300 62 1 11 Fournitures de bureau 1 100
3 510 4231257300 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 5 500
3 510 4231257300 62 1 31 Impression 360
3 510 4231257300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 510 4231257300 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231257300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231257300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231257300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
3 510 4231257300 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231258300 (I.E.P.P.) Centrale Tchamba 9 860


Dépenses de fonctionnement 9 860
62 Achats de biens et services 9 860
62 1 Fournitures 7 860
3 510 4231258300 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 4231258300 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231258300 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 500
3 510 4231258300 62 1 31 Impression 360
3 510 4231258300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4231258300 (I.E.P.P.) Centrale Tchamba 9 860
Dépenses de fonctionnement 9 860
62 Achats de biens et services 9 860
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 4231258300 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231258300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231258300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231258300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 4231258300 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231259300 (I.E.P.P.) Centrale Sotouboua-Nord 9 060


Dépenses de fonctionnement 9 060
62 Achats de biens et services 9 060
62 1 Fournitures 7 460
3 510 4231259300 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 4231259300 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231259300 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 200
3 510 4231259300 62 1 31 Impression 360
3 510 4231259300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 400
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 4231259300 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231259300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231259300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231259300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 4231259300 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231260300 (I.E.P.P.) Centrale Sotouboua-Sud 8 560


Dépenses de fonctionnement 8 560
62 Achats de biens et services 8 560
62 1 Fournitures 6 960
3 510 4231260300 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 4231260300 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231260300 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 3 600
3 510 4231260300 62 1 31 Impression 360
3 510 4231260300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 4231260300 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231260300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231260300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231260300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 4231260300 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231261300 (I.E.P.P.) Centrale Blitta 11 150


Dépenses de fonctionnement 11 150
62 Achats de biens et services 11 150
62 1 Fournitures 9 450
3 510 4231261300 62 1 11 Fournitures de bureau 1 200
3 510 4231261300 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231261300 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 5 850
3 510 4231261300 62 1 31 Impression 500
3 510 4231261300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 400
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 510 4231261300 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231261300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231261300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231261300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4231261300 (I.E.P.P.) Centrale Blitta 11 150
Dépenses de fonctionnement 11 150
62 Achats de biens et services 11 150
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 510 4231261300 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231262300 (I.J.E.) Centrale 4 950


Dépenses de fonctionnement 4 950
62 Achats de biens et services 4 950
62 1 Fournitures 3 350
3 510 4231262300 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 510 4231262300 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231262300 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 1 000
3 510 4231262300 62 1 31 Impression 250
3 510 4231262300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 4231262300 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231262300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231262300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231262300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 4231262300 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331263300 (I..E.S.-P.C.) Centrale - Sokodé 14 800


Dépenses de fonctionnement 14 800
62 Achats de biens et services 14 800
62 1 Fournitures 12 600
3 510 4331263300 62 1 11 Fournitures de bureau 2 300
3 510 4331263300 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 7 200
3 510 4331263300 62 1 31 Impression 600
3 510 4331263300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 200
3 510 4331263300 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4331263300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4331263300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4331263300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 200
3 510 4331263300 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331264300 (I.E.S. - PC) Centrale - Sotouboua 14 200


Dépenses de fonctionnement 14 200
62 Achats de biens et services 14 200
62 1 Fournitures 12 500
3 510 4331264300 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 510 4331264300 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4331264300 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 6 800
3 510 4331264300 62 1 31 Impression 600
3 510 4331264300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 510 4331264300 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4331264300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4331264300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4331264300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
3 510 4331264300 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331265300 (I.R.E.S.-D.C.) Centrale - Sokodé 38 400


Dépenses de fonctionnement 38 400
24 Cession du matériel et mobilier 19 500
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4331265300 (I.R.E.S.-D.C.) Centrale - Sokodé 38 400
Dépenses de fonctionnement 38 400
24 Cession du matériel et mobilier 19 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 510 4331265300 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 18 000
3 510 4331265300 24 3 2 Voitures 18 000
62 Achats de biens et services 18 900
62 1 Fournitures 16 100
3 510 4331265300 62 1 11 Fournitures de bureau 1 800
3 510 4331265300 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4331265300 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 9 600
3 510 4331265300 62 1 31 Impression 600
3 510 4331265300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 800
3 510 4331265300 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4331265300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4331265300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4331265300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 800
3 510 4331265300 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331266400 (I.E.P.P.) Kara - Nord 6 910


Dépenses de fonctionnement 6 910
62 Achats de biens et services 6 910
62 1 Fournitures 5 210
3 510 4331266400 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 510 4331266400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4331266400 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 500
3 510 4331266400 62 1 31 Impression 360
3 510 4331266400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 150
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 510 4331266400 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4331266400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4331266400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4331266400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
3 510 4331266400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331267400 (I.E.P.P.) Kara - Sud 10 600


Dépenses de fonctionnement 10 600
62 Achats de biens et services 10 600
62 1 Fournitures 8 600
3 510 4331267400 62 1 11 Fournitures de bureau 1 200
3 510 4331267400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4331267400 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 5 100
3 510 4331267400 62 1 31 Impression 500
3 510 4331267400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 4331267400 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4331267400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4331267400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4331267400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 4331267400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231268400 (I.E.P.P.) Kéran 6 410


Dépenses de fonctionnement 6 410
62 Achats de biens et services 6 410

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4231268400 (I.E.P.P.) Kéran 6 410
Dépenses de fonctionnement 6 410
62 Achats de biens et services 6 410
62 1 Fournitures 5 210
3 510 4231268400 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 510 4231268400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231268400 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 700
3 510 4231268400 62 1 31 Impression 360
3 510 4231268400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 950
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 200
3 510 4231268400 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231268400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231268400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231268400 62 2 78 Entretien du matériel et équipement de laboratoires des écoles et universités 200
3 510 4231268400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231269400 (I.E.P.P.) Kara - Doufelgou 7 450


Dépenses de fonctionnement 7 450
62 Achats de biens et services 7 450
62 1 Fournitures 5 750
3 510 4231269400 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 510 4231269400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231269400 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 3 300
3 510 4231269400 62 1 31 Impression 250
3 510 4231269400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 510 4231269400 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231269400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231269400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231269400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
3 510 4231269400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231270400 (I.E.P.P.) Kara - Binah 7 260


Dépenses de fonctionnement 7 260
62 Achats de biens et services 7 260
62 1 Fournitures 5 560
3 510 4231270400 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 510 4231270400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231270400 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 800
3 510 4231270400 62 1 31 Impression 360
3 510 4231270400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 510 4231270400 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231270400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231270400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231270400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
3 510 4231270400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231271400 (I.E.P.P.) Kara - Assoli 6 600


Dépenses de fonctionnement 6 600
62 Achats de biens et services 6 600
62 1 Fournitures 5 000
3 510 4231271400 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 510 4231271400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231271400 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 3 000
3 510 4231271400 62 1 31 Impression 200
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4231271400 (I.E.P.P.) Kara - Assoli 6 600
Dépenses de fonctionnement 6 600
62 Achats de biens et services 6 600
62 1 Fournitures 5 000
3 510 4231271400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 4231271400 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231271400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231271400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231271400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 4231271400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231272400 (I.E.P.P.) Kara - Bassar 8 700


Dépenses de fonctionnement 8 700
62 Achats de biens et services 8 700
62 1 Fournitures 6 900
3 510 4231272400 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 510 4231272400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231272400 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 500
3 510 4231272400 62 1 31 Impression 300
3 510 4231272400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 800
3 510 4231272400 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231272400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231272400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231272400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 4231272400 62 2 78 Entretien du matériel et équipement de laboratoires des écoles et universités 200
3 510 4231272400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231273400 (I.E.P.P.) Kara - Dankpen 6 610


Dépenses de fonctionnement 6 610
62 Achats de biens et services 6 610
62 1 Fournitures 5 010
3 510 4231273400 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 510 4231273400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231273400 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 500
3 510 4231273400 62 1 31 Impression 360
3 510 4231273400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 950
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 4231273400 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231273400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231273400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231273400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 4231273400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231274400 (I.J.E.) Kara 4 520


Dépenses de fonctionnement 4 520
62 Achats de biens et services 4 520
62 1 Fournitures 3 170
3 510 4231274400 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 510 4231274400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231274400 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 1 020
3 510 4231274400 62 1 31 Impression 250
3 510 4231274400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 350
3 510 4231274400 62 2 3 Entretien des bureaux 500

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4231274400 (I.J.E.) Kara 4 520
Dépenses de fonctionnement 4 520
62 Achats de biens et services 4 520
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 350
3 510 4231274400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231274400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231274400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 350
3 510 4231274400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331275400 (I.E.S.-P.C.) Kara 22 100


Dépenses de fonctionnement 22 100
62 Achats de biens et services 22 100
62 1 Fournitures 19 600
3 510 4331275400 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 510 4331275400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4331275400 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 13 000
3 510 4331275400 62 1 31 Impression 600
3 510 4331275400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 500
3 510 4331275400 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4331275400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4331275400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4331275400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 510 4331275400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331276400 (I.E.S. - PC) Kara - Bassar 13 400


Dépenses de fonctionnement 13 400
62 Achats de biens et services 13 400
62 1 Fournitures 11 200
3 510 4331276400 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 510 4331276400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4331276400 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 6 700
3 510 4331276400 62 1 31 Impression 500
3 510 4331276400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 200
3 510 4331276400 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4331276400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4331276400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4331276400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 200
3 510 4331276400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331277400 (I.R.E.S.-D.C.) Kara 23 200


Dépenses de fonctionnement 23 200
62 Achats de biens et services 23 200
62 1 Fournitures 20 200
3 510 4331277400 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 510 4331277400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4331277400 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 13 500
3 510 4331277400 62 1 31 Impression 600
3 510 4331277400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 000
3 510 4331277400 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4331277400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4331277400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4331277400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 510 4331277400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4231278500 (I.E.P.P.) Savanes - Tone 14 100
Dépenses de fonctionnement 14 100
62 Achats de biens et services 14 100
62 1 Fournitures 12 000
3 510 4231278500 62 1 11 Fournitures de bureau 1 200
3 510 4231278500 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231278500 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 8 000
3 510 4231278500 62 1 31 Impression 600
3 510 4231278500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 100
3 510 4231278500 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231278500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
3 510 4231278500 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231278500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000

4231279500 (I.E.P.P.) Savanes - Cinkassé 5 950


Dépenses de fonctionnement 5 950
62 Achats de biens et services 5 950
62 1 Fournitures 4 350
3 510 4231279500 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 510 4231279500 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231279500 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 000
3 510 4231279500 62 1 31 Impression 250
3 510 4231279500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 4231279500 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231279500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231279500 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231279500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 4231279500 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231280500 (I.E.P.P.) Savanes - Kpendjal 7 400


Dépenses de fonctionnement 7 400
62 Achats de biens et services 7 400
62 1 Fournitures 5 900
3 510 4231280500 62 1 11 Fournitures de bureau 900
3 510 4231280500 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231280500 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 400
3 510 4231280500 62 1 31 Impression 300
3 510 4231280500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
3 510 4231280500 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231280500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231280500 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231280500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
3 510 4231280500 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231281500 (I.E.P.P.) Savanes -Tandjoaré 9 160


Dépenses de fonctionnement 9 160
62 Achats de biens et services 9 160
62 1 Fournitures 7 660
3 510 4231281500 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 4231281500 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231281500 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 500
3 510 4231281500 62 1 31 Impression 360
3 510 4231281500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 300
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4231281500 (I.E.P.P.) Savanes -Tandjoaré 9 160
Dépenses de fonctionnement 9 160
62 Achats de biens et services 9 160
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
3 510 4231281500 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231281500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231281500 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231281500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600

4231282500 (I.E.P.P.) Savanes - Oti 10 350


Dépenses de fonctionnement 10 350
62 Achats de biens et services 10 350
62 1 Fournitures 8 750
3 510 4231282500 62 1 11 Fournitures de bureau 1 300
3 510 4231282500 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 5 400
3 510 4231282500 62 1 31 Impression 450
3 510 4231282500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 4231282500 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231282500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231282500 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231282500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700

4231283500 (I.J.E.) Savanes 5 150


Dépenses de fonctionnement 5 150
62 Achats de biens et services 5 150
62 1 Fournitures 3 750
3 510 4231283500 62 1 11 Fournitures de bureau 900
3 510 4231283500 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4231283500 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 1 200
3 510 4231283500 62 1 31 Impression 250
3 510 4231283500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 400
3 510 4231283500 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4231283500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4231283500 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4231283500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400
3 510 4231283500 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331285500 (I.E.S.-P.C.) Savanes - Dapaong 19 900


Dépenses de fonctionnement 19 900
62 Achats de biens et services 19 900
62 1 Fournitures 16 600
3 510 4331285500 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 510 4331285500 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4331285500 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 8 000
3 510 4331285500 62 1 31 Impression 600
3 510 4331285500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 300
3 510 4331285500 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4331285500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4331285500 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4331285500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 400

4331286500 (I.R.E.S. - DC) SAVANES 16 900


Dépenses de fonctionnement 16 900
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4331286500 (I.R.E.S. - DC) SAVANES 16 900
Dépenses de fonctionnement 16 900
62 Achats de biens et services 16 900
62 1 Fournitures 14 100
3 510 4331286500 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 510 4331286500 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4331286500 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 8 500
3 510 4331286500 62 1 31 Impression 600
3 510 4331286500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 800
3 510 4331286500 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4331286500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4331286500 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4331286500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 800
3 510 4331286500 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4234035101 (I.E.P.P) GOLFE- Lomé - Université 10 700


Dépenses de fonctionnement 10 700
24 Cession du matériel et mobilier 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 500
3 510 4234035101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
62 Achats de biens et services 10 200
62 1 Fournitures 9 100
3 510 4234035101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 4234035101 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 510 4234035101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 6 000
3 510 4234035101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 100
3 510 4234035101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4234035101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 510 4234035101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4234035101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4234036101 (I.E.P.P) GOLFE Lomé - Port 10 400


Dépenses de fonctionnement 10 400
24 Cession du matériel et mobilier 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 500
3 510 4234036101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
62 Achats de biens et services 9 900
62 1 Fournitures 8 200
3 510 4234036101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 4234036101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 510 4234036101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 800
3 510 4234036101 62 1 31 Impression 500
3 510 4234036101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 510 4234036101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4234036101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 510 4234036101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 510 4234036101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
3 510 4234036101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4234037101 (I.E.P.P) GOLFE Lomé - Ouest 12 250


Dépenses de fonctionnement 12 250
62 Achats de biens et services 12 250
62 1 Fournitures 10 250

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4234037101 (I.E.P.P) GOLFE Lomé - Ouest 12 250
Dépenses de fonctionnement 12 250
62 Achats de biens et services 12 250
62 1 Fournitures 10 250
3 510 4234037101 62 1 11 Fournitures de bureau 750
3 510 4234037101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 7 500
3 510 4234037101 62 1 31 Impression 500
3 510 4234037101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 4234037101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4234037101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4234037101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 510 4234037101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 800
3 510 4234037101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4234038101 (I.E.P.P) GOLFE Lomé - Aéroport 10 250


Dépenses de fonctionnement 10 250
62 Achats de biens et services 10 250
62 1 Fournitures 8 650
3 510 4234038101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 4234038101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4234038101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 5 700
3 510 4234038101 62 1 31 Impression 250
3 510 4234038101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 4234038101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4234038101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4234038101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4234038101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 4234038101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4234039101 (I.E.P.P) GOLFE Lomé - Agoé 11 650


Dépenses de fonctionnement 11 650
62 Achats de biens et services 11 650
62 1 Fournitures 9 600
3 510 4234039101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 4234039101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 4234039101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 6 000
3 510 4234039101 62 1 31 Impression 600
3 510 4234039101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 050
3 510 4234039101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4234039101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4234039101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4234039101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 4234039101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 150

4234040101 (I.J.E.) Golfe 8 050


Dépenses de fonctionnement 8 050
24 Cession du matériel et mobilier 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 510 4234040101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 6 550
62 1 Fournitures 4 900
3 510 4234040101 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 510 4234040101 62 1 12 Fournitures informatiques 500

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Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


4234040101 (I.J.E.) Golfe 8 050
Dépenses de fonctionnement 8 050
62 Achats de biens et services 6 550
62 1 Fournitures 4 900
3 510 4234040101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 500
3 510 4234040101 62 1 31 Impression 300
3 510 4234040101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 650
3 510 4234040101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4234040101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 4234040101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 150

4334041101 (I.E.S. - PC) GOLFE 36 500


Dépenses de fonctionnement 36 500
62 Achats de biens et services 36 500
62 1 Fournitures 33 000
3 510 4334041101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 510 4334041101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 26 000
3 510 4334041101 62 1 31 Impression 500
3 510 4334041101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 500
3 510 4334041101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4334041101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4334041101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4334041101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
3 510 4334041101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4334042101 (I.E.S. - DC) GOLFE 24 300


Dépenses de fonctionnement 24 300
24 Cession du matériel et mobilier 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 510 4334042101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 22 800
62 1 Fournitures 20 000
3 510 4334042101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 510 4334042101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 14 500
3 510 4334042101 62 1 31 Impression 500
3 510 4334042101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 800
3 510 4334042101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 4334042101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 4334042101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 4334042101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 800
3 510 4334042101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

426209590011011 Construction des EPP 100 000


Investissements exécutés par l'Etat 100 000
23 Cession des immeubles 100 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 100 000
5 510 426209590011011 23 3 2 Ecoles et établissements scolaires et universitaires 100 000

426209590033033 Education pour tous au Togo (Projet CPCT) 1 000 000


Investissements exécutés par l'Etat 1 000 000
23 Cession des immeubles 1 000 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 1 000 000
5 510 426209590033033 23 3 2 Ecoles et établissements scolaires et universitaires 1 000 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


426209690011011 Réhabilitation salles de classe dans les Ecoles Primaires Publiques (EPP) 100 000
Investissements exécutés par l'Etat 100 000
23 Cession des immeubles 100 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 100 000
5 510 426209690011011 23 3 2 Ecoles et établissements scolaires et universitaires 100 000

426209790011011 Réhabilitation des salles de classe dans les CEG 95 000


Investissements exécutés par l'Etat 95 000
23 Cession des immeubles 95 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 95 000
5 510 426209790011011 23 3 2 Ecoles et établissements scolaires et universitaires 95 000

426209890011011 Construction des salles de classes dans les CEG 100 000
Investissements exécutés par l'Etat 100 000
23 Cession des immeubles 100 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 100 000
5 510 426209890011011 23 3 2 Ecoles et établissements scolaires et universitaires 100 000

426210090011011 Construction des salles de classe dans les Lycées 100 000
Investissements exécutés par l'Etat 100 000
23 Cession des immeubles 100 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 100 000
5 510 426210090011011 23 3 2 Ecoles et établissements scolaires et universitaires 100 000

426210190011011 Réhabilitation des salles de classe dans les Lycées 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
23 Cession des immeubles 50 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 50 000
5 510 426210190011011 23 3 2 Ecoles et établissements scolaires et universitaires 50 000

426210290011011 Construction des salles de classe dans les jardins d'enfants 50 000
Investissements exécutés par l'Etat 50 000
23 Cession des immeubles 50 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 50 000
5 510 426210290011011 23 3 2 Ecoles et établissements scolaires et universitaires 50 000

426210390011011 Réhabilitation des salles de classe dans les jardins d'enfants 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
23 Cession des immeubles 30 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 30 000
5 510 426210390011011 23 3 2 Ecoles et établissements scolaires et universitaires 30 000

426210420211011 Réhabilitation des infrastructures de l'ENI de Notsé 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
23 Cession des immeubles 30 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 30 000
5 510 426210420211011 23 3 2 Ecoles et établissements scolaires et universitaires 30 000

426210690011011 Réhabilitation de deux IEPP des régions Maritime et Plateaux 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
23 Cession des immeubles 30 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 30 000
5 510 426210690011011 23 3 2 Ecoles et établissements scolaires et universitaires 30 000

426210740011011 Achèvement de la clôture du CEG d'AWANGELO (région de la Kara) 35 000


Investissements exécutés par l'Etat 35 000
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426210740011011 Achèvement de la clôture du CEG d'AWANGELO (région de la Kara) 35 000
Investissements exécutés par l'Etat 35 000
23 Cession des immeubles 35 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 35 000
5 510 426210740011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 35 000

426210920011011 Construction de la Direction Régionale de l'Education : Régions des Plateaux 80 000


Investissements exécutés par l'Etat 80 000
23 Cession des immeubles 80 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 80 000
5 510 426210920011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 80 000

426215360011011 Travaux d'assainissement et de construction du CEG de NYKPONAKPOE 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
23 Cession des immeubles 50 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 50 000
5 510 426215360011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 50 000

426215460011011 Construction du Lycée de SOGBOSITO 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
23 Cession des immeubles 50 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 50 000
5 510 426215460011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 50 000

426312090011011 Fabrication des tables-bancs 100 000


Investissements exécutés par l'Etat 100 000
24 Cession du matériel et mobilier 100 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 100 000
5 510 426312090011011 24 4 1 Matériel technique 100 000

426312490011011 Equipement des laboratoires des Etablissements Secondaires 60 000


Investissements exécutés par l'Etat 60 000
24 Cession du matériel et mobilier 60 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 60 000
5 510 426312490011011 24 4 1 Matériel technique 60 000

426401390011011 Etude de faisabilité pour la gratuité de l'école primaire au Togo 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 30 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 30 000
5 510 426401390011011 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 30 000

426503890011011 Formation des enseignants du Primaire. 40 000


Investissements exécutés par l'Etat 40 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 40 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 40 000
5 510 426503890011011 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 40 000

426503990011011 Formation Initiale des enseignants du secondaire Premier et Second cycles 40 000
Investissements exécutés par l'Etat 40 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 40 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 40 000
5 510 426503990011011 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 40 000

426504090011011 Formation continue des professeurs des Premier et deuxième cycles. 40 000
Investissements exécutés par l'Etat 40 000
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 41 684 885


426504090011011 Formation continue des professeurs des Premier et deuxième cycles. 40 000
Investissements exécutés par l'Etat 40 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 40 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 40 000
5 510 426504090011011 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 40 000

4293017900 Appui à la gratuité de l'école 2 000 000


Dépenses de transfert 2 000 000
62 Achats de biens et services 2 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 000 000
4 510 4293017900 62 9 9 Dépenses diverses 2 000 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 520 Enseignement Technique et Formation Professionnelle 3 646 437


4411020101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 520 4411020101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 520 4411020101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 6 000

4412020101 Cabinet 78 700


Dépenses de personnel 12 000
61 Dépenses de personnel 12 000
61 1 Traitements et salaires 12 000
2 520 4412020101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
Dépenses de fonctionnement 66 700
24 Cession du matériel et mobilier 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 500
3 520 4412020101 24 1 22 Matériel de bureau 500
62 Achats de biens et services 66 200
62 1 Fournitures 11 000
3 520 4412020101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 520 4412020101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 520 4412020101 62 1 31 Impression 1 000
3 520 4412020101 62 1 32 Documentation 500
3 520 4412020101 62 1 4 Abonnement 500
3 520 4412020101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 500
3 520 4412020101 62 2 12 Entretien des établissements scolaires 1 500
3 520 4412020101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 700
3 520 4412020101 62 5 1 Electricité 3 200
3 520 4412020101 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 4 000
3 520 4412020101 62 6 21 Téléphone 4 000
62 8 Frais de transport et de mission 45 000
3 520 4412020101 62 8 12 Frais de transport à l'extérieur 25 000
3 520 4412020101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 20 000

441202010141018 Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et Format. Professionnelle 20 000


Dépenses de transfert 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
4 520 441202010141018 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

441202010141019 Centre National de Perfectionnement Professionnelle 350 000


Dépenses de transfert 350 000
62 Achats de biens et services 350 000
62 9 Autres achats de biens et services 350 000
4 520 441202010141019 62 9 9 Dépenses diverses 350 000

441202010141465 Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et Format. Professionnelle 29 550


Dépenses de personnel 21 068
61 Dépenses de personnel 21 068
61 1 Traitements et salaires 16 230
2 520 441202010141465 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 14 742

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 520 Enseignement Technique et Formation Professionnelle 3 646 437


441202010141465 Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et Format. Professionnelle 29 550
Dépenses de personnel 21 068
61 Dépenses de personnel 21 068
61 1 Traitements et salaires 16 230
2 520 441202010141465 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 552
2 520 441202010141465 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 936
61 3 Indemnités et primes 1 441
2 520 441202010141465 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
2 520 441202010141465 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 520 441202010141465 61 3 124 Indemnités de logement 288
2 520 441202010141465 61 3 25 Primes d'ancienneté 85
2 520 441202010141465 61 3 29 Autres primes 96
61 4 Cotisations sociales 2 852
2 520 441202010141465 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 606
2 520 441202010141465 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 246
61 6 Prestations familiales 545
2 520 441202010141465 61 6 1 Allocations familiales 528
2 520 441202010141465 61 6 3 Allocations de salaire unique 17
Dépenses de fonctionnement 8 482
24 Cession du matériel et mobilier 700
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 700
3 520 441202010141465 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 700
62 Achats de biens et services 7 782
62 1 Fournitures 3 682
3 520 441202010141465 62 1 11 Fournitures de bureau 1 800
3 520 441202010141465 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 520 441202010141465 62 1 31 Impression 200
3 520 441202010141465 62 1 4 Abonnement 182
3 520 441202010141465 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 000
3 520 441202010141465 62 2 3 Entretien des bureaux 600
3 520 441202010141465 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 520 441202010141465 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 520 441202010141465 62 2 5 Entretien du matériel informatique 200
3 520 441202010141465 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 200
3 520 441202010141465 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 6 Dépenses de communication 1 100
3 520 441202010141465 62 6 1 Frais postaux 100
3 520 441202010141465 62 6 21 Téléphone 1 000

4413015101 Secrétariat Général 28 472


Dépenses de personnel 13 682
61 Dépenses de personnel 13 682
61 1 Traitements et salaires 10 237
2 520 4413015101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 10 237
61 3 Indemnités et primes 1 500
2 520 4413015101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 800
2 520 4413015101 61 3 123 Indemnités de véhicule 700
61 4 Cotisations sociales 1 705
2 520 4413015101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 582
2 520 4413015101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 123
61 6 Prestations familiales 240
2 520 4413015101 61 6 1 Allocations familiales 240
Dépenses de fonctionnement 14 790
24 Cession du matériel et mobilier 8 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 500

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 520 Enseignement Technique et Formation Professionnelle 3 646 437


4413015101 Secrétariat Général 28 472
Dépenses de fonctionnement 14 790
24 Cession du matériel et mobilier 8 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 500
3 520 4413015101 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 520 4413015101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 5 000
3 520 4413015101 24 3 2 Voitures 5 000
62 Achats de biens et services 6 790
62 1 Fournitures 4 250
3 520 4413015101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 520 4413015101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 520 4413015101 62 1 31 Impression 500
3 520 4413015101 62 1 4 Abonnement 100
3 520 4413015101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 750
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 460
3 520 4413015101 62 2 3 Entretien des bureaux 250
3 520 4413015101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 520 4413015101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 520 4413015101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 350
3 520 4413015101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 860
62 6 Dépenses de communication 80
3 520 4413015101 62 6 1 Frais postaux 80

3123079101 Direction des Affaires Communes 185 017


Dépenses de personnel 142 877
61 Dépenses de personnel 142 877
61 1 Traitements et salaires 134 278
2 520 3123079101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 25 458
2 520 3123079101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 900
2 520 3123079101 61 1 23 Salaire des agents temporaires 3 144
2 520 3123079101 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 3 776
2 520 3123079101 61 1 91 Provision pour recrutement du personnel 100 000
61 3 Indemnités et primes 2 294
2 520 3123079101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 368
2 520 3123079101 61 3 123 Indemnités de véhicule 468
2 520 3123079101 61 3 124 Indemnités de logement 288
2 520 3123079101 61 3 25 Primes d'ancienneté 170
61 4 Cotisations sociales 5 698
2 520 3123079101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 4 243
2 520 3123079101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 455
61 6 Prestations familiales 607
2 520 3123079101 61 6 1 Allocations familiales 576
2 520 3123079101 61 6 3 Allocations de salaire unique 31
Dépenses de fonctionnement 42 140
24 Cession du matériel et mobilier 7 300
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 000
3 520 3123079101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 520 3123079101 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 520 3123079101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
3 520 3123079101 24 2 2 logiciel informatique 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 800
3 520 3123079101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 800
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 500
3 520 3123079101 24 4 191 Climatiseurs 1 500
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 520 Enseignement Technique et Formation Professionnelle 3 646 437


3123079101 Direction des Affaires Communes 185 017
Dépenses de fonctionnement 42 140
62 Achats de biens et services 34 840
62 1 Fournitures 7 400
3 520 3123079101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 520 3123079101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 520 3123079101 62 1 31 Impression 500
3 520 3123079101 62 1 32 Documentation 500
3 520 3123079101 62 1 4 Abonnement 400
3 520 3123079101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 510
3 520 3123079101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 520 3123079101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 750
3 520 3123079101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 750
3 520 3123079101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 200
3 520 3123079101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 520 3123079101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 810
62 3 Prestations de services 2 000
3 520 3123079101 62 3 6 Frais de gardiennage 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 16 300
3 520 3123079101 62 5 1 Electricité 15 500
3 520 3123079101 62 5 2 Eau 800
62 6 Dépenses de communication 1 630
3 520 3123079101 62 6 1 Frais postaux 50
3 520 3123079101 62 6 21 Téléphone 1 500
3 520 3123079101 62 6 23 Internet 80
62 8 Frais de transport et de mission 1 000
3 520 3123079101 62 8 11 Frais de transport à l'intérieur 1 000

4423080101 Direction de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 2 375 358


Dépenses de personnel 1 851 258
61 Dépenses de personnel 1 851 258
61 1 Traitements et salaires 1 524 990
2 520 4423080101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 958 032
2 520 4423080101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 17 125
2 520 4423080101 61 1 23 Salaire des agents temporaires 22 195
2 520 4423080101 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 527 638
61 3 Indemnités et primes 47 317
2 520 4423080101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 4 932
2 520 4423080101 61 3 123 Indemnités de véhicule 2 052
2 520 4423080101 61 3 124 Indemnités de logement 22 368
2 520 4423080101 61 3 19 Autres indemnités 15 971
2 520 4423080101 61 3 25 Primes d'ancienneté 1 994
61 4 Cotisations sociales 251 569
2 520 4423080101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 159 671
2 520 4423080101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 91 898
61 6 Prestations familiales 27 382
2 520 4423080101 61 6 1 Allocations familiales 26 832
2 520 4423080101 61 6 3 Allocations de salaire unique 550
Dépenses de fonctionnement 524 100
24 Cession du matériel et mobilier 92 000
24 2 Matériel informatique de bureau 11 300
3 520 4423080101 24 2 1 Matériel micro informatique 10 000
3 520 4423080101 24 2 2 logiciel informatique 1 300
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 10 700
3 520 4423080101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 700

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 520 Enseignement Technique et Formation Professionnelle 3 646 437


4423080101 Direction de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 2 375 358
Dépenses de fonctionnement 524 100
24 Cession du matériel et mobilier 92 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 10 700
3 520 4423080101 24 3 2 Voitures 10 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 70 000
3 520 4423080101 24 4 11 Matériel et équipement médicaux et hospitaliers 70 000
62 Achats de biens et services 432 100
62 1 Fournitures 259 500
3 520 4423080101 62 1 11 Fournitures de bureau 20 000
3 520 4423080101 62 1 12 Fournitures informatiques 12 000
3 520 4423080101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 20 000
3 520 4423080101 62 1 31 Impression 2 000
3 520 4423080101 62 1 32 Documentation 2 000
3 520 4423080101 62 1 4 Abonnement 2 000
3 520 4423080101 62 1 6 Pharmacie 2 500
3 520 4423080101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 24 000
3 520 4423080101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 175 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 46 000
3 520 4423080101 62 2 3 Entretien des bureaux 7 000
3 520 4423080101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 3 000
3 520 4423080101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 6 000
3 520 4423080101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 6 000
3 520 4423080101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 12 000
3 520 4423080101 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 12 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 105 000
3 520 4423080101 62 5 1 Electricité 80 000
3 520 4423080101 62 5 2 Eau 25 000
62 6 Dépenses de communication 21 600
3 520 4423080101 62 6 1 Frais postaux 600
3 520 4423080101 62 6 21 Téléphone 20 000
3 520 4423080101 62 6 22 Télex, télécopie 1 000

4423081101 Direction des Examens, Concours et Certification 374 018


Dépenses de personnel 49 618
61 Dépenses de personnel 49 618
61 1 Traitements et salaires 39 610
2 520 4423081101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 32 036
2 520 4423081101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 353
2 520 4423081101 61 1 23 Salaire des agents temporaires 2 445
2 520 4423081101 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 3 776
61 3 Indemnités et primes 2 632
2 520 4423081101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 056
2 520 4423081101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 520 4423081101 61 3 124 Indemnités de logement 360
2 520 4423081101 61 3 25 Primes d'ancienneté 198
2 520 4423081101 61 3 29 Autres primes 766
61 4 Cotisations sociales 6 589
2 520 4423081101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 5 339
2 520 4423081101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 250
61 6 Prestations familiales 787
2 520 4423081101 61 6 1 Allocations familiales 744
2 520 4423081101 61 6 3 Allocations de salaire unique 43
Dépenses de fonctionnement 324 400
24 Cession du matériel et mobilier 3 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 520 Enseignement Technique et Formation Professionnelle 3 646 437


4423081101 Direction des Examens, Concours et Certification 374 018
Dépenses de fonctionnement 324 400
24 Cession du matériel et mobilier 3 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 520 4423081101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 520 4423081101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 520 4423081101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
62 Achats de biens et services 321 400
62 1 Fournitures 13 000
3 520 4423081101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 520 4423081101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 520 4423081101 62 1 31 Impression 1 000
3 520 4423081101 62 1 4 Abonnement 500
3 520 4423081101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 7 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 100
3 520 4423081101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 200
3 520 4423081101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 400
3 520 4423081101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 800
3 520 4423081101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 100
3 520 4423081101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 600
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 300
3 520 4423081101 62 5 2 Eau 300
62 6 Dépenses de communication 3 000
3 520 4423081101 62 6 1 Frais postaux 500
3 520 4423081101 62 6 21 Téléphone 2 500
62 9 Autres achats de biens et services 300 000
3 520 4423081101 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 300 000

4423082101 Direction des Etudes, de la Recherche et de la Planification 88 529


Dépenses de personnel 40 641
61 Dépenses de personnel 40 641
61 1 Traitements et salaires 33 703
2 520 4423082101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 24 778
2 520 4423082101 61 1 23 Salaire des agents temporaires 7 598
2 520 4423082101 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 1 327
61 3 Indemnités et primes 840
2 520 4423082101 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
2 520 4423082101 61 3 124 Indemnités de logement 480
61 4 Cotisations sociales 5 603
2 520 4423082101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 4 130
2 520 4423082101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 473
61 6 Prestations familiales 495
2 520 4423082101 61 6 1 Allocations familiales 480
2 520 4423082101 61 6 3 Allocations de salaire unique 15
Dépenses de fonctionnement 47 888
24 Cession du matériel et mobilier 16 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 4 000
3 520 4423082101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 520 4423082101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 520 4423082101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 9 000
3 520 4423082101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 000
3 520 4423082101 24 3 2 Voitures 8 000
62 Achats de biens et services 31 888
62 1 Fournitures 7 600
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4423082101 Direction des Etudes, de la Recherche et de la Planification 88 529
Dépenses de fonctionnement 47 888
62 Achats de biens et services 31 888
62 1 Fournitures 7 600
3 520 4423082101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 400
3 520 4423082101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 520 4423082101 62 1 31 Impression 800
3 520 4423082101 62 1 4 Abonnement 500
3 520 4423082101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 400
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 200
3 520 4423082101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 520 4423082101 62 2 3 Entretien des bureaux 700
3 520 4423082101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 520 4423082101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 520 4423082101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 520 4423082101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 520 4423082101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
3 520 4423082101 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 2 500
62 3 Prestations de services 6 000
3 520 4423082101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 6 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 8 038
3 520 4423082101 62 5 1 Electricité 8 038
62 6 Dépenses de communication 1 050
3 520 4423082101 62 6 1 Frais postaux 50
3 520 4423082101 62 6 21 Téléphone 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 520 4423082101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

4423083101 Office du BTS 39 113


Dépenses de personnel 21 613
61 Dépenses de personnel 21 613
61 1 Traitements et salaires 16 915
2 520 4423083101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 14 572
2 520 4423083101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 016
2 520 4423083101 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 1 327
61 3 Indemnités et primes 1 368
2 520 4423083101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 020
2 520 4423083101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 520 4423083101 61 3 19 Autres indemnités 60
2 520 4423083101 61 3 25 Primes d'ancienneté 36
61 4 Cotisations sociales 2 816
2 520 4423083101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 429
2 520 4423083101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 387
61 6 Prestations familiales 514
2 520 4423083101 61 6 1 Allocations familiales 480
2 520 4423083101 61 6 3 Allocations de salaire unique 34
Dépenses de fonctionnement 17 500
24 Cession du matériel et mobilier 12 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 12 500
3 520 4423083101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 500
3 520 4423083101 24 3 2 Voitures 12 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 520 4423083101 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 5 000

446213230111011 Achèvement de la Construction et équipement d'un bloc pédagogique de 12 salles de classe au LETP de Sokodé 70 000
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Section 520 Enseignement Technique et Formation Professionnelle 3 646 437


446213230111011 Achèvement de la Construction et équipement d'un bloc pédagogique de 12 salles de classe au LETP de Sokodé 70 000
Investissements exécutés par l'Etat 70 000
23 Cession des immeubles 70 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 70 000
5 520 446213230111011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 70 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche 10 205 873


4611021101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 530 4611021101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 530 4611021101 62 9 6 Frais de réception 6 000

411202110141024 Commission Nationale des Bourses 2 000


Dépenses de transfert 2 000
62 Achats de biens et services 2 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 000
4 530 411202110141024 62 9 9 Dépenses diverses 2 000

4612021101 Cabinet 146 228


Dépenses de personnel 31 500
61 Dépenses de personnel 31 500
61 1 Traitements et salaires 24 035
2 530 4612021101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 530 4612021101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 12 035
61 3 Indemnités et primes 4 492
2 530 4612021101 61 3 121 Indemnités de sujétion 2 272
2 530 4612021101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 980
2 530 4612021101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 530 4612021101 61 3 19 Autres indemnités 96
61 4 Cotisations sociales 2 378
2 530 4612021101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 272
2 530 4612021101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 106
61 6 Prestations familiales 595
2 530 4612021101 61 6 1 Allocations familiales 552
2 530 4612021101 61 6 3 Allocations de salaire unique 43
Dépenses de fonctionnement 114 728
24 Cession du matériel et mobilier 6 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 500
3 530 4612021101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 530 4612021101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 530 4612021101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 530 4612021101 24 4 191 Climatiseurs 1 000
62 Achats de biens et services 108 228
62 1 Fournitures 12 000
3 530 4612021101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 530 4612021101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 530 4612021101 62 1 31 Impression 750
3 530 4612021101 62 1 32 Documentation 750
3 530 4612021101 62 1 4 Abonnement 1 000
3 530 4612021101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 14 000
3 530 4612021101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 530 4612021101 62 2 3 Entretien des bureaux 6 000
3 530 4612021101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 530 4612021101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 530 4612021101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche 10 205 873


4612021101 Cabinet 146 228
Dépenses de fonctionnement 114 728
62 Achats de biens et services 108 228
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 14 000
3 530 4612021101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 530 4612021101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 000
62 3 Prestations de services 250
3 530 4612021101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 250
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 20 178
3 530 4612021101 62 5 1 Electricité 18 678
3 530 4612021101 62 5 2 Eau 1 500
62 6 Dépenses de communication 8 700
3 530 4612021101 62 6 1 Frais postaux 200
3 530 4612021101 62 6 21 Téléphone 6 000
3 530 4612021101 62 6 22 Télex, télécopie 500
3 530 4612021101 62 6 23 Internet 2 000
62 8 Frais de transport et de mission 50 000
3 530 4612021101 62 8 12 Frais de transport à l'extérieur 20 000
3 530 4612021101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 100
3 530 4612021101 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 600
3 530 4612021101 62 9 9 Dépenses diverses 2 500

461202110141005 Université de Lomé (UL) 4 400 000


Dépenses de transfert 4 400 000
62 Achats de biens et services 4 400 000
62 9 Autres achats de biens et services 4 400 000
4 530 461202110141005 62 9 9 Dépenses diverses 4 400 000

461202110141007 Village du Bénin 85 256


Dépenses de personnel 43 046
61 Dépenses de personnel 43 046
61 1 Traitements et salaires 28 898
2 530 461202110141007 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 28 898
61 3 Indemnités et primes 7 810
2 530 461202110141007 61 3 121 Indemnités de sujétion 5 782
2 530 461202110141007 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 920
2 530 461202110141007 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
61 4 Cotisations sociales 5 782
2 530 461202110141007 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 5 782
61 6 Prestations familiales 556
2 530 461202110141007 61 6 1 Allocations familiales 504
2 530 461202110141007 61 6 3 Allocations de salaire unique 52
Dépenses de fonctionnement 42 210
62 Achats de biens et services 42 210
62 1 Fournitures 5 150
3 530 461202110141007 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 530 461202110141007 62 1 12 Fournitures informatiques 950
3 530 461202110141007 62 1 31 Impression 300
3 530 461202110141007 62 1 32 Documentation 700
3 530 461202110141007 62 1 4 Abonnement 700
3 530 461202110141007 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 000
3 530 461202110141007 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 500
3 530 461202110141007 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 530 461202110141007 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche 10 205 873


461202110141007 Village du Bénin 85 256
Dépenses de fonctionnement 42 210
62 Achats de biens et services 42 210
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 000
3 530 461202110141007 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 530 461202110141007 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 530 461202110141007 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 3 Prestations de services 200
3 530 461202110141007 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 200
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 29 060
3 530 461202110141007 62 5 1 Electricité 26 522
3 530 461202110141007 62 5 2 Eau 2 538
62 6 Dépenses de communication 1 300
3 530 461202110141007 62 6 1 Frais postaux 100
3 530 461202110141007 62 6 21 Téléphone 1 200
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 530 461202110141007 62 9 9 Dépenses diverses 500

461202110141014 Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé 105 940


Dépenses de personnel 42 706
61 Dépenses de personnel 42 706
61 1 Traitements et salaires 31 129
2 530 461202110141014 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 12 142
2 530 461202110141014 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 375
2 530 461202110141014 61 1 23 Salaire des agents temporaires 2 897
2 530 461202110141014 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 14 715
61 3 Indemnités et primes 5 725
2 530 461202110141014 61 3 121 Indemnités de sujétion 2 427
2 530 461202110141014 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 460
2 530 461202110141014 61 3 123 Indemnités de véhicule 96
2 530 461202110141014 61 3 25 Primes d'ancienneté 742
61 4 Cotisations sociales 5 586
2 530 461202110141014 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 427
2 530 461202110141014 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 3 159
61 6 Prestations familiales 266
2 530 461202110141014 61 6 1 Allocations familiales 264
2 530 461202110141014 61 6 3 Allocations de salaire unique 2
Dépenses de fonctionnement 63 234
24 Cession du matériel et mobilier 4 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 530 461202110141014 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 530 461202110141014 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 59 234
62 1 Fournitures 8 800
3 530 461202110141014 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 530 461202110141014 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 530 461202110141014 62 1 31 Impression 500
3 530 461202110141014 62 1 32 Documentation 500
3 530 461202110141014 62 1 4 Abonnement 300
3 530 461202110141014 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 000
3 530 461202110141014 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 530 461202110141014 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 530 461202110141014 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 530 461202110141014 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 530 461202110141014 62 2 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche 10 205 873


461202110141014 Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé 105 940
Dépenses de fonctionnement 63 234
62 Achats de biens et services 59 234
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 000
6
3 530 461202110141014 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 000
62 3 Prestations de services 100
3 530 461202110141014 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 100
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 36 534
3 530 461202110141014 62 5 1 Electricité 21 924
3 530 461202110141014 62 5 2 Eau 14 610
62 6 Dépenses de communication 2 100
3 530 461202110141014 62 6 1 Frais postaux 100
3 530 461202110141014 62 6 21 Téléphone 2 000
62 8 Frais de transport et de mission 1 500
3 530 461202110141014 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 1 500
62 9 Autres achats de biens et services 2 200
3 530 461202110141014 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 700
3 530 461202110141014 62 9 9 Dépenses diverses 1 500

461202110141017 Chancellerie des universités du Togo 100 000


Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 530 461202110141017 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

461202140141006 Université de Kara (UK) 1 320 000


Dépenses de transfert 1 320 000
62 Achats de biens et services 1 320 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 320 000
4 530 461202140141006 62 9 9 Dépenses diverses 1 320 000

471202110141012 Institut National de la Recherche Scientifique 54 489


Dépenses de personnel 12 220
61 Dépenses de personnel 12 220
61 1 Traitements et salaires 7 912
2 530 471202110141012 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 7 559
2 530 471202110141012 61 1 23 Salaire des agents temporaires 353
61 3 Indemnités et primes 2 172
2 530 471202110141012 61 3 121 Indemnités de sujétion 1 512
2 530 471202110141012 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 480
2 530 471202110141012 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
61 4 Cotisations sociales 1 570
2 530 471202110141012 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 512
2 530 471202110141012 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 58
61 6 Prestations familiales 566
2 530 471202110141012 61 6 1 Allocations familiales 528
2 530 471202110141012 61 6 3 Allocations de salaire unique 38
Dépenses de fonctionnement 42 269
24 Cession du matériel et mobilier 3 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 500
3 530 471202110141012 24 1 22 Matériel de bureau 2 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 530 471202110141012 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 000
62 Achats de biens et services 38 769
62 1 Fournitures 11 500
3 530 471202110141012 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche 10 205 873


471202110141012 Institut National de la Recherche Scientifique 54 489
Dépenses de fonctionnement 42 269
62 Achats de biens et services 38 769
62 1 Fournitures 11 500
3 530 471202110141012 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 530 471202110141012 62 1 31 Impression 3 000
3 530 471202110141012 62 1 32 Documentation 500
3 530 471202110141012 62 1 4 Abonnement 1 000
3 530 471202110141012 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 9 000
3 530 471202110141012 62 2 3 Entretien des bureaux 5 000
3 530 471202110141012 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 530 471202110141012 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 530 471202110141012 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 530 471202110141012 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 530 471202110141012 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 3 Prestations de services 11 100
3 530 471202110141012 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 11 000
3 530 471202110141012 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 100
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 669
3 530 471202110141012 62 5 1 Electricité 3 016
3 530 471202110141012 62 5 2 Eau 653
62 6 Dépenses de communication 1 500
3 530 471202110141012 62 6 21 Téléphone 1 000
3 530 471202110141012 62 6 22 Télex, télécopie 500
62 8 Frais de transport et de mission 1 000
3 530 471202110141012 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 530 471202110141012 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

4613016101 Secrétariat Général 12 880


Dépenses de personnel 1 380
61 Dépenses de personnel 1 380
61 3 Indemnités et primes 1 380
2 530 4613016101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 200
2 530 4613016101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
Dépenses de fonctionnement 11 500
24 Cession du matériel et mobilier 3 800
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 000
3 530 4613016101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 530 4613016101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 800
3 530 4613016101 24 4 191 Climatiseurs 800
62 Achats de biens et services 7 700
62 1 Fournitures 3 400
3 530 4613016101 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 530 4613016101 62 1 12 Fournitures informatiques 700
3 530 4613016101 62 1 31 Impression 300
3 530 4613016101 62 1 32 Documentation 200
3 530 4613016101 62 1 4 Abonnement 500
3 530 4613016101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 800
3 530 4613016101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 530 4613016101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 500
3 530 4613016101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 530 4613016101 62 2 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
Page 162 de 328
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche 10 205 873


4613016101 Secrétariat Général 12 880
Dépenses de fonctionnement 11 500
62 Achats de biens et services 7 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 800
6
62 6 Dépenses de communication 1 500
3 530 4613016101 62 6 21 Téléphone 1 000
3 530 4613016101 62 6 22 Télex, télécopie 500
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 530 4613016101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

4621010101 Direction Générale de l'Enseignement Supérieur 3 000


Dépenses de fonctionnement 3 000
62 Achats de biens et services 3 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 000
3 530 4621010101 62 9 9 Dépenses diverses 3 000

4723085101 Direction de la Recherche Scientifique 16 032


Dépenses de personnel 1 546
61 Dépenses de personnel 1 546
61 1 Traitements et salaires 992
2 530 4723085101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 992
61 3 Indemnités et primes 198
2 530 4723085101 61 3 121 Indemnités de sujétion 198
61 4 Cotisations sociales 198
2 530 4723085101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 198
61 6 Prestations familiales 158
2 530 4723085101 61 6 1 Allocations familiales 144
2 530 4723085101 61 6 3 Allocations de salaire unique 14
Dépenses de fonctionnement 14 486
24 Cession du matériel et mobilier 6 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 500
3 530 4723085101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 530 4723085101 24 1 22 Matériel de bureau 2 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 530 4723085101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 530 4723085101 24 4 191 Climatiseurs 1 000
62 Achats de biens et services 7 986
62 1 Fournitures 3 100
3 530 4723085101 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 530 4723085101 62 1 12 Fournitures informatiques 700
3 530 4723085101 62 1 32 Documentation 500
3 530 4723085101 62 1 4 Abonnement 200
3 530 4723085101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 530 4723085101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 200
3 530 4723085101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 530 4723085101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 530 4723085101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 530 4723085101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
3 530 4723085101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 300
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 081
3 530 4723085101 62 5 1 Electricité 1 219
3 530 4723085101 62 5 2 Eau 862
62 6 Dépenses de communication 705
3 530 4723085101 62 6 21 Téléphone 705
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche 10 205 873


4723085101 Direction de la Recherche Scientifique 16 032
Dépenses de fonctionnement 14 486
62 Achats de biens et services 7 986
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 530 4723085101 62 9 9 Dépenses diverses 500

4623086101 Direction des Bourses et Stages 40 775


Dépenses de personnel 18 595
61 Dépenses de personnel 18 595
61 1 Traitements et salaires 12 998
2 530 4623086101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 8 458
2 530 4623086101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 497
2 530 4623086101 61 1 23 Salaire des agents temporaires 4 043
61 3 Indemnités et primes 2 870
2 530 4623086101 61 3 121 Indemnités de sujétion 1 691
2 530 4623086101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 080
2 530 4623086101 61 3 25 Primes d'ancienneté 99
61 4 Cotisations sociales 2 439
2 530 4623086101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 691
2 530 4623086101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 748
61 6 Prestations familiales 288
2 530 4623086101 61 6 1 Allocations familiales 264
2 530 4623086101 61 6 3 Allocations de salaire unique 24
Dépenses de fonctionnement 22 180
24 Cession du matériel et mobilier 4 700
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 700
3 530 4623086101 24 1 21 Mobilier de bureau 700
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 4 000
3 530 4623086101 24 4 191 Climatiseurs 4 000
62 Achats de biens et services 17 480
62 1 Fournitures 8 530
3 530 4623086101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 530 4623086101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 500
3 530 4623086101 62 1 3 Impression et documentation 630
3 530 4623086101 62 1 4 Abonnement 400
3 530 4623086101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 500
3 530 4623086101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 530 4623086101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 530 4623086101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 1 000
3 530 4623086101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 530 4623086101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 6 Dépenses de communication 1 450
3 530 4623086101 62 6 1 Frais postaux 100
3 530 4623086101 62 6 21 Téléphone 1 250
3 530 4623086101 62 6 22 Télex, télécopie 100
62 8 Frais de transport et de mission 1 000
3 530 4623086101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 530 4623086101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

3123143101 Direction des Affaires Communes 23 541


Dépenses de personnel 6 393
61 Dépenses de personnel 6 393
61 1 Traitements et salaires 4 158
2 530 3123143101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 4 158

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche 10 205 873


3123143101 Direction des Affaires Communes 23 541
Dépenses de personnel 6 393
61 Dépenses de personnel 6 393
61 3 Indemnités et primes 1 192
2 530 3123143101 61 3 121 Indemnités de sujétion 832
2 530 3123143101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
61 4 Cotisations sociales 832
2 530 3123143101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 832
61 6 Prestations familiales 211
2 530 3123143101 61 6 1 Allocations familiales 188
2 530 3123143101 61 6 3 Allocations de salaire unique 20
2 530 3123143101 61 6 4 Allocations de 1er et 2ème âge 3
Dépenses de fonctionnement 17 148
24 Cession du matériel et mobilier 5 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 000
3 530 3123143101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 530 3123143101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 530 3123143101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 500
3 530 3123143101 24 4 191 Climatiseurs 500
62 Achats de biens et services 12 148
62 1 Fournitures 4 500
3 530 3123143101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 530 3123143101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 530 3123143101 62 1 3 Impression et documentation 500
3 530 3123143101 62 1 4 Abonnement 1 000
3 530 3123143101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 400
3 530 3123143101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 530 3123143101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 700
3 530 3123143101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 700
62 6 Dépenses de communication 948
3 530 3123143101 62 6 21 Téléphone 948
62 8 Frais de transport et de mission 500
3 530 3123143101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 500
62 9 Autres achats de biens et services 3 800
3 530 3123143101 62 9 9 Dépenses diverses 3 800

4123144101 Direction de la Bibliotheque Nationale 50 779


Dépenses de personnel 22 820
61 Dépenses de personnel 22 820
61 1 Traitements et salaires 16 130
2 530 4123144101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 14 413
2 530 4123144101 61 1 23 Salaire des agents temporaires 1 717
61 3 Indemnités et primes 3 266
2 530 4123144101 61 3 121 Indemnités de sujétion 2 882
2 530 4123144101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 530 4123144101 61 3 124 Indemnités de logement 24
61 4 Cotisations sociales 3 117
2 530 4123144101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 834
2 530 4123144101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 283
61 6 Prestations familiales 307
2 530 4123144101 61 6 1 Allocations familiales 288
2 530 4123144101 61 6 3 Allocations de salaire unique 19
Dépenses de fonctionnement 27 959

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4123144101 Direction de la Bibliotheque Nationale 50 779
Dépenses de fonctionnement 27 959
24 Cession du matériel et mobilier 3 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 530 4123144101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 530 4123144101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 530 4123144101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 24 459
62 1 Fournitures 11 000
3 530 4123144101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 530 4123144101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 530 4123144101 62 1 31 Impression 1 000
3 530 4123144101 62 1 32 Documentation 4 000
3 530 4123144101 62 1 4 Abonnement 2 000
3 530 4123144101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 100
3 530 4123144101 62 2 3 Entretien des bureaux 3 000
3 530 4123144101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 350
3 530 4123144101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 530 4123144101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 750
3 530 4123144101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 3 Prestations de services 150
3 530 4123144101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 150
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 5 759
3 530 4123144101 62 5 1 Electricité 4 000
3 530 4123144101 62 5 2 Eau 1 759
62 6 Dépenses de communication 950
3 530 4123144101 62 6 1 Frais postaux 100
3 530 4123144101 62 6 21 Téléphone 750
3 530 4123144101 62 6 22 Télex, télécopie 100
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 530 4123144101 62 9 9 Dépenses diverses 500

4623145101 Office du Baccalauréat 125 000


Dépenses de fonctionnement 125 000
62 Achats de biens et services 125 000
62 9 Autres achats de biens et services 125 000
3 530 4623145101 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 125 000

4123146101 Commission Nationale de Reconnaissance et d'Homologation 4 500


Dépenses de fonctionnement 4 500
62 Achats de biens et services 4 500
62 9 Autres achats de biens et services 4 500
3 530 4123146101 62 9 9 Dépenses diverses 4 500

4623147101 Commission Nationale pour L'UNESCO 41 253


Dépenses de personnel 22 953
61 Dépenses de personnel 22 953
61 1 Traitements et salaires 15 111
2 530 4623147101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 14 177
2 530 4623147101 61 1 23 Salaire des agents temporaires 934
61 3 Indemnités et primes 4 503
2 530 4623147101 61 3 121 Indemnités de sujétion 2 835
2 530 4623147101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 200
2 530 4623147101 61 3 123 Indemnités de véhicule 468

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Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche 10 205 873


4623147101 Commission Nationale pour L'UNESCO 41 253
Dépenses de personnel 22 953
61 Dépenses de personnel 22 953
61 4 Cotisations sociales 2 989
2 530 4623147101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 835
2 530 4623147101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 154
61 6 Prestations familiales 350
2 530 4623147101 61 6 1 Allocations familiales 336
2 530 4623147101 61 6 3 Allocations de salaire unique 14
Dépenses de fonctionnement 18 300
62 Achats de biens et services 18 300
62 1 Fournitures 4 900
3 530 4623147101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 530 4623147101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 530 4623147101 62 1 3 Impression et documentation 600
3 530 4623147101 62 1 4 Abonnement 300
3 530 4623147101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 000
3 530 4623147101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 530 4623147101 62 2 3 Entretien des bureaux 4 000
3 530 4623147101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 1 000
3 530 4623147101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 530 4623147101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 3 Prestations de services 150
3 530 4623147101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 150
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 200
3 530 4623147101 62 5 1 Electricité 2 200
3 530 4623147101 62 5 2 Eau 1 000
62 6 Dépenses de communication 1 800
3 530 4623147101 62 6 1 Frais postaux 300
3 530 4623147101 62 6 21 Téléphone 1 200
3 530 4623147101 62 6 22 Télex, télécopie 300
62 8 Frais de transport et de mission 200
3 530 4623147101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 200
62 9 Autres achats de biens et services 1 050
3 530 4623147101 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 50
3 530 4623147101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

466215560011011 Construction et extention des infrastructures d'accueil des étudiants à Université de Lomé (UL). 100 000
Investissements exécutés par l'Etat 100 000
23 Cession des immeubles 100 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 100 000
5 530 466215560011011 23 3 2 Ecoles et établissements scolaires et universitaires 100 000

466219340011011 Construction et extention des infrastructures d'accueil des étudiants à l'Université de Kara (UK). 200 000
Investissements exécutés par l'Etat 200 000
23 Cession des immeubles 200 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 200 000
5 530 466219340011011 23 3 2 Ecoles et établissements scolaires et universitaires 200 000

466317140011011 Equipement des blocs pédagogiques à l' Université de Kara (UK): Système d'information et de Communication 50 000
Investissements exécutés par l'Etat 50 000
24 Cession du matériel et mobilier 50 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 50 000
5 530 466317140011011 24 4 1 Matériel technique 50 000

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Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche 10 205 873


4693018900 Bourses: Aides - Universités du Togo (UL - UK) 2 693 520
Dépenses de transfert 2 693 520
62 Achats de biens et services 2 693 520
62 9 Autres achats de biens et services 2 693 520
4 530 4693018900 62 9 9 Dépenses diverses 2 693 520

4693019901 Bourses: Aides - Afrique 150 000


Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 530 4693019901 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

4693020940 Bourses: Aides - Etranger 320 000


Dépenses de transfert 320 000
62 Achats de biens et services 320 000
62 9 Autres achats de biens et services 320 000
4 530 4693020940 62 9 9 Dépenses diverses 320 000

4693021900 Complément de bourses 146 000


Dépenses de transfert 146 000
62 Achats de biens et services 146 000
62 9 Autres achats de biens et services 146 000
4 530 4693021900 62 9 9 Dépenses diverses 146 000

4693022900 Bourses: Allocation pour rédaction de mémoires et thèses 7 000


Dépenses de transfert 7 000
62 Achats de biens et services 7 000
62 9 Autres achats de biens et services 7 000
4 530 4693022900 62 9 9 Dépenses diverses 7 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 49 957 218


6111022101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 610 6111022101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 610 6111022101 62 9 6 Frais de réception 6 000

6112022101 Cabinet 210 050


Dépenses de personnel 40 050
61 Dépenses de personnel 40 050
61 1 Traitements et salaires 31 953
2 610 6112022101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 15 000
2 610 6112022101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 15 645
2 610 6112022101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 308
61 3 Indemnités et primes 4 893
2 610 6112022101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 736
2 610 6112022101 61 3 123 Indemnités de véhicule 612
2 610 6112022101 61 3 21 Primes de risque 600
2 610 6112022101 61 3 24 Primes de technicité 945
61 4 Cotisations sociales 2 806
2 610 6112022101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 608
2 610 6112022101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 198
61 6 Prestations familiales 398
2 610 6112022101 61 6 1 Allocations familiales 384
2 610 6112022101 61 6 3 Allocations de salaire unique 14
Dépenses de fonctionnement 170 000
24 Cession du matériel et mobilier 7 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 4 500
3 610 6112022101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 610 6112022101 24 1 22 Matériel de bureau 2 500
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 610 6112022101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 162 500
62 1 Fournitures 14 800
3 610 6112022101 62 1 11 Fournitures de bureau 7 500
3 610 6112022101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 800
3 610 6112022101 62 1 31 Impression 300
3 610 6112022101 62 1 32 Documentation 300
3 610 6112022101 62 1 4 Abonnement 600
3 610 6112022101 62 1 5 Habillement 300
3 610 6112022101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 200
3 610 6112022101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 610 6112022101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 610 6112022101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 610 6112022101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 610 6112022101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 610 6112022101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 700
62 3 Prestations de services 100
3 610 6112022101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 100
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 41 100
3 610 6112022101 62 5 1 Electricité 35 000
3 610 6112022101 62 5 2 Eau 6 100

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 49 957 218


6112022101 Cabinet 210 050
Dépenses de fonctionnement 170 000
62 Achats de biens et services 162 500
62 6 Dépenses de communication 9 300
3 610 6112022101 62 6 1 Frais postaux 300
3 610 6112022101 62 6 21 Téléphone 8 500
3 610 6112022101 62 6 22 Télex, télécopie 500
62 8 Frais de transport et de mission 91 000
3 610 6112022101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 25 000
3 610 6112022101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 60 000
3 610 6112022101 62 8 23 Frais de représentation 6 000

611202210141025 Centre de Formation en Santé Publique de l'OMS 30 000


Dépenses de transfert 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
4 610 611202210141025 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

611202210141118 Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) 150 000


Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 610 611202210141118 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

611202210141119 Institut National d'Hygiène (INH) 84 000


Dépenses de transfert 84 000
62 Achats de biens et services 84 000
62 9 Autres achats de biens et services 84 000
4 610 611202210141119 62 9 9 Dépenses diverses 84 000

611202210141430 Programme National de Lutte contre le SIDA (PNLS) 100 000


Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 610 611202210141430 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

611202210141434 Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST 100 000
Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 610 611202210141434 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

611202210145001 Croix Rouge Togolaise 70 000


Dépenses de transfert 70 000
62 Achats de biens et services 70 000
62 9 Autres achats de biens et services 70 000
4 610 611202210145001 62 9 9 Dépenses diverses 70 000

631202210141101 CHU-Tokoin : Subvention d'exploitation 900 000


Dépenses de transfert 900 000
62 Achats de biens et services 900 000
62 9 Autres achats de biens et services 900 000
4 610 631202210141101 62 9 9 Dépenses diverses 900 000

631202210141102 CHU-Campus : Subvention d'exploitation 420 000


Dépenses de transfert 420 000
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 49 957 218


631202210141102 CHU-Campus : Subvention d'exploitation 420 000
Dépenses de transfert 420 000
62 Achats de biens et services 420 000
62 9 Autres achats de biens et services 420 000
4 610 631202210141102 62 9 9 Dépenses diverses 420 000

631202210141103 Centre d'hémodialyse (CHU-Tokoin) 200 000


Dépenses de transfert 200 000
62 Achats de biens et services 200 000
62 9 Autres achats de biens et services 200 000
4 610 631202210141103 62 9 9 Dépenses diverses 200 000

631202210141115 CHR Lomé-Commune 150 000


Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 610 631202210141115 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

631202210241105 CHR Tsévié 150 000


Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 610 631202210241105 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

631202210241116 Hôpital Psychiatrique d'Aného 150 000


Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 610 631202210241116 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

631202210341110 CHP Anèho / Zébévi 150 000


Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 610 631202210341110 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

631202220141106 CHR Atakpamé 150 000


Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 610 631202220141106 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

631202220241109 CHP Kpalimé 150 000


Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 610 631202220241109 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

631202220941117 Hôpital Polyvalent d'Elavagnon 30 000


Dépenses de transfert 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
4 610 631202220941117 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

631202230141107 CHR Sokodé 150 000


Dépenses de transfert 150 000
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631202230141107 CHR Sokodé 150 000
Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 610 631202230141107 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

631202230141114 CHR- Sokodé : Centre d'hémodialyse 30 000


Dépenses de transfert 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
4 610 631202230141114 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

631202240141104 CHU Kara 300 000


Dépenses de transfert 300 000
62 Achats de biens et services 300 000
62 9 Autres achats de biens et services 300 000
4 610 631202240141104 62 9 9 Dépenses diverses 300 000

631202240141111 CHP Tomdè Kara 150 000


Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 610 631202240141111 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

631202250141108 CHR Dapaong 150 000


Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 610 631202250141108 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

631202290041120 CHP dotés de blocs opératoires 220 000


Dépenses de transfert 220 000
62 Achats de biens et services 220 000
62 9 Autres achats de biens et services 220 000
4 610 631202290041120 62 9 9 Dépenses diverses 220 000

6113017101 Secrétariat Général 320 626


Dépenses de personnel 34 626
61 Dépenses de personnel 34 626
61 1 Traitements et salaires 25 974
2 610 6113017101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 24 099
2 610 6113017101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 875
61 3 Indemnités et primes 3 602
2 610 6113017101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 840
2 610 6113017101 61 3 123 Indemnités de véhicule 324
2 610 6113017101 61 3 21 Primes de risque 1 020
2 610 6113017101 61 3 24 Primes de technicité 1 418
61 4 Cotisations sociales 4 430
2 610 6113017101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 4 166
2 610 6113017101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 264
61 6 Prestations familiales 620
2 610 6113017101 61 6 1 Allocations familiales 600
2 610 6113017101 61 6 3 Allocations de salaire unique 20
Dépenses de fonctionnement 286 000
24 Cession du matériel et mobilier 7 600
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 49 957 218


6113017101 Secrétariat Général 320 626
Dépenses de fonctionnement 286 000
24 Cession du matériel et mobilier 7 600
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 610 6113017101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 600
3 610 6113017101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 600
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 610 6113017101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 2 000
62 Achats de biens et services 278 400
62 1 Fournitures 268 200
3 610 6113017101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 610 6113017101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 200
3 610 6113017101 62 1 27 Fournitures de vaccins et consommables 200 000
3 610 6113017101 62 1 28 Surveillance épidémiologique 60 000
3 610 6113017101 62 1 31 Impression 500
3 610 6113017101 62 1 4 Abonnement 500
3 610 6113017101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 500
3 610 6113017101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 500
3 610 6113017101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 610 6113017101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 610 6113017101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 610 6113017101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 610 6113017101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 6 Dépenses de communication 2 200
3 610 6113017101 62 6 1 Frais postaux 200
3 610 6113017101 62 6 21 Téléphone 1 500
3 610 6113017101 62 6 22 Télex, télécopie 500
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 610 6113017101 62 9 9 Dépenses diverses 500

6522054101 Direction des Soins de Santé Primaires 421 798


Dépenses de personnel 296 498
61 Dépenses de personnel 296 498
61 1 Traitements et salaires 227 152
2 610 6522054101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 216 075
2 610 6522054101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 11 077
61 3 Indemnités et primes 23 198
2 610 6522054101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 760
2 610 6522054101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 908
2 610 6522054101 61 3 124 Indemnités de logement 768
2 610 6522054101 61 3 21 Primes de risque 8 640
2 610 6522054101 61 3 22 Primes de rendement 144
2 610 6522054101 61 3 24 Primes de technicité 8 978
61 4 Cotisations sociales 38 886
2 610 6522054101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 37 262
2 610 6522054101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 624
61 6 Prestations familiales 7 262
2 610 6522054101 61 6 1 Allocations familiales 6 720
2 610 6522054101 61 6 3 Allocations de salaire unique 542
Dépenses de fonctionnement 125 300
24 Cession du matériel et mobilier 12 200
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 6 000
3 610 6522054101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
3 610 6522054101 24 1 22 Matériel de bureau 3 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 49 957 218


6522054101 Direction des Soins de Santé Primaires 421 798
Dépenses de fonctionnement 125 300
24 Cession du matériel et mobilier 12 200
24 2 Matériel informatique de bureau 5 200
3 610 6522054101 24 2 1 Matériel micro informatique 5 000
3 610 6522054101 24 2 2 logiciel informatique 200
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 610 6522054101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 000
62 Achats de biens et services 113 100
62 1 Fournitures 43 800
3 610 6522054101 62 1 11 Fournitures de bureau 17 000
3 610 6522054101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 000
3 610 6522054101 62 1 31 Impression 1 500
3 610 6522054101 62 1 4 Abonnement 1 800
3 610 6522054101 62 1 5 Habillement 1 500
3 610 6522054101 62 1 6 Pharmacie 2 000
3 610 6522054101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 17 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 23 000
3 610 6522054101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 9 000
3 610 6522054101 62 2 3 Entretien des bureaux 4 500
3 610 6522054101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 500
3 610 6522054101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 3 000
3 610 6522054101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 5 000
62 3 Prestations de services 500
3 610 6522054101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 37 800
3 610 6522054101 62 5 1 Electricité 25 900
3 610 6522054101 62 5 2 Eau 11 900
62 6 Dépenses de communication 5 300
3 610 6522054101 62 6 1 Frais postaux 300
3 610 6522054101 62 6 21 Téléphone 4 500
3 610 6522054101 62 6 22 Télex, télécopie 500
62 9 Autres achats de biens et services 2 700
3 610 6522054101 62 9 6 Frais de réception 2 700

6422055101 Direction des Etablissements de Soins 752 840


Dépenses de personnel 682 840
61 Dépenses de personnel 682 840
61 1 Traitements et salaires 527 893
2 610 6422055101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 523 903
2 610 6422055101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 3 990
61 3 Indemnités et primes 51 609
2 610 6422055101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 4 080
2 610 6422055101 61 3 123 Indemnités de véhicule 2 520
2 610 6422055101 61 3 124 Indemnités de logement 6 240
2 610 6422055101 61 3 21 Primes de risque 21 060
2 610 6422055101 61 3 22 Primes de rendement 1 680
2 610 6422055101 61 3 24 Primes de technicité 16 029
61 4 Cotisations sociales 88 175
2 610 6422055101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 87 592
2 610 6422055101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 583
61 6 Prestations familiales 15 163
2 610 6422055101 61 6 1 Allocations familiales 14 160
2 610 6422055101 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 003
Dépenses de fonctionnement 70 000
24 Cession du matériel et mobilier 21 500

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 49 957 218


6422055101 Direction des Etablissements de Soins 752 840
Dépenses de fonctionnement 70 000
24 Cession du matériel et mobilier 21 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 9 000
3 610 6422055101 24 1 21 Mobilier de bureau 5 000
3 610 6422055101 24 1 22 Matériel de bureau 4 000
24 2 Matériel informatique de bureau 6 500
3 610 6422055101 24 2 1 Matériel micro informatique 4 000
3 610 6422055101 24 2 2 logiciel informatique 2 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 000
3 610 6422055101 24 3 2 Voitures 6 000
62 Achats de biens et services 48 500
62 1 Fournitures 25 200
3 610 6422055101 62 1 11 Fournitures de bureau 6 000
3 610 6422055101 62 1 12 Fournitures informatiques 5 000
3 610 6422055101 62 1 31 Impression 2 000
3 610 6422055101 62 1 32 Documentation 2 000
3 610 6422055101 62 1 4 Abonnement 200
3 610 6422055101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 10 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 14 500
3 610 6422055101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 3 500
3 610 6422055101 62 2 3 Entretien des bureaux 4 000
3 610 6422055101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 610 6422055101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 610 6422055101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 610 6422055101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 500
62 3 Prestations de services 200
3 610 6422055101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 200
62 6 Dépenses de communication 3 600
3 610 6422055101 62 6 1 Frais postaux 100
3 610 6422055101 62 6 21 Téléphone 2 500
3 610 6422055101 62 6 9 Autres Dépenses de Communication 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 610 6422055101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

6222056101 Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et Equipements Techniques 837 857


Dépenses de personnel 129 857
61 Dépenses de personnel 129 857
61 1 Traitements et salaires 98 545
2 610 6222056101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 96 568
2 610 6222056101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 977
61 3 Indemnités et primes 11 224
2 610 6222056101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 440
2 610 6222056101 61 3 123 Indemnités de véhicule 756
2 610 6222056101 61 3 124 Indemnités de logement 1 056
2 610 6222056101 61 3 21 Primes de risque 3 720
2 610 6222056101 61 3 24 Primes de technicité 4 252
61 4 Cotisations sociales 17 700
2 610 6222056101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 17 403
2 610 6222056101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 297
61 6 Prestations familiales 2 388
2 610 6222056101 61 6 1 Allocations familiales 2 232
2 610 6222056101 61 6 3 Allocations de salaire unique 156
Dépenses de fonctionnement 708 000
24 Cession du matériel et mobilier 17 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 10 000
3 610 6222056101 24 1 Mobilier de bureau 5 500
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 49 957 218


6222056101 Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et Equipements Techniques 837 857
Dépenses de fonctionnement 708 000
24 Cession du matériel et mobilier 17 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 10 000
21
3 610 6222056101 24 1 22 Matériel de bureau 4 500
24 2 Matériel informatique de bureau 5 500
3 610 6222056101 24 2 1 Matériel micro informatique 5 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 610 6222056101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 2 000
62 Achats de biens et services 690 500
62 1 Fournitures 621 500
3 610 6222056101 62 1 11 Fournitures de bureau 7 000
3 610 6222056101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 610 6222056101 62 1 21 Fournitures pour la santé 200 000
3 610 6222056101 62 1 31 Impression 1 000
3 610 6222056101 62 1 32 Documentation 1 000
3 610 6222056101 62 1 4 Abonnement 1 000
3 610 6222056101 62 1 6 Pharmacie 400 000
3 610 6222056101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 9 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 19 800
3 610 6222056101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 4 500
3 610 6222056101 62 2 3 Entretien des bureaux 4 500
3 610 6222056101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 500
3 610 6222056101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 2 800
3 610 6222056101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 610 6222056101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 4 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 41 800
3 610 6222056101 62 5 1 Electricité 25 000
3 610 6222056101 62 5 2 Eau 16 800
62 6 Dépenses de communication 2 900
3 610 6222056101 62 6 21 Téléphone 2 400
3 610 6222056101 62 6 22 Télex, télécopie 500
62 9 Autres achats de biens et services 4 500
3 610 6222056101 62 9 6 Frais de réception 1 500
3 610 6222056101 62 9 9 Dépenses diverses 3 000

6222057101 Direction de la Planification et de la Formation 479 512


Dépenses de personnel 219 512
61 Dépenses de personnel 219 512
61 1 Traitements et salaires 104 827
2 610 6222057101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 100 506
2 610 6222057101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 4 321
61 3 Indemnités et primes 94 844
2 610 6222057101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 776
2 610 6222057101 61 3 123 Indemnités de véhicule 828
2 610 6222057101 61 3 19 Autres indemnités 86 000
2 610 6222057101 61 3 21 Primes de risque 4 350
2 610 6222057101 61 3 24 Primes de technicité 1 890
61 4 Cotisations sociales 17 698
2 610 6222057101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 17 082
2 610 6222057101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 616
61 6 Prestations familiales 2 143
2 610 6222057101 61 6 1 Allocations familiales 2 040
2 610 6222057101 61 6 3 Allocations de salaire unique 103
Dépenses de fonctionnement 260 000
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 49 957 218


6222057101 Direction de la Planification et de la Formation 479 512
Dépenses de fonctionnement 260 000
24 Cession du matériel et mobilier 20 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 8 000
3 610 6222057101 24 1 21 Mobilier de bureau 4 000
3 610 6222057101 24 1 22 Matériel de bureau 4 000
24 2 Matériel informatique de bureau 10 000
3 610 6222057101 24 2 1 Matériel micro informatique 10 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 610 6222057101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 2 000
25 Cession d'équipements militaires 100 000
25 1 Bâtiments militaires(autres qu'à usage de logement) 100 000
3 610 6222057101 25 1 Bâtiments militaires(autres qu'à usage de logement) 100 000
62 Achats de biens et services 140 000
62 1 Fournitures 41 800
3 610 6222057101 62 1 11 Fournitures de bureau 15 000
3 610 6222057101 62 1 12 Fournitures informatiques 5 000
3 610 6222057101 62 1 31 Impression 3 000
3 610 6222057101 62 1 32 Documentation 2 000
3 610 6222057101 62 1 4 Abonnement 800
3 610 6222057101 62 1 5 Habillement 2 000
3 610 6222057101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 14 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 24 500
3 610 6222057101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 6 500
3 610 6222057101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 610 6222057101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 500
3 610 6222057101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 500
3 610 6222057101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 3 000
3 610 6222057101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 10 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 70 700
3 610 6222057101 62 5 1 Electricité 60 000
3 610 6222057101 62 5 2 Eau 10 700
62 6 Dépenses de communication 3 000
3 610 6222057101 62 6 21 Téléphone 3 000

3223148101 Direction des Affaires Communes 639 724


Dépenses de personnel 563 224
61 Dépenses de personnel 563 224
61 1 Traitements et salaires 550 055
2 610 3223148101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 42 905
2 610 3223148101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 7 150
2 610 3223148101 61 1 9 Autres traitements et salaires 500 000
61 3 Indemnités et primes 3 996
2 610 3223148101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 200
2 610 3223148101 61 3 123 Indemnités de véhicule 792
2 610 3223148101 61 3 124 Indemnités de logement 384
2 610 3223148101 61 3 21 Primes de risque 1 620
61 4 Cotisations sociales 8 069
2 610 3223148101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 7 289
2 610 3223148101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 780
61 6 Prestations familiales 1 104
2 610 3223148101 61 6 1 Allocations familiales 1 056
2 610 3223148101 61 6 3 Allocations de salaire unique 48
Dépenses de fonctionnement 76 500
24 Cession du matériel et mobilier 18 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 5 000
3 610 3223148101 24 1 21 Mobilier de bureau 5 000
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 49 957 218


3223148101 Direction des Affaires Communes 639 724
Dépenses de fonctionnement 76 500
24 Cession du matériel et mobilier 18 000
24 2 Matériel informatique de bureau 8 000
3 610 3223148101 24 2 1 Matériel micro informatique 5 000
3 610 3223148101 24 2 2 logiciel informatique 3 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 5 000
3 610 3223148101 24 3 2 Voitures 5 000
62 Achats de biens et services 58 500
62 1 Fournitures 29 000
3 610 3223148101 62 1 11 Fournitures de bureau 9 000
3 610 3223148101 62 1 12 Fournitures informatiques 7 000
3 610 3223148101 62 1 31 Impression 500
3 610 3223148101 62 1 4 Abonnement 500
3 610 3223148101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 12 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 20 000
3 610 3223148101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 5 000
3 610 3223148101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 610 3223148101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 610 3223148101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 610 3223148101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 610 3223148101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 10 000
62 3 Prestations de services 1 000
3 610 3223148101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 1 000
62 6 Dépenses de communication 3 500
3 610 3223148101 62 6 21 Téléphone 3 000
3 610 3223148101 62 6 22 Télex, télécopie 500
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 610 3223148101 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 5 000

6131028100 Direction Régionale de la Santé - Région Maritime 1 050 425


Dépenses de personnel 758 425
61 Dépenses de personnel 758 425
61 1 Traitements et salaires 583 512
2 610 6131028100 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 569 840
2 610 6131028100 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 13 672
61 3 Indemnités et primes 53 277
2 610 6131028100 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 7 560
2 610 6131028100 61 3 123 Indemnités de véhicule 3 024
2 610 6131028100 61 3 124 Indemnités de logement 4 992
2 610 6131028100 61 3 21 Primes de risque 25 305
2 610 6131028100 61 3 22 Primes de rendement 1 056
2 610 6131028100 61 3 24 Primes de technicité 11 340
61 4 Cotisations sociales 100 306
2 610 6131028100 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 98 343
2 610 6131028100 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 963
61 6 Prestations familiales 21 330
2 610 6131028100 61 6 1 Allocations familiales 19 740
2 610 6131028100 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 590
Dépenses de fonctionnement 292 000
24 Cession du matériel et mobilier 30 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 13 000
3 610 6131028100 24 1 21 Mobilier de bureau 8 000
3 610 6131028100 24 1 22 Matériel de bureau 5 000
24 2 Matériel informatique de bureau 8 000
3 610 6131028100 24 2 1 Matériel micro informatique 8 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 49 957 218


6131028100 Direction Régionale de la Santé - Région Maritime 1 050 425
Dépenses de fonctionnement 292 000
24 Cession du matériel et mobilier 30 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 9 000
3 610 6131028100 24 3 2 Voitures 9 000
62 Achats de biens et services 262 000
62 1 Fournitures 57 600
3 610 6131028100 62 1 11 Fournitures de bureau 20 000
3 610 6131028100 62 1 12 Fournitures informatiques 5 000
3 610 6131028100 62 1 31 Impression 3 000
3 610 6131028100 62 1 4 Abonnement 600
3 610 6131028100 62 1 5 Habillement 9 000
3 610 6131028100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 20 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 52 300
3 610 6131028100 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 9 300
3 610 6131028100 62 2 3 Entretien des bureaux 17 000
3 610 6131028100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 3 000
3 610 6131028100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 4 000
3 610 6131028100 62 2 5 Entretien du matériel informatique 5 000
3 610 6131028100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 14 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 137 900
3 610 6131028100 62 5 1 Electricité 105 000
3 610 6131028100 62 5 2 Eau 32 400
3 610 6131028100 62 5 3 Gaz 500
62 6 Dépenses de communication 14 200
3 610 6131028100 62 6 1 Frais postaux 200
3 610 6131028100 62 6 21 Téléphone 14 000

6131029108 Direction Régionale de la Santé - Lomé commune 805 797


Dépenses de personnel 558 797
61 Dépenses de personnel 558 797
61 1 Traitements et salaires 419 177
2 610 6131029108 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 410 733
2 610 6131029108 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 8 444
61 3 Indemnités et primes 40 515
2 610 6131029108 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 5 580
2 610 6131029108 61 3 123 Indemnités de véhicule 2 556
2 610 6131029108 61 3 124 Indemnités de logement 2 592
2 610 6131029108 61 3 21 Primes de risque 19 860
2 610 6131029108 61 3 22 Primes de rendement 5
2 610 6131029108 61 3 24 Primes de technicité 9 922
61 4 Cotisations sociales 83 745
2 610 6131029108 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 82 557
2 610 6131029108 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 188
61 6 Prestations familiales 15 360
2 610 6131029108 61 6 1 Allocations familiales 14 784
2 610 6131029108 61 6 3 Allocations de salaire unique 576
Dépenses de fonctionnement 247 000
24 Cession du matériel et mobilier 25 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 10 000
3 610 6131029108 24 1 21 Mobilier de bureau 5 000
3 610 6131029108 24 1 22 Matériel de bureau 5 000
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000
3 610 6131029108 24 2 1 Matériel micro informatique 4 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 11 000
3 610 6131029108 24 3 2 Voitures 11 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 49 957 218


6131029108 Direction Régionale de la Santé - Lomé commune 805 797
Dépenses de fonctionnement 247 000
62 Achats de biens et services 222 000
62 1 Fournitures 68 300
3 610 6131029108 62 1 11 Fournitures de bureau 21 500
3 610 6131029108 62 1 12 Fournitures informatiques 4 000
3 610 6131029108 62 1 31 Impression 2 000
3 610 6131029108 62 1 32 Documentation 2 000
3 610 6131029108 62 1 4 Abonnement 1 800
3 610 6131029108 62 1 5 Habillement 10 000
3 610 6131029108 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 27 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 42 000
3 610 6131029108 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 11 900
3 610 6131029108 62 2 3 Entretien des bureaux 14 600
3 610 6131029108 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 500
3 610 6131029108 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 500
3 610 6131029108 62 2 5 Entretien du matériel informatique 5 000
3 610 6131029108 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 7 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 100 000
3 610 6131029108 62 5 1 Electricité 80 000
3 610 6131029108 62 5 2 Eau 20 000
62 6 Dépenses de communication 9 700
3 610 6131029108 62 6 1 Frais postaux 200
3 610 6131029108 62 6 21 Téléphone 9 000
3 610 6131029108 62 6 22 Télex, télécopie 500
62 9 Autres achats de biens et services 2 000
3 610 6131029108 62 9 9 Dépenses diverses 2 000

6131030200 Direction Régionale de la Santé - Région des Plateaux 1 265 029


Dépenses de personnel 939 529
61 Dépenses de personnel 939 529
61 1 Traitements et salaires 727 071
2 610 6131030200 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 713 645
2 610 6131030200 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 13 426
61 3 Indemnités et primes 63 741
2 610 6131030200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 8 580
2 610 6131030200 61 3 123 Indemnités de véhicule 3 348
2 610 6131030200 61 3 21 Primes de risque 34 560
2 610 6131030200 61 3 22 Primes de rendement 1 092
2 610 6131030200 61 3 24 Primes de technicité 16 161
61 4 Cotisations sociales 123 385
2 610 6131030200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 121 410
2 610 6131030200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 975
61 6 Prestations familiales 25 332
2 610 6131030200 61 6 1 Allocations familiales 23 174
2 610 6131030200 61 6 3 Allocations de salaire unique 2 158
Dépenses de fonctionnement 325 500
24 Cession du matériel et mobilier 27 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 12 000
3 610 6131030200 24 1 21 Mobilier de bureau 7 000
3 610 6131030200 24 1 22 Matériel de bureau 5 000
24 2 Matériel informatique de bureau 8 000
3 610 6131030200 24 2 1 Matériel micro informatique 6 000
3 610 6131030200 24 2 2 logiciel informatique 2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 5 000
3 610 6131030200 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 5 000

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Section 610 Santé 49 957 218


6131030200 Direction Régionale de la Santé - Région des Plateaux 1 265 029
Dépenses de fonctionnement 325 500
24 Cession du matériel et mobilier 27 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 000
3 610 6131030200 24 4 2 Outillages techniques 2 000
62 Achats de biens et services 298 500
62 1 Fournitures 75 800
3 610 6131030200 62 1 11 Fournitures de bureau 30 000
3 610 6131030200 62 1 12 Fournitures informatiques 6 800
3 610 6131030200 62 1 31 Impression 500
3 610 6131030200 62 1 32 Documentation 500
3 610 6131030200 62 1 4 Abonnement 500
3 610 6131030200 62 1 5 Habillement 12 500
3 610 6131030200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 25 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 63 000
3 610 6131030200 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 18 000
3 610 6131030200 62 2 3 Entretien des bureaux 16 000
3 610 6131030200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 4 000
3 610 6131030200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 3 000
3 610 6131030200 62 2 5 Entretien du matériel informatique 7 000
3 610 6131030200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 15 000
62 3 Prestations de services 3 000
3 610 6131030200 62 3 4 Frais de développement des programmes informatiques 1 000
3 610 6131030200 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 1 000
3 610 6131030200 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 137 200
3 610 6131030200 62 5 1 Electricité 107 000
3 610 6131030200 62 5 2 Eau 30 200
62 6 Dépenses de communication 19 500
3 610 6131030200 62 6 1 Frais postaux 1 000
3 610 6131030200 62 6 21 Téléphone 18 500

6131031300 Direction Régionale de la Santé - Région Centrale 885 082


Dépenses de personnel 600 582
61 Dépenses de personnel 600 582
61 1 Traitements et salaires 463 112
2 610 6131031300 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 453 017
2 610 6131031300 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 10 095
61 3 Indemnités et primes 40 990
2 610 6131031300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 480
2 610 6131031300 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 620
2 610 6131031300 61 3 124 Indemnités de logement 2 496
2 610 6131031300 61 3 21 Primes de risque 22 680
2 610 6131031300 61 3 22 Primes de rendement 792
2 610 6131031300 61 3 24 Primes de technicité 9 922
61 4 Cotisations sociales 79 614
2 610 6131031300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 78 146
2 610 6131031300 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 468
61 6 Prestations familiales 16 866
2 610 6131031300 61 6 1 Allocations familiales 15 504
2 610 6131031300 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 362
Dépenses de fonctionnement 284 500
24 Cession du matériel et mobilier 24 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 10 000
3 610 6131031300 24 1 21 Mobilier de bureau 5 000
3 610 6131031300 24 1 22 Matériel de bureau 5 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 49 957 218


6131031300 Direction Régionale de la Santé - Région Centrale 885 082
Dépenses de fonctionnement 284 500
24 Cession du matériel et mobilier 24 000
24 2 Matériel informatique de bureau 8 500
3 610 6131031300 24 2 1 Matériel micro informatique 8 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 5 000
3 610 6131031300 24 3 2 Voitures 5 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 500
3 610 6131031300 24 4 2 Outillages techniques 500
62 Achats de biens et services 260 500
62 1 Fournitures 52 800
3 610 6131031300 62 1 11 Fournitures de bureau 15 000
3 610 6131031300 62 1 12 Fournitures informatiques 4 000
3 610 6131031300 62 1 31 Impression 3 000
3 610 6131031300 62 1 32 Documentation 2 000
3 610 6131031300 62 1 4 Abonnement 800
3 610 6131031300 62 1 5 Habillement 6 000
3 610 6131031300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 22 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 50 000
3 610 6131031300 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 12 000
3 610 6131031300 62 2 3 Entretien des bureaux 15 000
3 610 6131031300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 4 000
3 610 6131031300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 4 000
3 610 6131031300 62 2 5 Entretien du matériel informatique 4 000
3 610 6131031300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 11 000
62 3 Prestations de services 2 600
3 610 6131031300 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 1 600
3 610 6131031300 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 138 400
3 610 6131031300 62 5 1 Electricité 105 000
3 610 6131031300 62 5 2 Eau 30 500
3 610 6131031300 62 5 3 Gaz 2 900
62 6 Dépenses de communication 13 700
3 610 6131031300 62 6 1 Frais postaux 200
3 610 6131031300 62 6 21 Téléphone 13 000
3 610 6131031300 62 6 22 Télex, télécopie 500
62 9 Autres achats de biens et services 3 000
3 610 6131031300 62 9 6 Frais de réception 3 000

6131032400 Direction Régionale de la Santé - Région de la Kara 1 312 185


Dépenses de personnel 967 185
61 Dépenses de personnel 967 185
61 1 Traitements et salaires 736 354
2 610 6131032400 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 724 651
2 610 6131032400 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 11 703
61 3 Indemnités et primes 73 266
2 610 6131032400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 10 032
2 610 6131032400 61 3 123 Indemnités de véhicule 2 556
2 610 6131032400 61 3 124 Indemnités de logement 10 176
2 610 6131032400 61 3 21 Primes de risque 35 700
2 610 6131032400 61 3 22 Primes de rendement 1 572
2 610 6131032400 61 3 24 Primes de technicité 13 230
61 4 Cotisations sociales 126 598
2 610 6131032400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 124 856
2 610 6131032400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 742
61 6 Prestations familiales 30 967
2 610 6131032400 61 6 1 Allocations familiales 28 356
Page 182 de 328
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 49 957 218


6131032400 Direction Régionale de la Santé - Région de la Kara 1 312 185
Dépenses de personnel 967 185
61 Dépenses de personnel 967 185
61 6 Prestations familiales 30 967
2 610 6131032400 61 6 3 Allocations de salaire unique 2 611
Dépenses de fonctionnement 345 000
24 Cession du matériel et mobilier 22 600
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 11 000
3 610 6131032400 24 1 21 Mobilier de bureau 6 000
3 610 6131032400 24 1 22 Matériel de bureau 5 000
24 2 Matériel informatique de bureau 5 600
3 610 6131032400 24 2 1 Matériel micro informatique 5 600
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 5 000
3 610 6131032400 24 3 2 Voitures 5 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 610 6131032400 24 4 2 Outillages techniques 1 000
62 Achats de biens et services 322 400
62 1 Fournitures 91 700
3 610 6131032400 62 1 11 Fournitures de bureau 30 000
3 610 6131032400 62 1 12 Fournitures informatiques 4 000
3 610 6131032400 62 1 31 Impression 5 000
3 610 6131032400 62 1 32 Documentation 4 200
3 610 6131032400 62 1 4 Abonnement 1 500
3 610 6131032400 62 1 5 Habillement 20 000
3 610 6131032400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 27 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 67 500
3 610 6131032400 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 20 000
3 610 6131032400 62 2 3 Entretien des bureaux 16 000
3 610 6131032400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 8 000
3 610 6131032400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 7 500
3 610 6131032400 62 2 5 Entretien du matériel informatique 5 000
3 610 6131032400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 11 000
62 3 Prestations de services 3 000
3 610 6131032400 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 1 000
3 610 6131032400 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 144 000
3 610 6131032400 62 5 1 Electricité 107 000
3 610 6131032400 62 5 2 Eau 37 000
62 6 Dépenses de communication 16 200
3 610 6131032400 62 6 1 Frais postaux 500
3 610 6131032400 62 6 21 Téléphone 13 000
3 610 6131032400 62 6 22 Télex, télécopie 2 700

6131033500 Direction Régionale de la Santé - Région des Savanes 702 613


Dépenses de personnel 417 613
61 Dépenses de personnel 417 613
61 1 Traitements et salaires 319 766
2 610 6131033500 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 306 781
2 610 6131033500 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 12 985
61 3 Indemnités et primes 33 967
2 610 6131033500 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 4 116
2 610 6131033500 61 3 123 Indemnités de véhicule 2 620
2 610 6131033500 61 3 124 Indemnités de logement 4 032
2 610 6131033500 61 3 21 Primes de risque 16 080
2 610 6131033500 61 3 22 Primes de rendement 504
2 610 6131033500 61 3 24 Primes de technicité 6 615

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 49 957 218


6131033500 Direction Régionale de la Santé - Région des Savanes 702 613
Dépenses de personnel 417 613
61 Dépenses de personnel 417 613
61 4 Cotisations sociales 53 041
2 610 6131033500 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 51 165
2 610 6131033500 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 876
61 6 Prestations familiales 10 839
2 610 6131033500 61 6 1 Allocations familiales 9 810
2 610 6131033500 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 029
Dépenses de fonctionnement 285 000
24 Cession du matériel et mobilier 36 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 20 000
3 610 6131033500 24 1 21 Mobilier de bureau 5 000
3 610 6131033500 24 1 22 Matériel de bureau 15 000
24 2 Matériel informatique de bureau 9 000
3 610 6131033500 24 2 1 Matériel micro informatique 9 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 5 000
3 610 6131033500 24 3 2 Voitures 5 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 000
3 610 6131033500 24 4 2 Outillages techniques 2 000
62 Achats de biens et services 249 000
62 1 Fournitures 81 500
3 610 6131033500 62 1 11 Fournitures de bureau 21 500
3 610 6131033500 62 1 12 Fournitures informatiques 4 000
3 610 6131033500 62 1 31 Impression 4 000
3 610 6131033500 62 1 32 Documentation 4 000
3 610 6131033500 62 1 4 Abonnement 1 000
3 610 6131033500 62 1 5 Habillement 10 000
3 610 6131033500 62 1 6 Pharmacie 17 000
3 610 6131033500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 20 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 55 000
3 610 6131033500 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 20 000
3 610 6131033500 62 2 3 Entretien des bureaux 15 000
3 610 6131033500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 3 000
3 610 6131033500 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 3 000
3 610 6131033500 62 2 5 Entretien du matériel informatique 3 000
3 610 6131033500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 11 000
62 3 Prestations de services 3 000
3 610 6131033500 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 1 000
3 610 6131033500 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 95 000
3 610 6131033500 62 5 1 Electricité 65 000
3 610 6131033500 62 5 2 Eau 30 000
62 6 Dépenses de communication 14 500
3 610 6131033500 62 6 1 Frais postaux 500
3 610 6131033500 62 6 21 Téléphone 13 000
3 610 6131033500 62 6 22 Télex, télécopie 1 000

616203560011011 Aménagement des bâtiments à l'Institut National d'Hygiène 25 000


Investissements exécutés par l'Etat 25 000
23 Cession des immeubles 25 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 25 000
5 610 616203560011011 23 3 1 Hôpitaux et infrastructures de santé 25 000

616203760011011 Renovation de l'Ecole Nationale des Sages Femmes et Construction d'une bibliothèque sur pilotis 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
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616203760011011 Renovation de l'Ecole Nationale des Sages Femmes et Construction d'une bibliothèque sur pilotis 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
23 Cession des immeubles 30 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 30 000
5 610 616203760011011 23 3 1 Hôpitaux et infrastructures de santé 30 000

636203940211011 Réhabilitation de l'hôpital de Bassar 200 000


Investissements exécutés par l'Etat 200 000
23 Cession des immeubles 200 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 200 000
5 610 636203940211011 23 3 1 Hôpitaux et infrastructures de santé 200 000

636204060011011 Réhabilitation et extension du CHU Tokoin 100 000


Investissements exécutés par l'Etat 100 000
23 Cession des immeubles 100 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 100 000
5 610 636204060011011 23 3 1 Hôpitaux et infrastructures de santé 100 000

636204160011011 Réhabilitation et extension du CHU Campus 100 000


Investissements exécutés par l'Etat 100 000
23 Cession des immeubles 100 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 100 000
5 610 636204160011011 23 3 1 Hôpitaux et infrastructures de santé 100 000

636204240111011 Réhabilitation et extension du CHU de Kara 165 000


Investissements exécutés par l'Etat 165 000
23 Cession des immeubles 165 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 165 000
5 610 636204240111011 23 3 1 Hôpitaux et infrastructures de santé 165 000

636204330111011 Réhabilitation et extension du CHR de Sokodé 100 000


Investissements exécutés par l'Etat 100 000
23 Cession des immeubles 100 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 100 000
5 610 636204330111011 23 3 1 Hôpitaux et infrastructures de santé 100 000

636204420111011 Réhabilitation et extension du CHR d'Atakpamé 100 000


Investissements exécutés par l'Etat 100 000
23 Cession des immeubles 100 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 100 000
5 610 636204420111011 23 3 1 Hôpitaux et infrastructures de santé 100 000

616204590011011 Aménagement et rénovation des écoles de formation: ENAM Lomé, Sokodé 70 000
Investissements exécutés par l'Etat 70 000
23 Cession des immeubles 70 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 70 000
5 610 616204590011011 23 3 1 Hôpitaux et infrastructures de santé 70 000

616204640111011 Construction des bâtiments des écoles de formation (ENAM, ENSF à Kara) 125 000
Investissements exécutés par l'Etat 125 000
23 Cession des immeubles 125 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 125 000
5 610 616204640111011 23 3 1 Hôpitaux et infrastructures de santé 125 000

636204890011022 Projet santé BID II (Construction et équipement des polycliniques et modules de CMS en zones rurales au Togo 250 000
Investissements exécutés par l'Etat 250 000
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636204890011022 Projet santé BID II (Construction et équipement des polycliniques et modules de CMS en zones rurales au Togo 250 000
Investissements exécutés par l'Etat 250 000
23 Cession des immeubles 250 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 250 000
5 610 636204890011022 23 3 1 Hôpitaux et infrastructures de santé 250 000

636204890026012 Projet santé BID II (Construction et équipement des polycliniques et modules de CMS en zones rurales au Togo 1 500 000
Investissements exécutés par l'Etat 1 500 000
23 Cession des immeubles 1 500 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 1 500 000
5 610 636204890026012 23 3 1 Hôpitaux et infrastructures de santé 1 500 000

636205090011011 Construction et réhabilitation de la DRS Lomé commune et de ses districts 1, 2, 3 et 4 150 000
Investissements exécutés par l'Etat 150 000
23 Cession des immeubles 150 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 150 000
5 610 636205090011011 23 3 1 Hôpitaux et infrastructures de santé 150 000

636205140011011 Réhabilitation de la DRS Kara et de ses districts 118 000


Investissements exécutés par l'Etat 118 000
23 Cession des immeubles 118 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 118 000
5 610 636205140011011 23 3 1 Hôpitaux et infrastructures de santé 118 000

636205210011011 Construction de salles d'hospitalisation et bloc administratif à l'hôpital psychiatrique de Zébé 100 000
Investissements exécutés par l'Etat 100 000
23 Cession des immeubles 100 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 100 000
5 610 636205210011011 23 3 1 Hôpitaux et infrastructures de santé 100 000

636205420311011 Construction d'un bloc gynéco-obstétrique à l'hôpital de Kpalimé 53 000


Investissements exécutés par l'Etat 53 000
23 Cession des immeubles 53 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 53 000
5 610 636205420311011 23 3 1 Hôpitaux et infrastructures de santé 53 000

636205950011011 Construction et réhabilitation des services de la DRS Savanes et ses districts 50 000
Investissements exécutés par l'Etat 50 000
23 Cession des immeubles 50 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 50 000
5 610 636205950011011 23 3 1 Hôpitaux et infrastructures de santé 50 000

636206360011011 Construction et réhabilitation des bureaux à la direction des soins de santé primaire (DSSP) 80 000
Investissements exécutés par l'Etat 80 000
23 Cession des immeubles 80 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 80 000
5 610 636206360011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 80 000

636217920511011 Construction et réhabilitation de l'hôpital d'Amlamé 150 000


Investissements exécutés par l'Etat 150 000
23 Cession des immeubles 150 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 150 000
5 610 636217920511011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 150 000

636218040511011 Réhabilitation et extension de l'hôpital de Pagouda 100 000


Investissements exécutés par l'Etat 100 000
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636218040511011 Réhabilitation et extension de l'hôpital de Pagouda 100 000
Investissements exécutés par l'Etat 100 000
23 Cession des immeubles 100 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 100 000
5 610 636218040511011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 100 000

616218160011011 Réhabilitation des bureaux au Ministère de la Santé (DAC) 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
23 Cession des immeubles 50 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 50 000
5 610 616218160011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 50 000

616302590011011 Acquisition des ambulances équipées pour les hôpitaux de préfecture 110 000
Investissements exécutés par l'Etat 110 000
24 Cession du matériel et mobilier 110 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 110 000
5 610 616302590011011 24 4 1 Matériel technique 110 000

636302990011011 Equipement des CHR et hôpitaux de Préfectures 80 000


Investissements exécutés par l'Etat 80 000
24 Cession du matériel et mobilier 80 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 80 000
5 610 636302990011011 24 4 1 Matériel technique 80 000

646303160011011 Renouvellement des équipements de laboratoire et informatique de l'Institut National d'Hygiène 45 000
Investissements exécutés par l'Etat 45 000
24 Cession du matériel et mobilier 45 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 45 000
5 610 646303160011011 24 4 1 Matériel technique 45 000

616303690011011 Equipement en matériel didactique et roulant de l'Ecole de Formation ENAM (Lomé, Sokodé, Kara), ENSF (Lo 85 000
Investissements exécutés par l'Etat 85 000
24 Cession du matériel et mobilier 85 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 85 000
5 610 616303690011011 24 4 1 Matériel technique 85 000

646304090011022 Lutte contre la tuberculose / Lèpre 20 000


Investissements exécutés par l'Etat 20 000
24 Cession du matériel et mobilier 20 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 20 000
5 610 646304090011022 24 4 1 Matériel technique 20 000

646304090033062 Lutte contre la tuberculose / Lèpre 150 000


Investissements exécutés par l'Etat 150 000
24 Cession du matériel et mobilier 150 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 150 000
5 610 646304090033062 24 4 1 Matériel technique 150 000

646304090034162 Lutte contre la tuberculose / Lèpre 1 050 000


Investissements exécutés par l'Etat 1 050 000
24 Cession du matériel et mobilier 1 050 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 050 000
5 610 646304090034162 24 4 1 Matériel technique 1 050 000

646304390011022 Lutte contre les maladies occulaires et la cessité pour les régions Kara, Savanes Plateaux et maritime (Program 25 000
Investissements exécutés par l'Etat 25 000
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646304390011022 Lutte contre les maladies occulaires et la cessité pour les régions Kara, Savanes Plateaux et maritime (Program 25 000
Investissements exécutés par l'Etat 25 000
24 Cession du matériel et mobilier 25 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 25 000
5 610 646304390011022 24 4 1 Matériel technique 25 000

646304390033142 Lutte contre les maladies occulaires et la cessité pour les régions Kara, Savanes Plateaux et maritime (Program 219 000
Investissements exécutés par l'Etat 219 000
24 Cession du matériel et mobilier 219 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 219 000
5 610 646304390033142 24 4 1 Matériel technique 219 000

646304690011022 "Renforcement de la lutte contre le paludisme / Programme ""Faire reculer le paludisme""" 20 000
Investissements exécutés par l'Etat 20 000
24 Cession du matériel et mobilier 20 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 20 000
5 610 646304690011022 24 4 1 Matériel technique 20 000

646304690034162 "Renforcement de la lutte contre le paludisme / Programme ""Faire reculer le paludisme""" 2 471 000
Investissements exécutés par l'Etat 2 471 000
24 Cession du matériel et mobilier 2 471 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 471 000
5 610 646304690034162 24 4 1 Matériel technique 2 471 000

626304790011022 Programme Santé/Nutrition 15 000


Investissements exécutés par l'Etat 15 000
24 Cession du matériel et mobilier 15 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 15 000
5 610 626304790011022 24 4 1 Matériel technique 15 000

626304790034132 Programme Santé/Nutrition 850 000


Investissements exécutés par l'Etat 850 000
24 Cession du matériel et mobilier 850 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 850 000
5 610 626304790034132 24 4 1 Matériel technique 850 000

626304990033033 Projet sécurité transfusionnaire au Togo (CNTS) 3 000 000


Investissements exécutés par l'Etat 3 000 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 3 000 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 3 000 000
5 610 626304990033033 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 3 000 000

636305090011022 Projet d'équipement des structures sanitaires du TOGO. 400 000


Investissements exécutés par l'Etat 400 000
24 Cession du matériel et mobilier 400 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 400 000
5 610 636305090011022 24 4 1 Matériel technique 400 000

636305090022032 Projet d'équipement des structures sanitaires du TOGO. 5 438 000


Investissements exécutés par l'Etat 5 438 000
24 Cession du matériel et mobilier 5 438 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 5 438 000
5 610 636305090022032 24 4 1 Matériel technique 5 438 000

636305290011011 Equipement des hôpitaux de préfecture et district en groupe électrogène 85 000


Investissements exécutés par l'Etat 85 000
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636305290011011 Equipement des hôpitaux de préfecture et district en groupe électrogène 85 000
Investissements exécutés par l'Etat 85 000
24 Cession du matériel et mobilier 85 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 85 000
5 610 636305290011011 24 4 1 Matériel technique 85 000

626305590011011 Appui au PNLS-IST / achat des ARV, consomables médicaux et réactifs 150 000
Investissements exécutés par l'Etat 150 000
24 Cession du matériel et mobilier 150 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 150 000
5 610 626305590011011 24 4 1 Matériel technique 150 000

636317450111011 Equipement de la maternité de Dapaong 80 000


Investissements exécutés par l'Etat 80 000
24 Cession du matériel et mobilier 80 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 80 000
5 610 636317450111011 24 4 1 Matériel technique 80 000

616400690034163 Intensification de la lutte contre le VIH/SIDA au Togo (Multisectoriel) 11 179 000


Investissements exécutés par l'Etat 11 179 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 11 179 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 11 179 000
5 610 616400690034163 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 11 179 000

616400790034133 Projet enquête santé 570 000


Investissements exécutés par l'Etat 570 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 570 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 570 000
5 610 616400790034133 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 570 000

616400890011022 Améliorartion dela disponibilité de la qualitédes servicesde SR 20 000


Investissements exécutés par l'Etat 20 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 20 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 20 000
5 610 616400890011022 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 20 000

616400890034132 Améliorartion dela disponibilité de la qualitédes servicesde SR 270 000


Investissements exécutés par l'Etat 270 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 270 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 270 000
5 610 616400890034132 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 270 000

646500890011011 Programme santé bucco-dentaire 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 30 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 30 000
5 610 646500890011011 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 30 000

646500990011011 Programme gestion des urgences 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 50 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 50 000
5 610 646500990011011 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 50 000

666501090011022 Promotion du droit à la réadaptation pour les personnes handicapées du TOGO 60 000
Investissements exécutés par l'Etat 60 000
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 49 957 218


666501090011022 Promotion du droit à la réadaptation pour les personnes handicapées du TOGO 60 000
Investissements exécutés par l'Etat 60 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 60 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 60 000
5 610 666501090011022 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 60 000

646501290034173 Renforcement et pérénisation de la formation professionnels de la réadaptation à l'ENAM 75 000


Investissements exécutés par l'Etat 75 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 75 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 75 000
5 610 646501290034173 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 75 000

676501390011022 Programme suivi et développement de l'enfant (Région Savanes, Kara et Maritime) 70 000
Investissements exécutés par l'Etat 70 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 70 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 70 000
5 610 676501390011022 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 70 000

676501390034132 Programme suivi et développement de l'enfant (Région Savanes, Kara et Maritime) 2 500 000
Investissements exécutés par l'Etat 2 500 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 2 500 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 2 500 000
5 610 676501390034132 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 2 500 000

616501960011011 Programme de développement d'un meilleur système de gestion des ressources humaines du secteur de la santé 25 000
Investissements exécutés par l'Etat 25 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 25 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 25 000
5 610 616501960011011 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 25 000

616502260011011 Mise en oeuvre de la politique d'approche contractuelle (DES), élaboration et diffusion des ordinogrammes thé 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 30 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 30 000
5 610 616502260011011 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 30 000

616502690011011 Formation de dix (10) cadres intérimaires de développement sanitaires en santé publique (DPFR) 69 000
Investissements exécutés par l'Etat 69 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 69 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 69 000
5 610 616502690011011 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 69 000

616700390034072 Coopération OMS/TOGO (2008-2009) 2 500 000


Investissements exécutés par l'Etat 2 500 000
24 Cession du matériel et mobilier 2 500 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 500 000
5 610 616700390034072 24 4 1 Matériel technique 2 500 000

6393023900 Prise en charge des urgences hospitalières (hôpitaux et dispensaires) 100 000
Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 610 6393023900 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

6393024900 Hospitalisation des indigents dans les centres de soins publics 825 000
Dépenses de transfert 825 000
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Section 610 Santé 49 957 218


6393024900 Hospitalisation des indigents dans les centres de soins publics 825 000
Dépenses de transfert 825 000
62 Achats de biens et services 825 000
62 9 Autres achats de biens et services 825 000
4 610 6393024900 62 9 9 Dépenses diverses 825 000

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Section 710 Fonction Publique et de la Reforme Administrative 3 245 016


3311023101 Hôtel du ministre 7 298
Dépenses de personnel 1 298
61 Dépenses de personnel 1 298
61 1 Traitements et salaires 1 298
2 710 3311023101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 298
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 710 3311023101 62 9 6 Frais de réception 6 000

3312023101 Cabinet 132 252


Dépenses de personnel 43 809
61 Dépenses de personnel 43 809
61 1 Traitements et salaires 35 420
2 710 3312023101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 710 3312023101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 15 564
2 710 3312023101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 7 856
61 3 Indemnités et primes 4 084
2 710 3312023101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 358
2 710 3312023101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 710 3312023101 61 3 19 Autres indemnités 1 546
61 4 Cotisations sociales 3 818
2 710 3312023101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 543
2 710 3312023101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 275
61 6 Prestations familiales 487
2 710 3312023101 61 6 1 Allocations familiales 423
2 710 3312023101 61 6 3 Allocations de salaire unique 64
Dépenses de fonctionnement 88 443
62 Achats de biens et services 88 443
62 1 Fournitures 10 500
3 710 3312023101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 710 3312023101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 500
3 710 3312023101 62 1 3 Impression et documentation 600
3 710 3312023101 62 1 4 Abonnement 400
3 710 3312023101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 500
3 710 3312023101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 710 3312023101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 710 3312023101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 710 3312023101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 710 3312023101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 710 3312023101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 4 623
3 710 3312023101 62 5 1 Electricité 4 031
3 710 3312023101 62 5 2 Eau 592
62 6 Dépenses de communication 4 820
3 710 3312023101 62 6 1 Frais postaux 100
3 710 3312023101 62 6 21 Téléphone 4 620
3 710 3312023101 62 6 22 Télex, télécopie 100
62 8 Frais de transport et de mission 40 000
3 710 3312023101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 20 000
3 710 3312023101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
3 710 3312023101 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 15 000
3 710 3312023101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 710 Fonction Publique et de la Reforme Administrative 3 245 016


331202310141009 Ecole Nationale d'Administration 84 000
Dépenses de transfert 84 000
62 Achats de biens et services 84 000
62 9 Autres achats de biens et services 84 000
4 710 331202310141009 62 9 9 Dépenses diverses 84 000

3313018101 Secrétariat Général 7 500


Dépenses de fonctionnement 7 500
24 Cession du matériel et mobilier 7 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 990
3 710 3313018101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 020
3 710 3313018101 24 1 22 Matériel de bureau 1 970
24 2 Matériel informatique de bureau 3 010
3 710 3313018101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 010
62 Achats de biens et services 500
62 1 Fournitures 500
3 710 3313018101 62 1 11 Fournitures de bureau 500

3321012101 Direction Générale de la Fonction Publique 2 637 477


Dépenses de personnel 2 572 196
61 Dépenses de personnel 2 572 196
61 1 Traitements et salaires 2 556 073
2 710 3321012101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 2 538 097
2 710 3321012101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 17 976
61 3 Indemnités et primes 4 500
2 710 3321012101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 4 176
2 710 3321012101 61 3 123 Indemnités de véhicule 324
61 4 Cotisations sociales 10 039
2 710 3321012101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 7 438
2 710 3321012101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 2 601
61 6 Prestations familiales 1 584
2 710 3321012101 61 6 1 Allocations familiales 1 440
2 710 3321012101 61 6 3 Allocations de salaire unique 144
Dépenses de fonctionnement 65 281
24 Cession du matériel et mobilier 22 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 22 000
3 710 3321012101 24 1 2 Mobilier et matériel de bureau 22 000
62 Achats de biens et services 43 281
62 1 Fournitures 23 000
3 710 3321012101 62 1 11 Fournitures de bureau 7 000
3 710 3321012101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 000
3 710 3321012101 62 1 31 Impression 3 000
3 710 3321012101 62 1 32 Documentation 1 000
3 710 3321012101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
3 710 3321012101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 500
3 710 3321012101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 5 000
3 710 3321012101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 710 3321012101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 710 3321012101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 710 3321012101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
62 3 Prestations de services 7 000
3 710 3321012101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 7 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 4 881
3 710 3321012101 62 5 1 Electricité 4 177
3 710 3321012101 62 5 2 Eau 704

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 710 Fonction Publique et de la Reforme Administrative 3 245 016


3321012101 Direction Générale de la Fonction Publique 2 637 477
Dépenses de fonctionnement 65 281
62 Achats de biens et services 43 281
62 6 Dépenses de communication 900
3 710 3321012101 62 6 21 Téléphone 900

3323089101 Direction de la Gestion Informatique du Personnel et de l'Emploi 130 489


Dépenses de personnel 68 713
61 Dépenses de personnel 68 713
61 1 Traitements et salaires 55 260
2 710 3323089101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 52 136
2 710 3323089101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 3 124
61 3 Indemnités et primes 2 748
2 710 3323089101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 020
2 710 3323089101 61 3 123 Indemnités de véhicule 576
2 710 3323089101 61 3 19 Autres indemnités 1 152
61 4 Cotisations sociales 9 169
2 710 3323089101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 8 718
2 710 3323089101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 451
61 6 Prestations familiales 1 536
2 710 3323089101 61 6 1 Allocations familiales 1 412
2 710 3323089101 61 6 3 Allocations de salaire unique 124
Dépenses de fonctionnement 61 776
24 Cession du matériel et mobilier 14 786
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 000
3 710 3323089101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 11 786
3 710 3323089101 24 2 1 Matériel micro informatique 8 000
3 710 3323089101 24 2 2 logiciel informatique 3 786
62 Achats de biens et services 46 990
62 1 Fournitures 20 138
3 710 3323089101 62 1 11 Fournitures de bureau 5 000
3 710 3323089101 62 1 12 Fournitures informatiques 6 000
3 710 3323089101 62 1 31 Impression 1 000
3 710 3323089101 62 1 32 Documentation 500
3 710 3323089101 62 1 4 Abonnement 138
3 710 3323089101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
3 710 3323089101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 20 600
3 710 3323089101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 500
3 710 3323089101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 710 3323089101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 710 3323089101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 710 3323089101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 15 000
3 710 3323089101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
3 710 3323089101 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 600
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 5 252
3 710 3323089101 62 5 1 Electricité 500
3 710 3323089101 62 5 2 Eau 4 752
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 710 3323089101 62 6 21 Téléphone 1 000

3323149101 Conseil Supérieur de la Fonction Publique 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 710 Fonction Publique et de la Reforme Administrative 3 245 016


3323149101 Conseil Supérieur de la Fonction Publique 5 000
Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 710 3323149101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3331035100 Direction Régionale de la Fonction Publique Région Maritime 3 000


Dépenses de fonctionnement 3 000
24 Cession du matériel et mobilier 1 800
24 2 Matériel informatique de bureau 1 800
3 710 3331035100 24 2 1 Matériel micro informatique 1 800
62 Achats de biens et services 1 200
62 1 Fournitures 1 200
3 710 3331035100 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 710 3331035100 62 1 12 Fournitures informatiques 600

3331036200 Direction Régionale de la Fonction Publique Région des Plateaux 3 000


Dépenses de fonctionnement 3 000
24 Cession du matériel et mobilier 1 800
24 2 Matériel informatique de bureau 1 800
3 710 3331036200 24 2 1 Matériel micro informatique 1 800
62 Achats de biens et services 1 200
62 1 Fournitures 1 200
3 710 3331036200 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 710 3331036200 62 1 12 Fournitures informatiques 600

3331037300 Direction Régionale de la Fonction Publique Région Centrale 3 000


Dépenses de fonctionnement 3 000
24 Cession du matériel et mobilier 1 800
24 2 Matériel informatique de bureau 1 800
3 710 3331037300 24 2 1 Matériel micro informatique 1 800
62 Achats de biens et services 1 200
62 1 Fournitures 1 200
3 710 3331037300 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 710 3331037300 62 1 12 Fournitures informatiques 600

3331038400 Direction Régionale de la Fonction Publique Région de la Kara 3 000


Dépenses de fonctionnement 3 000
24 Cession du matériel et mobilier 1 800
24 2 Matériel informatique de bureau 1 800
3 710 3331038400 24 2 1 Matériel micro informatique 1 800
62 Achats de biens et services 1 200
62 1 Fournitures 1 200
3 710 3331038400 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 710 3331038400 62 1 12 Fournitures informatiques 600

3331039500 Direction Régionale de la Fonction Publique Région des Savanes 3 000


Dépenses de fonctionnement 3 000
24 Cession du matériel et mobilier 1 800
24 2 Matériel informatique de bureau 1 800
3 710 3331039500 24 2 1 Matériel micro informatique 1 800
62 Achats de biens et services 1 200
62 1 Fournitures 1 200
3 710 3331039500 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 710 3331039500 62 1 12 Fournitures informatiques 600

356800660034113 Appui à la Réforme et la Modernisation de l' Administration Publique 166 000


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Section 710 Fonction Publique et de la Reforme Administrative 3 245 016


356800660034113 Appui à la Réforme et la Modernisation de l' Administration Publique 166 000
Investissements exécutés par l'Etat 166 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 166 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 166 000
5 710 356800660034113 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 166 000

4193025900 Bourses et Stages 60 000


Dépenses de transfert 60 000
62 Achats de biens et services 60 000
62 9 Autres achats de biens et services 60 000
4 710 4193025900 62 9 9 Dépenses diverses 60 000

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Section 720 Communication et de la Culture 2 629 554


5111024101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 720 5111024101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 720 5111024101 62 9 6 Frais de réception 6 000

5112024101 Cabinet 290 405


Dépenses de personnel 153 105
61 Dépenses de personnel 153 105
61 1 Traitements et salaires 118 664
2 720 5112024101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 720 5112024101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 86 922
2 720 5112024101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 19 742
61 3 Indemnités et primes 15 279
2 720 5112024101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 5 592
2 720 5112024101 61 3 123 Indemnités de véhicule 792
2 720 5112024101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 8 895
61 4 Cotisations sociales 17 470
2 720 5112024101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 14 457
2 720 5112024101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 3 013
61 6 Prestations familiales 1 692
2 720 5112024101 61 6 1 Allocations familiales 1 656
2 720 5112024101 61 6 3 Allocations de salaire unique 36
Dépenses de fonctionnement 137 300
24 Cession du matériel et mobilier 14 300
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 4 300
3 720 5112024101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 720 5112024101 24 1 22 Matériel de bureau 2 300
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 720 5112024101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 500
3 720 5112024101 24 2 2 logiciel informatique 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 7 000
3 720 5112024101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 000
3 720 5112024101 24 3 2 Voitures 6 000
62 Achats de biens et services 123 000
62 1 Fournitures 12 000
3 720 5112024101 62 1 11 Fournitures de bureau 4 500
3 720 5112024101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 500
3 720 5112024101 62 1 31 Impression 600
3 720 5112024101 62 1 32 Documentation 400
3 720 5112024101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 050
3 720 5112024101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 350
3 720 5112024101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 200
3 720 5112024101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 800
3 720 5112024101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 700
3 720 5112024101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 720 5112024101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 17 630
3 720 5112024101 62 5 1 Electricité 13 000
3 720 5112024101 62 5 2 Eau 4 630
62 6 Dépenses de communication 7 320

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Section 720 Communication et de la Culture 2 629 554


5112024101 Cabinet 290 405
Dépenses de fonctionnement 137 300
62 Achats de biens et services 123 000
62 6 Dépenses de communication 7 320
3 720 5112024101 62 6 1 Frais postaux 320
3 720 5112024101 62 6 21 Téléphone 7 000
62 8 Frais de transport et de mission 76 000
3 720 5112024101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 36 000
3 720 5112024101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 000
3 720 5112024101 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 2 000

511202410141362 Centre de Lecture et d'Animation Culturelle 118 194


Dépenses de personnel 10 424
61 Dépenses de personnel 10 424
61 1 Traitements et salaires 7 728
2 720 511202410141362 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 4 320
2 720 511202410141362 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 3 408
61 3 Indemnités et primes 1 224
2 720 511202410141362 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 720 511202410141362 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 720 511202410141362 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 540
61 4 Cotisations sociales 1 287
2 720 511202410141362 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 220
2 720 511202410141362 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 67
61 6 Prestations familiales 185
2 720 511202410141362 61 6 1 Allocations familiales 168
2 720 511202410141362 61 6 3 Allocations de salaire unique 17
Dépenses de fonctionnement 17 770
24 Cession du matériel et mobilier 8 600
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 700
3 720 511202410141362 24 1 21 Mobilier de bureau 900
3 720 511202410141362 24 1 22 Matériel de bureau 800
24 2 Matériel informatique de bureau 900
3 720 511202410141362 24 2 1 Matériel micro informatique 900
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 000
3 720 511202410141362 24 3 2 Voitures 6 000
62 Achats de biens et services 9 170
62 1 Fournitures 6 950
3 720 511202410141362 62 1 11 Fournitures de bureau 300
3 720 511202410141362 62 1 12 Fournitures informatiques 300
3 720 511202410141362 62 1 31 Impression 300
3 720 511202410141362 62 1 32 Documentation 300
3 720 511202410141362 62 1 4 Abonnement 250
3 720 511202410141362 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 200
3 720 511202410141362 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
3 720 511202410141362 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 720 511202410141362 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
62 6 Dépenses de communication 1 020
3 720 511202410141362 62 6 1 Frais postaux 70
3 720 511202410141362 62 6 21 Téléphone 800
3 720 511202410141362 62 6 22 Télex, télécopie 150
Dépenses de transfert 90 000
62 Achats de biens et services 90 000
62 9 Autres achats de biens et services 90 000

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Section 720 Communication et de la Culture 2 629 554


511202410141362 Centre de Lecture et d'Animation Culturelle 118 194
Dépenses de transfert 90 000
62 Achats de biens et services 90 000
62 9 Autres achats de biens et services 90 000
4 720 511202410141362 62 9 9 Dépenses diverses 90 000

511202410141363 Bureau Togolais des Droits d'Auteurs 10 000


Dépenses de transfert 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
4 720 511202410141363 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

511202410141459 EDITOGO 600 000


Dépenses de transfert 600 000
62 Achats de biens et services 600 000
62 9 Autres achats de biens et services 600 000
4 720 511202410141459 62 9 9 Dépenses diverses 600 000

5321014101 Direction Générale de la Communication 29 562


Dépenses de personnel 10 500
61 Dépenses de personnel 10 500
61 1 Traitements et salaires 7 110
2 720 5321014101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 6 265
2 720 5321014101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 845
61 3 Indemnités et primes 1 749
2 720 5321014101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 840
2 720 5321014101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 720 5321014101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 729
61 4 Cotisations sociales 1 497
2 720 5321014101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 860
2 720 5321014101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 637
61 6 Prestations familiales 144
2 720 5321014101 61 6 1 Allocations familiales 120
2 720 5321014101 61 6 3 Allocations de salaire unique 24
Dépenses de fonctionnement 19 062
24 Cession du matériel et mobilier 4 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 500
3 720 5321014101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 720 5321014101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 500
3 720 5321014101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 500
62 Achats de biens et services 15 062
62 1 Fournitures 5 415
3 720 5321014101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 720 5321014101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 720 5321014101 62 1 31 Impression 200
3 720 5321014101 62 1 4 Abonnement 215
3 720 5321014101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 500
3 720 5321014101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 720 5321014101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 720 5321014101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 720 5321014101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 720 5321014101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 971
3 720 5321014101 62 5 1 Electricité 1 885

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Section 720 Communication et de la Culture 2 629 554


5321014101 Direction Générale de la Communication 29 562
Dépenses de fonctionnement 19 062
62 Achats de biens et services 15 062
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 971
3 720 5321014101 62 5 2 Eau 86
62 6 Dépenses de communication 2 176
3 720 5321014101 62 6 1 Frais postaux 24
3 720 5321014101 62 6 21 Téléphone 2 152

5322065101 Direction de la Télévision 379 962


Dépenses de personnel 217 419
61 Dépenses de personnel 217 419
61 1 Traitements et salaires 169 367
2 720 5322065101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 150 041
2 720 5322065101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 19 326
61 3 Indemnités et primes 17 790
2 720 5322065101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 224
2 720 5322065101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 752
2 720 5322065101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 14 814
61 4 Cotisations sociales 28 344
2 720 5322065101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 16 703
2 720 5322065101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 11 641
61 6 Prestations familiales 1 918
2 720 5322065101 61 6 1 Allocations familiales 1 896
2 720 5322065101 61 6 3 Allocations de salaire unique 22
Dépenses de fonctionnement 162 543
24 Cession du matériel et mobilier 19 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 14 000
3 720 5322065101 24 3 2 Voitures 14 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 5 000
3 720 5322065101 24 4 2 Outillages techniques 5 000
62 Achats de biens et services 143 543
62 1 Fournitures 46 300
3 720 5322065101 62 1 11 Fournitures de bureau 15 000
3 720 5322065101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 500
3 720 5322065101 62 1 31 Impression 400
3 720 5322065101 62 1 4 Abonnement 400
3 720 5322065101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 26 000
3 720 5322065101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 16 695
3 720 5322065101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 200
3 720 5322065101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 720 5322065101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 2 750
3 720 5322065101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 2 000
3 720 5322065101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 720 5322065101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 6 000
3 720 5322065101 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 2 745
62 3 Prestations de services 35 000
3 720 5322065101 62 3 21 Honoraires 25 000
3 720 5322065101 62 3 26 Frais de justice 10 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 35 548
3 720 5322065101 62 5 1 Electricité 30 548
3 720 5322065101 62 5 2 Eau 5 000
62 6 Dépenses de communication 10 000
3 720 5322065101 62 6 21 Téléphone 10 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 720 Communication et de la Culture 2 629 554


5322066101 Direction de Radio Lomé 256 530
Dépenses de personnel 142 130
61 Dépenses de personnel 142 130
61 1 Traitements et salaires 111 683
2 720 5322066101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 102 419
2 720 5322066101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 9 264
61 3 Indemnités et primes 11 692
2 720 5322066101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 100
2 720 5322066101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 720 5322066101 61 3 124 Indemnités de logement 384
2 720 5322066101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 9 064
61 4 Cotisations sociales 18 246
2 720 5322066101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 7 598
2 720 5322066101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 10 648
61 6 Prestations familiales 509
2 720 5322066101 61 6 1 Allocations familiales 509
Dépenses de fonctionnement 114 400
24 Cession du matériel et mobilier 6 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 4 000
3 720 5322066101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 720 5322066101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 720 5322066101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 108 400
62 1 Fournitures 24 030
3 720 5322066101 62 1 11 Fournitures de bureau 7 000
3 720 5322066101 62 1 12 Fournitures informatiques 4 000
3 720 5322066101 62 1 31 Impression 230
3 720 5322066101 62 1 32 Documentation 300
3 720 5322066101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 9 500
3 720 5322066101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 000
3 720 5322066101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 720 5322066101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 720 5322066101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 720 5322066101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
62 3 Prestations de services 35 000
3 720 5322066101 62 3 21 Honoraires 29 000
3 720 5322066101 62 3 26 Frais de justice 6 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 34 320
3 720 5322066101 62 5 1 Electricité 30 000
3 720 5322066101 62 5 2 Eau 4 320
62 6 Dépenses de communication 9 050
3 720 5322066101 62 6 1 Frais postaux 50
3 720 5322066101 62 6 21 Téléphone 9 000

5322067401 Direction de Radio Kara 185 609


Dépenses de personnel 98 076
61 Dépenses de personnel 98 076
61 1 Traitements et salaires 75 223
2 720 5322067401 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 59 441
2 720 5322067401 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 15 782
61 3 Indemnités et primes 9 376
2 720 5322067401 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 560
2 720 5322067401 61 3 123 Indemnités de véhicule 684
2 720 5322067401 61 3 124 Indemnités de logement 864
2 720 5322067401 61 3 Indemnités pour heures supplémentaires 6 268
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Section 720 Communication et de la Culture 2 629 554


5322067401 Direction de Radio Kara 185 609
Dépenses de personnel 98 076
61 Dépenses de personnel 98 076
61 3 Indemnités et primes 9 376
126
61 4 Cotisations sociales 12 224
2 720 5322067401 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 6 209
2 720 5322067401 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 6 015
61 6 Prestations familiales 1 253
2 720 5322067401 61 6 1 Allocations familiales 1 104
2 720 5322067401 61 6 4 Allocations de 1er et 2ème âge 149
Dépenses de fonctionnement 87 533
24 Cession du matériel et mobilier 6 841
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 742
3 720 5322067401 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 720 5322067401 24 1 22 Matériel de bureau 2 742
24 2 Matériel informatique de bureau 3 099
3 720 5322067401 24 2 1 Matériel micro informatique 3 099
62 Achats de biens et services 80 692
62 1 Fournitures 13 200
3 720 5322067401 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 720 5322067401 62 1 12 Fournitures informatiques 1 200
3 720 5322067401 62 1 31 Impression 300
3 720 5322067401 62 1 32 Documentation 700
3 720 5322067401 62 1 4 Abonnement 500
3 720 5322067401 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 8 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 300
3 720 5322067401 62 2 3 Entretien des bureaux 800
3 720 5322067401 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 720 5322067401 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
3 720 5322067401 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 1 000
62 3 Prestations de services 30 000
3 720 5322067401 62 3 21 Honoraires 24 000
3 720 5322067401 62 3 26 Frais de justice 6 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 23 192
3 720 5322067401 62 5 1 Electricité 20 000
3 720 5322067401 62 5 2 Eau 3 192
62 6 Dépenses de communication 9 000
3 720 5322067401 62 6 21 Téléphone 9 000

5322069101 Direction de l'Agence Togolaise de Presse 172 028


Dépenses de personnel 111 598
61 Dépenses de personnel 111 598
61 1 Traitements et salaires 86 631
2 720 5322069101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 77 854
2 720 5322069101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 8 777
61 3 Indemnités et primes 12 284
2 720 5322069101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 100
2 720 5322069101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 720 5322069101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 10 040
61 4 Cotisations sociales 11 365
2 720 5322069101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 7 220
2 720 5322069101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 4 145
61 6 Prestations familiales 1 318
2 720 5322069101 61 6 1 Allocations familiales 1 272
2 720 5322069101 61 6 3 Allocations de salaire unique 46

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5322069101 Direction de l'Agence Togolaise de Presse 172 028
Dépenses de fonctionnement 60 430
24 Cession du matériel et mobilier 9 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 500
3 720 5322069101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 720 5322069101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 720 5322069101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 2 500
3 720 5322069101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 2 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 500
3 720 5322069101 24 4 192 Groupes électrogènes 2 500
62 Achats de biens et services 51 430
62 1 Fournitures 21 400
3 720 5322069101 62 1 11 Fournitures de bureau 5 000
3 720 5322069101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 000
3 720 5322069101 62 1 31 Impression 500
3 720 5322069101 62 1 32 Documentation 1 000
3 720 5322069101 62 1 4 Abonnement 400
3 720 5322069101 62 1 5 Habillement 500
3 720 5322069101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 11 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 500
3 720 5322069101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 500
3 720 5322069101 62 2 3 Entretien des bureaux 700
3 720 5322069101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 720 5322069101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 720 5322069101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 300
62 3 Prestations de services 4 300
3 720 5322069101 62 3 21 Honoraires 4 000
3 720 5322069101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d¿ordures ménagères 300
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 13 200
3 720 5322069101 62 5 1 Electricité 10 000
3 720 5322069101 62 5 2 Eau 3 200
62 6 Dépenses de communication 8 030
3 720 5322069101 62 6 1 Frais postaux 30
3 720 5322069101 62 6 21 Téléphone 8 000

5322070101 Centre de Formation et de Récyclage en Communication 31 459


Dépenses de personnel 9 864
61 Dépenses de personnel 9 864
61 1 Traitements et salaires 7 201
2 720 5322070101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 7 201
61 3 Indemnités et primes 1 200
2 720 5322070101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 600
2 720 5322070101 61 3 127 Indemnités de documentation 600
61 4 Cotisations sociales 1 199
2 720 5322070101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 199
61 6 Prestations familiales 264
2 720 5322070101 61 6 1 Allocations familiales 264
Dépenses de fonctionnement 21 595
24 Cession du matériel et mobilier 10 300
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 800
3 720 5322070101 24 1 21 Mobilier de bureau 800
3 720 5322070101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 500
3 720 5322070101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 000
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 720 Communication et de la Culture 2 629 554


5322070101 Centre de Formation et de Récyclage en Communication 31 459
Dépenses de fonctionnement 21 595
24 Cession du matériel et mobilier 10 300
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 000
3 720 5322070101 24 3 2 Voitures 6 000
62 Achats de biens et services 11 295
62 1 Fournitures 7 851
3 720 5322070101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 720 5322070101 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 720 5322070101 62 1 31 Impression 500
3 720 5322070101 62 1 4 Abonnement 106
3 720 5322070101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 445
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 700
3 720 5322070101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 720 5322070101 62 2 3 Entretien des bureaux 800
3 720 5322070101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 720 5322070101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 720 5322070101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 6 Dépenses de communication 744
3 720 5322070101 62 6 21 Téléphone 744

5222071101 Centre National de Production Audiovisuelle 25 904


Dépenses de personnel 8 809
61 Dépenses de personnel 8 809
61 1 Traitements et salaires 6 810
2 720 5222071101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 6 304
2 720 5222071101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 506
61 3 Indemnités et primes 682
2 720 5222071101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 120
2 720 5222071101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 562
61 4 Cotisations sociales 1 189
2 720 5222071101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 907
2 720 5222071101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 282
61 6 Prestations familiales 128
2 720 5222071101 61 6 1 Allocations familiales 120
2 720 5222071101 61 6 3 Allocations de salaire unique 8
Dépenses de fonctionnement 17 095
24 Cession du matériel et mobilier 2 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 720 5222071101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 720 5222071101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 000
62 Achats de biens et services 14 595
62 1 Fournitures 8 950
3 720 5222071101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 720 5222071101 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 720 5222071101 62 1 4 Abonnement 150
3 720 5222071101 62 1 8 Carburant et lubrifiants 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 900
3 720 5222071101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 720 5222071101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 720 5222071101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 800
3 720 5222071101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 720 5222071101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 895
3 720 5222071101 62 5 1 Electricité 1 595
3 720 5222071101 62 5 2 Eau 300
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 720 Communication et de la Culture 2 629 554


5222071101 Centre National de Production Audiovisuelle 25 904
Dépenses de fonctionnement 17 095
62 Achats de biens et services 14 595
62 6 Dépenses de communication 850
3 720 5222071101 62 6 1 Frais postaux 50
3 720 5222071101 62 6 21 Téléphone 800

5222084101 Direction du Livre 104 471


Dépenses de personnel 77 416
61 Dépenses de personnel 77 416
61 1 Traitements et salaires 60 340
2 720 5222084101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 41 718
2 720 5222084101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 18 622
61 3 Indemnités et primes 5 440
2 720 5222084101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 840
2 720 5222084101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 720 5222084101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 4 456
61 4 Cotisations sociales 10 023
2 720 5222084101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 6 952
2 720 5222084101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 3 071
61 6 Prestations familiales 1 613
2 720 5222084101 61 6 1 Allocations familiales 1 488
2 720 5222084101 61 6 3 Allocations de salaire unique 125
Dépenses de fonctionnement 27 055
24 Cession du matériel et mobilier 6 842
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 242
3 720 5222084101 24 1 22 Matériel de bureau 242
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 000
3 720 5222084101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 500
3 720 5222084101 24 3 2 Voitures 5 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 600
3 720 5222084101 24 4 192 Groupes électrogènes 600
62 Achats de biens et services 20 213
62 1 Fournitures 15 983
3 720 5222084101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 720 5222084101 62 1 12 Fournitures informatiques 300
3 720 5222084101 62 1 31 Impression 300
3 720 5222084101 62 1 32 Documentation 8 000
3 720 5222084101 62 1 4 Abonnement 183
3 720 5222084101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 100
3 720 5222084101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 300
3 720 5222084101 62 2 3 Entretien des bureaux 600
3 720 5222084101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 400
3 720 5222084101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 720 5222084101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 300
3 720 5222084101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 200
62 6 Dépenses de communication 1 630
3 720 5222084101 62 6 1 Frais postaux 30
3 720 5222084101 62 6 21 Téléphone 1 600
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 720 5222084101 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 500

5222085101 Direction de la Cinématographie 44 120


Dépenses de personnel 13 786
61 Dépenses de personnel 13 786

Page 205 de 328


BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 720 Communication et de la Culture 2 629 554


5222085101 Direction de la Cinématographie 44 120
Dépenses de personnel 13 786
61 Dépenses de personnel 13 786
61 1 Traitements et salaires 10 493
2 720 5222085101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 8 957
2 720 5222085101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 536
61 3 Indemnités et primes 1 205
2 720 5222085101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 720 5222085101 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 720 5222085101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 737
61 4 Cotisations sociales 1 721
2 720 5222085101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 492
2 720 5222085101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 229
61 6 Prestations familiales 367
2 720 5222085101 61 6 1 Allocations familiales 360
2 720 5222085101 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 30 334
24 Cession du matériel et mobilier 20 467
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 100
3 720 5222085101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 720 5222085101 24 1 22 Matériel de bureau 600
24 2 Matériel informatique de bureau 1 867
3 720 5222085101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 867
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 5 500
3 720 5222085101 24 3 2 Voitures 5 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 12 000
3 720 5222085101 24 4 13 Matériel et équipement de télévision 12 000
62 Achats de biens et services 9 867
62 1 Fournitures 7 167
3 720 5222085101 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 720 5222085101 62 1 31 Impression 100
3 720 5222085101 62 1 32 Documentation 200
3 720 5222085101 62 1 4 Abonnement 267
3 720 5222085101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 800
3 720 5222085101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 720 5222085101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 720 5222085101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 900
3 720 5222085101 62 6 1 Frais postaux 100
3 720 5222085101 62 6 21 Téléphone 500
3 720 5222085101 62 6 23 Internet 300

5222108101 Direction de la Promotion Artistique et Culturelle 35 417


Dépenses de personnel 25 904
61 Dépenses de personnel 25 904
61 1 Traitements et salaires 19 677
2 720 5222108101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 13 947
2 720 5222108101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 5 730
61 3 Indemnités et primes 2 597
2 720 5222108101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900
2 720 5222108101 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 720 5222108101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 1 589
61 4 Cotisations sociales 3 167
2 720 5222108101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 325
2 720 5222108101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 842

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 720 Communication et de la Culture 2 629 554


5222108101 Direction de la Promotion Artistique et Culturelle 35 417
Dépenses de personnel 25 904
61 Dépenses de personnel 25 904
61 6 Prestations familiales 463
2 720 5222108101 61 6 1 Allocations familiales 456
2 720 5222108101 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 9 513
62 Achats de biens et services 9 513
62 1 Fournitures 3 100
3 720 5222108101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 720 5222108101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 720 5222108101 62 1 31 Impression 200
3 720 5222108101 62 1 32 Documentation 200
3 720 5222108101 62 1 4 Abonnement 80
3 720 5222108101 62 1 7 Alimentation et hébergement 120
3 720 5222108101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 900
3 720 5222108101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 400
3 720 5222108101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 720 5222108101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 720 5222108101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 333
3 720 5222108101 62 5 1 Electricité 2 333
62 6 Dépenses de communication 800
3 720 5222108101 62 6 1 Frais postaux 100
3 720 5222108101 62 6 21 Téléphone 700
62 9 Autres achats de biens et services 1 380
3 720 5222108101 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 1 380

5323068101 Direction Nationale des Radios Rurales 25 776


Dépenses de personnel 13 776
61 Dépenses de personnel 13 776
61 1 Traitements et salaires 10 603
2 720 5323068101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 8 977
2 720 5323068101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 626
61 3 Indemnités et primes 1 348
2 720 5323068101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 480
2 720 5323068101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 868
61 4 Cotisations sociales 1 729
2 720 5323068101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 888
2 720 5323068101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 841
61 6 Prestations familiales 96
2 720 5323068101 61 6 1 Allocations familiales 96
Dépenses de fonctionnement 12 000
24 Cession du matériel et mobilier 1 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 500
3 720 5323068101 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 500
3 720 5323068101 24 4 2 Outillages techniques 500
62 Achats de biens et services 11 000
62 1 Fournitures 5 490
3 720 5323068101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 720 5323068101 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 720 5323068101 62 1 31 Impression 250
3 720 5323068101 62 1 32 Documentation 250
3 720 5323068101 62 1 4 Abonnement 190

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 720 Communication et de la Culture 2 629 554


5323068101 Direction Nationale des Radios Rurales 25 776
Dépenses de fonctionnement 12 000
62 Achats de biens et services 11 000
62 1 Fournitures 5 490
3 720 5323068101 62 1 7 Alimentation et hébergement 1 000
3 720 5323068101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 100
3 720 5323068101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 720 5323068101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 720 5323068101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 720 5323068101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 720 5323068101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 800
3 720 5323068101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 360
3 720 5323068101 62 5 1 Electricité 1 200
3 720 5323068101 62 5 2 Eau 160
62 6 Dépenses de communication 1 050
3 720 5323068101 62 6 1 Frais postaux 50
3 720 5323068101 62 6 21 Téléphone 1 000

3223151101 Direction des Affaires communes 30 437


Dépenses de personnel 6 067
61 Dépenses de personnel 6 067
61 1 Traitements et salaires 4 762
2 720 3223151101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 4 762
61 3 Indemnités et primes 517
2 720 3223151101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 120
2 720 3223151101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 397
61 4 Cotisations sociales 788
2 720 3223151101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 788
Dépenses de fonctionnement 24 370
24 Cession du matériel et mobilier 10 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 000
3 720 3223151101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 720 3223151101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 7 500
3 720 3223151101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 500
3 720 3223151101 24 3 2 Voitures 6 000
62 Achats de biens et services 13 870
62 1 Fournitures 7 350
3 720 3223151101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 720 3223151101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 720 3223151101 62 1 31 Impression 400
3 720 3223151101 62 1 4 Abonnement 150
3 720 3223151101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 800
3 720 3223151101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 720 3223151101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 720 3223151101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 720 3223151101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 720 3223151101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 670
3 720 3223151101 62 5 1 Electricité 2 030
3 720 3223151101 62 5 2 Eau 640
62 6 Dépenses de communication 1 050
3 720 3223151101 62 6 21 Téléphone 1 050
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 720 Communication et de la Culture 2 629 554


5231101101 Direction Regionale de la Culture - Lomé commune 5 000
Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 720 5231101101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

5231102100 Direction Regionale de la Culture - Maritime 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 720 5231102100 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

5231103200 Direction Regionale de la Culture - Plateaux 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 720 5231103200 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

5231104300 Direction Regionale de la Culture - Centrale 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 720 5231104300 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

5231105400 Direction Regionale de la Culture - Kara 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 720 5231105400 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

5231106500 Direction Regionale de la Culture - Savanes 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 720 5231106500 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

526311960011011 Equipement du Centre de Formation et de Recyclage en Communicationction (CFRC). 25 000


Investissements exécutés par l'Etat 25 000
24 Cession du matériel et mobilier 25 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 25 000
5 720 526311960011011 24 4 1 Matériel technique 25 000

526700890011022 Programme d'appui à la production des feulletons et des films au Togo (Orage Familiale 1ère saison). 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 30 000
21 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteur 30 000
5 720 526700890011022 21 1 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteurs 30 000

526700890033012 Programme d'appui à la production des feulletons et des films au Togo (Orage Familiale 1ère saison). 197 000
Investissements exécutés par l'Etat 197 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 197 000
21 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteur 197 000
5 720 526700890033012 21 1 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteurs 197 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 730 Sports et Loisirs 1 965 072


5111025101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 730 5111025101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 730 5111025101 62 9 6 Frais de réception 6 000

5112025101 Cabinet 190 560


Dépenses de personnel 58 860
61 Dépenses de personnel 58 860
61 1 Traitements et salaires 50 295
2 730 5112025101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 730 5112025101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 26 857
2 730 5112025101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 11 438
61 3 Indemnités et primes 2 160
2 730 5112025101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 160
61 4 Cotisations sociales 5 973
2 730 5112025101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 4 261
2 730 5112025101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 712
61 6 Prestations familiales 432
2 730 5112025101 61 6 1 Allocations familiales 420
2 730 5112025101 61 6 2 Allocations de premier établissement 12
Dépenses de fonctionnement 131 700
24 Cession du matériel et mobilier 10 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 7 000
3 730 5112025101 24 1 21 Mobilier de bureau 4 000
3 730 5112025101 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 730 5112025101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 121 700
62 1 Fournitures 7 900
3 730 5112025101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 730 5112025101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 200
3 730 5112025101 62 1 31 Impression 500
3 730 5112025101 62 1 4 Abonnement 600
3 730 5112025101 62 1 6 Pharmacie 100
3 730 5112025101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 300
3 730 5112025101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 600
3 730 5112025101 62 2 3 Entretien des bureaux 800
3 730 5112025101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 730 5112025101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 700
3 730 5112025101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 730 5112025101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 200
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 22 000
3 730 5112025101 62 5 1 Electricité 17 000
3 730 5112025101 62 5 2 Eau 5 000
62 6 Dépenses de communication 7 500
3 730 5112025101 62 6 1 Frais postaux 500
3 730 5112025101 62 6 21 Téléphone 6 000
3 730 5112025101 62 6 23 Internet 1 000
62 8 Frais de transport et de mission 80 000
3 730 5112025101 62 8 12 Frais de transport à l'extérieur 30 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 730 Sports et Loisirs 1 965 072


5112025101 Cabinet 190 560
Dépenses de fonctionnement 131 700
62 Achats de biens et services 121 700
62 8 Frais de transport et de mission 80 000
3 730 5112025101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 50 000

511202510141361 Institut National de la Jeunesse et des Sports 118 802


Dépenses de personnel 42 802
61 Dépenses de personnel 42 802
61 1 Traitements et salaires 32 679
2 730 511202510141361 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 25 801
2 730 511202510141361 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 6 878
61 3 Indemnités et primes 2 202
2 730 511202510141361 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 270
2 730 511202510141361 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 730 511202510141361 61 3 19 Autres indemnités 1 680
61 4 Cotisations sociales 6 991
2 730 511202510141361 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 5 859
2 730 511202510141361 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 132
61 6 Prestations familiales 930
2 730 511202510141361 61 6 1 Allocations familiales 864
2 730 511202510141361 61 6 3 Allocations de salaire unique 66
Dépenses de fonctionnement 46 000
24 Cession du matériel et mobilier 600
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 600
3 730 511202510141361 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 600
62 Achats de biens et services 45 400
62 1 Fournitures 9 680
3 730 511202510141361 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 730 511202510141361 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 5 000
3 730 511202510141361 62 1 31 Impression 500
3 730 511202510141361 62 1 4 Abonnement 180
3 730 511202510141361 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 000
3 730 511202510141361 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 730 511202510141361 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 730 511202510141361 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 730 511202510141361 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 3 Prestations de services 20 000
3 730 511202510141361 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 20 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 720
3 730 511202510141361 62 5 1 Electricité 720
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 730 511202510141361 62 6 1 Frais postaux 300
3 730 511202510141361 62 6 21 Téléphone 700
62 9 Autres achats de biens et services 11 000
3 730 511202510141361 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 10 000
3 730 511202510141361 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 1 000
Dépenses de transfert 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
4 730 511202510141361 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

511202510145603 Comité National Olympique Togolais 15 000


Dépenses de transfert 15 000
62 Achats de biens et services 15 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 730 Sports et Loisirs 1 965 072


511202510145603 Comité National Olympique Togolais 15 000
Dépenses de transfert 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
4 730 511202510145603 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

511202590045601 Fédérartions sportives engagées dans les compétitions internationales 1 000 000
Dépenses de transfert 1 000 000
62 Achats de biens et services 1 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000 000
4 730 511202590045601 62 9 9 Dépenses diverses 1 000 000

5113020101 Secrétariat Général 11 700


Dépenses de fonctionnement 11 700
24 Cession du matériel et mobilier 6 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 4 000
3 730 5113020101 24 1 21 Mobilier de bureau 4 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 730 5113020101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 500
3 730 5113020101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 500
62 Achats de biens et services 5 200
62 1 Fournitures 3 500
3 730 5113020101 62 1 11 Fournitures de bureau 750
3 730 5113020101 62 1 12 Fournitures informatiques 668
3 730 5113020101 62 1 31 Impression 300
3 730 5113020101 62 1 4 Abonnement 332
3 730 5113020101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 450
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 730 5113020101 62 2 3 Entretien des bureaux 450
3 730 5113020101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 730 5113020101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 750

5423094101 Direction de l'Education Physique et Sportive 349 315


Dépenses de personnel 282 075
61 Dépenses de personnel 282 075
61 1 Traitements et salaires 224 543
2 730 5423094101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 215 932
2 730 5423094101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 8 611
61 3 Indemnités et primes 4 968
2 730 5423094101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 4 860
2 730 5423094101 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
61 4 Cotisations sociales 43 557
2 730 5423094101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 42 343
2 730 5423094101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 214
61 6 Prestations familiales 9 007
2 730 5423094101 61 6 1 Allocations familiales 8 448
2 730 5423094101 61 6 3 Allocations de salaire unique 559
Dépenses de fonctionnement 67 240
24 Cession du matériel et mobilier 6 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 000
3 730 5423094101 24 3 2 Voitures 6 000
62 Achats de biens et services 61 240
62 1 Fournitures 4 840
3 730 5423094101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 900
3 730 5423094101 62 1 3 Impression et documentation 700
3 730 5423094101 62 1 Abonnement 140
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Section 730 Sports et Loisirs 1 965 072


5423094101 Direction de l'Education Physique et Sportive 349 315
Dépenses de fonctionnement 67 240
62 Achats de biens et services 61 240
62 1 Fournitures 4 840
4
3 730 5423094101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 100
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 200
3 730 5423094101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 730 5423094101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 730 5423094101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 730 5423094101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 200
3 730 5423094101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 500
3 730 5423094101 62 5 1 Electricité 2 500
62 6 Dépenses de communication 1 700
3 730 5423094101 62 6 1 Frais postaux 100
3 730 5423094101 62 6 21 Téléphone 1 600
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
3 730 5423094101 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 50 000

5423095101 Directions des Sports Scolaires et Universitaires 19 066


Dépenses de personnel 9 566
61 Dépenses de personnel 9 566
61 1 Traitements et salaires 7 915
2 730 5423095101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 2 271
2 730 5423095101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 5 644
61 3 Indemnités et primes 360
2 730 5423095101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
61 4 Cotisations sociales 1 219
2 730 5423095101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 378
2 730 5423095101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 841
61 6 Prestations familiales 72
2 730 5423095101 61 6 1 Allocations familiales 72
Dépenses de fonctionnement 9 500
62 Achats de biens et services 9 500
62 1 Fournitures 4 030
3 730 5423095101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 730 5423095101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 730 5423095101 62 1 31 Impression 908
3 730 5423095101 62 1 4 Abonnement 122
3 730 5423095101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 730 5423095101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 730 5423095101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 730 5423095101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 730 5423095101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 4 Assurances 2 500
3 730 5423095101 62 4 9 Autres Assurances 2 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 020
3 730 5423095101 62 5 1 Electricité 850
3 730 5423095101 62 5 2 Eau 170
62 6 Dépenses de communication 250
3 730 5423095101 62 6 1 Frais postaux 50
3 730 5423095101 62 6 21 Téléphone 200

5523120101 Direction des Loisirs 16 352


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Section 730 Sports et Loisirs 1 965 072


5523120101 Direction des Loisirs 16 352
Dépenses de personnel 5 452
61 Dépenses de personnel 5 452
61 1 Traitements et salaires 4 170
2 730 5523120101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 3 629
2 730 5523120101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 541
61 3 Indemnités et primes 504
2 730 5523120101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 730 5523120101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 682
2 730 5523120101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 605
2 730 5523120101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 77
61 6 Prestations familiales 96
2 730 5523120101 61 6 1 Allocations familiales 96
Dépenses de fonctionnement 10 900
24 Cession du matériel et mobilier 4 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 500
3 730 5523120101 24 1 2 Mobilier et matériel de bureau 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 4 000
3 730 5523120101 24 3 2 Voitures 4 000
62 Achats de biens et services 6 400
62 1 Fournitures 3 500
3 730 5523120101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 300
3 730 5523120101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 730 5523120101 62 1 31 Impression 100
3 730 5523120101 62 1 4 Abonnement 100
3 730 5523120101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 400
3 730 5523120101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 730 5523120101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 500
3 730 5523120101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
3 730 5523120101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 100
62 6 Dépenses de communication 1 500
3 730 5523120101 62 6 21 Téléphone 1 500

3323153101 Direction des Ressources Humaines 98 505


Dépenses de personnel 83 345
61 Dépenses de personnel 83 345
61 1 Traitements et salaires 71 728
2 730 3323153101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 66 887
2 730 3323153101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 4 841
61 3 Indemnités et primes 360
2 730 3323153101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
61 4 Cotisations sociales 11 257
2 730 3323153101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 4 157
2 730 3323153101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 7 100
Dépenses de fonctionnement 15 160
24 Cession du matériel et mobilier 5 700
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 700
3 730 3323153101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 730 3323153101 24 1 22 Matériel de bureau 1 200
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000
3 730 3323153101 24 2 1 Matériel micro informatique 4 000
62 Achats de biens et services 9 460
62 1 Fournitures 3 760
3 730 3323153101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 730 3323153101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 730 Sports et Loisirs 1 965 072


3323153101 Direction des Ressources Humaines 98 505
Dépenses de fonctionnement 15 160
62 Achats de biens et services 9 460
62 1 Fournitures 3 760
3 730 3323153101 62 1 3 Impression et documentation 200
3 730 3323153101 62 1 4 Abonnement 120
3 730 3323153101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 440
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 400
3 730 3323153101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 730 3323153101 62 2 3 Entretien des bureaux 600
3 730 3323153101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
3 730 3323153101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 730 3323153101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 600
3 730 3323153101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 700
3 730 3323153101 62 5 1 Electricité 1 200
3 730 3323153101 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 600
3 730 3323153101 62 6 1 Frais postaux 100
3 730 3323153101 62 6 21 Téléphone 500

5523154101 Direction des Infrast. et Equip. Sportifs Soci-Educatifs et Loisirs 73 892


Dépenses de personnel 63 292
61 Dépenses de personnel 63 292
61 1 Traitements et salaires 58 106
2 730 5523154101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 36 203
2 730 5523154101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 21 903
61 3 Indemnités et primes 360
2 730 5523154101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
61 4 Cotisations sociales 4 658
2 730 5523154101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 412
2 730 5523154101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 3 246
61 6 Prestations familiales 168
2 730 5523154101 61 6 1 Allocations familiales 168
Dépenses de fonctionnement 10 600
24 Cession du matériel et mobilier 600
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 600
3 730 5523154101 24 1 22 Matériel de bureau 600
62 Achats de biens et services 10 000
62 1 Fournitures 4 980
3 730 5523154101 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 730 5523154101 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 730 5523154101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 1 000
3 730 5523154101 62 1 31 Impression 200
3 730 5523154101 62 1 32 Documentation 400
3 730 5523154101 62 1 4 Abonnement 180
3 730 5523154101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 500
3 730 5523154101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 730 5523154101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 730 5523154101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 500
3 730 5523154101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 730 5523154101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 950
3 730 5523154101 62 5 1 Electricité 1 500
3 730 5523154101 62 5 2 Eau 450

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 730 Sports et Loisirs 1 965 072


5523154101 Direction des Infrast. et Equip. Sportifs Soci-Educatifs et Loisirs 73 892
Dépenses de fonctionnement 10 600
62 Achats de biens et services 10 000
62 6 Dépenses de communication 570
3 730 5523154101 62 6 1 Frais postaux 70
3 730 5523154101 62 6 21 Téléphone 500

5531107101 Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports - Lomé Commune 17 700


Dépenses de fonctionnement 17 700
62 Achats de biens et services 17 700
62 1 Fournitures 6 500
3 730 5531107101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 500
3 730 5531107101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 000
3 730 5531107101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 730 5531107101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 730 5531107101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 730 5531107101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 6 000
3 730 5531107101 62 5 1 Electricité 5 000
3 730 5531107101 62 5 2 Eau 1 000
62 6 Dépenses de communication 2 200
3 730 5531107101 62 6 1 Frais postaux 200
3 730 5531107101 62 6 21 Téléphone 2 000

5131119101 Inspection Régionale de la Jeunesse et des Sports - Lomé Commune 26 500


Dépenses de fonctionnement 26 500
62 Achats de biens et services 26 500
62 1 Fournitures 8 000
3 730 5131119101 62 1 11 Fournitures de bureau 5 000
3 730 5131119101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 500
3 730 5131119101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 730 5131119101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 700
3 730 5131119101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 800
3 730 5131119101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 730 5131119101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 9 500
3 730 5131119101 62 5 1 Electricité 7 000
3 730 5131119101 62 5 2 Eau 2 500
62 6 Dépenses de communication 2 500
3 730 5131119101 62 6 1 Frais postaux 500
3 730 5131119101 62 6 21 Téléphone 2 000

5193026900 Organisation des championnats scolaires et universitaires 20 000


Dépenses de transfert 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
4 730 5193026900 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 393 388
6111026101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 740 6111026101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 740 6111026101 62 9 6 Frais de réception 6 000

6112026101 Cabinet 144 935


Dépenses de personnel 61 345
61 Dépenses de personnel 61 345
61 1 Traitements et salaires 48 395
2 740 6112026101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 740 6112026101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 34 371
2 740 6112026101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 2 024
61 3 Indemnités et primes 5 909
2 740 6112026101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 4 560
2 740 6112026101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 296
2 740 6112026101 61 3 24 Primes de technicité 53
61 4 Cotisations sociales 6 055
2 740 6112026101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 4 943
2 740 6112026101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 112
61 6 Prestations familiales 986
2 740 6112026101 61 6 1 Allocations familiales 912
2 740 6112026101 61 6 3 Allocations de salaire unique 74
Dépenses de fonctionnement 83 590
24 Cession du matériel et mobilier 5 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 000
3 740 6112026101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 740 6112026101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 740 6112026101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 78 590
62 1 Fournitures 12 200
3 740 6112026101 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 740 6112026101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 500
3 740 6112026101 62 1 31 Impression 500
3 740 6112026101 62 1 32 Documentation 400
3 740 6112026101 62 1 4 Abonnement 300
3 740 6112026101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 550
3 740 6112026101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 250
3 740 6112026101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 300
3 740 6112026101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 1 500
3 740 6112026101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 740 6112026101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 12 640
3 740 6112026101 62 5 1 Electricité 9 000
3 740 6112026101 62 5 2 Eau 3 640
62 6 Dépenses de communication 5 200
3 740 6112026101 62 6 1 Frais postaux 200
3 740 6112026101 62 6 21 Téléphone 5 000
62 8 Frais de transport et de mission 40 000
3 740 6112026101 62 8 1 Frais de transport 15 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 393 388
6112026101 Cabinet 144 935
Dépenses de fonctionnement 83 590
62 Achats de biens et services 78 590
62 8 Frais de transport et de mission 40 000
3 740 6112026101 62 8 2 Frais de mission 25 000

611202610141421 Centre d'Observation et de Réinsertion Sociale des Jeunes en difficulté de Caccavéli ( Direction régionale marit 34 956
Dépenses de personnel 21 978
61 Dépenses de personnel 21 978
61 1 Traitements et salaires 17 161
2 740 611202610141421 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 15 033
2 740 611202610141421 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 2 128
61 3 Indemnités et primes 989
2 740 611202610141421 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 740 611202610141421 61 3 124 Indemnités de logement 192
2 740 611202610141421 61 3 24 Primes de technicité 437
61 4 Cotisations sociales 3 187
2 740 611202610141421 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 221
2 740 611202610141421 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 966
61 6 Prestations familiales 641
2 740 611202610141421 61 6 1 Allocations familiales 600
2 740 611202610141421 61 6 3 Allocations de salaire unique 41
Dépenses de fonctionnement 12 978
62 Achats de biens et services 12 978
62 1 Fournitures 10 350
3 740 611202610141421 62 1 11 Fournitures de bureau 200
3 740 611202610141421 62 1 6 Pharmacie 150
3 740 611202610141421 62 1 7 Alimentation et hébergement 8 500
3 740 611202610141421 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 800
3 740 611202610141421 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 400
3 740 611202610141421 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 740 611202610141421 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 200
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 828
3 740 611202610141421 62 5 1 Electricité 508
3 740 611202610141421 62 5 2 Eau 320
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 740 611202610141421 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

611202610141425 Agence de Solidarité Nationale 60 000


Dépenses de transfert 60 000
62 Achats de biens et services 60 000
62 9 Autres achats de biens et services 60 000
4 740 611202610141425 62 9 9 Dépenses diverses 60 000

611202610141426 Ecole Nationale de Formation Sociale 56 706


Dépenses de personnel 34 154
61 Dépenses de personnel 34 154
61 1 Traitements et salaires 9 817
2 740 611202610141426 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 7 743
2 740 611202610141426 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 2 074
61 3 Indemnités et primes 22 420
2 740 611202610141426 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 420
2 740 611202610141426 61 3 19 Autres indemnités 22 000
61 4 Cotisations sociales 1 629
2 740 611202610141426 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 106

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 393 388
611202610141426 Ecole Nationale de Formation Sociale 56 706
Dépenses de personnel 34 154
61 Dépenses de personnel 34 154
61 4 Cotisations sociales 1 629
2 740 611202610141426 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 523
61 6 Prestations familiales 288
2 740 611202610141426 61 6 1 Allocations familiales 288
Dépenses de fonctionnement 22 552
24 Cession du matériel et mobilier 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 740 611202610141426 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 20 552
62 1 Fournitures 5 620
3 740 611202610141426 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 740 611202610141426 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 740 611202610141426 62 1 31 Impression 500
3 740 611202610141426 62 1 32 Documentation 500
3 740 611202610141426 62 1 4 Abonnement 120
3 740 611202610141426 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 700
3 740 611202610141426 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 740 611202610141426 62 2 4 Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau 500
3 740 611202610141426 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 740 611202610141426 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 740 611202610141426 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 200
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 732
3 740 611202610141426 62 5 1 Electricité 492
3 740 611202610141426 62 5 2 Eau 240
62 6 Dépenses de communication 500
3 740 611202610141426 62 6 1 Frais postaux 200
3 740 611202610141426 62 6 21 Téléphone 300
62 9 Autres achats de biens et services 11 000
3 740 611202610141426 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 10 000
3 740 611202610141426 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 1 000

611202610145301 Pouponnière de Tokoin 15 000


Dépenses de transfert 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
4 740 611202610145301 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

611202610145303 Orphélinat et centres de reéducation 30 000


Dépenses de transfert 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
4 740 611202610145303 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

611202610145304 Fédération Togolaise des Handicapés 10 000


Dépenses de transfert 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
4 740 611202610145304 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

611202610145305 Haut Commissariat aux Rapatriés et à l'Action Humanitaire 30 000


Dépenses de transfert 30 000
62 Achats de biens et services 30 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 393 388
611202610145305 Haut Commissariat aux Rapatriés et à l'Action Humanitaire 30 000
Dépenses de transfert 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
4 740 611202610145305 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

611202610145306 Comité d'adoption des enfants du Togo 25 000


Dépenses de transfert 25 000
62 Achats de biens et services 25 000
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
4 740 611202610145306 62 9 9 Dépenses diverses 25 000

611202620041422 Foyer Avenir de Kamina ( Direction régionale des Plateaux) 3 360


Dépenses de fonctionnement 3 360
62 Achats de biens et services 3 360
62 1 Fournitures 2 910
3 740 611202620041422 62 1 11 Fournitures de bureau 100
3 740 611202620041422 62 1 4 Abonnement 60
3 740 611202620041422 62 1 5 Habillement 150
3 740 611202620041422 62 1 6 Pharmacie 200
3 740 611202620041422 62 1 7 Alimentation et hébergement 2 100
3 740 611202620041422 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 450
3 740 611202620041422 62 2 3 Entretien des bureaux 100
3 740 611202620041422 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 100
3 740 611202620041422 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 250

611202620041423 Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Akata (Direction rég 2 550
Dépenses de fonctionnement 2 550
24 Cession du matériel et mobilier 100
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 100
3 740 611202620041423 24 1 2 Mobilier et matériel de bureau 100
25 Cession d'équipements militaires 150
25 3 Mobilier, matériel et équipements militaires 150
3 740 611202620041423 25 3 22 Petits outillages 150
62 Achats de biens et services 2 300
62 1 Fournitures 1 600
3 740 611202620041423 62 1 11 Fournitures de bureau 100
3 740 611202620041423 62 1 6 Pharmacie 200
3 740 611202620041423 62 1 7 Alimentation et hébergement 1 000
3 740 611202620041423 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 450
3 740 611202620041423 62 2 3 Entretien des bureaux 100
3 740 611202620041423 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 100
3 740 611202620041423 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 250
62 9 Autres achats de biens et services 250
3 740 611202620041423 62 9 9 Dépenses diverses 250

611202640041424 Centre de Formation Artisanale des Femmes de Landa (Direct°régionale de la Kara) 1 900
Dépenses de fonctionnement 1 900
24 Cession du matériel et mobilier 350
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 100
3 740 611202640041424 24 1 21 Mobilier de bureau 100
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 250
3 740 611202640041424 24 4 2 Outillages techniques 250
62 Achats de biens et services 1 550

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 393 388
611202640041424 Centre de Formation Artisanale des Femmes de Landa (Direct°régionale de la Kara) 1 900
Dépenses de fonctionnement 1 900
62 Achats de biens et services 1 550
62 1 Fournitures 400
3 740 611202640041424 62 1 11 Fournitures de bureau 100
3 740 611202640041424 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 650
3 740 611202640041424 62 2 3 Entretien des bureaux 100
3 740 611202640041424 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 200
3 740 611202640041424 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 250
3 740 611202640041424 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 100
62 3 Prestations de services 300
3 740 611202640041424 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 300
62 9 Autres achats de biens et services 200
3 740 611202640041424 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 200

611202640041427 Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Attéda (Direction rég 1 400
Dépenses de fonctionnement 1 400
24 Cession du matériel et mobilier 200
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 200
3 740 611202640041427 24 1 21 Mobilier de bureau 100
3 740 611202640041427 24 1 22 Matériel de bureau 100
25 Cession d'équipements militaires 100
25 3 Mobilier, matériel et équipements militaires 100
3 740 611202640041427 25 3 22 Petits outillages 100
62 Achats de biens et services 1 100
62 1 Fournitures 350
3 740 611202640041427 62 1 11 Fournitures de bureau 150
3 740 611202640041427 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 550
3 740 611202640041427 62 2 3 Entretien des bureaux 100
3 740 611202640041427 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 200
3 740 611202640041427 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 250
62 9 Autres achats de biens et services 200
3 740 611202640041427 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 200

6113021101 Secrétariat Général 3 827


Dépenses de fonctionnement 3 827
24 Cession du matériel et mobilier 1 407
24 2 Matériel informatique de bureau 1 407
3 740 6113021101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 407
62 Achats de biens et services 2 420
62 1 Fournitures 1 520
3 740 6113021101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 740 6113021101 62 1 12 Fournitures informatiques 160
3 740 6113021101 62 1 3 Impression et documentation 100
3 740 6113021101 62 1 4 Abonnement 60
3 740 6113021101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 900
3 740 6113021101 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 740 6113021101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 200
3 740 6113021101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 200
3 740 6113021101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 300

6121015101 Direction Générale du Développement Social 24 947


Dépenses de personnel 7 685
61 Dépenses de personnel 7 685
Page 221 de 328
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 393 388
6121015101 Direction Générale du Développement Social 24 947
Dépenses de personnel 7 685
61 Dépenses de personnel 7 685
61 1 Traitements et salaires 6 479
2 740 6121015101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 5 060
2 740 6121015101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 419
61 3 Indemnités et primes 96
2 740 6121015101 61 3 111 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 1 110
2 740 6121015101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 766
2 740 6121015101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 344
Dépenses de fonctionnement 17 262
24 Cession du matériel et mobilier 3 080
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 080
3 740 6121015101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 740 6121015101 24 1 22 Matériel de bureau 2 080
62 Achats de biens et services 14 182
62 1 Fournitures 5 730
3 740 6121015101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 740 6121015101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 740 6121015101 62 1 31 Impression 300
3 740 6121015101 62 1 32 Documentation 200
3 740 6121015101 62 1 4 Abonnement 230
3 740 6121015101 62 1 6 Pharmacie 500
3 740 6121015101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 500
3 740 6121015101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 740 6121015101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 740 6121015101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 740 6121015101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 740 6121015101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 512
3 740 6121015101 62 5 1 Electricité 856
3 740 6121015101 62 5 2 Eau 656
62 6 Dépenses de communication 1 440
3 740 6121015101 62 6 1 Frais postaux 90
3 740 6121015101 62 6 21 Téléphone 1 350
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 740 6121015101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

6621015101 Direction Générale de la Protection de l'Enfance 42 822


Dépenses de personnel 33 282
61 Dépenses de personnel 33 282
61 1 Traitements et salaires 25 154
2 740 6621015101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 22 249
2 740 6621015101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 2 905
61 3 Indemnités et primes 3 576
2 740 6621015101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 460
2 740 6621015101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 116
61 4 Cotisations sociales 4 185
2 740 6621015101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 3 487
2 740 6621015101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 698
61 6 Prestations familiales 367
2 740 6621015101 61 6 1 Allocations familiales 360
2 740 6621015101 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 9 540
Page 222 de 328
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 393 388
6621015101 Direction Générale de la Protection de l'Enfance 42 822
Dépenses de fonctionnement 9 540
24 Cession du matériel et mobilier 1 600
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 800
3 740 6621015101 24 1 22 Matériel de bureau 800
24 2 Matériel informatique de bureau 800
3 740 6621015101 24 2 1 Matériel micro informatique 800
62 Achats de biens et services 7 940
62 1 Fournitures 4 000
3 740 6621015101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 740 6621015101 62 1 12 Fournitures informatiques 607
3 740 6621015101 62 1 31 Impression 100
3 740 6621015101 62 1 32 Documentation 100
3 740 6621015101 62 1 4 Abonnement 183
3 740 6621015101 62 1 6 Pharmacie 300
3 740 6621015101 62 1 7 Alimentation et hébergement 700
3 740 6621015101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 010
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 500
3 740 6621015101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 740 6621015101 62 2 41 Entretien du mobilier et matériel de logement 600
3 740 6621015101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 700
3 740 6621015101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
62 6 Dépenses de communication 1 440
3 740 6621015101 62 6 1 Frais postaux 50
3 740 6621015101 62 6 21 Téléphone 1 390

6621016101 Direction Générale de la Promotion Féminine 56 377


Dépenses de personnel 41 058
61 Dépenses de personnel 41 058
61 1 Traitements et salaires 31 728
2 740 6621016101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 30 598
2 740 6621016101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 130
61 3 Indemnités et primes 3 192
2 740 6621016101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 328
2 740 6621016101 61 3 123 Indemnités de véhicule 864
61 4 Cotisations sociales 5 492
2 740 6621016101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 4 564
2 740 6621016101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 928
61 6 Prestations familiales 646
2 740 6621016101 61 6 1 Allocations familiales 600
2 740 6621016101 61 6 3 Allocations de salaire unique 46
Dépenses de fonctionnement 15 319
24 Cession du matériel et mobilier 6 300
24 2 Matériel informatique de bureau 1 300
3 740 6621016101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 300
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 5 000
3 740 6621016101 24 3 2 Voitures 5 000
62 Achats de biens et services 9 019
62 1 Fournitures 1 925
3 740 6621016101 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 740 6621016101 62 1 12 Fournitures informatiques 300
3 740 6621016101 62 1 4 Abonnement 125
3 740 6621016101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 200
3 740 6621016101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 740 6621016101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
3 740 6621016101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400
Page 223 de 328
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 393 388
6621016101 Direction Générale de la Promotion Féminine 56 377
Dépenses de fonctionnement 15 319
62 Achats de biens et services 9 019
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 5 044
3 740 6621016101 62 5 1 Electricité 4 350
3 740 6621016101 62 5 2 Eau 694
62 6 Dépenses de communication 850
3 740 6621016101 62 6 1 Frais postaux 100
3 740 6621016101 62 6 21 Téléphone 750

6621030101 Direction Générale des Personnes du 3ème Age 12 238


Dépenses de personnel 9 183
61 Dépenses de personnel 9 183
61 1 Traitements et salaires 7 088
2 740 6621030101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 7 088
61 3 Indemnités et primes 732
2 740 6621030101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 552
2 740 6621030101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
61 4 Cotisations sociales 1 181
2 740 6621030101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 181
61 6 Prestations familiales 182
2 740 6621030101 61 6 1 Allocations familiales 168
2 740 6621030101 61 6 3 Allocations de salaire unique 14
Dépenses de fonctionnement 3 055
62 Achats de biens et services 3 055
62 1 Fournitures 1 600
3 740 6621030101 62 1 11 Fournitures de bureau 300
3 740 6621030101 62 1 12 Fournitures informatiques 200
3 740 6621030101 62 1 31 Impression 50
3 740 6621030101 62 1 32 Documentation 50
3 740 6621030101 62 1 4 Abonnement 122
3 740 6621030101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 878
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 200
3 740 6621030101 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 740 6621030101 62 2 4 Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau 300
3 740 6621030101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 200
3 740 6621030101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 255
3 740 6621030101 62 6 21 Téléphone 255

6122072101 Direction du Développement Communautaire 11 087


Dépenses de personnel 6 456
61 Dépenses de personnel 6 456
61 1 Traitements et salaires 5 417
2 740 6122072101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 5 125
2 740 6122072101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 292
61 4 Cotisations sociales 907
2 740 6122072101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 643
2 740 6122072101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 264
61 6 Prestations familiales 132
2 740 6122072101 61 6 1 Allocations familiales 120
2 740 6122072101 61 6 3 Allocations de salaire unique 12
Dépenses de fonctionnement 4 631
24 Cession du matériel et mobilier 200
24 2 Matériel informatique de bureau 200
3 740 6122072101 24 2 2 logiciel informatique 200

Page 224 de 328


BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 393 388
6122072101 Direction du Développement Communautaire 11 087
Dépenses de fonctionnement 4 631
62 Achats de biens et services 4 431
62 1 Fournitures 2 022
3 740 6122072101 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 740 6122072101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 740 6122072101 62 1 4 Abonnement 122
3 740 6122072101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 994
3 740 6122072101 62 2 3 Entretien des bureaux 594
3 740 6122072101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 965
3 740 6122072101 62 5 1 Electricité 665
3 740 6122072101 62 5 2 Eau 300
62 6 Dépenses de communication 450
3 740 6122072101 62 6 21 Téléphone 450

6122074101 Direction des Personnes Handicapées 22 483


Dépenses de personnel 15 962
61 Dépenses de personnel 15 962
61 1 Traitements et salaires 12 918
2 740 6122074101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 10 103
2 740 6122074101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 2 815
61 3 Indemnités et primes 684
2 740 6122074101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 740 6122074101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 1 986
2 740 6122074101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 540
2 740 6122074101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 446
61 6 Prestations familiales 374
2 740 6122074101 61 6 1 Allocations familiales 360
2 740 6122074101 61 6 3 Allocations de salaire unique 14
Dépenses de fonctionnement 6 521
24 Cession du matériel et mobilier 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 740 6122074101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 4 521
62 1 Fournitures 2 421
3 740 6122074101 62 1 11 Fournitures de bureau 400
3 740 6122074101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 740 6122074101 62 1 4 Abonnement 76
3 740 6122074101 62 1 6 Pharmacie 845
3 740 6122074101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 800
3 740 6122074101 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 740 6122074101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 350
3 740 6122074101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 250
62 6 Dépenses de communication 300
3 740 6122074101 62 6 21 Téléphone 300
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 740 6122074101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 1 000

6622075101 Direction du Statut Juridique de la Femme 8 109


Dépenses de fonctionnement 8 109
24 Cession du matériel et mobilier 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 740 6622075101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 393 388
6622075101 Direction du Statut Juridique de la Femme 8 109
Dépenses de fonctionnement 8 109
62 Achats de biens et services 6 109
62 1 Fournitures 2 180
3 740 6622075101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 740 6622075101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 740 6622075101 62 1 3 Impression et documentation 100
3 740 6622075101 62 1 4 Abonnement 60
3 740 6622075101 62 1 7 Alimentation et hébergement 120
3 740 6622075101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 300
3 740 6622075101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 400
3 740 6622075101 62 2 3 Entretien des bureaux 600
3 740 6622075101 62 2 4 Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau 400
3 740 6622075101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 900
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 804
3 740 6622075101 62 5 1 Electricité 580
3 740 6622075101 62 5 2 Eau 224
62 6 Dépenses de communication 825
3 740 6622075101 62 6 21 Téléphone 225
3 740 6622075101 62 6 22 Télex, télécopie 300
3 740 6622075101 62 6 23 Internet 300

6622076101 Direction de la Coopérat° et de la Promot° des Activités Econ. de la Femme 3 882


Dépenses de fonctionnement 3 882
62 Achats de biens et services 3 882
62 1 Fournitures 1 025
3 740 6622076101 62 1 11 Fournitures de bureau 200
3 740 6622076101 62 1 12 Fournitures informatiques 200
3 740 6622076101 62 1 4 Abonnement 125
3 740 6622076101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 740 6622076101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 400
3 740 6622076101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 740 6622076101 62 2 4 Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau 400
3 740 6622076101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
3 740 6622076101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 707
3 740 6622076101 62 5 1 Electricité 435
3 740 6622076101 62 5 2 Eau 272
62 6 Dépenses de communication 150
3 740 6622076101 62 6 21 Téléphone 150

6622077101 Direction de l'Educat° & de la Formation de la Femme & de la Jeune Fille 6 752
Dépenses de fonctionnement 6 752
24 Cession du matériel et mobilier 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 740 6622077101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 4 752
62 1 Fournitures 1 525
3 740 6622077101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 740 6622077101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 740 6622077101 62 1 4 Abonnement 125
3 740 6622077101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 740 6622077101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 400

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 393 388
6622077101 Direction de l'Educat° & de la Formation de la Femme & de la Jeune Fille 6 752
Dépenses de fonctionnement 6 752
62 Achats de biens et services 4 752
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 740 6622077101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 740 6622077101 62 2 4 Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau 400
3 740 6622077101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
3 740 6622077101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 077
3 740 6622077101 62 5 1 Electricité 725
3 740 6622077101 62 5 2 Eau 352
62 6 Dépenses de communication 150
3 740 6622077101 62 6 21 Téléphone 150

6622078101 Direction de la Protection de l'Enfance 2 585


Dépenses de fonctionnement 2 585
24 Cession du matériel et mobilier 200
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 200
3 740 6622078101 24 1 22 Matériel de bureau 200
62 Achats de biens et services 2 385
62 1 Fournitures 1 327
3 740 6622078101 62 1 11 Fournitures de bureau 300
3 740 6622078101 62 1 12 Fournitures informatiques 300
3 740 6622078101 62 1 3 Impression et documentation 100
3 740 6622078101 62 1 4 Abonnement 122
3 740 6622078101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 505
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 803
3 740 6622078101 62 2 3 Entretien des bureaux 150
3 740 6622078101 62 2 4 Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau 178
3 740 6622078101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 175
3 740 6622078101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 300
62 6 Dépenses de communication 255
3 740 6622078101 62 6 21 Téléphone 255

6622079101 Direction de la Protection de la jeunesse 2 585


Dépenses de fonctionnement 2 585
24 Cession du matériel et mobilier 700
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 200
3 740 6622079101 24 1 22 Matériel de bureau 200
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 500
3 740 6622079101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 500
62 Achats de biens et services 1 885
62 1 Fournitures 1 255
3 740 6622079101 62 1 11 Fournitures de bureau 250
3 740 6622079101 62 1 12 Fournitures informatiques 278
3 740 6622079101 62 1 3 Impression et documentation 100
3 740 6622079101 62 1 4 Abonnement 122
3 740 6622079101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 505
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 375
3 740 6622079101 62 2 3 Entretien des bureaux 125
3 740 6622079101 62 2 4 Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau 125
3 740 6622079101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 125
62 6 Dépenses de communication 255
3 740 6622079101 62 6 21 Téléphone 255

6622110101 Direction d'Assistance aux réfugiés 10 405

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 393 388
6622110101 Direction d'Assistance aux réfugiés 10 405
Dépenses de personnel 7 225
61 Dépenses de personnel 7 225
61 1 Traitements et salaires 5 915
2 740 6622110101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 5 915
61 3 Indemnités et primes 180
2 740 6622110101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 180
61 4 Cotisations sociales 984
2 740 6622110101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 794
2 740 6622110101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 190
61 6 Prestations familiales 146
2 740 6622110101 61 6 1 Allocations familiales 144
2 740 6622110101 61 6 3 Allocations de salaire unique 2
Dépenses de fonctionnement 3 180
62 Achats de biens et services 3 180
62 1 Fournitures 1 680
3 740 6622110101 62 1 11 Fournitures de bureau 410
3 740 6622110101 62 1 4 Abonnement 120
3 740 6622110101 62 1 7 Alimentation et hébergement 650
3 740 6622110101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 010
3 740 6622110101 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 740 6622110101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 200
3 740 6622110101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 360
3 740 6622110101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 250
62 6 Dépenses de communication 490
3 740 6622110101 62 6 1 Frais postaux 190
3 740 6622110101 62 6 21 Téléphone 300

3223098101 Direction des Affaires Communes 30 189


Dépenses de personnel 9 022
61 Dépenses de personnel 9 022
61 1 Traitements et salaires 7 182
2 740 3223098101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 7 182
61 3 Indemnités et primes 504
2 740 3223098101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 740 3223098101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 1 192
2 740 3223098101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 812
2 740 3223098101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 380
61 6 Prestations familiales 144
2 740 3223098101 61 6 1 Allocations familiales 144
Dépenses de fonctionnement 21 167
24 Cession du matériel et mobilier 10 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 740 3223098101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 740 3223098101 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 740 3223098101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 000
3 740 3223098101 24 3 2 Voitures 6 000
62 Achats de biens et services 11 167
62 1 Fournitures 3 700
3 740 3223098101 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 740 3223098101 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 740 3223098101 62 1 3 Impression et documentation 100
3 740 3223098101 62 1 4 Abonnement 200
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 393 388
3223098101 Direction des Affaires Communes 30 189
Dépenses de fonctionnement 21 167
62 Achats de biens et services 11 167
62 1 Fournitures 3 700
3 740 3223098101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 600
3 740 3223098101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 740 3223098101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 740 3223098101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 500
3 740 3223098101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 700
3 740 3223098101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 900
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 917
3 740 3223098101 62 5 1 Electricité 725
3 740 3223098101 62 5 2 Eau 192
62 6 Dépenses de communication 750
3 740 3223098101 62 6 21 Téléphone 750
62 9 Autres achats de biens et services 2 200
3 740 3223098101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 1 500
3 740 3223098101 62 9 9 Dépenses diverses 700

6631108101 Direction des Affaires Sociales Lomé 53 418


Dépenses de personnel 41 967
61 Dépenses de personnel 41 967
61 1 Traitements et salaires 33 255
2 740 6631108101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 30 028
2 740 6631108101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 3 227
61 3 Indemnités et primes 984
2 740 6631108101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 840
2 740 6631108101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 7 166
2 740 6631108101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 5 349
2 740 6631108101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 817
61 6 Prestations familiales 562
2 740 6631108101 61 6 1 Allocations familiales 528
2 740 6631108101 61 6 3 Allocations de salaire unique 34
Dépenses de fonctionnement 11 451
62 Achats de biens et services 11 451
62 1 Fournitures 2 020
3 740 6631108101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 740 6631108101 62 1 4 Abonnement 120
3 740 6631108101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 740 6631108101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 740 6631108101 62 2 4 Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau 500
3 740 6631108101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 740 6631108101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 5 731
3 740 6631108101 62 5 1 Electricité 4 031
3 740 6631108101 62 5 2 Eau 1 700
62 6 Dépenses de communication 1 450
3 740 6631108101 62 6 21 Téléphone 1 450
62 9 Autres achats de biens et services 250
3 740 6631108101 62 9 6 Frais de réception 250

6631109100 Direction des Affaires Sociales Maritime 66 189


Dépenses de personnel 57 637
Page 229 de 328
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 393 388
6631109100 Direction des Affaires Sociales Maritime 66 189
Dépenses de personnel 57 637
61 Dépenses de personnel 57 637
61 1 Traitements et salaires 46 574
2 740 6631109100 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 44 827
2 740 6631109100 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 747
61 3 Indemnités et primes 1 716
2 740 6631109100 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 620
2 740 6631109100 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 7 756
2 740 6631109100 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 6 937
2 740 6631109100 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 819
61 6 Prestations familiales 1 591
2 740 6631109100 61 6 1 Allocations familiales 1 512
2 740 6631109100 61 6 3 Allocations de salaire unique 79
Dépenses de fonctionnement 8 552
62 Achats de biens et services 8 552
62 1 Fournitures 2 820
3 740 6631109100 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 740 6631109100 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 740 6631109100 62 1 4 Abonnement 120
3 740 6631109100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 200
3 740 6631109100 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 740 6631109100 62 2 4 Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau 500
3 740 6631109100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 200
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 782
3 740 6631109100 62 5 1 Electricité 2 242
3 740 6631109100 62 5 2 Eau 540
62 6 Dépenses de communication 750
3 740 6631109100 62 6 21 Téléphone 750

6631110200 Direction des Affaires Sociales Plateaux 60 284


Dépenses de personnel 53 393
61 Dépenses de personnel 53 393
61 1 Traitements et salaires 42 006
2 740 6631110200 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 39 971
2 740 6631110200 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 2 035
61 3 Indemnités et primes 2 724
2 740 6631110200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 860
2 740 6631110200 61 3 123 Indemnités de véhicule 864
61 4 Cotisations sociales 6 983
2 740 6631110200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 5 282
2 740 6631110200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 701
61 6 Prestations familiales 1 680
2 740 6631110200 61 6 1 Allocations familiales 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 891
62 Achats de biens et services 6 891
62 1 Fournitures 1 920
3 740 6631110200 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 740 6631110200 62 1 4 Abonnement 120
3 740 6631110200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
3 740 6631110200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 740 6631110200 62 2 4 Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau 500
3 740 6631110200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 393 388
6631110200 Direction des Affaires Sociales Plateaux 60 284
Dépenses de fonctionnement 6 891
62 Achats de biens et services 6 891
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 696
3 740 6631110200 62 5 1 Electricité 1 624
3 740 6631110200 62 5 2 Eau 1 072
62 6 Dépenses de communication 775
3 740 6631110200 62 6 1 Frais postaux 25
3 740 6631110200 62 6 21 Téléphone 750

6631111300 Direction des Affaires Sociales Centrale 60 545


Dépenses de personnel 55 106
61 Dépenses de personnel 55 106
61 1 Traitements et salaires 43 951
2 740 6631111300 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 41 391
2 740 6631111300 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 2 560
61 3 Indemnités et primes 1 584
2 740 6631111300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 380
2 740 6631111300 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 740 6631111300 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 7 301
2 740 6631111300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 5 401
2 740 6631111300 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 900
61 6 Prestations familiales 2 270
2 740 6631111300 61 6 1 Allocations familiales 2 064
2 740 6631111300 61 6 3 Allocations de salaire unique 206
Dépenses de fonctionnement 5 439
62 Achats de biens et services 5 439
62 1 Fournitures 2 920
3 740 6631111300 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 740 6631111300 62 1 3 Impression et documentation 100
3 740 6631111300 62 1 4 Abonnement 120
3 740 6631111300 62 1 5 Habillement 400
3 740 6631111300 62 1 6 Pharmacie 100
3 740 6631111300 62 1 7 Alimentation et hébergement 400
3 740 6631111300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 000
3 740 6631111300 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 740 6631111300 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 769
3 740 6631111300 62 5 1 Electricité 609
3 740 6631111300 62 5 2 Eau 160
62 6 Dépenses de communication 750
3 740 6631111300 62 6 21 Téléphone 750

6631112400 Direction des Affaires Sociales Kara 87 576


Dépenses de personnel 79 622
61 Dépenses de personnel 79 622
61 1 Traitements et salaires 64 487
2 740 6631112400 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 57 570
2 740 6631112400 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 6 917
61 3 Indemnités et primes 1 116
2 740 6631112400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900
2 740 6631112400 61 3 123 Indemnités de véhicule 216
61 4 Cotisations sociales 12 214
2 740 6631112400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 8 992

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 393 388
6631112400 Direction des Affaires Sociales Kara 87 576
Dépenses de personnel 79 622
61 Dépenses de personnel 79 622
61 4 Cotisations sociales 12 214
2 740 6631112400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 3 222
61 6 Prestations familiales 1 805
2 740 6631112400 61 6 1 Allocations familiales 1 733
2 740 6631112400 61 6 3 Allocations de salaire unique 72
Dépenses de fonctionnement 7 954
62 Achats de biens et services 7 954
62 1 Fournitures 2 020
3 740 6631112400 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 740 6631112400 62 1 3 Impression et documentation 100
3 740 6631112400 62 1 4 Abonnement 120
3 740 6631112400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
3 740 6631112400 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 740 6631112400 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 500
3 740 6631112400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 664
3 740 6631112400 62 5 1 Electricité 2 320
3 740 6631112400 62 5 2 Eau 1 344
62 6 Dépenses de communication 770
3 740 6631112400 62 6 1 Frais postaux 20
3 740 6631112400 62 6 21 Téléphone 750

6631113500 Direction des Affaires Sociales Savanes 46 601


Dépenses de personnel 40 633
61 Dépenses de personnel 40 633
61 1 Traitements et salaires 32 483
2 740 6631113500 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 31 082
2 740 6631113500 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 401
61 3 Indemnités et primes 1 560
2 740 6631113500 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 260
2 740 6631113500 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 740 6631113500 61 3 124 Indemnités de logement 192
61 4 Cotisations sociales 5 402
2 740 6631113500 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 4 318
2 740 6631113500 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 084
61 6 Prestations familiales 1 188
2 740 6631113500 61 6 1 Allocations familiales 1 080
2 740 6631113500 61 6 3 Allocations de salaire unique 108
Dépenses de fonctionnement 5 968
62 Achats de biens et services 5 968
62 1 Fournitures 1 920
3 740 6631113500 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 740 6631113500 62 1 3 Impression et documentation 100
3 740 6631113500 62 1 4 Abonnement 120
3 740 6631113500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 900
3 740 6631113500 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 740 6631113500 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 500
3 740 6631113500 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
3 740 6631113500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 348
3 740 6631113500 62 5 1 Electricité 740

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 393 388
6631113500 Direction des Affaires Sociales Savanes 46 601
Dépenses de fonctionnement 5 968
62 Achats de biens et services 5 968
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 348
3 740 6631113500 62 5 2 Eau 608
62 6 Dépenses de communication 800
3 740 6631113500 62 6 1 Frais postaux 50
3 740 6631113500 62 6 21 Téléphone 750

656214990011011 Réhabilitation des infrastructures communautaires à l'intérieur du pays 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
23 Cession des immeubles 50 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 50 000
5 740 656214990011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 50 000

656702660011011 Renforcement des capacités de l'Agence Nationale de Solidarité 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 30 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 30 000
5 740 656702660011011 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 30 000

656702790011011 Renforcement des capacités de la direction Générale du Développement Social 40 000


Investissements exécutés par l'Etat 40 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 40 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 40 000
5 740 656702790011011 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 40 000

6193027900 Accueil des Refugiés 5 000


Dépenses de transfert 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
4 740 6193027900 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

6193028900 Secours et réparations civiles 200 000


Dépenses de transfert 200 000
62 Achats de biens et services 200 000
62 9 Autres achats de biens et services 200 000
4 740 6193028900 62 9 9 Dépenses diverses 200 000

6193029900 Prise en charge des enfants victimes de la traite 10 000


Dépenses de transfert 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
4 740 6193029900 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

6193030900 Appui aux centres de formation des handicapés 7 000


Dépenses de transfert 7 000
62 Achats de biens et services 7 000
62 9 Autres achats de biens et services 7 000
4 740 6193030900 62 9 9 Dépenses diverses 7 000

6193031900 Appui aux centres communautaires 15 000


Dépenses de transfert 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
4 740 6193031900 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 750 Travail, Empoi et Sécurité Sociale 541 203


3311042101 Hotel du Ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 750 3311042101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 750 3311042101 62 9 6 Frais de réception 6 000

3312040101 Cabinet 108 372


Dépenses de personnel 27 172
61 Dépenses de personnel 27 172
61 1 Traitements et salaires 20 553
2 750 3312040101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 750 3312040101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 8 553
61 3 Indemnités et primes 4 674
2 750 3312040101 61 3 121 Indemnités de sujétion 1 710
2 750 3312040101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 400
2 750 3312040101 61 3 123 Indemnités de véhicule 468
2 750 3312040101 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 1 710
2 750 3312040101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 710
61 6 Prestations familiales 235
2 750 3312040101 61 6 1 Allocations familiales 216
2 750 3312040101 61 6 3 Allocations de salaire unique 19
Dépenses de fonctionnement 81 200
24 Cession du matériel et mobilier 10 300
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 5 000
3 750 3312040101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
3 750 3312040101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000
3 750 3312040101 24 2 1 Matériel micro informatique 4 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 300
3 750 3312040101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 300
62 Achats de biens et services 70 900
62 1 Fournitures 8 500
3 750 3312040101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 600
3 750 3312040101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 750 3312040101 62 1 31 Impression 400
3 750 3312040101 62 1 32 Documentation 300
3 750 3312040101 62 1 4 Abonnement 200
3 750 3312040101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 500
3 750 3312040101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 500
3 750 3312040101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 500
3 750 3312040101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 750 3312040101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 4 000
3 750 3312040101 62 5 1 Electricité 2 500
3 750 3312040101 62 5 2 Eau 1 500
62 6 Dépenses de communication 1 900
3 750 3312040101 62 6 1 Frais postaux 300
3 750 3312040101 62 6 21 Téléphone 1 600
62 8 Frais de transport et de mission 50 000
3 750 3312040101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 25 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 750 Travail, Empoi et Sécurité Sociale 541 203


3312040101 Cabinet 108 372
Dépenses de fonctionnement 81 200
62 Achats de biens et services 70 900
62 8 Frais de transport et de mission 50 000
3 750 3312040101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 25 000

611204010141367 Centre d'Education Ouvrière Lomé 5 000


Dépenses de transfert 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
4 750 611204010141367 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

611204040141372 Centre d'Education Ouvrière Kara 5 000


Dépenses de transfert 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
4 750 611204040141372 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

611204050141368 Centre d'Education Ouvrière Dapaong 4 000


Dépenses de transfert 4 000
62 Achats de biens et services 4 000
62 9 Autres achats de biens et services 4 000
4 750 611204050141368 62 9 9 Dépenses diverses 4 000

611204090041373 Conseil National de Dialogue Social 70 000


Dépenses de transfert 70 000
62 Achats de biens et services 70 000
62 9 Autres achats de biens et services 70 000
4 750 611204090041373 62 9 9 Dépenses diverses 70 000

3321013101 Direction Générale du Travail et des Lois Sociales 166 725


Dépenses de personnel 123 585
61 Dépenses de personnel 123 585
61 1 Traitements et salaires 84 428
2 750 3321013101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 76 356
2 750 3321013101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 8 072
61 3 Indemnités et primes 21 352
2 750 3321013101 61 3 121 Indemnités de sujétion 15 271
2 750 3321013101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 040
2 750 3321013101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 750 3321013101 61 3 124 Indemnités de logement 2 593
2 750 3321013101 61 3 25 Primes d'ancienneté 1 268
61 4 Cotisations sociales 16 603
2 750 3321013101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 15 271
2 750 3321013101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 332
61 6 Prestations familiales 1 202
2 750 3321013101 61 6 1 Allocations familiales 1 104
2 750 3321013101 61 6 3 Allocations de salaire unique 98
Dépenses de fonctionnement 43 140
24 Cession du matériel et mobilier 2 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 750 3321013101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
62 Achats de biens et services 41 140
62 1 Fournitures 13 240
3 750 3321013101 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 750 3321013101 62 1 31 Impression 500

Page 235 de 328


BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 750 Travail, Empoi et Sécurité Sociale 541 203


3321013101 Direction Générale du Travail et des Lois Sociales 166 725
Dépenses de fonctionnement 43 140
62 Achats de biens et services 41 140
62 1 Fournitures 13 240
3 750 3321013101 62 1 32 Documentation 500
3 750 3321013101 62 1 4 Abonnement 240
3 750 3321013101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
3 750 3321013101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 14 400
3 750 3321013101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 9 400
3 750 3321013101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 750 3321013101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 750 3321013101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 3 Prestations de services 100
3 750 3321013101 62 3 93 Evacuation sanitaire 100
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 7 220
3 750 3321013101 62 5 1 Electricité 5 812
3 750 3321013101 62 5 2 Eau 1 408
62 6 Dépenses de communication 1 180
3 750 3321013101 62 6 1 Frais postaux 80
3 750 3321013101 62 6 21 Téléphone 900
3 750 3321013101 62 6 22 Télex, télécopie 200
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 750 3321013101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3322061101 Direction des Relations Professionnelles et de la Securité Sociale 2 530


Dépenses de fonctionnement 2 530
62 Achats de biens et services 2 530
62 1 Fournitures 1 630
3 750 3322061101 62 1 11 Fournitures de bureau 950
3 750 3322061101 62 1 4 Abonnement 80
3 750 3322061101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 900
3 750 3322061101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 750 3322061101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400

3422062101 Direction des Etudes, de la Recherche et des Statistiques 2 530


Dépenses de fonctionnement 2 530
62 Achats de biens et services 2 530
62 1 Fournitures 1 630
3 750 3422062101 62 1 11 Fournitures de bureau 950
3 750 3422062101 62 1 4 Abonnement 80
3 750 3422062101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 900
3 750 3422062101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 750 3422062101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400

3322063101 Direction de la Santé et de la Securité Sociale 12 010


Dépenses de fonctionnement 12 010
24 Cession du matériel et mobilier 9 480
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 480
3 750 3322063101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 480
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 7 000
3 750 3322063101 24 3 2 Voitures 7 000
62 Achats de biens et services 2 530
62 1 Fournitures 1 630
3 750 3322063101 62 1 11 Fournitures de bureau 950
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 750 Travail, Empoi et Sécurité Sociale 541 203


3322063101 Direction de la Santé et de la Securité Sociale 12 010
Dépenses de fonctionnement 12 010
62 Achats de biens et services 2 530
62 1 Fournitures 1 630
3 750 3322063101 62 1 4 Abonnement 80
3 750 3322063101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 900
3 750 3322063101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 750 3322063101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400

3322106101 Direction des Normes 2 530


Dépenses de fonctionnement 2 530
62 Achats de biens et services 2 530
62 1 Fournitures 1 630
3 750 3322106101 62 1 11 Fournitures de bureau 950
3 750 3322106101 62 1 4 Abonnement 80
3 750 3322106101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 900
3 750 3322106101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 750 3322106101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400

3322107101 Inspection du Travail et des Lois sociales 5 730


Dépenses de fonctionnement 5 730
24 Cession du matériel et mobilier 1 400
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 400
3 750 3322107101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 400
62 Achats de biens et services 4 330
62 1 Fournitures 4 250
3 750 3322107101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 750 3322107101 62 1 4 Abonnement 250
3 750 3322107101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 6 Dépenses de communication 80
3 750 3322107101 62 6 1 Frais postaux 80

3323090101 Direction Nationale pour l'Emploi et de la Formation 71 896


Dépenses de personnel 46 625
61 Dépenses de personnel 46 625
61 1 Traitements et salaires 31 612
2 750 3323090101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 27 925
2 750 3323090101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 3 687
61 3 Indemnités et primes 7 631
2 750 3323090101 61 3 121 Indemnités de sujétion 5 585
2 750 3323090101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 272
2 750 3323090101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 750 3323090101 61 3 25 Primes d'ancienneté 594
61 4 Cotisations sociales 6 194
2 750 3323090101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 5 586
2 750 3323090101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 608
61 6 Prestations familiales 1 188
2 750 3323090101 61 6 1 Allocations familiales 1 152
2 750 3323090101 61 6 3 Allocations de salaire unique 36
Dépenses de fonctionnement 25 271
24 Cession du matériel et mobilier 4 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 000
3 750 3323090101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 750 3323090101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 750 Travail, Empoi et Sécurité Sociale 541 203


3323090101 Direction Nationale pour l'Emploi et de la Formation 71 896
Dépenses de fonctionnement 25 271
24 Cession du matériel et mobilier 4 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 750 3323090101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 500
62 Achats de biens et services 20 771
62 1 Fournitures 6 152
3 750 3323090101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 750 3323090101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 200
3 750 3323090101 62 1 31 Impression 500
3 750 3323090101 62 1 32 Documentation 500
3 750 3323090101 62 1 4 Abonnement 152
3 750 3323090101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 900
3 750 3323090101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 3 000
3 750 3323090101 62 2 3 Entretien des bureaux 600
3 750 3323090101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 600
3 750 3323090101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 200
3 750 3323090101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 450
3 750 3323090101 62 5 1 Electricité 1 500
3 750 3323090101 62 5 2 Eau 950
62 6 Dépenses de communication 1 269
3 750 3323090101 62 6 1 Frais postaux 30
3 750 3323090101 62 6 21 Téléphone 1 239
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 750 3323090101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3323150101 Conseil National du Travail 7 200


Dépenses de fonctionnement 7 200
24 Cession du matériel et mobilier 3 100
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 100
3 750 3323150101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 100
3 750 3323150101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
62 Achats de biens et services 4 100
62 1 Fournitures 1 300
3 750 3323150101 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 750 3323150101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 700
62 6 Dépenses de communication 800
3 750 3323150101 62 6 1 Frais postaux 200
3 750 3323150101 62 6 22 Télex, télécopie 600
62 9 Autres achats de biens et services 2 000
3 750 3323150101 62 9 9 Dépenses diverses 2 000

5193027900 Appui aux activités syndicales 70 000


Dépenses de transfert 70 000
62 Achats de biens et services 70 000
62 9 Autres achats de biens et services 70 000
4 750 5193027900 62 9 9 Dépenses diverses 70 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 760 Urbanisme et Habitat 4 768 126


8111045101 Hotel du Ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 760 8111045101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 760 8111045101 62 9 6 Frais de réception 6 000

721202710141391 Centre de Construction et de Logement 80 185


Dépenses de personnel 11 159
61 Dépenses de personnel 11 159
61 1 Traitements et salaires 9 463
2 760 721202710141391 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 8 732
2 760 721202710141391 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 731
61 4 Cotisations sociales 1 576
2 760 721202710141391 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 455
2 760 721202710141391 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 121
61 6 Prestations familiales 120
2 760 721202710141391 61 6 1 Allocations familiales 120
Dépenses de fonctionnement 9 026
62 Achats de biens et services 9 026
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 8 026
3 760 721202710141391 62 5 1 Electricité 5 697
3 760 721202710141391 62 5 2 Eau 2 329
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 760 721202710141391 62 6 21 Téléphone 1 000
Dépenses de transfert 60 000
62 Achats de biens et services 60 000
62 9 Autres achats de biens et services 60 000
4 760 721202710141391 62 9 9 Dépenses diverses 60 000

8112043101 Cabinet 67 780


Dépenses de personnel 12 000
61 Dépenses de personnel 12 000
61 1 Traitements et salaires 12 000
2 760 8112043101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
Dépenses de fonctionnement 55 780
62 Achats de biens et services 55 780
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 930
3 760 8112043101 62 5 1 Electricité 1 450
3 760 8112043101 62 5 2 Eau 480
62 8 Frais de transport et de mission 35 000
3 760 8112043101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 20 000
3 760 8112043101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 18 850
3 760 8112043101 62 9 9 Dépenses diverses 18 850

7221017101 Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat 75 806


Dépenses de personnel 54 786
61 Dépenses de personnel 54 786
61 1 Traitements et salaires 42 684
2 760 7221017101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 36 288
2 760 7221017101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 6 396
61 3 Indemnités et primes 3 840
Page 239 de 328
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 760 Urbanisme et Habitat 4 768 126


7221017101 Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat 75 806
Dépenses de personnel 54 786
61 Dépenses de personnel 54 786
61 3 Indemnités et primes 3 840
2 760 7221017101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 832
2 760 7221017101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 008
61 4 Cotisations sociales 7 103
2 760 7221017101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 6 048
2 760 7221017101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 055
61 6 Prestations familiales 1 159
2 760 7221017101 61 6 1 Allocations familiales 1 080
2 760 7221017101 61 6 3 Allocations de salaire unique 79
Dépenses de fonctionnement 21 020
24 Cession du matériel et mobilier 9 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 5 500
3 760 7221017101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 760 7221017101 24 1 22 Matériel de bureau 4 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 760 7221017101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 500
3 760 7221017101 24 4 2 Outillages techniques 2 500
62 Achats de biens et services 11 520
62 1 Fournitures 6 800
3 760 7221017101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 760 7221017101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 760 7221017101 62 1 31 Impression 200
3 760 7221017101 62 1 32 Documentation 50
3 760 7221017101 62 1 4 Abonnement 250
3 760 7221017101 62 1 6 Pharmacie 300
3 760 7221017101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 500
3 760 7221017101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 760 7221017101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 760 7221017101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 760 7221017101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 760 7221017101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 6 Dépenses de communication 1 220
3 760 7221017101 62 6 1 Frais postaux 20
3 760 7221017101 62 6 21 Téléphone 1 200

7221018101 Direction Générale de la Cartographie et du Cadastre 71 778


Dépenses de personnel 58 604
61 Dépenses de personnel 58 604
61 1 Traitements et salaires 45 871
2 760 7221018101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 37 195
2 760 7221018101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 8 676
61 3 Indemnités et primes 3 348
2 760 7221018101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 280
2 760 7221018101 61 3 123 Indemnités de véhicule 972
2 760 7221018101 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 7 631
2 760 7221018101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 6 199
2 760 7221018101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 432
61 6 Prestations familiales 1 754
2 760 7221018101 61 6 1 Allocations familiales 1 680
2 760 7221018101 61 6 3 Allocations de salaire unique 74

Page 240 de 328


BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 760 Urbanisme et Habitat 4 768 126


7221018101 Direction Générale de la Cartographie et du Cadastre 71 778
Dépenses de fonctionnement 13 174
24 Cession du matériel et mobilier 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 500
3 760 7221018101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
62 Achats de biens et services 12 674
62 1 Fournitures 8 503
3 760 7221018101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 368
3 760 7221018101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 760 7221018101 62 1 31 Impression 1 000
3 760 7221018101 62 1 32 Documentation 500
3 760 7221018101 62 1 4 Abonnement 135
3 760 7221018101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 760 7221018101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 700
3 760 7221018101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 371
3 760 7221018101 62 5 1 Electricité 1 017
3 760 7221018101 62 5 2 Eau 354
62 6 Dépenses de communication 1 100
3 760 7221018101 62 6 1 Frais postaux 200
3 760 7221018101 62 6 21 Téléphone 900

7121032101 Direction Gle des Infrastures Urbaines 12 558


Dépenses de personnel 7 558
61 Dépenses de personnel 7 558
61 1 Traitements et salaires 5 746
2 760 7121032101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 3 912
2 760 7121032101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 834
61 3 Indemnités et primes 785
2 760 7121032101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 600
2 760 7121032101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 760 7121032101 61 3 19 Autres indemnités 41
61 4 Cotisations sociales 955
2 760 7121032101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 652
2 760 7121032101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 303
61 6 Prestations familiales 72
2 760 7121032101 61 6 1 Allocations familiales 72
Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 760 7121032101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

7423160101 Direction de l'Assainissement et Cadre de Vie 12 339


Dépenses de personnel 7 339
61 Dépenses de personnel 7 339
61 1 Traitements et salaires 5 634
2 760 7423160101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 3 912
2 760 7423160101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 722
61 3 Indemnités et primes 504
2 760 7423160101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 760 7423160101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 936
2 760 7423160101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 652
2 760 7423160101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 284
61 6 Prestations familiales 265
2 760 7423160101 61 6 1 Allocations familiales 240
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 760 Urbanisme et Habitat 4 768 126


7423160101 Direction de l'Assainissement et Cadre de Vie 12 339
Dépenses de personnel 7 339
61 Dépenses de personnel 7 339
61 6 Prestations familiales 265
2 760 7423160101 61 6 3 Allocations de salaire unique 25
Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 760 7423160101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

716200960011011 Réhabilitation et consolidation de la clôture du Centre de Construction des Logements (CCL) de Cacaveli 35 000
Investissements exécutés par l'Etat 35 000
23 Cession des immeubles 35 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 35 000
5 760 716200960011011 23 4 00 Ouvrages et infrastructures 35 000

776215260011011 Réhabilitation des rues pavées en dégradation avancée à Lomé. (AGETUR) 150 000
Investissements exécutés par l'Etat 150 000
23 Cession des immeubles 150 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 150 000
5 760 776215260011011 23 4 00 Ouvrages et infrastructures 150 000

746216560011022 Projet de pavage et aissainissement des rues dans la ville de Lomé (phase II) 140 000
Investissements exécutés par l'Etat 140 000
23 Cession des immeubles 140 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 140 000
5 760 746216560011022 23 4 00 Ouvrages et infrastructures 140 000

746216560022022 Projet de pavage et aissainissement des rues dans la ville de Lomé (phase II) 4 000 000
Investissements exécutés par l'Etat 4 000 000
23 Cession des immeubles 4 000 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 4 000 000
5 760 746216560022022 23 4 00 Ouvrages et infrastructures 4 000 000

726307360011011 Numérisation et mise à jour de la documentation cartographique de la Direction Générale de Cartographie et d 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
24 Cession du matériel et mobilier 30 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 30 000
5 760 726307360011011 24 4 1 Matériel technique 30 000

726307660011011 Equipement des Directions régionales en matériel roulant. 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
24 Cession du matériel et mobilier 30 000
24 5 Matériel de transport 30 000
5 760 726307660011011 24 5 1 Materiel de transport 30 000

746317060011011 Equipement des services de la Direction Générale de l'Urbanisme, du Développement Municipal de l'Habitat et 25 000
Investissements exécutés par l'Etat 25 000
24 Cession du matériel et mobilier 25 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 25 000
5 760 746317060011011 24 4 1 Matériel technique 25 000

726401860011011 Régularisation des lotissement de fait à Lomé. 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 30 000
21 3 Droits d'exploitation - Fonds de commerce 30 000
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Section 760 Urbanisme et Habitat 4 768 126


726401860011011 Régularisation des lotissement de fait à Lomé. 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 30 000
21 3 Droits d'exploitation - Fonds de commerce 30 000
5 760 726401860011011 21 3 1 Droit d'exploitation - Fonds de commerce 30 000

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Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 12 217 780


8111029101 Hôtel ministériel 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 810 8111029101 61 1 2 Rémunérations des fonctions administratives 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 810 8111029101 62 9 6 Frais de réception 6 000

8112029101 Cabinet 133 773


Dépenses de personnel 44 608
61 Dépenses de personnel 44 608
61 1 Traitements et salaires 39 360
2 810 8112029101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 810 8112029101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 24 172
2 810 8112029101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 3 188
61 3 Indemnités et primes 2 484
2 810 8112029101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 160
2 810 8112029101 61 3 123 Indemnités de véhicule 324
61 4 Cotisations sociales 2 476
2 810 8112029101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 910
2 810 8112029101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 566
61 6 Prestations familiales 288
2 810 8112029101 61 6 1 Allocations familiales 288
Dépenses de fonctionnement 89 165
24 Cession du matériel et mobilier 9 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 9 000
3 810 8112029101 24 1 21 Mobilier de bureau 5 000
3 810 8112029101 24 1 22 Matériel de bureau 4 000
62 Achats de biens et services 80 165
62 1 Fournitures 9 170
3 810 8112029101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 810 8112029101 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 810 8112029101 62 1 4 Abonnement 370
3 810 8112029101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 100
3 810 8112029101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 600
3 810 8112029101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 810 8112029101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 800
3 810 8112029101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 800
3 810 8112029101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 10 000
3 810 8112029101 62 5 1 Electricité 7 000
3 810 8112029101 62 5 2 Eau 3 000
62 6 Dépenses de communication 6 895
3 810 8112029101 62 6 1 Frais postaux 115
3 810 8112029101 62 6 21 Téléphone 6 000
3 810 8112029101 62 6 23 Internet 780
62 8 Frais de transport et de mission 50 000
3 810 8112029101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 25 000
3 810 8112029101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 25 000

811202910141307 Institut de Conseil et d'Appui Technique (ICAT) 700 000


Dépenses de transfert 700 000
62 Achats de biens et services 700 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 12 217 780


811202910141307 Institut de Conseil et d'Appui Technique (ICAT) 700 000
Dépenses de transfert 700 000
62 Achats de biens et services 700 000
62 9 Autres achats de biens et services 700 000
4 810 811202910141307 62 9 9 Dépenses diverses 700 000

811202910141308 Comité National pour la campagne mondiale de lutte pour l'alimentarion 10 000
Dépenses de transfert 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
4 810 811202910141308 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

811202910141311 Office National des Abattoirs Frigorifiques (ONAF) 17 571


Dépenses de personnel 8 271
61 Dépenses de personnel 8 271
61 1 Traitements et salaires 6 067
2 810 811202910141311 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 6 067
61 3 Indemnités et primes 1 097
2 810 811202910141311 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 480
2 810 811202910141311 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 810 811202910141311 61 3 25 Primes d'ancienneté 437
61 4 Cotisations sociales 1 011
2 810 811202910141311 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 011
61 6 Prestations familiales 96
2 810 811202910141311 61 6 1 Allocations familiales 96
Dépenses de fonctionnement 9 300
24 Cession du matériel et mobilier 4 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 4 000
3 810 811202910141311 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 810 811202910141311 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
62 Achats de biens et services 5 300
62 1 Fournitures 4 700
3 810 811202910141311 62 1 11 Fournitures de bureau 300
3 810 811202910141311 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 810 811202910141311 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 600
3 810 811202910141311 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 600

811202910141315 Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) 500 000


Dépenses de transfert 500 000
62 Achats de biens et services 500 000
62 9 Autres achats de biens et services 500 000
4 810 811202910141315 62 9 9 Dépenses diverses 500 000

811202910141316 Fonds de Garantie pour l'Installation des Jeunes Agriculteurs 100 000
Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 810 811202910141316 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

811202910141317 Fonds de Soutien à l'ANSAT 500 000


Dépenses de transfert 500 000
62 Achats de biens et services 500 000
62 9 Autres achats de biens et services 500 000
4 810 811202910141317 62 9 9 Dépenses diverses 500 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 12 217 780


811202920041312 Institut National de Formation Agricole (INFA) - Tové 100 000
Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 810 811202920041312 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

811202990041309 Réseau des Chambres Régionales d'Agricultures 20 000


Dépenses de transfert 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
4 810 811202990041309 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

8113024101 Secrétariat Général 582 183


Dépenses de personnel 551 181
61 Dépenses de personnel 551 181
61 1 Traitements et salaires 451 464
2 810 8113024101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 432 836
2 810 8113024101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 18 628
61 3 Indemnités et primes 5 208
2 810 8113024101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 520
2 810 8113024101 61 3 123 Indemnités de véhicule 288
2 810 8113024101 61 3 124 Indemnités de logement 2 400
61 4 Cotisations sociales 74 897
2 810 8113024101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 71 714
2 810 8113024101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 3 183
61 6 Prestations familiales 19 612
2 810 8113024101 61 6 1 Allocations familiales 19 116
2 810 8113024101 61 6 3 Allocations de salaire unique 496
Dépenses de fonctionnement 31 002
24 Cession du matériel et mobilier 6 960
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 5 460
3 810 8113024101 24 1 22 Matériel de bureau 5 460
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 810 8113024101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 24 042
62 1 Fournitures 9 150
3 810 8113024101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 810 8113024101 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 810 8113024101 62 1 31 Impression 700
3 810 8113024101 62 1 4 Abonnement 550
3 810 8113024101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 600
3 810 8113024101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 810 8113024101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 810 8113024101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 800
3 810 8113024101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 810 8113024101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 800
3 810 8113024101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 7 000
3 810 8113024101 62 5 1 Electricité 5 000
3 810 8113024101 62 5 2 Eau 2 000
62 6 Dépenses de communication 3 292
3 810 8113024101 62 6 1 Frais postaux 82
3 810 8113024101 62 6 21 Téléphone 2 500
3 810 8113024101 62 6 23 Internet 710

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 12 217 780


8223102101 Direction de l'Agriculture 72 191
Dépenses de personnel 57 465
61 Dépenses de personnel 57 465
61 1 Traitements et salaires 47 135
2 810 8223102101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 44 027
2 810 8223102101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 3 108
61 3 Indemnités et primes 1 260
2 810 8223102101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 912
2 810 8223102101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 810 8223102101 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 7 798
2 810 8223102101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 7 292
2 810 8223102101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 506
61 6 Prestations familiales 1 272
2 810 8223102101 61 6 1 Allocations familiales 1 272
Dépenses de fonctionnement 14 726
62 Achats de biens et services 14 726
62 1 Fournitures 4 000
3 810 8223102101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 810 8223102101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 810 8223102101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 700
3 810 8223102101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 800
3 810 8223102101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 810 8223102101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 600
3 810 8223102101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 6 946
3 810 8223102101 62 5 1 Electricité 6 000
3 810 8223102101 62 5 2 Eau 946
62 6 Dépenses de communication 1 080
3 810 8223102101 62 6 1 Frais postaux 80
3 810 8223102101 62 6 21 Téléphone 1 000

8523103101 Direction de l'Elevage et de la Pêche 96 424


Dépenses de personnel 60 272
61 Dépenses de personnel 60 272
61 1 Traitements et salaires 47 542
2 810 8523103101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 42 769
2 810 8523103101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 4 773
61 3 Indemnités et primes 4 254
2 810 8523103101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 080
2 810 8523103101 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
2 810 8523103101 61 3 124 Indemnités de logement 192
2 810 8523103101 61 3 24 Primes de technicité 2 622
61 4 Cotisations sociales 7 473
2 810 8523103101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 5 835
2 810 8523103101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 638
61 6 Prestations familiales 1 003
2 810 8523103101 61 6 1 Allocations familiales 960
2 810 8523103101 61 6 3 Allocations de salaire unique 43
Dépenses de fonctionnement 36 152
24 Cession du matériel et mobilier 6 890
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 890
3 810 8523103101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 890
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000
3 810 8523103101 24 2 1 Matériel micro informatique 4 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 12 217 780


8523103101 Direction de l'Elevage et de la Pêche 96 424
Dépenses de fonctionnement 36 152
62 Achats de biens et services 29 262
62 1 Fournitures 10 400
3 810 8523103101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 810 8523103101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 260
3 810 8523103101 62 1 4 Abonnement 140
3 810 8523103101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 7 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 680
3 810 8523103101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 300
3 810 8523103101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 810 8523103101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 900
3 810 8523103101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 600
3 810 8523103101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 810 8523103101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 380
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 11 382
3 810 8523103101 62 5 1 Electricité 10 790
3 810 8523103101 62 5 2 Eau 592
62 6 Dépenses de communication 1 800
3 810 8523103101 62 6 21 Téléphone 1 800

3423104101 Direction des Statistiques Agricoles, de l'Informatique et de la Documentation 81 892


Dépenses de personnel 30 780
61 Dépenses de personnel 30 780
61 1 Traitements et salaires 24 839
2 810 3423104101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 20 776
2 810 3423104101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 4 063
61 3 Indemnités et primes 1 164
2 810 3423104101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 020
2 810 3423104101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 4 117
2 810 3423104101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 3 355
2 810 3423104101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 762
61 6 Prestations familiales 660
2 810 3423104101 61 6 1 Allocations familiales 600
2 810 3423104101 61 6 3 Allocations de salaire unique 60
Dépenses de fonctionnement 51 112
24 Cession du matériel et mobilier 3 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 810 3423104101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 810 3423104101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 810 3423104101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 47 612
62 1 Fournitures 5 500
3 810 3423104101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 810 3423104101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 000
3 810 3423104101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 810 3423104101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 810 3423104101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 7 762
3 810 3423104101 62 5 1 Electricité 7 250
3 810 3423104101 62 5 2 Eau 512
62 6 Dépenses de communication 750
3 810 3423104101 62 6 21 Téléphone 750

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 12 217 780


3423104101 Direction des Statistiques Agricoles, de l'Informatique et de la Documentation 81 892
Dépenses de fonctionnement 51 112
62 Achats de biens et services 47 612
62 9 Autres achats de biens et services 30 600
3 810 3423104101 62 9 9 Dépenses diverses 30 600

8223105101 Direction de l'Aménagement et de l'Equipement Rural 48 373


Dépenses de personnel 38 192
61 Dépenses de personnel 38 192
61 1 Traitements et salaires 31 737
2 810 8223105101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 28 801
2 810 8223105101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 2 936
61 3 Indemnités et primes 1 428
2 810 8223105101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 810 8223105101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 810 8223105101 61 3 124 Indemnités de logement 24
2 810 8223105101 61 3 24 Primes de technicité 720
61 4 Cotisations sociales 4 163
2 810 8223105101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 847
2 810 8223105101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 316
61 6 Prestations familiales 864
2 810 8223105101 61 6 1 Allocations familiales 864
Dépenses de fonctionnement 10 181
62 Achats de biens et services 10 181
62 1 Fournitures 2 619
3 810 8223105101 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 810 8223105101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 810 8223105101 62 1 31 Impression 100
3 810 8223105101 62 1 4 Abonnement 219
3 810 8223105101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 000
3 810 8223105101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 810 8223105101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
3 810 8223105101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 5 812
3 810 8223105101 62 5 1 Electricité 5 220
3 810 8223105101 62 5 2 Eau 592
62 6 Dépenses de communication 750
3 810 8223105101 62 6 21 Téléphone 750

3423106101 Direction de la Planification et des Ressources Humaines 78 809


Dépenses de personnel 45 023
61 Dépenses de personnel 45 023
61 1 Traitements et salaires 36 117
2 810 3423106101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 35 247
2 810 3423106101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 870
61 3 Indemnités et primes 2 189
2 810 3423106101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 757
2 810 3423106101 61 3 123 Indemnités de véhicule 432
61 4 Cotisations sociales 5 992
2 810 3423106101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 4 261
2 810 3423106101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 731
61 6 Prestations familiales 725
2 810 3423106101 61 6 1 Allocations familiales 672
2 810 3423106101 61 6 3 Allocations de salaire unique 53
Dépenses de fonctionnement 33 786
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 12 217 780


3423106101 Direction de la Planification et des Ressources Humaines 78 809
Dépenses de fonctionnement 33 786
24 Cession du matériel et mobilier 5 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 810 3423106101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 810 3423106101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 810 3423106101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 28 786
62 1 Fournitures 7 006
3 810 3423106101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 810 3423106101 62 1 12 Fournitures informatiques 700
3 810 3423106101 62 1 31 Impression 200
3 810 3423106101 62 1 4 Abonnement 106
3 810 3423106101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 500
3 810 3423106101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 810 3423106101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 810 3423106101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 810 3423106101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 810 3423106101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 680
3 810 3423106101 62 5 1 Electricité 3 000
3 810 3423106101 62 5 2 Eau 680
62 6 Dépenses de communication 1 600
3 810 3423106101 62 6 21 Téléphone 1 600
62 8 Frais de transport et de mission 6 000
3 810 3423106101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 810 3423106101 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 5 000

3223179101 Direction Générale de l'Administration et des Finances 62 806


Dépenses de personnel 38 406
61 Dépenses de personnel 38 406
61 1 Traitements et salaires 30 302
2 810 3223179101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 29 534
2 810 3223179101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 768
61 3 Indemnités et primes 1 656
2 810 3223179101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 260
2 810 3223179101 61 3 123 Indemnités de véhicule 396
61 4 Cotisations sociales 5 022
2 810 3223179101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 4 698
2 810 3223179101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 324
61 6 Prestations familiales 1 426
2 810 3223179101 61 6 1 Allocations familiales 1 296
2 810 3223179101 61 6 3 Allocations de salaire unique 130
Dépenses de fonctionnement 24 400
24 Cession du matériel et mobilier 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 810 3223179101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 22 400
62 1 Fournitures 8 350
3 810 3223179101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 810 3223179101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 810 3223179101 62 1 31 Impression 230
3 810 3223179101 62 1 4 Abonnement 120
3 810 3223179101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 12 217 780


3223179101 Direction Générale de l'Administration et des Finances 62 806
Dépenses de fonctionnement 24 400
62 Achats de biens et services 22 400
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 500
3 810 3223179101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 810 3223179101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 810 3223179101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 810 3223179101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 10 480
3 810 3223179101 62 5 1 Electricité 10 000
3 810 3223179101 62 5 2 Eau 480
62 6 Dépenses de communication 1 070
3 810 3223179101 62 6 1 Frais postaux 70
3 810 3223179101 62 6 21 Téléphone 1 000

8131066100 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Maritime 127 994
Dépenses de personnel 101 190
61 Dépenses de personnel 101 190
61 1 Traitements et salaires 78 683
2 810 8131066100 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 73 177
2 810 8131066100 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 5 506
61 3 Indemnités et primes 6 559
2 810 8131066100 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 6 180
2 810 8131066100 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 810 8131066100 61 3 24 Primes de technicité 271
61 4 Cotisations sociales 13 043
2 810 8131066100 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 11 049
2 810 8131066100 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 994
61 6 Prestations familiales 2 905
2 810 8131066100 61 6 1 Allocations familiales 2 712
2 810 8131066100 61 6 3 Allocations de salaire unique 193
Dépenses de fonctionnement 26 804
24 Cession du matériel et mobilier 3 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 810 8131066100 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 810 8131066100 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 810 8131066100 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 23 304
62 1 Fournitures 8 800
3 810 8131066100 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 810 8131066100 62 1 4 Abonnement 300
3 810 8131066100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 650
3 810 8131066100 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 810 8131066100 62 2 3 Entretien des bureaux 1 050
3 810 8131066100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 810 8131066100 62 2 5 Entretien du matériel informatique 100
3 810 8131066100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 9 354
3 810 8131066100 62 5 1 Electricité 6 250
3 810 8131066100 62 5 2 Eau 3 104
62 6 Dépenses de communication 1 500
3 810 8131066100 62 6 21 Téléphone 1 500

8131067200 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Plateaux 139 434
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 12 217 780


8131067200 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Plateaux 139 434
Dépenses de personnel 103 466
61 Dépenses de personnel 103 466
61 1 Traitements et salaires 79 734
2 810 8131067200 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 79 734
61 3 Indemnités et primes 6 246
2 810 8131067200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 6 030
2 810 8131067200 61 3 123 Indemnités de véhicule 216
61 4 Cotisations sociales 13 262
2 810 8131067200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 13 262
61 6 Prestations familiales 4 224
2 810 8131067200 61 6 1 Allocations familiales 4 044
2 810 8131067200 61 6 3 Allocations de salaire unique 180
Dépenses de fonctionnement 35 968
24 Cession du matériel et mobilier 3 100
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 900
3 810 8131067200 24 1 21 Mobilier de bureau 400
3 810 8131067200 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 200
3 810 8131067200 24 2 1 Matériel micro informatique 1 200
62 Achats de biens et services 32 868
62 1 Fournitures 16 483
3 810 8131067200 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 810 8131067200 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 810 8131067200 62 1 31 Impression 500
3 810 8131067200 62 1 32 Documentation 300
3 810 8131067200 62 1 4 Abonnement 183
3 810 8131067200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 12 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 210
3 810 8131067200 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 200
3 810 8131067200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 110
3 810 8131067200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 4 900
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 7 650
3 810 8131067200 62 5 1 Electricité 6 018
3 810 8131067200 62 5 2 Eau 1 632
62 6 Dépenses de communication 1 525
3 810 8131067200 62 6 1 Frais postaux 25
3 810 8131067200 62 6 21 Téléphone 1 500

8131068300 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Centrale 117 388
Dépenses de personnel 94 232
61 Dépenses de personnel 94 232
61 1 Traitements et salaires 73 906
2 810 8131068300 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 62 335
2 810 8131068300 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 11 571
61 3 Indemnités et primes 4 901
2 810 8131068300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 4 260
2 810 8131068300 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 810 8131068300 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 810 8131068300 61 3 24 Primes de technicité 437
61 4 Cotisations sociales 12 205
2 810 8131068300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 8 093
2 810 8131068300 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 4 112
61 6 Prestations familiales 3 220
2 810 8131068300 61 6 1 Allocations familiales 2 976
2 810 8131068300 61 6 3 Allocations de salaire unique 244

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 12 217 780


8131068300 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Centrale 117 388
Dépenses de fonctionnement 23 156
24 Cession du matériel et mobilier 4 200
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 000
3 810 8131068300 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 200
3 810 8131068300 24 2 1 Matériel micro informatique 3 200
62 Achats de biens et services 18 956
62 1 Fournitures 4 242
3 810 8131068300 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 810 8131068300 62 1 4 Abonnement 242
3 810 8131068300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 900
3 810 8131068300 62 2 3 Entretien des bureaux 1 200
3 810 8131068300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 600
3 810 8131068300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 600
3 810 8131068300 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 810 8131068300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 8 314
3 810 8131068300 62 5 1 Electricité 6 090
3 810 8131068300 62 5 2 Eau 2 224
62 6 Dépenses de communication 1 500
3 810 8131068300 62 6 21 Téléphone 1 500

8131069400 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Kara 128 293
Dépenses de personnel 90 924
61 Dépenses de personnel 90 924
61 1 Traitements et salaires 71 091
2 810 8131069400 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 57 122
2 810 8131069400 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 13 969
61 3 Indemnités et primes 6 514
2 810 8131069400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 5 460
2 810 8131069400 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 810 8131069400 61 3 24 Primes de technicité 802
61 4 Cotisations sociales 11 717
2 810 8131069400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 7 498
2 810 8131069400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 4 219
61 6 Prestations familiales 1 602
2 810 8131069400 61 6 1 Allocations familiales 1 494
2 810 8131069400 61 6 3 Allocations de salaire unique 108
Dépenses de fonctionnement 37 369
62 Achats de biens et services 37 369
62 1 Fournitures 9 310
3 810 8131069400 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 810 8131069400 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 810 8131069400 62 1 4 Abonnement 310
3 810 8131069400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 16 750
3 810 8131069400 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 12 000
3 810 8131069400 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 810 8131069400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 800
3 810 8131069400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 400
3 810 8131069400 62 2 5 Entretien du matériel informatique 450
3 810 8131069400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 700
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 9 809
3 810 8131069400 62 5 1 Electricité 6 809
3 810 8131069400 62 5 Eau 3 000
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 12 217 780


8131069400 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Kara 128 293
Dépenses de fonctionnement 37 369
62 Achats de biens et services 37 369
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 9 809
2
62 6 Dépenses de communication 1 500
3 810 8131069400 62 6 21 Téléphone 1 500

8131070500 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Savanes 95 969


Dépenses de personnel 69 653
61 Dépenses de personnel 69 653
61 1 Traitements et salaires 55 344
2 810 8131070500 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 41 635
2 810 8131070500 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 13 709
61 3 Indemnités et primes 3 521
2 810 8131070500 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 880
2 810 8131070500 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 810 8131070500 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 810 8131070500 61 3 24 Primes de technicité 437
61 4 Cotisations sociales 9 136
2 810 8131070500 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 5 320
2 810 8131070500 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 3 816
61 6 Prestations familiales 1 652
2 810 8131070500 61 6 1 Allocations familiales 1 536
2 810 8131070500 61 6 3 Allocations de salaire unique 116
Dépenses de fonctionnement 26 316
24 Cession du matériel et mobilier 4 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 810 8131070500 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 810 8131070500 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 500
3 810 8131070500 24 2 1 Matériel micro informatique 2 500
62 Achats de biens et services 21 816
62 1 Fournitures 7 200
3 810 8131070500 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 810 8131070500 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 810 8131070500 62 1 4 Abonnement 200
3 810 8131070500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 450
3 810 8131070500 62 2 3 Entretien des bureaux 750
3 810 8131070500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 800
3 810 8131070500 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
3 810 8131070500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 8 666
3 810 8131070500 62 5 1 Electricité 6 090
3 810 8131070500 62 5 2 Eau 2 576
62 6 Dépenses de communication 1 500
3 810 8131070500 62 6 21 Téléphone 1 500

836100110011022 Projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission-Tové 80 000
Investissements exécutés par l'Etat 80 000
22 Cession des sols et sous-sols 80 000
22 1 Terrains 80 000
5 810 836100110011022 22 1 1 FOURNITURES ET MATERIELS PEDAGOGIQUES 80 000

836100110026022 Projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission-Tové 888 000
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 12 217 780


836100110026022 Projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission-Tové 888 000
Investissements exécutés par l'Etat 888 000
22 Cession des sols et sous-sols 888 000
22 1 Terrains 888 000
5 810 836100110026022 22 1 1 FOURNITURES ET MATERIELS PEDAGOGIQUES 888 000

836100110026032 Projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission-Tové 1 019 000
Investissements exécutés par l'Etat 1 019 000
22 Cession des sols et sous-sols 1 019 000
22 1 Terrains 1 019 000
5 810 836100110026032 22 1 1 FOURNITURES ET MATERIELS PEDAGOGIQUES 1 019 000

836100290011022 Projet d'aménagement hydro-agricole de la basse vallée du fleuve Mono 120 000
Investissements exécutés par l'Etat 120 000
22 Cession des sols et sous-sols 120 000
22 1 Terrains 120 000
5 810 836100290011022 22 1 1 FOURNITURES ET MATERIELS PEDAGOGIQUES 120 000

836100290026032 Projet d'aménagement hydro-agricole de la basse vallée du fleuve Mono 1 200 000
Investissements exécutés par l'Etat 1 200 000
22 Cession des sols et sous-sols 1 200 000
22 1 Terrains 1 200 000
5 810 836100290026032 22 1 1 FOURNITURES ET MATERIELS PEDAGOGIQUES 1 200 000

836100440011011 Projet de développement avicole de la Kara 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
22 Cession des sols et sous-sols 30 000
22 1 Terrains 30 000
5 810 836100440011011 22 1 1 FOURNITURES ET MATERIELS PEDAGOGIQUES 30 000

836100590033082 Lutte contre la grippe aviaire. 1 600 000


Investissements exécutés par l'Etat 1 600 000
22 Cession des sols et sous-sols 1 600 000
22 1 Terrains 1 600 000
5 810 836100590033082 22 1 1 FOURNITURES ET MATERIELS PEDAGOGIQUES 1 600 000

836100590034182 Lutte contre la grippe aviaire. 500 000


Investissements exécutés par l'Etat 500 000
22 Cession des sols et sous-sols 500 000
22 1 Terrains 500 000
5 810 836100590034182 22 1 1 FOURNITURES ET MATERIELS PEDAGOGIQUES 500 000

836101090011011 Appui à la production de semences améliorées(ITRA) 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
24 Cession du matériel et mobilier 30 000
24 7 Stocks stratégiques ou d'urgence 30 000
5 810 836101090011011 24 7 1 Stocks strategiques ou d'urgence 30 000

836101530211011 Réhabilitation du centre de formation agricole d'Adjengré 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 30 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 30 000
5 810 836101530211011 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 30 000

836101710111011 Réhabilitation de l'Agence de l'ICAT Maritime 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 12 217 780


836101710111011 Réhabilitation de l'Agence de l'ICAT Maritime 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
23 Cession des immeubles 30 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 30 000
5 810 836101710111011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 30 000

826101890011011 Appui à la sécurisation foncière : création des zones d'aménagement agricole planifié (ZAAP) 200 000
Investissements exécutés par l'Etat 200 000
22 Cession des sols et sous-sols 200 000
22 1 Terrains 200 000
5 810 826101890011011 22 1 1 FOURNITURES ET MATERIELS PEDAGOGIQUES 200 000

816102090011011 Renforcement des capacités de l'Institut de Formation Agricole (INFA) de Tové 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 30 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 30 000
5 810 816102090011011 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 30 000

846218390011011 Construction des structures de traitement et de contrôle des produits carnés 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
23 Cession des immeubles 30 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 30 000
5 810 846218390011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 30 000

836218690011011 Construction des locaux des chambres régionales d'Agriculture (Plateaux) 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
23 Cession des immeubles 30 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 30 000
5 810 836218690011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 30 000

856220320111011 Construction des platesformes de transfert des produits de pêche 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
23 Cession des immeubles 50 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 50 000
5 810 856220320111011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 50 000

816316990011011 Acquisition des engrais vivriers 400 000


Investissements exécutés par l'Etat 400 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 400 000
21 9 Autres droits et valeurs incorporels 400 000
5 810 816316990011011 21 9 1 Autres droits et valeurs incorporels 400 000

836401990026032 Etude d'aménagement de la plaine de Djagblé. 130 000


Investissements exécutés par l'Etat 130 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 130 000
21 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteur 130 000
5 810 836401990026032 21 1 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteurs 130 000

826402950211011 Etude de la mise en valeur de la vallée de l'OTI 25 000


Investissements exécutés par l'Etat 25 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 25 000
21 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteur 25 000
5 810 826402950211011 21 1 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteurs 25 000

826403940011011 Actualisation de l'Etude sur la riziculture des bas fonds dans la région de la Kara 25 000
Investissements exécutés par l'Etat 25 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 12 217 780


826403940011011 Actualisation de l'Etude sur la riziculture des bas fonds dans la région de la Kara 25 000
Investissements exécutés par l'Etat 25 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 25 000
21 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteur 25 000
5 810 826403940011011 21 1 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteurs 25 000

856703490011011 Extension du réseau électrique du centre de recherche Agronomique de Kolo-Kopé 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
24 Cession du matériel et mobilier 50 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 50 000
5 810 856703490011011 24 4 1 Matériel technique 50 000

8193028900 Achat des Engrais et Semences 2 000 000


Dépenses de transfert 2 000 000
62 Achats de biens et services 2 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 000 000
4 810 8193028900 62 9 9 Dépenses diverses 2 000 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 820 Commerce et Promotion du Secteur Privé 1 329 943


8111043101 Hotel du Ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 820 8111043101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 820 8111043101 62 9 6 Frais de réception 6 000

8112041101 Cabinet 196 271


Dépenses de personnel 82 078
61 Dépenses de personnel 82 078
61 1 Traitements et salaires 57 678
2 820 8112041101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 820 8112041101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 29 295
2 820 8112041101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 11 941
2 820 8112041101 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 4 442
61 3 Indemnités et primes 14 843
2 820 8112041101 61 3 121 Indemnités de sujétion 6 747
2 820 8112041101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 4 896
2 820 8112041101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 908
2 820 8112041101 61 3 25 Primes d'ancienneté 1 292
61 4 Cotisations sociales 8 717
2 820 8112041101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 6 747
2 820 8112041101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 970
61 6 Prestations familiales 840
2 820 8112041101 61 6 1 Allocations familiales 840
Dépenses de fonctionnement 114 193
24 Cession du matériel et mobilier 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 820 8112041101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 112 193
62 1 Fournitures 10 680
3 820 8112041101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 500
3 820 8112041101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 500
3 820 8112041101 62 1 31 Impression 1 180
3 820 8112041101 62 1 4 Abonnement 500
3 820 8112041101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 9 200
3 820 8112041101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 4 000
3 820 8112041101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 500
3 820 8112041101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 200
3 820 8112041101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 36 013
3 820 8112041101 62 5 1 Electricité 33 615
3 820 8112041101 62 5 2 Eau 2 398
62 6 Dépenses de communication 8 300
3 820 8112041101 62 6 1 Frais postaux 200
3 820 8112041101 62 6 21 Téléphone 8 100
62 8 Frais de transport et de mission 45 000
3 820 8112041101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 25 000
3 820 8112041101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 000
3 820 8112041101 62 9 9 Dépenses diverses 3 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 820 Commerce et Promotion du Secteur Privé 1 329 943


811204110141451 Société d'Administration de la Zone Franche (SAZOF) 150 000
Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 820 811204110141451 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

811204110141461 Agence Nationale de Financement des Petites et Moyennes Entreprises 450 000
Dépenses de transfert 450 000
62 Achats de biens et services 450 000
62 9 Autres achats de biens et services 450 000
4 820 811204110141461 62 9 9 Dépenses diverses 450 000

8122089101 Direction du Commerce Interieur et du contrôle des prix 52 814


Dépenses de personnel 38 944
61 Dépenses de personnel 38 944
61 1 Traitements et salaires 24 392
2 820 8122089101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 18 900
2 820 8122089101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 5 492
61 3 Indemnités et primes 8 618
2 820 8122089101 61 3 121 Indemnités de sujétion 3 780
2 820 8122089101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 880
2 820 8122089101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 116
2 820 8122089101 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 820 8122089101 61 3 25 Primes d'ancienneté 746
61 4 Cotisations sociales 4 686
2 820 8122089101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 3 780
2 820 8122089101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 906
61 6 Prestations familiales 1 248
2 820 8122089101 61 6 1 Allocations familiales 1 176
2 820 8122089101 61 6 3 Allocations de salaire unique 72
Dépenses de fonctionnement 13 870
62 Achats de biens et services 13 870
62 1 Fournitures 8 570
3 820 8122089101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 500
3 820 8122089101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 820 8122089101 62 1 32 Documentation 500
3 820 8122089101 62 1 4 Abonnement 70
3 820 8122089101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 300
3 820 8122089101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 820 8122089101 62 2 3 Entretien des bureaux 600
3 820 8122089101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 820 8122089101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 700
62 6 Dépenses de communication 2 000
3 820 8122089101 62 6 21 Téléphone 2 000

8122090101 Direction du Commerce Exterieur 30 306


Dépenses de personnel 21 086
61 Dépenses de personnel 21 086
61 1 Traitements et salaires 14 080
2 820 8122090101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 14 080
61 3 Indemnités et primes 3 777
2 820 8122090101 61 3 121 Indemnités de sujétion 2 817
2 820 8122090101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 820 8122090101 61 3 123 Indemnités de véhicule 324
2 820 8122090101 61 3 124 Indemnités de logement 96

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 820 Commerce et Promotion du Secteur Privé 1 329 943


8122090101 Direction du Commerce Exterieur 30 306
Dépenses de personnel 21 086
61 Dépenses de personnel 21 086
61 4 Cotisations sociales 2 816
2 820 8122090101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 816
61 6 Prestations familiales 413
2 820 8122090101 61 6 1 Allocations familiales 408
2 820 8122090101 61 6 3 Allocations de salaire unique 5
Dépenses de fonctionnement 9 220
62 Achats de biens et services 9 220
62 1 Fournitures 5 300
3 820 8122090101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 300
3 820 8122090101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 820 8122090101 62 1 32 Documentation 300
3 820 8122090101 62 1 4 Abonnement 200
3 820 8122090101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 800
3 820 8122090101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 820 8122090101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 820 8122090101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 820 8122090101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 820 8122090101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 6 Dépenses de communication 1 120
3 820 8122090101 62 6 21 Téléphone 1 000
3 820 8122090101 62 6 3 Redevances aux agences de presse 120

8122091101 Direction de la Qualité et de la Metrologie 167 645


Dépenses de personnel 147 404
61 Dépenses de personnel 147 404
61 1 Traitements et salaires 99 522
2 820 8122091101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 93 082
2 820 8122091101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 6 440
61 3 Indemnités et primes 22 115
2 820 8122091101 61 3 121 Indemnités de sujétion 18 616
2 820 8122091101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 160
2 820 8122091101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 820 8122091101 61 3 25 Primes d'ancienneté 1 195
61 4 Cotisations sociales 19 679
2 820 8122091101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 18 616
2 820 8122091101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 063
61 6 Prestations familiales 6 088
2 820 8122091101 61 6 1 Allocations familiales 5 503
2 820 8122091101 61 6 3 Allocations de salaire unique 585
Dépenses de fonctionnement 20 241
62 Achats de biens et services 20 241
62 1 Fournitures 7 665
3 820 8122091101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 820 8122091101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 820 8122091101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 1 000
3 820 8122091101 62 1 29 Autres fournitures techniques 1 000
3 820 8122091101 62 1 31 Impression 500
3 820 8122091101 62 1 32 Documentation 400
3 820 8122091101 62 1 4 Abonnement 265
3 820 8122091101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 700
3 820 8122091101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 820 Commerce et Promotion du Secteur Privé 1 329 943


8122091101 Direction de la Qualité et de la Metrologie 167 645
Dépenses de fonctionnement 20 241
62 Achats de biens et services 20 241
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 700
3 820 8122091101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 400
3 820 8122091101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 600
3 820 8122091101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 7 006
3 820 8122091101 62 5 1 Electricité 4 350
3 820 8122091101 62 5 2 Eau 2 656
62 6 Dépenses de communication 2 870
3 820 8122091101 62 6 1 Frais postaux 370
3 820 8122091101 62 6 21 Téléphone 1 500
3 820 8122091101 62 6 23 Internet 1 000

8123155101 Direction des PME 33 627


Dépenses de personnel 15 382
61 Dépenses de personnel 15 382
61 1 Traitements et salaires 10 802
2 820 8123155101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 8 363
2 820 8123155101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 2 439
61 3 Indemnités et primes 2 057
2 820 8123155101 61 3 121 Indemnités de sujétion 1 673
2 820 8123155101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 156
2 820 8123155101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 820 8123155101 61 3 25 Primes d'ancienneté 84
61 4 Cotisations sociales 2 074
2 820 8123155101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 672
2 820 8123155101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 402
61 6 Prestations familiales 449
2 820 8123155101 61 6 1 Allocations familiales 408
2 820 8123155101 61 6 3 Allocations de salaire unique 41
Dépenses de fonctionnement 18 245
24 Cession du matériel et mobilier 6 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 000
3 820 8123155101 24 3 2 Voitures 6 000
62 Achats de biens et services 12 245
62 1 Fournitures 5 630
3 820 8123155101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 820 8123155101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 820 8123155101 62 1 31 Impression 300
3 820 8123155101 62 1 32 Documentation 200
3 820 8123155101 62 1 4 Abonnement 130
3 820 8123155101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 700
3 820 8123155101 62 2 3 Entretien des bureaux 800
3 820 8123155101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 400
3 820 8123155101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 400
3 820 8123155101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 820 8123155101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 815
3 820 8123155101 62 5 1 Electricité 2 175
3 820 8123155101 62 5 2 Eau 640
62 6 Dépenses de communication 1 100
3 820 8123155101 62 6 1 Frais postaux 100
3 820 8123155101 62 6 21 Téléphone 1 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 820 Commerce et Promotion du Secteur Privé 1 329 943


8131071100 Direction Regionale du Commerce Interieur - Tsévié 1 320
Dépenses de fonctionnement 1 320
62 Achats de biens et services 1 320
62 1 Fournitures 500
3 820 8131071100 62 1 11 Fournitures de bureau 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 520
3 820 8131071100 62 5 1 Electricité 420
3 820 8131071100 62 5 2 Eau 100
62 6 Dépenses de communication 300
3 820 8131071100 62 6 21 Téléphone 300

8131072200 Direction Regionale du Commerce Interieur - Atakpamé 1 320


Dépenses de fonctionnement 1 320
62 Achats de biens et services 1 320
62 1 Fournitures 500
3 820 8131072200 62 1 11 Fournitures de bureau 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 520
3 820 8131072200 62 5 1 Electricité 420
3 820 8131072200 62 5 2 Eau 100
62 6 Dépenses de communication 300
3 820 8131072200 62 6 21 Téléphone 300

8131073300 Direction Regionale du Commerce Interieur - Sokodé 1 320


Dépenses de fonctionnement 1 320
62 Achats de biens et services 1 320
62 1 Fournitures 500
3 820 8131073300 62 1 11 Fournitures de bureau 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 520
3 820 8131073300 62 5 1 Electricité 420
3 820 8131073300 62 5 2 Eau 100
62 6 Dépenses de communication 300
3 820 8131073300 62 6 21 Téléphone 300

8131074400 Direction Regionale du Commerce Interieur - Kara 1 320


Dépenses de fonctionnement 1 320
62 Achats de biens et services 1 320
62 1 Fournitures 500
3 820 8131074400 62 1 11 Fournitures de bureau 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 520
3 820 8131074400 62 5 1 Electricité 420
3 820 8131074400 62 5 2 Eau 100
62 6 Dépenses de communication 300
3 820 8131074400 62 6 21 Téléphone 300

8131075500 Direction Regionale du Commerce Interieur - Dapaong 1 320


Dépenses de fonctionnement 1 320
62 Achats de biens et services 1 320
62 1 Fournitures 500
3 820 8131075500 62 1 11 Fournitures de bureau 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 520
3 820 8131075500 62 5 1 Electricité 420
3 820 8131075500 62 5 2 Eau 100
62 6 Dépenses de communication 300
3 820 8131075500 62 6 21 Téléphone 300

816206690011011 Programme de construction et de réhabilitation des hangars de marché dans les préfectures, sous-préfectures, 100 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 820 Commerce et Promotion du Secteur Privé 1 329 943


816206690011011 Programme de construction et de réhabilitation des hangars de marché dans les préfectures, sous-préfectures, 100 000
Investissements exécutés par l'Etat 100 000
23 Cession des immeubles 100 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 100 000
5 820 816206690011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 100 000

816206790011011 Construction des bureaux des Directions Régionales du Commerce Intérieur et de la Concurrence à Atakpamé, 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
23 Cession des immeubles 30 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 30 000
5 820 816206790011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 30 000

816208060011011 Réhabilitation des bâtiment du ministère du Commerce, de l'Industrie de l'Artisanat et des Petites et Moyennes 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
23 Cession des immeubles 30 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 30 000
5 820 816208060011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 30 000

8193029900 Encadrement du Secteur Informel 75 000


Dépenses de transfert 75 000
62 Achats de biens et services 75 000
62 9 Autres achats de biens et services 75 000
4 820 8193029900 62 9 9 Dépenses diverses 75 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 25 689 663


7211027101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 830 7211027101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 830 7211027101 62 9 6 Frais de réception 6 000

711202710149004 Palais de Congrès Lomé 50 000


Dépenses de transfert 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
4 830 711202710149004 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

711202740149005 Palais de Congrès Kara 40 000


Dépenses de transfert 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
4 830 711202740149005 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

7212027101 Cabinet 139 275


Dépenses de personnel 33 147
61 Dépenses de personnel 33 147
61 1 Traitements et salaires 29 138
2 830 7212027101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 830 7212027101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 9 470
2 830 7212027101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 7 668
61 3 Indemnités et primes 744
2 830 7212027101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 600
2 830 7212027101 61 3 124 Indemnités de logement 144
61 4 Cotisations sociales 2 843
2 830 7212027101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 578
2 830 7212027101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 265
61 6 Prestations familiales 422
2 830 7212027101 61 6 1 Allocations familiales 408
2 830 7212027101 61 6 3 Allocations de salaire unique 14
Dépenses de fonctionnement 106 128
24 Cession du matériel et mobilier 3 450
24 2 Matériel informatique de bureau 2 850
3 830 7212027101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 850
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 600
3 830 7212027101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 600
62 Achats de biens et services 102 678
62 1 Fournitures 14 900
3 830 7212027101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 100
3 830 7212027101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 850
3 830 7212027101 62 1 31 Impression 350
3 830 7212027101 62 1 32 Documentation 1 000
3 830 7212027101 62 1 4 Abonnement 250
3 830 7212027101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 8 350
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 050
3 830 7212027101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 350
3 830 7212027101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 675
3 830 7212027101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 675

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 25 689 663


7212027101 Cabinet 139 275
Dépenses de fonctionnement 106 128
62 Achats de biens et services 102 678
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 050
3 830 7212027101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 830 7212027101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 850
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 38 428
3 830 7212027101 62 5 1 Electricité 30 668
3 830 7212027101 62 5 2 Eau 7 760
62 6 Dépenses de communication 6 100
3 830 7212027101 62 6 1 Frais postaux 300
3 830 7212027101 62 6 21 Téléphone 5 800
62 8 Frais de transport et de mission 37 200
3 830 7212027101 62 8 12 Frais de transport à l'extérieur 20 533
3 830 7212027101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 16 667

771202740641460 Aéroport de Niamtougou 100 000


Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 830 771202740641460 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

771202790047637 Centre Régional de Formation pour l'Entretien Routier (CERFER) 20 000


Dépenses de transfert 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
4 830 771202790047637 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

7213022101 Secrétariat Général 17 691


Dépenses de personnel 5 881
61 Dépenses de personnel 5 881
61 1 Traitements et salaires 3 757
2 830 7213022101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 2 665
2 830 7213022101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 092
61 3 Indemnités et primes 1 380
2 830 7213022101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 200
2 830 7213022101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
61 4 Cotisations sociales 624
2 830 7213022101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 444
2 830 7213022101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 180
61 6 Prestations familiales 120
2 830 7213022101 61 6 1 Allocations familiales 120
Dépenses de fonctionnement 11 810
24 Cession du matériel et mobilier 2 350
24 2 Matériel informatique de bureau 1 750
3 830 7213022101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 750
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 600
3 830 7213022101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 600
62 Achats de biens et services 9 460
62 1 Fournitures 6 230
3 830 7213022101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 830 7213022101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 830 7213022101 62 1 31 Impression 300
3 830 7213022101 62 1 32 Documentation 300
3 830 7213022101 62 1 4 Abonnement 130
3 830 7213022101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 25 689 663


7213022101 Secrétariat Général 17 691
Dépenses de fonctionnement 11 810
62 Achats de biens et services 9 460
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 830 7213022101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
3 830 7213022101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 830 7213022101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 830 7213022101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 1 630
3 830 7213022101 62 6 1 Frais postaux 130
3 830 7213022101 62 6 21 Téléphone 1 500

7721022101 Direction Générale des Transports 34 537


Dépenses de personnel 27 355
61 Dépenses de personnel 27 355
61 1 Traitements et salaires 22 189
2 830 7721022101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 21 036
2 830 7721022101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 153
61 3 Indemnités et primes 912
2 830 7721022101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 660
2 830 7721022101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
61 4 Cotisations sociales 3 696
2 830 7721022101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 3 506
2 830 7721022101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 190
61 6 Prestations familiales 558
2 830 7721022101 61 6 1 Allocations familiales 546
2 830 7721022101 61 6 3 Allocations de salaire unique 12
Dépenses de fonctionnement 7 182
24 Cession du matériel et mobilier 1 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 000
3 830 7721022101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
62 Achats de biens et services 6 182
62 1 Fournitures 3 630
3 830 7721022101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 830 7721022101 62 1 12 Fournitures informatiques 700
3 830 7721022101 62 1 4 Abonnement 130
3 830 7721022101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 200
3 830 7721022101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 830 7721022101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 830 7721022101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 830 7721022101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 111
3 830 7721022101 62 5 1 Electricité 71
3 830 7721022101 62 5 2 Eau 40
62 6 Dépenses de communication 1 241
3 830 7721022101 62 6 21 Téléphone 1 050
3 830 7721022101 62 6 23 Internet 191

7721024101 Direction Générale des Travaux Publics 44 063


Dépenses de personnel 22 743
61 Dépenses de personnel 22 743
61 1 Traitements et salaires 18 259
2 830 7721024101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 12 417
2 830 7721024101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 5 842
61 3 Indemnités et primes 1 128

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 25 689 663


7721024101 Direction Générale des Travaux Publics 44 063
Dépenses de personnel 22 743
61 Dépenses de personnel 22 743
61 3 Indemnités et primes 1 128
2 830 7721024101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 840
2 830 7721024101 61 3 123 Indemnités de véhicule 288
61 4 Cotisations sociales 3 034
2 830 7721024101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 070
2 830 7721024101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 964
61 6 Prestations familiales 322
2 830 7721024101 61 6 1 Allocations familiales 312
2 830 7721024101 61 6 3 Allocations de salaire unique 10
Dépenses de fonctionnement 21 320
62 Achats de biens et services 21 320
62 1 Fournitures 7 000
3 830 7721024101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 830 7721024101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 830 7721024101 62 1 31 Impression 1 000
3 830 7721024101 62 1 32 Documentation 1 000
3 830 7721024101 62 1 6 Pharmacie 1 000
3 830 7721024101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 700
3 830 7721024101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 600
3 830 7721024101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 600
3 830 7721024101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 830 7721024101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 4 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 4 420
3 830 7721024101 62 5 1 Electricité 4 000
3 830 7721024101 62 5 2 Eau 420
62 6 Dépenses de communication 4 200
3 830 7721024101 62 6 1 Frais postaux 1 200
3 830 7721024101 62 6 21 Téléphone 3 000

7722094101 Direction Transports Routiers et Permis de Conduire 170 518


Dépenses de personnel 105 368
61 Dépenses de personnel 105 368
61 1 Traitements et salaires 64 485
2 830 7722094101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 39 350
2 830 7722094101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 25 135
61 3 Indemnités et primes 28 022
2 830 7722094101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 380
2 830 7722094101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 830 7722094101 61 3 9 Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs 26 498
61 4 Cotisations sociales 10 705
2 830 7722094101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 6 558
2 830 7722094101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 4 147
61 6 Prestations familiales 2 156
2 830 7722094101 61 6 1 Allocations familiales 1 986
2 830 7722094101 61 6 3 Allocations de salaire unique 170
Dépenses de fonctionnement 65 150
62 Achats de biens et services 65 150
62 1 Fournitures 30 000
3 830 7722094101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 830 7722094101 62 1 31 Impression 23 000
3 830 7722094101 62 1 32 Documentation 2 000
3 830 7722094101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000

Page 267 de 328


BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 25 689 663


7722094101 Direction Transports Routiers et Permis de Conduire 170 518
Dépenses de fonctionnement 65 150
62 Achats de biens et services 65 150
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 500
3 830 7722094101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 830 7722094101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 830 7722094101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 830 7722094101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 830 7722094101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 830 7722094101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 600
3 830 7722094101 62 5 1 Electricité 2 000
3 830 7722094101 62 5 2 Eau 600
62 6 Dépenses de communication 2 050
3 830 7722094101 62 6 1 Frais postaux 50
3 830 7722094101 62 6 21 Téléphone 2 000
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
3 830 7722094101 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 25 000

7722095101 Direction des Affaires Maritimes 38 225


Dépenses de personnel 25 685
61 Dépenses de personnel 25 685
61 1 Traitements et salaires 21 098
2 830 7722095101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 15 536
2 830 7722095101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 5 562
61 3 Indemnités et primes 600
2 830 7722095101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 830 7722095101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 830 7722095101 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 3 507
2 830 7722095101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 589
2 830 7722095101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 918
61 6 Prestations familiales 480
2 830 7722095101 61 6 1 Allocations familiales 480
Dépenses de fonctionnement 12 540
24 Cession du matériel et mobilier 7 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 7 000
3 830 7722095101 24 3 2 Voitures 7 000
62 Achats de biens et services 5 540
62 1 Fournitures 2 590
3 830 7722095101 62 1 11 Fournitures de bureau 300
3 830 7722095101 62 1 12 Fournitures informatiques 300
3 830 7722095101 62 1 31 Impression 450
3 830 7722095101 62 1 32 Documentation 50
3 830 7722095101 62 1 4 Abonnement 190
3 830 7722095101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 200
3 830 7722095101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 300
3 830 7722095101 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 830 7722095101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 830 7722095101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 800
3 830 7722095101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 600
3 830 7722095101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 200
62 6 Dépenses de communication 750
3 830 7722095101 62 6 1 Frais postaux 50
3 830 7722095101 62 6 21 Téléphone 700

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 25 689 663


7722096101 Direction de l'Aviation Civile 47 909
Dépenses de personnel 34 109
61 Dépenses de personnel 34 109
61 1 Traitements et salaires 25 714
2 830 7722096101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 25 005
2 830 7722096101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 709
61 3 Indemnités et primes 3 360
2 830 7722096101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 280
2 830 7722096101 61 3 123 Indemnités de véhicule 216
2 830 7722096101 61 3 24 Primes de technicité 864
61 4 Cotisations sociales 4 284
2 830 7722096101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 4 167
2 830 7722096101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 117
61 6 Prestations familiales 751
2 830 7722096101 61 6 1 Allocations familiales 696
2 830 7722096101 61 6 3 Allocations de salaire unique 55
Dépenses de fonctionnement 13 800
62 Achats de biens et services 13 800
62 1 Fournitures 4 000
3 830 7722096101 62 1 11 Fournitures de bureau 300
3 830 7722096101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 830 7722096101 62 1 31 Impression 200
3 830 7722096101 62 1 32 Documentation 100
3 830 7722096101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 7 300
3 830 7722096101 62 5 1 Electricité 6 820
3 830 7722096101 62 5 2 Eau 480
62 6 Dépenses de communication 2 500
3 830 7722096101 62 6 21 Téléphone 2 500

7722100101 Direction des Routes 29 101


Dépenses de personnel 24 101
61 Dépenses de personnel 24 101
61 1 Traitements et salaires 19 128
2 830 7722100101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 16 273
2 830 7722100101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 2 855
61 3 Indemnités et primes 1 176
2 830 7722100101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
2 830 7722100101 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
2 830 7722100101 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 3 183
2 830 7722100101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 712
2 830 7722100101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 471
61 6 Prestations familiales 614
2 830 7722100101 61 6 1 Allocations familiales 576
2 830 7722100101 61 6 3 Allocations de salaire unique 38
Dépenses de fonctionnement 5 000
24 Cession du matériel et mobilier 1 900
24 2 Matériel informatique de bureau 1 900
3 830 7722100101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 900
62 Achats de biens et services 3 100
62 1 Fournitures 2 300
3 830 7722100101 62 1 11 Fournitures de bureau 400
3 830 7722100101 62 1 12 Fournitures informatiques 300
3 830 7722100101 62 1 31 Impression 100
3 830 7722100101 62 1 32 Documentation 200

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 25 689 663


7722100101 Direction des Routes 29 101
Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 3 100
62 1 Fournitures 2 300
3 830 7722100101 62 1 4 Abonnement 130
3 830 7722100101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 170
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 800
3 830 7722100101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
3 830 7722100101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400

7922101101 Direction des Bâtiments 44 761


Dépenses de personnel 39 411
61 Dépenses de personnel 39 411
61 1 Traitements et salaires 31 710
2 830 7922101101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 22 623
2 830 7922101101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 9 087
61 3 Indemnités et primes 1 356
2 830 7922101101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 840
2 830 7922101101 61 3 123 Indemnités de véhicule 324
2 830 7922101101 61 3 124 Indemnités de logement 192
61 4 Cotisations sociales 5 270
2 830 7922101101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 3 771
2 830 7922101101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 499
61 6 Prestations familiales 1 075
2 830 7922101101 61 6 1 Allocations familiales 1 008
2 830 7922101101 61 6 3 Allocations de salaire unique 67
Dépenses de fonctionnement 5 350
62 Achats de biens et services 5 350
62 1 Fournitures 2 750
3 830 7922101101 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 830 7922101101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 830 7922101101 62 1 31 Impression 100
3 830 7922101101 62 1 32 Documentation 100
3 830 7922101101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 250
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 800
3 830 7922101101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 830 7922101101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
3 830 7922101101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 830 7922101101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
3 830 7922101101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 9 Autres achats de biens et services 800
3 830 7922101101 62 9 9 Dépenses diverses 800

3222102101 Direction du Contrôle et de Gestion 30 647


Dépenses de personnel 23 747
61 Dépenses de personnel 23 747
61 1 Traitements et salaires 18 756
2 830 3222102101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 13 268
2 830 3222102101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 5 488
61 3 Indemnités et primes 1 548
2 830 3222102101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 080
2 830 3222102101 61 3 123 Indemnités de véhicule 468
61 4 Cotisations sociales 3 117
2 830 3222102101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 211
2 830 3222102101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 906
61 6 Prestations familiales 326

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 25 689 663


3222102101 Direction du Contrôle et de Gestion 30 647
Dépenses de personnel 23 747
61 Dépenses de personnel 23 747
61 6 Prestations familiales 326
2 830 3222102101 61 6 1 Allocations familiales 312
2 830 3222102101 61 6 3 Allocations de salaire unique 14
Dépenses de fonctionnement 6 900
62 Achats de biens et services 6 900
62 1 Fournitures 5 000
3 830 3222102101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 830 3222102101 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 830 3222102101 62 1 31 Impression 200
3 830 3222102101 62 1 32 Documentation 300
3 830 3222102101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 900
3 830 3222102101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
3 830 3222102101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 830 3222102101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 830 3222102101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 800

7722103101 Direction des Pistes Rurales 27 496


Dépenses de personnel 22 496
61 Dépenses de personnel 22 496
61 1 Traitements et salaires 17 709
2 830 7722103101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 15 706
2 830 7722103101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 2 003
61 3 Indemnités et primes 1 080
2 830 7722103101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
2 830 7722103101 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
61 4 Cotisations sociales 2 949
2 830 7722103101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 618
2 830 7722103101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 331
61 6 Prestations familiales 758
2 830 7722103101 61 6 1 Allocations familiales 696
2 830 7722103101 61 6 3 Allocations de salaire unique 62
Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 1 Fournitures 2 900
3 830 7722103101 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 830 7722103101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 830 7722103101 62 1 31 Impression 100
3 830 7722103101 62 1 32 Documentation 150
3 830 7722103101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 350
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 100
3 830 7722103101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
3 830 7722103101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 830 7722103101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 830 7722103101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000

3422111101 Direction de la Programmation et de la Planification des Infrastructures Routières 36 032


Dépenses de personnel 13 612
61 Dépenses de personnel 13 612
61 1 Traitements et salaires 10 433
2 830 3422111101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 10 433
61 3 Indemnités et primes 1 176
2 830 3422111101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720

Page 271 de 328


BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 25 689 663


3422111101 Direction de la Programmation et de la Planification des Infrastructures Routières 36 032
Dépenses de personnel 13 612
61 Dépenses de personnel 13 612
61 3 Indemnités et primes 1 176
2 830 3422111101 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
2 830 3422111101 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 1 739
2 830 3422111101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 739
61 6 Prestations familiales 264
2 830 3422111101 61 6 1 Allocations familiales 264
Dépenses de fonctionnement 22 420
62 Achats de biens et services 22 420
62 1 Fournitures 4 500
3 830 3422111101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 830 3422111101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 830 3422111101 62 1 31 Impression 500
3 830 3422111101 62 1 32 Documentation 500
3 830 3422111101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 500
3 830 3422111101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 830 3422111101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 830 3422111101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 830 3422111101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 8 420
3 830 3422111101 62 5 1 Electricité 8 000
3 830 3422111101 62 5 2 Eau 420
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 830 3422111101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

7723108101 Direction de la Météorologie Nationale 118 551


Dépenses de personnel 95 651
61 Dépenses de personnel 95 651
61 1 Traitements et salaires 68 641
2 830 7723108101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 54 886
2 830 7723108101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 13 755
61 3 Indemnités et primes 13 476
2 830 7723108101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 000
2 830 7723108101 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
2 830 7723108101 61 3 24 Primes de technicité 4 116
2 830 7723108101 61 3 9 Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs 6 000
61 4 Cotisations sociales 11 418
2 830 7723108101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 9 148
2 830 7723108101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 2 270
61 6 Prestations familiales 2 116
2 830 7723108101 61 6 1 Allocations familiales 1 926
2 830 7723108101 61 6 3 Allocations de salaire unique 190
Dépenses de fonctionnement 22 900
24 Cession du matériel et mobilier 8 000
24 2 Matériel informatique de bureau 8 000
3 830 7723108101 24 2 1 Matériel micro informatique 8 000
62 Achats de biens et services 14 900
62 1 Fournitures 5 230
3 830 7723108101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 830 7723108101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 830 7723108101 62 1 31 Impression 600
3 830 7723108101 62 1 4 Abonnement 130

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 25 689 663


7723108101 Direction de la Météorologie Nationale 118 551
Dépenses de fonctionnement 22 900
62 Achats de biens et services 14 900
62 1 Fournitures 5 230
3 830 7723108101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 830 7723108101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 830 7723108101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 830 7723108101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 830 7723108101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
3 830 7723108101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 6 000
3 830 7723108101 62 5 1 Electricité 5 000
3 830 7723108101 62 5 2 Eau 1 000
62 6 Dépenses de communication 1 970
3 830 7723108101 62 6 1 Frais postaux 75
3 830 7723108101 62 6 21 Téléphone 1 895

3223159101 Direction des Affaires Communes 16 478


Dépenses de personnel 5 978
61 Dépenses de personnel 5 978
61 1 Traitements et salaires 4 417
2 830 3223159101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 3 629
2 830 3223159101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 788
61 3 Indemnités et primes 720
2 830 3223159101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 830 3223159101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
61 4 Cotisations sociales 735
2 830 3223159101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 605
2 830 3223159101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 130
61 6 Prestations familiales 106
2 830 3223159101 61 6 1 Allocations familiales 96
2 830 3223159101 61 6 3 Allocations de salaire unique 10
Dépenses de fonctionnement 10 500
24 Cession du matériel et mobilier 4 100
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 830 3223159101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 830 3223159101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 830 3223159101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 600
3 830 3223159101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 600
62 Achats de biens et services 6 400
62 1 Fournitures 3 500
3 830 3223159101 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 830 3223159101 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 830 3223159101 62 1 31 Impression 200
3 830 3223159101 62 1 32 Documentation 150
3 830 3223159101 62 1 4 Abonnement 150
3 830 3223159101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 900
3 830 3223159101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 830 3223159101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 830 3223159101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 830 3223159101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 800
3 830 3223159101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600

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7731091100 Direction Régionale des Travaux Publics - Région Maritime 42 570
Dépenses de personnel 35 570
61 Dépenses de personnel 35 570
61 1 Traitements et salaires 29 484
2 830 7731091100 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 5 656
2 830 7731091100 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 23 828
61 3 Indemnités et primes 894
2 830 7731091100 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 450
2 830 7731091100 61 3 123 Indemnités de véhicule 444
61 4 Cotisations sociales 4 875
2 830 7731091100 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 943
2 830 7731091100 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 3 932
61 6 Prestations familiales 317
2 830 7731091100 61 6 1 Allocations familiales 288
2 830 7731091100 61 6 3 Allocations de salaire unique 29
Dépenses de fonctionnement 7 000
62 Achats de biens et services 7 000
62 1 Fournitures 3 400
3 830 7731091100 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 830 7731091100 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 830 7731091100 62 1 31 Impression 100
3 830 7731091100 62 1 32 Documentation 100
3 830 7731091100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 100
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 300
3 830 7731091100 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 400
3 830 7731091100 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 830 7731091100 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 300
3 830 7731091100 62 5 1 Electricité 1 250
3 830 7731091100 62 5 2 Eau 50
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 830 7731091100 62 6 21 Téléphone 1 000

7731092200 Direction Régionale des Travaux Publics - Région des Plateaux 34 288
Dépenses de personnel 27 288
61 Dépenses de personnel 27 288
61 1 Traitements et salaires 22 438
2 830 7731092200 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 4 706
2 830 7731092200 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 17 732
61 3 Indemnités et primes 744
2 830 7731092200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 600
2 830 7731092200 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 3 710
2 830 7731092200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 784
2 830 7731092200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 2 926
61 6 Prestations familiales 396
2 830 7731092200 61 6 1 Allocations familiales 360
2 830 7731092200 61 6 3 Allocations de salaire unique 36
Dépenses de fonctionnement 7 000
62 Achats de biens et services 7 000
62 1 Fournitures 2 700
3 830 7731092200 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 830 7731092200 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 830 7731092200 62 1 31 Impression 200
3 830 7731092200 62 1 32 Documentation 100
3 830 7731092200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 25 689 663


7731092200 Direction Régionale des Travaux Publics - Région des Plateaux 34 288
Dépenses de fonctionnement 7 000
62 Achats de biens et services 7 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 830 7731092200 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 400
3 830 7731092200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 830 7731092200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 830 7731092200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 300
3 830 7731092200 62 5 1 Electricité 1 240
3 830 7731092200 62 5 2 Eau 60
62 6 Dépenses de communication 1 400
3 830 7731092200 62 6 21 Téléphone 1 400

7731093300 Direction Régionale des Travaux Publics - Région Centrale 37 670


Dépenses de personnel 30 670
61 Dépenses de personnel 30 670
61 1 Traitements et salaires 25 156
2 830 7731093300 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 10 490
2 830 7731093300 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 14 666
61 3 Indemnités et primes 504
2 830 7731093300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 830 7731093300 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 4 168
2 830 7731093300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 748
2 830 7731093300 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 2 420
61 6 Prestations familiales 842
2 830 7731093300 61 6 1 Allocations familiales 768
2 830 7731093300 61 6 3 Allocations de salaire unique 74
Dépenses de fonctionnement 7 000
62 Achats de biens et services 7 000
62 1 Fournitures 3 300
3 830 7731093300 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 830 7731093300 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 830 7731093300 62 1 31 Impression 300
3 830 7731093300 62 1 32 Documentation 100
3 830 7731093300 62 1 4 Abonnement 300
3 830 7731093300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 300
3 830 7731093300 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 830 7731093300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
3 830 7731093300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 830 7731093300 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 400
3 830 7731093300 62 5 1 Electricité 1 300
3 830 7731093300 62 5 2 Eau 100
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 830 7731093300 62 6 21 Téléphone 1 000

7731094400 Direction Régionale des Travaux Publics - Région de la Kara 37 477


Dépenses de personnel 30 477
61 Dépenses de personnel 30 477
61 1 Traitements et salaires 24 622
2 830 7731094400 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 9 321
2 830 7731094400 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 15 301
61 3 Indemnités et primes 852

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 25 689 663


7731094400 Direction Régionale des Travaux Publics - Région de la Kara 37 477
Dépenses de personnel 30 477
61 Dépenses de personnel 30 477
61 3 Indemnités et primes 852
2 830 7731094400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 600
2 830 7731094400 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
61 4 Cotisations sociales 4 079
2 830 7731094400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 554
2 830 7731094400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 2 525
61 6 Prestations familiales 924
2 830 7731094400 61 6 1 Allocations familiales 840
2 830 7731094400 61 6 3 Allocations de salaire unique 84
Dépenses de fonctionnement 7 000
62 Achats de biens et services 7 000
62 1 Fournitures 3 300
3 830 7731094400 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 830 7731094400 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 830 7731094400 62 1 31 Impression 300
3 830 7731094400 62 1 32 Documentation 100
3 830 7731094400 62 1 4 Abonnement 300
3 830 7731094400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 200
3 830 7731094400 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 830 7731094400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 830 7731094400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 830 7731094400 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 400
3 830 7731094400 62 5 1 Electricité 1 300
3 830 7731094400 62 5 2 Eau 100
62 6 Dépenses de communication 1 100
3 830 7731094400 62 6 21 Téléphone 1 100

7731095500 Direction Régionale des Travaux Publics - Région des Savanes 34 694
Dépenses de personnel 27 694
61 Dépenses de personnel 27 694
61 1 Traitements et salaires 22 930
2 830 7731095500 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 6 577
2 830 7731095500 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 16 353
61 3 Indemnités et primes 684
2 830 7731095500 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 830 7731095500 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 3 794
2 830 7731095500 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 096
2 830 7731095500 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 2 698
61 6 Prestations familiales 286
2 830 7731095500 61 6 1 Allocations familiales 264
2 830 7731095500 61 6 3 Allocations de salaire unique 22
Dépenses de fonctionnement 7 000
62 Achats de biens et services 7 000
62 1 Fournitures 3 800
3 830 7731095500 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 830 7731095500 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 830 7731095500 62 1 31 Impression 300
3 830 7731095500 62 1 32 Documentation 100
3 830 7731095500 62 1 4 Abonnement 300
3 830 7731095500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 25 689 663


7731095500 Direction Régionale des Travaux Publics - Région des Savanes 34 694
Dépenses de fonctionnement 7 000
62 Achats de biens et services 7 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 300
3 830 7731095500 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 830 7731095500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 830 7731095500 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 830 7731095500 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 400
3 830 7731095500 62 5 1 Electricité 1 300
3 830 7731095500 62 5 2 Eau 100
62 6 Dépenses de communication 500
3 830 7731095500 62 6 21 Téléphone 500

776200190011011 Travaux de réhabilitation des infrastructures routières dans les zones inondées. 500 000
Investissements exécutés par l'Etat 500 000
23 Cession des immeubles 500 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 500 000
5 830 776200190011011 23 4 1 Routes, pistes et ponts 500 000

776200290011022 Construction de ponts métaliques modulables sur les routes en terre et pistes rurales. 1 500 000
Investissements exécutés par l'Etat 1 500 000
23 Cession des immeubles 1 500 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 1 500 000
5 830 776200290011022 23 4 1 Routes, pistes et ponts 1 500 000

776200330011011 Ouverture et construction de la piste Fazao - Falaise - Tassi. 1 000 000


Investissements exécutés par l'Etat 1 000 000
23 Cession des immeubles 1 000 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 1 000 000
5 830 776200330011011 23 4 1 Routes, pistes et ponts 1 000 000

716200760011011 Travaux de réhabilitation de l'immeuble des Directions de l'Equipement. 85 000


Investissements exécutés par l'Etat 85 000
23 Cession des immeubles 85 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 85 000
5 830 716200760011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 85 000

716200860011011 Achèvement des travaux de construction des bureaux de la DGTP. 100 000
Investissements exécutés par l'Etat 100 000
23 Cession des immeubles 100 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 100 000
5 830 716200860011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 100 000

776201210022123 Aménagement de la route Akatsi-Dzodzé-Noèpé. 709 000


Investissements exécutés par l'Etat 709 000
23 Cession des immeubles 709 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 709 000
5 830 776201210022123 23 4 1 Routes, pistes et ponts 709 000

776201450011022 Réhabilitation du tronçon Tandjoaré -Cincassé-Frt Burkina Faso 200 000


Investissements exécutés par l'Etat 200 000
23 Cession des immeubles 200 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 200 000
5 830 776201450011022 23 4 1 Routes, pistes et ponts 200 000

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776201450026032 Réhabilitation du tronçon Tandjoaré -Cincassé-Frt Burkina Faso 1 000 000
Investissements exécutés par l'Etat 1 000 000
23 Cession des immeubles 1 000 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 1 000 000
5 830 776201450026032 23 4 1 Routes, pistes et ponts 1 000 000

776201450026042 Réhabilitation du tronçon Tandjoaré -Cincassé-Frt Burkina Faso 2 266 000


Investissements exécutés par l'Etat 2 266 000
23 Cession des immeubles 2 266 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 2 266 000
5 830 776201450026042 23 4 1 Routes, pistes et ponts 2 266 000

776211190011011 Etudes technico-économique et d'impact environnemental et social de réalisation des routes bitumés 200 000
Investissements exécutés par l'Etat 200 000
23 Cession des immeubles 200 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 200 000
5 830 776211190011011 23 4 1 Routes, pistes et ponts 200 000

776211290011011 Etudes technico-économiques et d'impact environnemental et social d'aménagement et de birumage des routes 150 000
Investissements exécutés par l'Etat 150 000
23 Cession des immeubles 150 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 150 000
5 830 776211290011011 23 4 1 Routes, pistes et ponts 150 000

776211310026012 Réhabilitation et Modernisation de la section de la route Aflao-Rond Point Port. 1 500 000
Investissements exécutés par l'Etat 1 500 000
23 Cession des immeubles 1 500 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 1 500 000
5 830 776211310026012 23 4 1 Routes, pistes et ponts 1 500 000

776211450011022 Aménagement et bitumage de la route Dapaong-Ponio-Frontière Burkina-Faso. 200 000


Investissements exécutés par l'Etat 200 000
23 Cession des immeubles 200 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 200 000
5 830 776211450011022 23 4 1 Routes, pistes et ponts 200 000

776211590022022 Réhabilitation des routes rurales et construction d'ouvrages d'art hydrauliques en République Togolaise. 1 500 000
Investissements exécutés par l'Etat 1 500 000
23 Cession des immeubles 1 500 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 1 500 000
5 830 776211590022022 23 4 1 Routes, pistes et ponts 1 500 000

776211590022042 Réhabilitation des routes rurales et construction d'ouvrages d'art hydrauliques en République Togolaise. 350 000
Investissements exécutés par l'Etat 350 000
23 Cession des immeubles 350 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 350 000
5 830 776211590022042 23 4 1 Routes, pistes et ponts 350 000

776211660011011 Aménagement des rues en terre dans la ville de Lomé. 200 000
Investissements exécutés par l'Etat 200 000
23 Cession des immeubles 200 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 200 000
5 830 776211660011011 23 4 1 Routes, pistes et ponts 200 000

776211790011011 Réhabilitation et ouverture de pistes en milieu rurales désenclavement des localités N'tienta-Womalo-Atelou. 250 000
Investissements exécutés par l'Etat 250 000
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776211790011011 Réhabilitation et ouverture de pistes en milieu rurales désenclavement des localités N'tienta-Womalo-Atelou. 250 000
Investissements exécutés par l'Etat 250 000
23 Cession des immeubles 250 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 250 000
5 830 776211790011011 23 4 1 Routes, pistes et ponts 250 000

776211890011011 Travaux de construction des ouvrages d'art de franchissement ( dalots, ponts et ponceaux en milieu rural). 170 000
Investissements exécutés par l'Etat 170 000
23 Cession des immeubles 170 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 170 000
5 830 776211890011011 23 4 1 Routes, pistes et ponts 170 000

776215790011011 Travaux de réhabilitation et ouverture des pistes en mlieu rural. 300 000
Investissements exécutés par l'Etat 300 000
23 Cession des immeubles 300 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 300 000
5 830 776215790011011 23 4 1 Routes, pistes et ponts 300 000

776215890011011 Programme d'entretien des infrastructures routières- Campagne 2009. 8 800 000
Investissements exécutés par l'Etat 8 800 000
23 Cession des immeubles 8 800 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 8 800 000
5 830 776215890011011 23 4 1 Routes, pistes et ponts 8 800 000

716216160011011 Travaux de réfection du Palais de congrès de Kara. 100 000


Investissements exécutés par l'Etat 100 000
23 Cession des immeubles 100 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 100 000
5 830 716216160011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 100 000

716216260011011 Travaux de réhabilitation des systèmes de climatisation et de sonorisation du Plais des congrès de Lomé. 100 000
Investissements exécutés par l'Etat 100 000
23 Cession des immeubles 100 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 100 000
5 830 716216260011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 100 000

726218860011011 Construction de la direction de la Météorologie nationale. 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
23 Cession des immeubles 30 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 30 000
5 830 726218860011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 30 000

776218990011022 Réhabilitation et Modernisation de la section de la route Rond Point Port-Avépozo y compris dédoublement de 150 000
Investissements exécutés par l'Etat 150 000
23 Cession des immeubles 150 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 150 000
5 830 776218990011022 23 4 1 Routes, pistes et ponts 150 000

776219290011022 Aménagement et bitumage de la route Bassar-Katchamba 100 000


Investissements exécutés par l'Etat 100 000
23 Cession des immeubles 100 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 100 000
5 830 776219290011022 23 4 1 Routes, pistes et ponts 100 000

776220290035012 Construction du pont d'Amakpapé et réhabilitation des ponts endommagés par les inondations. 2 700 000
Investissements exécutés par l'Etat 2 700 000
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776220290035012 Construction du pont d'Amakpapé et réhabilitation des ponts endommagés par les inondations. 2 700 000
Investissements exécutés par l'Etat 2 700 000
23 Cession des immeubles 2 700 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 2 700 000
5 830 776220290035012 23 4 1 Routes, pistes et ponts 2 700 000

716402390011022 Etude pour l'ouverture et l'aménagement des pistes rurales (600km)- Etude technico-économique de réhabilitat 80 000
Investissements exécutés par l'Etat 80 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 80 000
21 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteur 80 000
5 830 716402390011022 21 1 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteurs 80 000

716402460033083 Etudes préparatoires et services pour le projet de contournement PORT-RN1 (Grand contournement du Port) 150 000
Investissements exécutés par l'Etat 150 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 150 000
21 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteur 150 000
5 830 716402460033083 21 1 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteurs 150 000

776402790011011 Actualisation des études pour les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Tsévié-kévé-zolo -Fr Ghan 100 000
Investissements exécutés par l'Etat 100 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 100 000
21 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteur 100 000
5 830 776402790011011 21 1 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteurs 100 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines, Energie et Eau 20 251 591


7111032101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 840 7111032101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 840 7111032101 62 9 6 Frais de réception 6 000

7112032101 Cabinet 134 320


Dépenses de personnel 33 870
61 Dépenses de personnel 33 870
61 1 Traitements et salaires 26 931
2 840 7112032101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 840 7112032101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 11 510
2 840 7112032101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 3 421
61 3 Indemnités et primes 4 008
2 840 7112032101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 360
2 840 7112032101 61 3 123 Indemnités de véhicule 648
61 4 Cotisations sociales 2 482
2 840 7112032101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 918
2 840 7112032101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 564
61 6 Prestations familiales 449
2 840 7112032101 61 6 1 Allocations familiales 408
2 840 7112032101 61 6 3 Allocations de salaire unique 41
Dépenses de fonctionnement 100 450
24 Cession du matériel et mobilier 9 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 6 500
3 840 7112032101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 500
3 840 7112032101 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 500
3 840 7112032101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 500
62 Achats de biens et services 91 450
62 1 Fournitures 13 600
3 840 7112032101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 840 7112032101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 500
3 840 7112032101 62 1 31 Impression 100
3 840 7112032101 62 1 32 Documentation 400
3 840 7112032101 62 1 4 Abonnement 600
3 840 7112032101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 7 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 9 000
3 840 7112032101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 200
3 840 7112032101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 800
3 840 7112032101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 840 7112032101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 840 7112032101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 840 7112032101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 4 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 7 450
3 840 7112032101 62 5 1 Electricité 5 750
3 840 7112032101 62 5 2 Eau 1 700
62 6 Dépenses de communication 12 060
3 840 7112032101 62 6 1 Frais postaux 60
3 840 7112032101 62 6 21 Téléphone 10 500
3 840 7112032101 62 6 23 Internet 1 500
62 8 Frais de transport et de mission 49 340

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines, Energie et Eau 20 251 591


7112032101 Cabinet 134 320
Dépenses de fonctionnement 100 450
62 Achats de biens et services 91 450
62 8 Frais de transport et de mission 49 340
3 840 7112032101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 25 000
3 840 7112032101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 4 340
3 840 7112032101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 20 000

861203210141462 Restructuration IFG/OTP 1 500 000


Dépenses de transfert 1 500 000
62 Achats de biens et services 1 500 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 500 000
4 840 861203210141462 62 9 9 Dépenses diverses 1 500 000

8621023101 Direction Générale des mines et de la Géologie 70 644


Dépenses de personnel 47 861
61 Dépenses de personnel 47 861
61 1 Traitements et salaires 40 970
2 840 8621023101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 16 783
2 840 8621023101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 10 747
2 840 8621023101 61 1 9 Autres traitements et salaires 13 440
61 3 Indemnités et primes 1 668
2 840 8621023101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 200
2 840 8621023101 61 3 123 Indemnités de véhicule 468
61 4 Cotisations sociales 4 570
2 840 8621023101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 797
2 840 8621023101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 773
61 6 Prestations familiales 653
2 840 8621023101 61 6 1 Allocations familiales 600
2 840 8621023101 61 6 2 Allocations de premier établissement 53
Dépenses de fonctionnement 22 783
24 Cession du matériel et mobilier 2 243
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 243
3 840 8621023101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 840 8621023101 24 1 22 Matériel de bureau 1 243
62 Achats de biens et services 20 540
62 1 Fournitures 5 000
3 840 8621023101 62 1 11 Fournitures de bureau 900
3 840 8621023101 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 840 8621023101 62 1 4 Abonnement 500
3 840 8621023101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 600
3 840 8621023101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 6 000
3 840 8621023101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 840 8621023101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 600
3 840 8621023101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 4 880
3 840 8621023101 62 5 1 Electricité 3 380
3 840 8621023101 62 5 2 Eau 1 500
62 6 Dépenses de communication 3 060
3 840 8621023101 62 6 1 Frais postaux 60
3 840 8621023101 62 6 21 Téléphone 3 000

7121033101 Direction Générale de l'Energie 28 277


Dépenses de personnel 9 397
61 Dépenses de personnel 9 397

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines, Energie et Eau 20 251 591


7121033101 Direction Générale de l'Energie 28 277
Dépenses de personnel 9 397
61 Dépenses de personnel 9 397
61 1 Traitements et salaires 7 348
2 840 7121033101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 7 348
61 3 Indemnités et primes 660
2 840 7121033101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 480
2 840 7121033101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
61 4 Cotisations sociales 1 221
2 840 7121033101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 221
61 6 Prestations familiales 168
2 840 7121033101 61 6 1 Allocations familiales 168
Dépenses de fonctionnement 18 880
24 Cession du matériel et mobilier 11 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 7 000
3 840 7121033101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
3 840 7121033101 24 1 22 Matériel de bureau 4 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 840 7121033101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 840 7121033101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 500
62 Achats de biens et services 7 380
62 1 Fournitures 3 930
3 840 7121033101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 840 7121033101 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 840 7121033101 62 1 31 Impression 100
3 840 7121033101 62 1 32 Documentation 100
3 840 7121033101 62 1 4 Abonnement 130
3 840 7121033101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 900
3 840 7121033101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 840 7121033101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 840 7121033101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 840 7121033101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 600
3 840 7121033101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 6 Dépenses de communication 550
3 840 7121033101 62 6 1 Frais postaux 60
3 840 7121033101 62 6 23 Internet 490

7421034101 Direction Génerale de l' Eau et de l'Assainissement 54 140


Dépenses de personnel 36 745
61 Dépenses de personnel 36 745
61 1 Traitements et salaires 30 335
2 840 7421034101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 20 919
2 840 7421034101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 7 841
2 840 7421034101 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 1 575
61 3 Indemnités et primes 1 128
2 840 7421034101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 840
2 840 7421034101 61 3 123 Indemnités de véhicule 288
61 4 Cotisations sociales 4 781
2 840 7421034101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 3 487
2 840 7421034101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 294
61 6 Prestations familiales 501
2 840 7421034101 61 6 1 Allocations familiales 456
2 840 7421034101 61 6 3 Allocations de salaire unique 45
Dépenses de fonctionnement 17 395
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines, Energie et Eau 20 251 591


7421034101 Direction Génerale de l' Eau et de l'Assainissement 54 140
Dépenses de fonctionnement 17 395
24 Cession du matériel et mobilier 2 700
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 700
3 840 7421034101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 840 7421034101 24 1 22 Matériel de bureau 200
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 840 7421034101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 14 695
62 1 Fournitures 6 590
3 840 7421034101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 840 7421034101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 840 7421034101 62 1 31 Impression 250
3 840 7421034101 62 1 32 Documentation 250
3 840 7421034101 62 1 4 Abonnement 90
3 840 7421034101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 105
3 840 7421034101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 250
3 840 7421034101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 840 7421034101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 840 7421034101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 840 7421034101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 840 7421034101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 555
3 840 7421034101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 6 Dépenses de communication 2 000
3 840 7421034101 62 6 21 Téléphone 1 000
3 840 7421034101 62 6 23 Internet 1 000

8622097101 Direction Recherches Géologiques et Minières 23 889


Dépenses de personnel 18 889
61 Dépenses de personnel 18 889
61 1 Traitements et salaires 14 825
2 840 8622097101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 13 325
2 840 8622097101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 500
61 3 Indemnités et primes 1 260
2 840 8622097101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900
2 840 8622097101 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
61 4 Cotisations sociales 2 468
2 840 8622097101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 221
2 840 8622097101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 247
61 6 Prestations familiales 336
2 840 8622097101 61 6 1 Allocations familiales 312
2 840 8622097101 61 6 3 Allocations de salaire unique 24
Dépenses de fonctionnement 5 000
24 Cession du matériel et mobilier 1 100
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 100
3 840 8622097101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 100
62 Achats de biens et services 3 900
62 1 Fournitures 2 400
3 840 8622097101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 840 8622097101 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 840 8622097101 62 1 32 Documentation 150
3 840 8622097101 62 1 4 Abonnement 150
3 840 8622097101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
3 840 8622097101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 840 8622097101 62 2 Entretien des bureaux 300
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines, Energie et Eau 20 251 591


8622097101 Direction Recherches Géologiques et Minières 23 889
Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 3 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
3
3 840 8622097101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
3 840 8622097101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400

8622098101 Direction du Développement et du Contrôle Miniers 27 739


Dépenses de personnel 22 039
61 Dépenses de personnel 22 039
61 1 Traitements et salaires 20 616
2 840 8622098101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 3 459
2 840 8622098101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 2 517
2 840 8622098101 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 14 640
61 3 Indemnités et primes 288
2 840 8622098101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 180
2 840 8622098101 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
61 4 Cotisations sociales 991
2 840 8622098101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 576
2 840 8622098101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 415
61 6 Prestations familiales 144
2 840 8622098101 61 6 1 Allocations familiales 144
Dépenses de fonctionnement 5 700
62 Achats de biens et services 5 700
62 1 Fournitures 3 300
3 840 8622098101 62 1 11 Fournitures de bureau 300
3 840 8622098101 62 1 12 Fournitures informatiques 300
3 840 8622098101 62 1 31 Impression 1 039
3 840 8622098101 62 1 32 Documentation 300
3 840 8622098101 62 1 4 Abonnement 61
3 840 8622098101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 840 8622098101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 840 8622098101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 840 8622098101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
3 840 8622098101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
62 6 Dépenses de communication 700
3 840 8622098101 62 6 21 Téléphone 700

8622099101 Direction des laboratoires Minier et Pétrolier 18 457


Dépenses de personnel 13 457
61 Dépenses de personnel 13 457
61 1 Traitements et salaires 10 560
2 840 8622099101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 7 484
2 840 8622099101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 3 076
61 3 Indemnités et primes 912
2 840 8622099101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 660
2 840 8622099101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
61 4 Cotisations sociales 1 755
2 840 8622099101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 247
2 840 8622099101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 508
61 6 Prestations familiales 230
2 840 8622099101 61 6 1 Allocations familiales 216
2 840 8622099101 61 6 3 Allocations de salaire unique 14
Dépenses de fonctionnement 5 000
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines, Energie et Eau 20 251 591


8622099101 Direction des laboratoires Minier et Pétrolier 18 457
Dépenses de fonctionnement 5 000
24 Cession du matériel et mobilier 1 200
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 550
3 840 8622099101 24 1 21 Mobilier de bureau 550
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 650
3 840 8622099101 24 4 18 Matériel et équipement des laboratoires des écoles et des universités 650
62 Achats de biens et services 3 800
62 1 Fournitures 2 450
3 840 8622099101 62 1 11 Fournitures de bureau 300
3 840 8622099101 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 840 8622099101 62 1 32 Documentation 200
3 840 8622099101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 150
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 350
3 840 8622099101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 840 8622099101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 840 8622099101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 550

7422112101 Direction de l'Assainissement 19 222


Dépenses de personnel 11 722
61 Dépenses de personnel 11 722
61 1 Traitements et salaires 9 681
2 840 7422112101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 3 175
2 840 7422112101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 6 506
61 3 Indemnités et primes 360
2 840 7422112101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
61 4 Cotisations sociales 1 602
2 840 7422112101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 529
2 840 7422112101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 073
61 6 Prestations familiales 79
2 840 7422112101 61 6 1 Allocations familiales 72
2 840 7422112101 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 7 500
24 Cession du matériel et mobilier 700
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 700
3 840 7422112101 24 1 21 Mobilier de bureau 700
62 Achats de biens et services 6 800
62 1 Fournitures 2 090
3 840 7422112101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 840 7422112101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 840 7422112101 62 1 4 Abonnement 90
3 840 7422112101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 210
3 840 7422112101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 510
3 840 7422112101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 840 7422112101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 840 7422112101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 840 7422112101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 500
3 840 7422112101 62 5 1 Electricité 1 000
3 840 7422112101 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 840 7422112101 62 6 21 Téléphone 1 000

7322113101 Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable 18 513


Dépenses de personnel 11 013

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines, Energie et Eau 20 251 591


7322113101 Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable 18 513
Dépenses de personnel 11 013
61 Dépenses de personnel 11 013
61 1 Traitements et salaires 8 919
2 840 7322113101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 3 175
2 840 7322113101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 5 744
61 3 Indemnités et primes 564
2 840 7322113101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 420
2 840 7322113101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 1 477
2 840 7322113101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 529
2 840 7322113101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 948
61 6 Prestations familiales 53
2 840 7322113101 61 6 1 Allocations familiales 48
2 840 7322113101 61 6 3 Allocations de salaire unique 5
Dépenses de fonctionnement 7 500
24 Cession du matériel et mobilier 700
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 700
3 840 7322113101 24 1 21 Mobilier de bureau 700
62 Achats de biens et services 6 800
62 1 Fournitures 2 090
3 840 7322113101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 840 7322113101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 840 7322113101 62 1 4 Abonnement 90
3 840 7322113101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 210
3 840 7322113101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 510
3 840 7322113101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 840 7322113101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 840 7322113101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 840 7322113101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 500
3 840 7322113101 62 5 1 Electricité 1 000
3 840 7322113101 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 840 7322113101 62 6 21 Téléphone 1 000

7422114101 Direction de l'hydraulique Villageoise 19 363


Dépenses de personnel 11 863
61 Dépenses de personnel 11 863
61 1 Traitements et salaires 9 645
2 840 7422114101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 4 479
2 840 7422114101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 5 166
61 3 Indemnités et primes 540
2 840 7422114101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
61 4 Cotisations sociales 1 599
2 840 7422114101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 747
2 840 7422114101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 852
61 6 Prestations familiales 79
2 840 7422114101 61 6 1 Allocations familiales 72
2 840 7422114101 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 7 500
24 Cession du matériel et mobilier 700
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 700
3 840 7422114101 24 1 21 Mobilier de bureau 700
62 Achats de biens et services 6 800

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines, Energie et Eau 20 251 591


7422114101 Direction de l'hydraulique Villageoise 19 363
Dépenses de fonctionnement 7 500
62 Achats de biens et services 6 800
62 1 Fournitures 2 090
3 840 7422114101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 840 7422114101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 840 7422114101 62 1 4 Abonnement 90
3 840 7422114101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 210
3 840 7422114101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 510
3 840 7422114101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 840 7422114101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 840 7422114101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 840 7422114101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 500
3 840 7422114101 62 5 1 Electricité 1 000
3 840 7422114101 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 840 7422114101 62 6 21 Téléphone 1 000

7322115101 Direction de la planification et de la Gestion des Ressources En Eau 18 686


Dépenses de personnel 11 186
61 Dépenses de personnel 11 186
61 1 Traitements et salaires 8 748
2 840 7322115101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 5 840
2 840 7322115101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 2 908
61 3 Indemnités et primes 720
2 840 7322115101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
61 4 Cotisations sociales 1 454
2 840 7322115101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 974
2 840 7322115101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 480
61 6 Prestations familiales 264
2 840 7322115101 61 6 1 Allocations familiales 240
2 840 7322115101 61 6 3 Allocations de salaire unique 24
Dépenses de fonctionnement 7 500
24 Cession du matériel et mobilier 700
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 700
3 840 7322115101 24 1 21 Mobilier de bureau 700
62 Achats de biens et services 6 800
62 1 Fournitures 2 090
3 840 7322115101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 840 7322115101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 840 7322115101 62 1 4 Abonnement 90
3 840 7322115101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 210
3 840 7322115101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 510
3 840 7322115101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 840 7322115101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 840 7322115101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 840 7322115101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 500
3 840 7322115101 62 5 1 Electricité 1 000
3 840 7322115101 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 840 7322115101 62 6 21 Téléphone 1 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines, Energie et Eau 20 251 591


7622116101 Direction de l'Electricité, Equipemts Energétiques 11 551
Dépenses de personnel 6 551
61 Dépenses de personnel 6 551
61 1 Traitements et salaires 4 917
2 840 7622116101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 3 969
2 840 7622116101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 948
61 3 Indemnités et primes 504
2 840 7622116101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 840 7622116101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 818
2 840 7622116101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 662
2 840 7622116101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 156
61 6 Prestations familiales 312
2 840 7622116101 61 6 1 Allocations familiales 312
Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 840 7622116101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3422117101 Direction de la Planificat° Energétique 11 824


Dépenses de personnel 6 824
61 Dépenses de personnel 6 824
61 1 Traitements et salaires 5 182
2 840 3422117101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 3 969
2 840 3422117101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 213
61 3 Indemnités et primes 684
2 840 3422117101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 840 3422117101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 862
2 840 3422117101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 662
2 840 3422117101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 200
61 6 Prestations familiales 96
2 840 3422117101 61 6 1 Allocations familiales 96
Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 840 3422117101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3223110101 Direction des Affaires Administratives et Financières 7 500


Dépenses de fonctionnement 7 500
24 Cession du matériel et mobilier 700
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 700
3 840 3223110101 24 1 21 Mobilier de bureau 700
62 Achats de biens et services 6 800
62 1 Fournitures 2 090
3 840 3223110101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 840 3223110101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 840 3223110101 62 1 4 Abonnement 90
3 840 3223110101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 210
3 840 3223110101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 510
3 840 3223110101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 840 3223110101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 840 3223110101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 840 3223110101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 500

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines, Energie et Eau 20 251 591


3223110101 Direction des Affaires Administratives et Financières 7 500
Dépenses de fonctionnement 7 500
62 Achats de biens et services 6 800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 500
3 840 3223110101 62 5 1 Electricité 1 000
3 840 3223110101 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 840 3223110101 62 6 21 Téléphone 1 000

8623161101 Direction Développement des Mines et Energie 10 624


Dépenses de personnel 5 624
61 Dépenses de personnel 5 624
61 1 Traitements et salaires 4 366
2 840 8623161101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 4 366
61 3 Indemnités et primes 504
2 840 8623161101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 840 8623161101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 728
2 840 8623161101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 728
61 6 Prestations familiales 26
2 840 8623161101 61 6 1 Allocations familiales 24
2 840 8623161101 61 6 3 Allocations de salaire unique 2
Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 1 Fournitures 3 200
3 840 8623161101 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 840 8623161101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 840 8623161101 62 1 4 Abonnement 100
3 840 8623161101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 800
3 840 8623161101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 840 8623161101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 840 8623161101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 840 8623161101 62 6 1 Frais postaux 60
3 840 8623161101 62 6 21 Téléphone 940

3223162101 Direction des Affaires Communes et du Contrôle de Gestion 14 401


Dépenses de personnel 8 317
61 Dépenses de personnel 8 317
61 1 Traitements et salaires 6 408
2 840 3223162101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 6 408
61 3 Indemnités et primes 740
2 840 3223162101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 740
61 4 Cotisations sociales 1 068
2 840 3223162101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 068
61 6 Prestations familiales 101
2 840 3223162101 61 6 1 Allocations familiales 96
2 840 3223162101 61 6 3 Allocations de salaire unique 5
Dépenses de fonctionnement 6 084
24 Cession du matériel et mobilier 650
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 650
3 840 3223162101 24 1 21 Mobilier de bureau 300
3 840 3223162101 24 1 22 Matériel de bureau 350
62 Achats de biens et services 5 434
62 1 Fournitures 3 130
3 840 3223162101 62 1 Fournitures de bureau 400
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines, Energie et Eau 20 251 591


3223162101 Direction des Affaires Communes et du Contrôle de Gestion 14 401
Dépenses de fonctionnement 6 084
62 Achats de biens et services 5 434
62 1 Fournitures 3 130
11
3 840 3223162101 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 840 3223162101 62 1 4 Abonnement 130
3 840 3223162101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 300
3 840 3223162101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 840 3223162101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 840 3223162101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 840 3223162101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 200
3 840 3223162101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400
62 6 Dépenses de communication 1 004
3 840 3223162101 62 6 21 Téléphone 1 004

8123163101 Direction de la Distribution et du contrôle de qualité 12 433


Dépenses de personnel 7 433
61 Dépenses de personnel 7 433
61 1 Traitements et salaires 5 766
2 840 8123163101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 4 479
2 840 8123163101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 287
61 3 Indemnités et primes 504
2 840 8123163101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 840 8123163101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 959
2 840 8123163101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 747
2 840 8123163101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 212
61 6 Prestations familiales 204
2 840 8123163101 61 6 1 Allocations familiales 192
2 840 8123163101 61 6 3 Allocations de salaire unique 12
Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 840 8123163101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3423164101 Drection de la Planification et de la Gestion des Ressources 18 794


Dépenses de personnel 10 886
61 Dépenses de personnel 10 886
61 1 Traitements et salaires 8 962
2 840 3423164101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 1 985
2 840 3423164101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 6 977
61 3 Indemnités et primes 336
2 840 3423164101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 180
2 840 3423164101 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 840 3423164101 61 3 19 Autres indemnités 60
61 4 Cotisations sociales 1 482
2 840 3423164101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 331
2 840 3423164101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 151
61 6 Prestations familiales 106
2 840 3423164101 61 6 1 Allocations familiales 96
2 840 3423164101 61 6 3 Allocations de salaire unique 10
Dépenses de fonctionnement 7 908
24 Cession du matériel et mobilier 700
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 700

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines, Energie et Eau 20 251 591


3423164101 Drection de la Planification et de la Gestion des Ressources 18 794
Dépenses de fonctionnement 7 908
24 Cession du matériel et mobilier 700
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 700
3 840 3423164101 24 1 21 Mobilier de bureau 700
62 Achats de biens et services 7 208
62 1 Fournitures 2 498
3 840 3423164101 62 1 11 Fournitures de bureau 708
3 840 3423164101 62 1 12 Fournitures informatiques 700
3 840 3423164101 62 1 4 Abonnement 90
3 840 3423164101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 210
3 840 3423164101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 510
3 840 3423164101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 840 3423164101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 840 3423164101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 840 3423164101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 500
3 840 3423164101 62 5 1 Electricité 1 000
3 840 3423164101 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 840 3423164101 62 6 21 Téléphone 1 000

8631086100 Direction Régionale Mines et Energie-RM 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 840 8631086100 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

8631087200 Direction Régionale Mines et Energie-RP 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 840 8631087200 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

8631088200 Direction Régionale Mines et Energie-RC 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 840 8631088200 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

8631089400 Direction Régionale Mines et Energie-RK 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 840 8631089400 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

8631090500 Direction Régionale Mines et Energie-RS 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 840 8631090500 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

7431114100 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RM 30 706


Dépenses de personnel 20 406
61 Dépenses de personnel 20 406

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines, Energie et Eau 20 251 591


7431114100 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RM 30 706
Dépenses de personnel 20 406
61 Dépenses de personnel 20 406
61 1 Traitements et salaires 16 746
2 840 7431114100 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 4 763
2 840 7431114100 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 11 983
61 3 Indemnités et primes 600
2 840 7431114100 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 600
61 4 Cotisations sociales 2 770
2 840 7431114100 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 793
2 840 7431114100 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 977
61 6 Prestations familiales 290
2 840 7431114100 61 6 1 Allocations familiales 264
2 840 7431114100 61 6 3 Allocations de salaire unique 26
Dépenses de fonctionnement 10 300
24 Cession du matériel et mobilier 700
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 700
3 840 7431114100 24 1 21 Mobilier de bureau 700
62 Achats de biens et services 9 600
62 1 Fournitures 2 090
3 840 7431114100 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 840 7431114100 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 840 7431114100 62 1 4 Abonnement 90
3 840 7431114100 62 1 8 Carburant et lubrifiants 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 110
3 840 7431114100 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 510
3 840 7431114100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 840 7431114100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 840 7431114100 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 840 7431114100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 000
3 840 7431114100 62 5 1 Electricité 2 000
3 840 7431114100 62 5 2 Eau 1 000
62 6 Dépenses de communication 2 400
3 840 7431114100 62 6 1 Frais postaux 100
3 840 7431114100 62 6 21 Téléphone 1 800
3 840 7431114100 62 6 23 Internet 500

7431115200 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RP 24 493


Dépenses de personnel 14 493
61 Dépenses de personnel 14 493
61 1 Traitements et salaires 12 059
2 840 7431115200 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 3 289
2 840 7431115200 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 8 770
61 3 Indemnités et primes 360
2 840 7431115200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
61 4 Cotisations sociales 1 995
2 840 7431115200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 548
2 840 7431115200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 447
61 6 Prestations familiales 79
2 840 7431115200 61 6 1 Allocations familiales 72
2 840 7431115200 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Cession du matériel et mobilier 700
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 700
3 840 7431115200 24 1 21 Mobilier de bureau 700

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines, Energie et Eau 20 251 591


7431115200 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RP 24 493
Dépenses de fonctionnement 10 000
62 Achats de biens et services 9 300
62 1 Fournitures 2 090
3 840 7431115200 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 840 7431115200 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 840 7431115200 62 1 4 Abonnement 90
3 840 7431115200 62 1 8 Carburant et lubrifiants 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 110
3 840 7431115200 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 510
3 840 7431115200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 840 7431115200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 840 7431115200 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 840 7431115200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 000
3 840 7431115200 62 5 1 Electricité 2 000
3 840 7431115200 62 5 2 Eau 1 000
62 6 Dépenses de communication 2 100
3 840 7431115200 62 6 1 Frais postaux 100
3 840 7431115200 62 6 21 Téléphone 1 500
3 840 7431115200 62 6 23 Internet 500

7431116300 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RC 30 280


Dépenses de personnel 20 280
61 Dépenses de personnel 20 280
61 1 Traitements et salaires 16 870
2 840 7431116300 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 4 366
2 840 7431116300 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 12 504
61 3 Indemnités et primes 540
2 840 7431116300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
61 4 Cotisations sociales 2 791
2 840 7431116300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 728
2 840 7431116300 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 2 063
61 6 Prestations familiales 79
2 840 7431116300 61 6 1 Allocations familiales 72
2 840 7431116300 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Cession du matériel et mobilier 700
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 700
3 840 7431116300 24 1 21 Mobilier de bureau 700
62 Achats de biens et services 9 300
62 1 Fournitures 2 090
3 840 7431116300 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 840 7431116300 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 840 7431116300 62 1 4 Abonnement 90
3 840 7431116300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 110
3 840 7431116300 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 510
3 840 7431116300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 840 7431116300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 840 7431116300 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 840 7431116300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 000
3 840 7431116300 62 5 1 Electricité 2 000
3 840 7431116300 62 5 2 Eau 1 000
62 6 Dépenses de communication 2 100
3 840 7431116300 62 6 Frais postaux 100
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines, Energie et Eau 20 251 591


7431116300 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RC 30 280
Dépenses de fonctionnement 10 000
62 Achats de biens et services 9 300
62 6 Dépenses de communication 2 100
1
3 840 7431116300 62 6 21 Téléphone 1 500
3 840 7431116300 62 6 23 Internet 500

7431117400 Direction Régionale de l'Eau et de l'assainissement-RK 28 755


Dépenses de personnel 18 755
61 Dépenses de personnel 18 755
61 1 Traitements et salaires 15 384
2 840 7431117400 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 3 969
2 840 7431117400 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 11 415
61 3 Indemnités et primes 720
2 840 7431117400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
61 4 Cotisations sociales 2 545
2 840 7431117400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 662
2 840 7431117400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 883
61 6 Prestations familiales 106
2 840 7431117400 61 6 1 Allocations familiales 96
2 840 7431117400 61 6 3 Allocations de salaire unique 10
Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Cession du matériel et mobilier 700
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 700
3 840 7431117400 24 1 21 Mobilier de bureau 700
62 Achats de biens et services 9 300
62 1 Fournitures 2 090
3 840 7431117400 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 840 7431117400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 840 7431117400 62 1 4 Abonnement 90
3 840 7431117400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 110
3 840 7431117400 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 510
3 840 7431117400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 840 7431117400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 840 7431117400 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 840 7431117400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 000
3 840 7431117400 62 5 1 Electricité 2 000
3 840 7431117400 62 5 2 Eau 1 000
62 6 Dépenses de communication 2 100
3 840 7431117400 62 6 1 Frais postaux 100
3 840 7431117400 62 6 21 Téléphone 1 500
3 840 7431117400 62 6 23 Internet 500

7431118500 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RS 24 300


Dépenses de personnel 14 300
61 Dépenses de personnel 14 300
61 1 Traitements et salaires 11 705
2 840 7431118500 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 1 985
2 840 7431118500 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 9 720
61 3 Indemnités et primes 660
2 840 7431118500 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 840 7431118500 61 3 9 Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs 120
61 4 Cotisations sociales 1 935

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines, Energie et Eau 20 251 591


7431118500 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RS 24 300
Dépenses de personnel 14 300
61 Dépenses de personnel 14 300
61 4 Cotisations sociales 1 935
2 840 7431118500 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 331
2 840 7431118500 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 604
Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Cession du matériel et mobilier 700
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 700
3 840 7431118500 24 1 21 Mobilier de bureau 700
62 Achats de biens et services 9 300
62 1 Fournitures 2 090
3 840 7431118500 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 840 7431118500 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 840 7431118500 62 1 4 Abonnement 90
3 840 7431118500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 110
3 840 7431118500 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 510
3 840 7431118500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 840 7431118500 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 840 7431118500 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 840 7431118500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 000
3 840 7431118500 62 5 1 Electricité 2 000
3 840 7431118500 62 5 2 Eau 1 000
62 6 Dépenses de communication 2 100
3 840 7431118500 62 6 1 Frais postaux 100
3 840 7431118500 62 6 21 Téléphone 1 500
3 840 7431118500 62 6 23 Internet 500

766201060011011 Aménagement et Equipement des locaux de la direction Générale de l'Energie 25 000


Investissements exécutés par l'Etat 25 000
23 Cession des immeubles 25 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 25 000
5 840 766201060011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 25 000

746216960033082 Projet Environnement Urbain de Lomé (PEUL) 3 000 000


Investissements exécutés par l'Etat 3 000 000
23 Cession des immeubles 3 000 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 3 000 000
5 840 746216960033082 23 4 4 Barrages et digues 3 000 000

746217060033082 Projet d'aménagement urbain du Togo (PAUT) 2 000 000


Investissements exécutés par l'Etat 2 000 000
23 Cession des immeubles 2 000 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 2 000 000
5 840 746217060033082 23 4 4 Barrages et digues 2 000 000

746217160034182 Projet de réhabilitation des infrastructures de Lomé (Banque Mondiale) 700 000
Investissements exécutés par l'Etat 700 000
23 Cession des immeubles 700 000
23 4 Ouvrages et infrastructures 700 000
5 840 746217160034182 23 4 4 Barrages et digues 700 000

766217890011011 Réhabilitation des structures de production d'Energie. 4 000 000


Investissements exécutés par l'Etat 4 000 000
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Section 840 Mines, Energie et Eau 20 251 591


766217890011011 Réhabilitation des structures de production d'Energie. 4 000 000
Investissements exécutés par l'Etat 4 000 000
24 Cession du matériel et mobilier 4 000 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 4 000 000
5 840 766217890011011 24 4 1 Matériel technique 4 000 000

766300560011011 Eclairage public dans la ville de Lomé 80 000


Investissements exécutés par l'Etat 80 000
24 Cession du matériel et mobilier 80 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 80 000
5 840 766300560011011 24 4 1 Matériel technique 80 000

766300890011022 Programme régional de micro-centrales hydro-électriques (FEM/PNUD) 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
24 Cession du matériel et mobilier 30 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 30 000
5 840 766300890011022 24 4 1 Matériel technique 30 000

736309120011022 Réhabilitation et création des points d'eau dans la région des plateaux. 600 000
Investissements exécutés par l'Etat 600 000
24 Cession du matériel et mobilier 600 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 600 000
5 840 736309120011022 24 4 1 Matériel technique 600 000

736309120033032 Réhabilitation et création des points d'eau dans la région des plateaux. 2 000 000
Investissements exécutés par l'Etat 2 000 000
24 Cession du matériel et mobilier 2 000 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 000 000
5 840 736309120033032 24 4 1 Matériel technique 2 000 000

736309250011022 Réalisation de forages équipés de pompe à motricité humaine : Régions des Savanes et de la Kara (BID II). 50 000
Investissements exécutés par l'Etat 50 000
24 Cession du matériel et mobilier 50 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 50 000
5 840 736309250011022 24 4 1 Matériel technique 50 000

736309250026012 Réalisation de forages équipés de pompe à motricité humaine : Régions des Savanes et de la Kara (BID II). 500 000
Investissements exécutés par l'Etat 500 000
24 Cession du matériel et mobilier 500 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 500 000
5 840 736309250026012 24 4 1 Matériel technique 500 000

736309430011022 Réalisation de forages équipés de pompe à motricité humaine: Région Centrale (BID I) 25 000
Investissements exécutés par l'Etat 25 000
24 Cession du matériel et mobilier 25 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 25 000
5 840 736309430011022 24 4 1 Matériel technique 25 000

736309520011011 Réalisation de forages équipés de pompe à motricité humaine: Région des Plateaux 50 000
Investissements exécutés par l'Etat 50 000
24 Cession du matériel et mobilier 50 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 50 000
5 840 736309520011011 24 4 1 Matériel technique 50 000

7693030900 Appui au secteur énergétique 5 000 000


Dépenses de transfert 5 000 000
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines, Energie et Eau 20 251 591


7693030900 Appui au secteur énergétique 5 000 000
Dépenses de transfert 5 000 000
62 Achats de biens et services 5 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000 000
4 840 7693030900 62 9 9 Dépenses diverses 5 000 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 850 Industrie, Artisanat et Innovations Technologiques 227 801


8111030101 Hotel du Ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 850 8111030101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 850 8111030101 62 9 6 Frais de réception 6 000

8112030101 Cabinet 63 000


Dépenses de personnel 12 000
61 Dépenses de personnel 12 000
61 1 Traitements et salaires 12 000
2 850 8112030101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
Dépenses de fonctionnement 51 000
24 Cession du matériel et mobilier 3 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 850 8112030101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 850 8112030101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 47 500
62 1 Fournitures 7 900
3 850 8112030101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 850 8112030101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 850 8112030101 62 1 31 Impression 1 100
3 850 8112030101 62 1 4 Abonnement 300
3 850 8112030101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 500
3 850 8112030101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 850 8112030101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 850 8112030101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 850 8112030101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 850 8112030101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 850 8112030101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 6 Dépenses de communication 4 100
3 850 8112030101 62 6 1 Frais postaux 100
3 850 8112030101 62 6 21 Téléphone 4 000
62 8 Frais de transport et de mission 25 000
3 850 8112030101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 15 000
3 850 8112030101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 850 8112030101 62 9 9 Dépenses diverses 6 000

811203010141370 Conseil National de la Propriété Intellectuelle 10 000


Dépenses de transfert 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
4 850 811203010141370 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

811203010141371 Institut National de la Propriété Industrielle du Togo 37 622


Dépenses de personnel 17 622
61 Dépenses de personnel 17 622
61 1 Traitements et salaires 11 576
2 850 811203010141371 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 11 576
61 3 Indemnités et primes 3 443

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 850 Industrie, Artisanat et Innovations Technologiques 227 801


811203010141371 Institut National de la Propriété Industrielle du Togo 37 622
Dépenses de personnel 17 622
61 Dépenses de personnel 17 622
61 3 Indemnités et primes 3 443
2 850 811203010141371 61 3 121 Indemnités de sujétion 2 315
2 850 811203010141371 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 840
2 850 811203010141371 61 3 123 Indemnités de véhicule 288
61 4 Cotisations sociales 2 315
2 850 811203010141371 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 315
61 6 Prestations familiales 288
2 850 811203010141371 61 6 1 Allocations familiales 288
Dépenses de transfert 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
4 850 811203010141371 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

811203010141463 Chambres Régionales des Métiers 18 000


Dépenses de transfert 18 000
62 Achats de biens et services 18 000
62 9 Autres achats de biens et services 18 000
4 850 811203010141463 62 9 9 Dépenses diverses 18 000

8122092101 Direction de l'Industrie 32 270


Dépenses de personnel 23 770
61 Dépenses de personnel 23 770
61 1 Traitements et salaires 16 390
2 850 8122092101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 15 923
2 850 8122092101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 467
61 3 Indemnités et primes 3 782
2 850 8122092101 61 3 121 Indemnités de sujétion 3 185
2 850 8122092101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 850 8122092101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 850 8122092101 61 3 25 Primes d'ancienneté 93
61 4 Cotisations sociales 3 262
2 850 8122092101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 3 185
2 850 8122092101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 77
61 6 Prestations familiales 336
2 850 8122092101 61 6 1 Allocations familiales 336
Dépenses de fonctionnement 8 500
62 Achats de biens et services 8 500
62 1 Fournitures 4 500
3 850 8122092101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 850 8122092101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 300
3 850 8122092101 62 1 31 Impression 250
3 850 8122092101 62 1 4 Abonnement 200
3 850 8122092101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 250
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 500
3 850 8122092101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 850 8122092101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 700
3 850 8122092101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 850 8122092101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 1 500
3 850 8122092101 62 6 1 Frais postaux 500
3 850 8122092101 62 6 21 Téléphone 1 000

8823121101 Direction de l'Artisanat 25 529


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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 850 Industrie, Artisanat et Innovations Technologiques 227 801


8823121101 Direction de l'Artisanat 25 529
Dépenses de personnel 13 729
61 Dépenses de personnel 13 729
61 1 Traitements et salaires 9 067
2 850 8823121101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 7 560
2 850 8823121101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 507
61 3 Indemnités et primes 2 589
2 850 8823121101 61 3 121 Indemnités de sujétion 1 512
2 850 8823121101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 840
2 850 8823121101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 850 8823121101 61 3 25 Primes d'ancienneté 93
61 4 Cotisations sociales 1 761
2 850 8823121101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 512
2 850 8823121101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 249
61 6 Prestations familiales 312
2 850 8823121101 61 6 1 Allocations familiales 288
2 850 8823121101 61 6 3 Allocations de salaire unique 24
Dépenses de fonctionnement 11 800
24 Cession du matériel et mobilier 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 850 8823121101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 000
62 Achats de biens et services 10 800
62 1 Fournitures 4 250
3 850 8823121101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 200
3 850 8823121101 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 850 8823121101 62 1 32 Documentation 350
3 850 8823121101 62 1 4 Abonnement 100
3 850 8823121101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 140
3 850 8823121101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 850 8823121101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 850 8823121101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 850 8823121101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 240
3 850 8823121101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 710
3 850 8823121101 62 5 1 Electricité 1 560
3 850 8823121101 62 5 2 Eau 150
62 6 Dépenses de communication 1 200
3 850 8823121101 62 6 1 Frais postaux 200
3 850 8823121101 62 6 21 Téléphone 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 850 8823121101 62 9 9 Dépenses diverses 500

4723158101 Direction des Innovations Technologiques 8 700


Dépenses de fonctionnement 8 700
24 Cession du matériel et mobilier 5 700
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 200
3 850 4723158101 24 1 21 Mobilier de bureau 200
3 850 4723158101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 850 4723158101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 3 000
3 850 4723158101 24 3 2 Voitures 3 000
62 Achats de biens et services 3 000
62 1 Fournitures 1 700
3 850 4723158101 62 1 11 Fournitures de bureau 400
3 850 4723158101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 850 Industrie, Artisanat et Innovations Technologiques 227 801


4723158101 Direction des Innovations Technologiques 8 700
Dépenses de fonctionnement 8 700
62 Achats de biens et services 3 000
62 1 Fournitures 1 700
3 850 4723158101 62 1 31 Impression 100
3 850 4723158101 62 1 32 Documentation 100
3 850 4723158101 62 1 4 Abonnement 100
3 850 4723158101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 300
3 850 4723158101 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 850 4723158101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 850 4723158101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 850 4723158101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 200
3 850 4723158101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500

896206490011011 Aménagement et équipement de l'Institut National de la propriété Industrielle et de la Technologie (INPIT) 25 000
Investissements exécutés par l'Etat 25 000
23 Cession des immeubles 25 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 25 000
5 850 896206490011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 25 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 2 484 390


7411033101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 860 7411033101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 860 7411033101 62 9 6 Frais de réception 6 000

7412033101 Cabinet 130 384


Dépenses de personnel 29 940
61 Dépenses de personnel 29 940
61 1 Traitements et salaires 24 761
2 860 7412033101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 860 7412033101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 10 207
2 860 7412033101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 2 554
61 3 Indemnités et primes 2 148
2 860 7412033101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 488
2 860 7412033101 61 3 123 Indemnités de véhicule 468
2 860 7412033101 61 3 124 Indemnités de logement 192
61 4 Cotisations sociales 2 825
2 860 7412033101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 201
2 860 7412033101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 624
61 6 Prestations familiales 206
2 860 7412033101 61 6 1 Allocations familiales 196
2 860 7412033101 61 6 3 Allocations de salaire unique 10
Dépenses de fonctionnement 100 444
24 Cession du matériel et mobilier 6 300
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 500
3 860 7412033101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 860 7412033101 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 800
3 860 7412033101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 800
62 Achats de biens et services 94 144
62 1 Fournitures 41 700
3 860 7412033101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 860 7412033101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 860 7412033101 62 1 31 Impression 300
3 860 7412033101 62 1 32 Documentation 300
3 860 7412033101 62 1 4 Abonnement 100
3 860 7412033101 62 1 5 Habillement 30 000
3 860 7412033101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 7 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 990
3 860 7412033101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 860 7412033101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 490
3 860 7412033101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 860 7412033101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 860 7412033101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 174
3 860 7412033101 62 5 1 Electricité 2 420
3 860 7412033101 62 5 2 Eau 754
62 6 Dépenses de communication 8 280
3 860 7412033101 62 6 1 Frais postaux 80
3 860 7412033101 62 6 21 Téléphone 8 200
62 8 Frais de transport et de mission 35 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 2 484 390


7412033101 Cabinet 130 384
Dépenses de fonctionnement 100 444
62 Achats de biens et services 94 144
62 8 Frais de transport et de mission 35 000
3 860 7412033101 62 8 12 Frais de transport à l'extérieur 15 000
3 860 7412033101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 20 000

741203310141334 Fonds d'appui à l'environnement 10 000


Dépenses de transfert 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
4 860 741203310141334 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

741203310141455 Office de Développement et d'Exploitation des Forêts (ODEF) 72 820


Dépenses de personnel 72 496
61 Dépenses de personnel 72 496
61 1 Traitements et salaires 60 308
2 860 741203310141455 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 59 585
2 860 741203310141455 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 723
61 4 Cotisations sociales 10 100
2 860 741203310141455 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 9 921
2 860 741203310141455 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 179
61 6 Prestations familiales 2 088
2 860 741203310141455 61 6 1 Allocations familiales 2 088
Dépenses de fonctionnement 324
62 Achats de biens et services 324
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 324
3 860 741203310141455 62 5 1 Electricité 228
3 860 741203310141455 62 5 2 Eau 96

7413028101 Secrétariat Général 13 631


Dépenses de personnel 5 601
61 Dépenses de personnel 5 601
61 1 Traitements et salaires 3 459
2 860 7413028101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 3 459
61 3 Indemnités et primes 1 536
2 860 7413028101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 356
2 860 7413028101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
61 4 Cotisations sociales 556
2 860 7413028101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 556
61 6 Prestations familiales 50
2 860 7413028101 61 6 1 Allocations familiales 48
2 860 7413028101 61 6 3 Allocations de salaire unique 2
Dépenses de fonctionnement 8 030
24 Cession du matériel et mobilier 2 500
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 000
3 860 7413028101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 860 7413028101 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 860 7413028101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 5 530
62 1 Fournitures 3 530
3 860 7413028101 62 1 11 Fournitures de bureau 870
3 860 7413028101 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 860 7413028101 62 1 4 Abonnement 60
3 860 7413028101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 2 484 390


7413028101 Secrétariat Général 13 631
Dépenses de fonctionnement 8 030
62 Achats de biens et services 5 530
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 000
3 860 7413028101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 860 7413028101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 860 7413028101 62 6 21 Téléphone 1 000

8423112101 Direction de l'Environnement 84 052


Dépenses de personnel 72 295
61 Dépenses de personnel 72 295
61 1 Traitements et salaires 59 338
2 860 8423112101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 58 897
2 860 8423112101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 441
61 3 Indemnités et primes 2 040
2 860 8423112101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 714
2 860 8423112101 61 3 123 Indemnités de véhicule 228
2 860 8423112101 61 3 124 Indemnités de logement 98
61 4 Cotisations sociales 9 890
2 860 8423112101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 9 890
61 6 Prestations familiales 1 027
2 860 8423112101 61 6 1 Allocations familiales 1 008
2 860 8423112101 61 6 3 Allocations de salaire unique 19
Dépenses de fonctionnement 11 757
24 Cession du matériel et mobilier 2 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 860 8423112101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 860 8423112101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
62 Achats de biens et services 9 757
62 1 Fournitures 5 420
3 860 8423112101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 300
3 860 8423112101 62 1 4 Abonnement 120
3 860 8423112101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 100
3 860 8423112101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 100
3 860 8423112101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 837
3 860 8423112101 62 5 1 Electricité 725
3 860 8423112101 62 5 2 Eau 112
62 6 Dépenses de communication 1 400
3 860 8423112101 62 6 21 Téléphone 1 400

8423114101 Direction des Eaux et Forêts 72 886


Dépenses de personnel 52 285
61 Dépenses de personnel 52 285
61 1 Traitements et salaires 42 745
2 860 8423114101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 39 679
2 860 8423114101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 3 066
61 3 Indemnités et primes 1 404
2 860 8423114101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900
2 860 8423114101 61 3 123 Indemnités de véhicule 504
61 4 Cotisations sociales 6 056
2 860 8423114101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 5 125
2 860 8423114101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 931
61 6 Prestations familiales 2 080
2 860 8423114101 61 6 1 Allocations familiales 1 080
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 2 484 390


8423114101 Direction des Eaux et Forêts 72 886
Dépenses de personnel 52 285
61 Dépenses de personnel 52 285
61 6 Prestations familiales 2 080
2 860 8423114101 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 000
Dépenses de fonctionnement 20 601
24 Cession du matériel et mobilier 5 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 5 000
3 860 8423114101 24 3 2 Voitures 5 000
62 Achats de biens et services 15 601
62 1 Fournitures 7 160
3 860 8423114101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 860 8423114101 62 1 31 Impression 1 200
3 860 8423114101 62 1 4 Abonnement 60
3 860 8423114101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 155
3 860 8423114101 62 2 3 Entretien des bureaux 355
3 860 8423114101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 400
3 860 8423114101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 5 049
3 860 8423114101 62 5 1 Electricité 2 536
3 860 8423114101 62 5 2 Eau 2 513
62 6 Dépenses de communication 2 237
3 860 8423114101 62 6 1 Frais postaux 50
3 860 8423114101 62 6 21 Téléphone 2 187

8423115101 Direction de la Faune et de la Chasse 70 175


Dépenses de personnel 58 586
61 Dépenses de personnel 58 586
61 1 Traitements et salaires 48 136
2 860 8423115101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 47 576
2 860 8423115101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 560
61 3 Indemnités et primes 1 224
2 860 8423115101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 080
2 860 8423115101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 8 098
2 860 8423115101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 7 620
2 860 8423115101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 478
61 6 Prestations familiales 1 128
2 860 8423115101 61 6 1 Allocations familiales 1 128
Dépenses de fonctionnement 11 589
24 Cession du matériel et mobilier 1 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 000
3 860 8423115101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
62 Achats de biens et services 10 589
62 1 Fournitures 4 945
3 860 8423115101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 860 8423115101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 860 8423115101 62 1 31 Impression 300
3 860 8423115101 62 1 4 Abonnement 120
3 860 8423115101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 525
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 200
3 860 8423115101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 400
3 860 8423115101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 860 8423115101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 860 8423115101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 2 484 390


8423115101 Direction de la Faune et de la Chasse 70 175
Dépenses de fonctionnement 11 589
62 Achats de biens et services 10 589
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 200
3 860 8423115101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 664
3 860 8423115101 62 5 1 Electricité 1 784
3 860 8423115101 62 5 2 Eau 880
62 6 Dépenses de communication 780
3 860 8423115101 62 6 1 Frais postaux 30
3 860 8423115101 62 6 21 Téléphone 750

3523116101 Direction Inspection de l' Environnement et Forestière 37 851


Dépenses de personnel 25 281
61 Dépenses de personnel 25 281
61 1 Traitements et salaires 19 851
2 860 3523116101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 18 973
2 860 3523116101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 878
61 3 Indemnités et primes 1 476
2 860 3523116101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900
2 860 3523116101 61 3 123 Indemnités de véhicule 576
61 4 Cotisations sociales 3 210
2 860 3523116101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 958
2 860 3523116101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 252
61 6 Prestations familiales 744
2 860 3523116101 61 6 1 Allocations familiales 744
Dépenses de fonctionnement 12 570
24 Cession du matériel et mobilier 2 600
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 600
3 860 3523116101 24 1 21 Mobilier de bureau 800
3 860 3523116101 24 1 22 Matériel de bureau 800
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 860 3523116101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
62 Achats de biens et services 9 970
62 1 Fournitures 4 120
3 860 3523116101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 860 3523116101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 860 3523116101 62 1 4 Abonnement 120
3 860 3523116101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 500
3 860 3523116101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 860 3523116101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 860 3523116101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 860 3523116101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 860 3523116101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 000
3 860 3523116101 62 5 1 Electricité 1 500
3 860 3523116101 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 1 350
3 860 3523116101 62 6 1 Frais postaux 150
3 860 3523116101 62 6 21 Téléphone 1 200

3223165101 Direction Des Affaires Communes 48 846


Dépenses de personnel 28 332
61 Dépenses de personnel 28 332
61 1 Traitements et salaires 23 741
2 860 3223165101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 23 741
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 2 484 390


3223165101 Direction Des Affaires Communes 48 846
Dépenses de personnel 28 332
61 Dépenses de personnel 28 332
61 3 Indemnités et primes 1 068
2 860 3223165101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
2 860 3223165101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 860 3223165101 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 3 126
2 860 3223165101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 3 040
2 860 3223165101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 86
61 6 Prestations familiales 397
2 860 3223165101 61 6 1 Allocations familiales 389
2 860 3223165101 61 6 3 Allocations de salaire unique 8
Dépenses de fonctionnement 20 514
24 Cession du matériel et mobilier 6 096
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 3 096
3 860 3223165101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 860 3223165101 24 1 22 Matériel de bureau 2 096
24 2 Matériel informatique de bureau 2 500
3 860 3223165101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 500
3 860 3223165101 24 3 Matériel de transport de service et de fonction 500
62 Achats de biens et services 14 418
62 1 Fournitures 6 598
3 860 3223165101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 860 3223165101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 200
3 860 3223165101 62 1 31 Impression 700
3 860 3223165101 62 1 4 Abonnement 198
3 860 3223165101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 600
3 860 3223165101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 860 3223165101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 860 3223165101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 400
3 860 3223165101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 400
3 860 3223165101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 800
3 860 3223165101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 300
3 860 3223165101 62 5 1 Electricité 2 000
3 860 3223165101 62 5 2 Eau 300
62 6 Dépenses de communication 920
3 860 3223165101 62 6 1 Frais postaux 60
3 860 3223165101 62 6 21 Téléphone 860

3423166101 Direction De la Planification 43 912


Dépenses de personnel 25 892
61 Dépenses de personnel 25 892
61 1 Traitements et salaires 20 790
2 860 3423166101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 20 275
2 860 3423166101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 515
61 3 Indemnités et primes 1 392
2 860 3423166101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 756
2 860 3423166101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 860 3423166101 61 3 124 Indemnités de logement 384
61 4 Cotisations sociales 3 422
2 860 3423166101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 3 380
2 860 3423166101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 42

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 2 484 390


3423166101 Direction De la Planification 43 912
Dépenses de personnel 25 892
61 Dépenses de personnel 25 892
61 6 Prestations familiales 288
2 860 3423166101 61 6 1 Allocations familiales 288
Dépenses de fonctionnement 18 020
24 Cession du matériel et mobilier 8 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 860 3423166101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 000
3 860 3423166101 24 3 2 Voitures 6 000
62 Achats de biens et services 10 020
62 1 Fournitures 5 070
3 860 3423166101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 860 3423166101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 860 3423166101 62 1 31 Impression 400
3 860 3423166101 62 1 32 Documentation 550
3 860 3423166101 62 1 4 Abonnement 120
3 860 3423166101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 860 3423166101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 860 3423166101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 860 3423166101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 860 3423166101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 900
3 860 3423166101 62 5 1 Electricité 1 500
3 860 3423166101 62 5 2 Eau 400
62 6 Dépenses de communication 1 050
3 860 3423166101 62 6 1 Frais postaux 50
3 860 3423166101 62 6 21 Téléphone 1 000

7431141100 Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Maritime 126 151


Dépenses de personnel 114 716
61 Dépenses de personnel 114 716
61 1 Traitements et salaires 93 795
2 860 7431141100 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 91 482
2 860 7431141100 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 2 313
61 3 Indemnités et primes 1 536
2 860 7431141100 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 440
2 860 7431141100 61 3 123 Indemnités de véhicule 96
61 4 Cotisations sociales 16 049
2 860 7431141100 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 12 391
2 860 7431141100 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 3 658
61 6 Prestations familiales 3 336
2 860 7431141100 61 6 1 Allocations familiales 3 336
Dépenses de fonctionnement 11 435
24 Cession du matériel et mobilier 2 300
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 800
3 860 7431141100 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 860 7431141100 24 1 22 Matériel de bureau 300
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 860 7431141100 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 500
3 860 7431141100 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 500
62 Achats de biens et services 9 135
62 1 Fournitures 4 880
3 860 7431141100 62 1 11 Fournitures de bureau 900
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 2 484 390


7431141100 Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Maritime 126 151
Dépenses de fonctionnement 11 435
62 Achats de biens et services 9 135
62 1 Fournitures 4 880
3 860 7431141100 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 860 7431141100 62 1 31 Impression 400
3 860 7431141100 62 1 4 Abonnement 180
3 860 7431141100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 800
3 860 7431141100 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 860 7431141100 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
3 860 7431141100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 495
3 860 7431141100 62 5 1 Electricité 1 015
3 860 7431141100 62 5 2 Eau 480
62 6 Dépenses de communication 960
3 860 7431141100 62 6 1 Frais postaux 60
3 860 7431141100 62 6 21 Téléphone 900

7431142200 Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Plateaux 175 885


Dépenses de personnel 167 630
61 Dépenses de personnel 167 630
61 1 Traitements et salaires 136 514
2 860 7431142200 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 130 915
2 860 7431142200 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 5 599
61 3 Indemnités et primes 3 600
2 860 7431142200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 600
61 4 Cotisations sociales 22 639
2 860 7431142200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 16 630
2 860 7431142200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 6 009
61 6 Prestations familiales 4 877
2 860 7431142200 61 6 1 Allocations familiales 4 872
2 860 7431142200 61 6 3 Allocations de salaire unique 5
Dépenses de fonctionnement 8 255
24 Cession du matériel et mobilier 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 500
3 860 7431142200 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 500
62 Achats de biens et services 7 755
62 1 Fournitures 3 375
3 860 7431142200 62 1 11 Fournitures de bureau 400
3 860 7431142200 62 1 12 Fournitures informatiques 200
3 860 7431142200 62 1 31 Impression 200
3 860 7431142200 62 1 4 Abonnement 75
3 860 7431142200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 995
3 860 7431142200 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 850
3 860 7431142200 62 2 3 Entretien des bureaux 250
3 860 7431142200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
3 860 7431142200 62 2 5 Entretien du matériel informatique 95
3 860 7431142200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 205
3 860 7431142200 62 5 1 Electricité 725
3 860 7431142200 62 5 2 Eau 480
62 6 Dépenses de communication 1 180
3 860 7431142200 62 6 1 Frais postaux 50
3 860 7431142200 62 6 21 Téléphone 1 050
3 860 7431142200 62 6 Télex, télécopie 80
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Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 2 484 390


7431142200 Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Plateaux 175 885
Dépenses de fonctionnement 8 255
62 Achats de biens et services 7 755
62 6 Dépenses de communication 1 180
22

7431143300 Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Centrale 142 395


Dépenses de personnel 127 310
61 Dépenses de personnel 127 310
61 1 Traitements et salaires 103 367
2 860 7431143300 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 99 108
2 860 7431143300 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 4 259
61 3 Indemnités et primes 2 280
2 860 7431143300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 980
2 860 7431143300 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 860 7431143300 61 3 124 Indemnités de logement 192
61 4 Cotisations sociales 17 106
2 860 7431143300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 13 708
2 860 7431143300 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 3 398
61 6 Prestations familiales 4 557
2 860 7431143300 61 6 1 Allocations familiales 4 152
2 860 7431143300 61 6 3 Allocations de salaire unique 405
Dépenses de fonctionnement 15 085
24 Cession du matériel et mobilier 7 700
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 700
3 860 7431143300 24 1 21 Mobilier de bureau 1 100
3 860 7431143300 24 1 22 Matériel de bureau 600
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 000
3 860 7431143300 24 3 2 Voitures 6 000
62 Achats de biens et services 7 385
62 1 Fournitures 4 210
3 860 7431143300 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 860 7431143300 62 1 12 Fournitures informatiques 560
3 860 7431143300 62 1 31 Impression 200
3 860 7431143300 62 1 5 Habillement 150
3 860 7431143300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 900
3 860 7431143300 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 750
3 860 7431143300 62 2 3 Entretien des bureaux 100
3 860 7431143300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
3 860 7431143300 62 2 5 Entretien du matériel informatique 250
3 860 7431143300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 675
3 860 7431143300 62 5 1 Electricité 435
3 860 7431143300 62 5 2 Eau 240
62 6 Dépenses de communication 600
3 860 7431143300 62 6 1 Frais postaux 50
3 860 7431143300 62 6 21 Téléphone 500
3 860 7431143300 62 6 22 Télex, télécopie 50

7431144400 Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Kara 113 511


Dépenses de personnel 95 435
61 Dépenses de personnel 95 435
61 1 Traitements et salaires 77 360
2 860 7431144400 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 65 999
2 860 7431144400 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 11 361

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Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 2 484 390


7431144400 Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Kara 113 511
Dépenses de personnel 95 435
61 Dépenses de personnel 95 435
61 3 Indemnités et primes 3 072
2 860 7431144400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 880
2 860 7431144400 61 3 124 Indemnités de logement 192
61 4 Cotisations sociales 12 341
2 860 7431144400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 9 249
2 860 7431144400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 3 092
61 6 Prestations familiales 2 662
2 860 7431144400 61 6 1 Allocations familiales 2 424
2 860 7431144400 61 6 3 Allocations de salaire unique 238
Dépenses de fonctionnement 18 076
24 Cession du matériel et mobilier 6 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 000
3 860 7431144400 24 3 2 Voitures 6 000
62 Achats de biens et services 12 076
62 1 Fournitures 5 471
3 860 7431144400 62 1 11 Fournitures de bureau 400
3 860 7431144400 62 1 12 Fournitures informatiques 900
3 860 7431144400 62 1 31 Impression 200
3 860 7431144400 62 1 4 Abonnement 276
3 860 7431144400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 695
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 300
3 860 7431144400 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 800
3 860 7431144400 62 2 3 Entretien des bureaux 600
3 860 7431144400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 700
3 860 7431144400 62 2 5 Entretien du matériel informatique 200
3 860 7431144400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 205
3 860 7431144400 62 5 1 Electricité 725
3 860 7431144400 62 5 2 Eau 480
62 6 Dépenses de communication 2 100
3 860 7431144400 62 6 1 Frais postaux 300
3 860 7431144400 62 6 21 Téléphone 1 500
3 860 7431144400 62 6 22 Télex, télécopie 300

7431145500 Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Savanes 71 211


Dépenses de personnel 62 911
61 Dépenses de personnel 62 911
61 1 Traitements et salaires 50 562
2 860 7431145500 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 48 472
2 860 7431145500 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 2 090
61 3 Indemnités et primes 2 796
2 860 7431145500 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 160
2 860 7431145500 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 860 7431145500 61 3 124 Indemnités de logement 528
61 4 Cotisations sociales 7 987
2 860 7431145500 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 7 459
2 860 7431145500 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 528
61 6 Prestations familiales 1 566
2 860 7431145500 61 6 1 Allocations familiales 1 406
2 860 7431145500 61 6 3 Allocations de salaire unique 160
Dépenses de fonctionnement 8 300
62 Achats de biens et services 8 300
62 1 Fournitures 3 200

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 2 484 390


7431145500 Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Savanes 71 211
Dépenses de fonctionnement 8 300
62 Achats de biens et services 8 300
62 1 Fournitures 3 200
3 860 7431145500 62 1 11 Fournitures de bureau 200
3 860 7431145500 62 1 12 Fournitures informatiques 300
3 860 7431145500 62 1 4 Abonnement 200
3 860 7431145500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 400
3 860 7431145500 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 300
3 860 7431145500 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 860 7431145500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 400
3 860 7431145500 62 2 5 Entretien du matériel informatique 200
3 860 7431145500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 300
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 600
3 860 7431145500 62 5 1 Electricité 1 000
3 860 7431145500 62 5 2 Eau 600
62 6 Dépenses de communication 2 100
3 860 7431145500 62 6 1 Frais postaux 300
3 860 7431145500 62 6 21 Téléphone 1 500
3 860 7431145500 62 6 22 Télex, télécopie 300

846600190011022 Programme national d'action décentralisée de gestion de l'environnement (PNAD) 25 000


Investissements exécutés par l'Etat 25 000
22 Cession des sols et sous-sols 25 000
22 3 Plantations et forêts 25 000
5 860 846600190011022 22 3 1 Plantations et forets 25 000

846600190034032 Programme national d'action décentralisée de gestion de l'environnement (PNAD) 871 000
Investissements exécutés par l'Etat 871 000
22 Cession des sols et sous-sols 871 000
22 3 Plantations et forêts 871 000
5 860 846600190034032 22 3 1 Plantations et forets 871 000

846600990011022 Projet deuxième communication national sur les changements climatiques (DCN) 25 000
Investissements exécutés par l'Etat 25 000
22 Cession des sols et sous-sols 25 000
22 3 Plantations et forêts 25 000
5 860 846600990011022 22 3 1 Plantations et forets 25 000

846600990034032 Projet deuxième communication national sur les changements climatiques (DCN) 159 000
Investissements exécutés par l'Etat 159 000
22 Cession des sols et sous-sols 159 000
22 3 Plantations et forêts 159 000
5 860 846600990034032 22 3 1 Plantations et forets 159 000

846601190034032 Evaluation nationale des objectifs de 2010 sur la biodiversité 8 000


Investissements exécutés par l'Etat 8 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 8 000
21 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteur 8 000
5 860 846601190034032 21 1 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteurs 8 000

846601490034032 Mise en place et comparaison de modèle de technologie pour la gestion des eaux résiduaires des villes de Kara e 80 000
Investissements exécutés par l'Etat 80 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 80 000
21 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteur 80 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 2 484 390


846601490034032 Mise en place et comparaison de modèle de technologie pour la gestion des eaux résiduaires des villes de Kara e 80 000
Investissements exécutés par l'Etat 80 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 80 000
21 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteur 80 000
5 860 846601490034032 21 1 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteurs 80 000

846601690011022 Plan de gestion des fluides frigorigènes (PGFF) 25 000


Investissements exécutés par l'Etat 25 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 25 000
21 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteur 25 000
5 860 846601690011022 21 1 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteurs 25 000

846601690034032 Plan de gestion des fluides frigorigènes (PGFF) 70 000


Investissements exécutés par l'Etat 70 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 70 000
21 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteur 70 000
5 860 846601690034032 21 1 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteurs 70 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 870 Postes et Télécommunications 592 917


8111031101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 870 8111031101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 870 8111031101 62 9 6 Frais de réception 6 000

781203110141464 Service Universelle de la Poste 480 000


Dépenses de transfert 480 000
62 Achats de biens et services 480 000
62 9 Autres achats de biens et services 480 000
4 870 781203110141464 62 9 9 Dépenses diverses 480 000

8112031101 Cabinet 87 837


Dépenses de personnel 20 037
61 Dépenses de personnel 20 037
61 1 Traitements et salaires 18 220
2 870 8112031101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 870 8112031101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 5 104
2 870 8112031101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 116
61 3 Indemnités et primes 624
2 870 8112031101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 480
2 870 8112031101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 1 035
2 870 8112031101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 851
2 870 8112031101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 184
61 6 Prestations familiales 158
2 870 8112031101 61 6 1 Allocations familiales 144
2 870 8112031101 61 6 3 Allocations de salaire unique 14
Dépenses de fonctionnement 67 800
24 Cession du matériel et mobilier 17 600
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 4 500
3 870 8112031101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 500
3 870 8112031101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 500
3 870 8112031101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 8 100
3 870 8112031101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 600
3 870 8112031101 24 3 2 Voitures 7 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 500
3 870 8112031101 24 4 191 Climatiseurs 1 500
62 Achats de biens et services 50 200
62 1 Fournitures 7 000
3 870 8112031101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 870 8112031101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 870 8112031101 62 1 31 Impression 300
3 870 8112031101 62 1 32 Documentation 200
3 870 8112031101 62 1 4 Abonnement 500
3 870 8112031101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 700
3 870 8112031101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 500
3 870 8112031101 62 2 3 Entretien des bureaux 700
3 870 8112031101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 870 Postes et Télécommunications 592 917


8112031101 Cabinet 87 837
Dépenses de fonctionnement 67 800
62 Achats de biens et services 50 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 700
3 870 8112031101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 870 8112031101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 870 8112031101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 300
3 870 8112031101 62 5 2 Eau 300
62 6 Dépenses de communication 4 200
3 870 8112031101 62 6 1 Frais postaux 200
3 870 8112031101 62 6 21 Téléphone 4 000
62 8 Frais de transport et de mission 35 000
3 870 8112031101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 15 000
3 870 8112031101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 20 000

3223156101 Direction des Affaires Communes 8 700


Dépenses de fonctionnement 8 700
24 Cession du matériel et mobilier 5 700
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 200
3 870 3223156101 24 1 21 Mobilier de bureau 200
3 870 3223156101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 870 3223156101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 3 000
3 870 3223156101 24 3 2 Voitures 3 000
62 Achats de biens et services 3 000
62 1 Fournitures 1 700
3 870 3223156101 62 1 11 Fournitures de bureau 400
3 870 3223156101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 870 3223156101 62 1 31 Impression 100
3 870 3223156101 62 1 32 Documentation 100
3 870 3223156101 62 1 4 Abonnement 100
3 870 3223156101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 300
3 870 3223156101 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 870 3223156101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 870 3223156101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 870 3223156101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 200
3 870 3223156101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500

7823157101 Direction des Postes et Télécommunications 8 700


Dépenses de fonctionnement 8 700
24 Cession du matériel et mobilier 5 700
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 200
3 870 7823157101 24 1 21 Mobilier de bureau 200
3 870 7823157101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 870 7823157101 24 2 2 logiciel informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 3 000
3 870 7823157101 24 3 2 Voitures 3 000
62 Achats de biens et services 3 000
62 1 Fournitures 1 700
3 870 7823157101 62 1 11 Fournitures de bureau 400
3 870 7823157101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 870 7823157101 62 1 31 Impression 100
3 870 7823157101 62 1 32 Documentation 100
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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 870 Postes et Télécommunications 592 917


7823157101 Direction des Postes et Télécommunications 8 700
Dépenses de fonctionnement 8 700
62 Achats de biens et services 3 000
62 1 Fournitures 1 700
3 870 7823157101 62 1 4 Abonnement 100
3 870 7823157101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 300
3 870 7823157101 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 870 7823157101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 870 7823157101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 150
3 870 7823157101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 200
3 870 7823157101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 880 Tourisme 466 827


8811034101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 880 8811034101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 880 8811034101 62 9 6 Frais de réception 6 000

8812034101 Cabinet 101 505


Dépenses de personnel 35 882
61 Dépenses de personnel 35 882
61 1 Traitements et salaires 29 189
2 880 8812034101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 880 8812034101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 16 404
2 880 8812034101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 785
61 3 Indemnités et primes 3 444
2 880 8812034101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 736
2 880 8812034101 61 3 123 Indemnités de véhicule 708
61 4 Cotisations sociales 2 831
2 880 8812034101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 2 392
2 880 8812034101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 439
61 6 Prestations familiales 418
2 880 8812034101 61 6 1 Allocations familiales 408
2 880 8812034101 61 6 3 Allocations de salaire unique 10
Dépenses de fonctionnement 65 623
24 Cession du matériel et mobilier 4 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 2 000
3 880 8812034101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 880 8812034101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 880 8812034101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 61 623
62 1 Fournitures 7 800
3 880 8812034101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 430
3 880 8812034101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 880 8812034101 62 1 31 Impression 1 000
3 880 8812034101 62 1 32 Documentation 1 000
3 880 8812034101 62 1 4 Abonnement 370
3 880 8812034101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 000
3 880 8812034101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 880 8812034101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 880 8812034101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 880 8812034101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 880 8812034101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 9 623
3 880 8812034101 62 5 1 Electricité 7 393
3 880 8812034101 62 5 2 Eau 2 230
62 6 Dépenses de communication 6 200
3 880 8812034101 62 6 1 Frais postaux 200
3 880 8812034101 62 6 21 Téléphone 6 000
62 8 Frais de transport et de mission 35 000
3 880 8812034101 62 8 12 Frais de transport à l'extérieur 20 000
3 880 8812034101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 15 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 880 Tourisme 466 827


8823118101 Direction de la Promotion du Patrimoine Touristique 77 085
Dépenses de personnel 59 785
61 Dépenses de personnel 59 785
61 1 Traitements et salaires 45 963
2 880 8823118101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 40 805
2 880 8823118101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 5 158
61 3 Indemnités et primes 4 909
2 880 8823118101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 500
2 880 8823118101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 880 8823118101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 3 265
61 4 Cotisations sociales 7 512
2 880 8823118101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 5 994
2 880 8823118101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 518
61 6 Prestations familiales 1 401
2 880 8823118101 61 6 1 Allocations familiales 1 272
2 880 8823118101 61 6 3 Allocations de salaire unique 129
Dépenses de fonctionnement 17 300
24 Cession du matériel et mobilier 1 600
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 200
3 880 8823118101 24 1 21 Mobilier de bureau 600
3 880 8823118101 24 1 22 Matériel de bureau 600
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 400
3 880 8823118101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 400
62 Achats de biens et services 15 700
62 1 Fournitures 4 827
3 880 8823118101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 600
3 880 8823118101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 077
3 880 8823118101 62 1 31 Impression 500
3 880 8823118101 62 1 4 Abonnement 150
3 880 8823118101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 600
3 880 8823118101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 700
3 880 8823118101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
3 880 8823118101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 400
3 880 8823118101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
3 880 8823118101 62 2 7 Entretien du matériel et équipement techniques 800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 444
3 880 8823118101 62 5 1 Electricité 300
3 880 8823118101 62 5 2 Eau 144
62 6 Dépenses de communication 730
3 880 8823118101 62 6 1 Frais postaux 130
3 880 8823118101 62 6 21 Téléphone 600
62 9 Autres achats de biens et services 7 099
3 880 8823118101 62 9 9 Dépenses diverses 7 099

3423127101 Direction de la Planification et des Statistiques 20 466


Dépenses de personnel 14 064
61 Dépenses de personnel 14 064
61 1 Traitements et salaires 11 440
2 880 3423127101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 10 200
2 880 3423127101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 240
61 3 Indemnités et primes 552
2 880 3423127101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 880 3423127101 61 3 124 Indemnités de logement 192
61 4 Cotisations sociales 1 870
2 880 3423127101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 700
2 880 3423127101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 170
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 880 Tourisme 466 827


3423127101 Direction de la Planification et des Statistiques 20 466
Dépenses de personnel 14 064
61 Dépenses de personnel 14 064
61 6 Prestations familiales 202
2 880 3423127101 61 6 1 Allocations familiales 192
2 880 3423127101 61 6 3 Allocations de salaire unique 10
Dépenses de fonctionnement 6 402
24 Cession du matériel et mobilier 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 880 3423127101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 4 402
62 1 Fournitures 2 702
3 880 3423127101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 880 3423127101 62 1 12 Fournitures informatiques 492
3 880 3423127101 62 1 31 Impression 100
3 880 3423127101 62 1 32 Documentation 200
3 880 3423127101 62 1 4 Abonnement 110
3 880 3423127101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 800
3 880 3423127101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 200
3 880 3423127101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 880 3423127101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 300
62 6 Dépenses de communication 900
3 880 3423127101 62 6 1 Frais postaux 100
3 880 3423127101 62 6 21 Téléphone 800

3223166101 Direction des Affaires Communes 31 085


Dépenses de personnel 13 160
61 Dépenses de personnel 13 160
61 1 Traitements et salaires 10 313
2 880 3223166101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 9 907
2 880 3223166101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 406
61 3 Indemnités et primes 864
2 880 3223166101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
2 880 3223166101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 1 712
2 880 3223166101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 645
2 880 3223166101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 67
61 6 Prestations familiales 271
2 880 3223166101 61 6 1 Allocations familiales 264
2 880 3223166101 61 6 2 Allocations de premier établissement 7
Dépenses de fonctionnement 17 925
24 Cession du matériel et mobilier 10 750
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 5 250
3 880 3223166101 24 1 21 Mobilier de bureau 750
3 880 3223166101 24 1 22 Matériel de bureau 4 500
24 2 Matériel informatique de bureau 5 500
3 880 3223166101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
3 880 3223166101 24 2 2 logiciel informatique 2 500
62 Achats de biens et services 7 175
62 1 Fournitures 4 025
3 880 3223166101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 880 3223166101 62 1 12 Fournitures informatiques 700
3 880 3223166101 62 1 31 Impression 300
3 880 3223166101 62 1 32 Documentation 200
3 880 3223166101 62 1 4 Abonnement 125

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 880 Tourisme 466 827


3223166101 Direction des Affaires Communes 31 085
Dépenses de fonctionnement 17 925
62 Achats de biens et services 7 175
62 1 Fournitures 4 025
3 880 3223166101 62 1 7 Alimentation et hébergement 700
3 880 3223166101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 550
3 880 3223166101 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 880 3223166101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 880 3223166101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 880 3223166101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 700
3 880 3223166101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 650
62 6 Dépenses de communication 600
3 880 3223166101 62 6 21 Téléphone 600

8823167101 Direction du Developpement Touristique 43 006


Dépenses de personnel 36 256
61 Dépenses de personnel 36 256
61 1 Traitements et salaires 29 495
2 880 8823167101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 27 066
2 880 8823167101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 2 429
61 3 Indemnités et primes 984
2 880 8823167101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 840
2 880 8823167101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 4 881
2 880 8823167101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 4 464
2 880 8823167101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 417
61 6 Prestations familiales 896
2 880 8823167101 61 6 1 Allocations familiales 816
2 880 8823167101 61 6 3 Allocations de salaire unique 80
Dépenses de fonctionnement 6 750
62 Achats de biens et services 6 750
62 1 Fournitures 3 070
3 880 8823167101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 880 8823167101 62 1 4 Abonnement 70
3 880 8823167101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 880 8823167101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 880 8823167101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 880 8823167101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 100
3 880 8823167101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 6 Dépenses de communication 780
3 880 8823167101 62 6 1 Frais postaux 30
3 880 8823167101 62 6 21 Téléphone 750
62 9 Autres achats de biens et services 1 300
3 880 8823167101 62 9 9 Dépenses diverses 1 300

846601290034032 Appui au programme d'information, éducation et de communication sur la conservation des éléphants au Togo 112 000
Investissements exécutés par l'Etat 112 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 112 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 112 000
5 880 846601290034032 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 112 000

846601390034032 Suivi de l'abattage illégal de l'éléphant d'Afrique (Projet MIKE, Phase II) 44 000
Investissements exécutés par l'Etat 44 000
22 Cession des sols et sous-sols 44 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 880 Tourisme 466 827


846601390034032 Suivi de l'abattage illégal de l'éléphant d'Afrique (Projet MIKE, Phase II) 44 000
Investissements exécutés par l'Etat 44 000
22 Cession des sols et sous-sols 44 000
22 3 Plantations et forêts 44 000
5 880 846601390034032 22 3 1 Plantations et forets 44 000

886800590011011 Programme national de relance du secteur touristique 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 30 000
21 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteur 30 000
5 880 886800590011011 21 1 1 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteurs 30 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 920 Droit de l'Homme, Consolidat° Démocratie Format° Civique 480 983
1211036101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 920 1211036101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 920 1211036101 62 9 6 Frais de réception 6 000

1212036101 Cabinet 103 348


Dépenses de personnel 25 706
61 Dépenses de personnel 25 706
61 1 Traitements et salaires 22 265
2 920 1212036101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 920 1212036101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 8 278
2 920 1212036101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 1 987
61 3 Indemnités et primes 1 632
2 920 1212036101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 236
2 920 1212036101 61 3 123 Indemnités de véhicule 396
61 4 Cotisations sociales 1 708
2 920 1212036101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 380
2 920 1212036101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 328
61 6 Prestations familiales 101
2 920 1212036101 61 6 1 Allocations familiales 96
2 920 1212036101 61 6 3 Allocations de salaire unique 5
Dépenses de fonctionnement 77 642
24 Cession du matériel et mobilier 5 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 5 000
3 920 1212036101 24 3 2 Voitures 5 000
62 Achats de biens et services 72 642
62 1 Fournitures 10 000
3 920 1212036101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 920 1212036101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 920 1212036101 62 1 31 Impression 500
3 920 1212036101 62 1 32 Documentation 500
3 920 1212036101 62 1 4 Abonnement 500
3 920 1212036101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 500
3 920 1212036101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 920 1212036101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 920 1212036101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 920 1212036101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 920 1212036101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 920 1212036101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 6 492
3 920 1212036101 62 5 1 Electricité 5 371
3 920 1212036101 62 5 2 Eau 1 121
62 6 Dépenses de communication 4 650
3 920 1212036101 62 6 1 Frais postaux 150
3 920 1212036101 62 6 21 Téléphone 4 500
62 8 Frais de transport et de mission 44 000
3 920 1212036101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Mission 24 000
3 920 1212036101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 920 1212036101 62 9 10 Dépenses diverses 1 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 920 Droit de l'Homme, Consolidat° Démocratie Format° Civique 480 983
291203610141374 Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) 200 000
Dépenses de transfert 200 000
62 Achats de biens et services 200 000
62 9 Autres achats de biens et services 200 000
4 920 291203610141374 62 9 9 Dépenses diverses 200 000

1213031101 Secrétariat Général 6 938


Dépenses de personnel 1 380
61 Dépenses de personnel 1 380
61 3 Indemnités et primes 1 380
2 920 1213031101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 200
2 920 1213031101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
Dépenses de fonctionnement 5 558
24 Cession du matériel et mobilier 2 000
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 000
3 920 1213031101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 920 1213031101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
62 Achats de biens et services 3 558
62 1 Fournitures 2 258
3 920 1213031101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 920 1213031101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 920 1213031101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 758
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 800
3 920 1213031101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 920 1213031101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 920 1213031101 62 9 9 Dépenses diverses 500

2921026101 Direction Générale des Droits de l'Homme 18 417


Dépenses de personnel 6 180
61 Dépenses de personnel 6 180
61 1 Traitements et salaires 4 649
2 920 2921026101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 4 649
61 3 Indemnités et primes 732
2 920 2921026101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 552
2 920 2921026101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
61 4 Cotisations sociales 775
2 920 2921026101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 775
61 6 Prestations familiales 24
2 920 2921026101 61 6 1 Allocations familiales 24
Dépenses de fonctionnement 12 237
24 Cession du matériel et mobilier 7 700
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 700
3 920 2921026101 24 1 22 Matériel de bureau 700
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 920 2921026101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 000
3 920 2921026101 24 3 2 Voitures 6 000
62 Achats de biens et services 4 537
62 1 Fournitures 2 012
3 920 2921026101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 920 2921026101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 920 2921026101 62 1 31 Impression 300
3 920 2921026101 62 1 4 Abonnement 112
3 920 2921026101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 700

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 920 Droit de l'Homme, Consolidat° Démocratie Format° Civique 480 983
2921026101 Direction Générale des Droits de l'Homme 18 417
Dépenses de fonctionnement 12 237
62 Achats de biens et services 4 537
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 700
3 920 2921026101 62 2 3 Entretien des bureaux 100
3 920 2921026101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 300
3 920 2921026101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
62 6 Dépenses de communication 1 125
3 920 2921026101 62 6 1 Frais postaux 25
3 920 2921026101 62 6 21 Téléphone 1 100
62 9 Autres achats de biens et services 700
3 920 2921026101 62 9 9 Dépenses diverses 700

2922118101 Direction de la Promotion des Droits de l'Homme 15 048


Dépenses de personnel 11 987
61 Dépenses de personnel 11 987
61 1 Traitements et salaires 9 242
2 920 2922118101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 9 242
61 3 Indemnités et primes 864
2 920 2922118101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 612
2 920 2922118101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
61 4 Cotisations sociales 1 540
2 920 2922118101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 540
61 6 Prestations familiales 341
2 920 2922118101 61 6 1 Allocations familiales 336
2 920 2922118101 61 6 3 Allocations de salaire unique 5
Dépenses de fonctionnement 3 061
62 Achats de biens et services 3 061
62 1 Fournitures 1 761
3 920 2922118101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 920 2922118101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 920 2922118101 62 1 31 Impression 300
3 920 2922118101 62 1 5 Habillement 56
3 920 2922118101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 505
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 500
3 920 2922118101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
62 6 Dépenses de communication 300
3 920 2922118101 62 6 21 Téléphone 300
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 920 2922118101 62 9 9 Dépenses diverses 500

4923092101 Direction de la Formation civique 32 957


Dépenses de personnel 18 590
61 Dépenses de personnel 18 590
61 1 Traitements et salaires 13 320
2 920 4923092101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 12 886
2 920 4923092101 61 1 22 Salaire de base des agents permanents 434
61 3 Indemnités et primes 2 874
2 920 4923092101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 320
2 920 4923092101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 920 4923092101 61 3 124 Indemnités de logement 192
2 920 4923092101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 1 110
61 4 Cotisations sociales 2 204
2 920 4923092101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 1 769
2 920 4923092101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 435
61 6 Prestations familiales 192
2 920 4923092101 61 6 1 Allocations familiales 192
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 920 Droit de l'Homme, Consolidat° Démocratie Format° Civique 480 983
4923092101 Direction de la Formation civique 32 957
Dépenses de fonctionnement 14 367
24 Cession du matériel et mobilier 3 200
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 1 700
3 920 4923092101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 920 4923092101 24 1 22 Matériel de bureau 700
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 920 4923092101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 11 167
62 1 Fournitures 4 122
3 920 4923092101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 920 4923092101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 920 4923092101 62 1 4 Abonnement 122
3 920 4923092101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 500
3 920 4923092101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 920 4923092101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 920 4923092101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 920 4923092101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 920 4923092101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 3 Prestations de services 1 500
3 920 4923092101 62 3 21 Honoraires 1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 045
3 920 4923092101 62 5 1 Electricité 725
3 920 4923092101 62 5 2 Eau 320
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 920 4923092101 62 6 21 Téléphone 1 000

3123168101 Direction des Affaires Communes 5 038


Dépenses de personnel 1 220
61 Dépenses de personnel 1 220
61 1 Traitements et salaires 963
2 920 3123168101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 963
61 4 Cotisations sociales 161
2 920 3123168101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 161
61 6 Prestations familiales 96
2 920 3123168101 61 6 1 Allocations familiales 96
Dépenses de fonctionnement 3 818
24 Cession du matériel et mobilier 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 920 3123168101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 2 318
62 1 Fournitures 1 218
3 920 3123168101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 920 3123168101 62 1 12 Fournitures informatiques 300
3 920 3123168101 62 1 4 Abonnement 165
3 920 3123168101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 253
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 300
3 920 3123168101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
62 6 Dépenses de communication 300
3 920 3123168101 62 6 21 Téléphone 300
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 920 3123168101 62 9 9 Dépenses diverses 500

2923169101 Direction de la Législation et de la Protection 14 118


Dépenses de personnel 8 747
61 Dépenses de personnel 8 747
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 920 Droit de l'Homme, Consolidat° Démocratie Format° Civique 480 983
2923169101 Direction de la Législation et de la Protection 14 118
Dépenses de personnel 8 747
61 Dépenses de personnel 8 747
61 1 Traitements et salaires 6 407
2 920 2923169101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 6 407
61 3 Indemnités et primes 1 152
2 920 2923169101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 792
2 920 2923169101 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
61 4 Cotisations sociales 1 068
2 920 2923169101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut(versement part patronale CNSS) ) 1 068
61 6 Prestations familiales 120
2 920 2923169101 61 6 1 Allocations familiales 120
Dépenses de fonctionnement 5 371
24 Cession du matériel et mobilier 1 750
24 1 Mobilier et matériel de logement et de bureau 750
3 920 2923169101 24 1 22 Matériel de bureau 750
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 920 2923169101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
62 Achats de biens et services 3 621
62 1 Fournitures 1 771
3 920 2923169101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 920 2923169101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 920 2923169101 62 1 31 Impression 300
3 920 2923169101 62 1 4 Abonnement 56
3 920 2923169101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 515
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 000
3 920 2923169101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 920 2923169101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 920 2923169101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 920 2923169101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
62 6 Dépenses de communication 350
3 920 2923169101 62 6 1 Frais postaux 50
3 920 2923169101 62 6 21 Téléphone 300
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 920 2923169101 62 9 9 Dépenses diverses 500

2923182101 Direction du Renforcement de la Démocratie 8 439


Dépenses de personnel 3 439
61 Dépenses de personnel 3 439
61 1 Traitements et salaires 2 495
2 920 2923182101 61 1 21 Salaire de base des fonctionnaires 2 495
61 3 Indemnités et primes 504
2 920 2923182101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 920 2923182101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 416
2 920 2923182101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut(abondement CRT, part patronale) 416
61 6 Prestations familiales 24
2 920 2923182101 61 6 1 Allocations familiales 24
Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 920 2923182101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

276215060011011 Réhabilitation de l'immeuble du ministère des Droits de l'Homme et de la promotion de la démocratie 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
23 Cession des immeubles 30 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2009 Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 920 Droit de l'Homme, Consolidat° Démocratie Format° Civique 480 983
276215060011011 Réhabilitation de l'immeuble du ministère des Droits de l'Homme et de la promotion de la démocratie 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
23 Cession des immeubles 30 000
23 1 Bâtiments administratifs à usage de bureau 30 000
5 920 276215060011011 23 1 1 ENTRETIEN DES PISTES 30 000

276800390011022 Programme National de Promotion et de Protection des Droits de l'Homme (PNPPDH) au Togo 25 000
Investissements exécutés par l'Etat 25 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 25 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 25 000
5 920 276800390011022 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 25 000

276800390033082 Programme National de Promotion et de Protection des Droits de l'Homme (PNPPDH) au Togo 14 000
Investissements exécutés par l'Etat 14 000
21 Cession des immobilisations incorporelles 14 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 14 000
5 920 276800390033082 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 14 000

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