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4/5/2020 Quiz 2 - Semana 7: RA/PRIMER BLOQUE-CONTROL INTERNO-[GRUPO1]

Quiz 2 - Semana 7

Fecha de entrega 5 de mayo en 23:55 Puntos 90 Preguntas 10


Disponible 2 de mayo en 0:00 - 5 de mayo en 23:55 4 días Límite de tiempo 90 minutos
Intentos permitidos 2

Instrucciones

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4/5/2020 Quiz 2 - Semana 7: RA/PRIMER BLOQUE-CONTROL INTERNO-[GRUPO1]

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Historial de intentos

Intento Hora Puntaje


MÁS RECIENTE Intento 1 26 minutos 72 de 90

 Las respuestas correctas estarán disponibles del 6 de mayo en 23:55 al 7 de mayo en 23:55.

Puntaje para este intento: 72 de 90


Entregado el 4 de mayo en 23:07
Este intento tuvo una duración de 26 minutos.

Pregunta 1 9 / 9 pts

Auditorias entidades públicas. Responda falso o verdadero, según


corresponda. Jorge como auditor interno, puede desarrollar el rol de
asesoría y acompañamiento, principalmente en la orientación técnica y
definición de recomendaciones, en mejoras de procesos.

Falso

Verdadero

Pregunta 2 9 / 9 pts

Metodología para la evaluación de la gestión de control interno.


Responda falso o verdadero, según corresponda. La metodología integral
de evaluación de la gestión de control interno es más eficiente si permite
identificar, analizar, evaluar, administrar y controlar los recursos con el fin
de mejorar los resultados económicos.

Verdadera

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Falsa

Pregunta 3 9 / 9 pts

Metodología para la evaluación de la gestión de control interno. En la


etapa de ejecución para la evaluación de la gestión de control interno, se
deben ejecutar las siguientes acciones:

Análisis de resultados y elaboración de informes evaluación.

Formulación de recomendaciones.

Todas las anteriores.

Realizar todos los ajustes respectivos.

Pregunta 4 9 / 9 pts

AUDITORIA PARA ENTIDADES PUBLICAS 1. Cuando se habla que se


debe tener Conocimiento de la Entidad, Objetivo de la auditoría y
Alineación con la planeación estratégica de la Entidad, estas son algunas
características, que se deben tener en cuenta en la fase de auditoria
mencionado a continuación:

Ejecución de la auditoria.

Desempeño de la actividad de auditoria interna.

Planeación de la auditoria.

Programación Anual Oficina Control Interno

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Pregunta 5 9 / 9 pts

MEDICIÓN. Elemento de control perteneciente al componente de


Direccionamiento Estratégico, conformado por el conjunto de
mecanismos con variables cualitativas y cuantitativas sujetas a la
medición, que permiten observar la situación y las tendencias de cambio
generadas en la Entidad buscando determinar la eficiencia, eficacia y
efectividad:

Manual de procedimientos

Sistema de información y comunicación

Indicadores de Gestión

Políticas de operación

Incorrecto Pregunta 6 0 / 9 pts

ROL OFICINA CONTROL INTERNO. En cumplimiento de la


responsabilidad que le compete dentro del SCI, el rol de las oficinas de
control interno que busca generar en los servidores públicos una actitud
de mejoramiento en la realización de sus labores, creando conciencia de
la importancia del control en todos los niveles de la organización, es:

Evaluación y seguimiento

Acompañamiento y asesoría

Relación con entes externos

Fomento de la cultura del autocontrol.

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Incorrecto Pregunta 7 0 / 9 pts

Auditorias entidades públicas. Responda falso o verdadero, según


corresponda. Se debe hacer seguimiento continuo, a los procesos de
evaluación de la auditoria por parte de los auditores, con el fin de corregir
los hallazgos o las no conformidades que hayan existido.

Falso

Verdadero

Pregunta 8 9 / 9 pts

Auditorias entidades públicas. Responda falso o verdadero, según


corresponda. El fin de realizar auditorías es proporcionar consejos y
buenas prácticas orientados a al cumplimento de estrategias, pero esto
no quiere decir que evita que haya reducción de riegos en las entidades.

Verdadero

Falso

Pregunta 9 9 / 9 pts

AUDITORIA PARA ENTIDADES PUBLICAS 2. Responda falso o


verdadero, según corresponda. Las políticas de administración del riesgo
deben estar orientadas al manejo de cada uno de los riesgos que puede
presentar la entidad, después de la evaluación y valoración.

Falso

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Verdadero

Pregunta 10 9 / 9 pts

Auditorias entidades públicas. Pedro le informa a su equipo de trabajo


que van hacer auditados para establecer que todos los procesos en los
que ellos intervienen se están haciendo de una manera adecuada, para
que esta sea un éxito y el equipo se comprometa les explica que es
específicamente el concepto de auditoria.

La auditoría es un proceso de investigación de la planeación estratégica y


a un enfoque detallado, para pronosticar todas las fases y actividades que
se realizan, detallando la interacción de los recursos que se utilizan como
personal, tiempo, implementos, espacio, entre otros.

La auditoría, es únicamente la verificación de estados financieros y de la


contabilidad, para determinar la realidad económica de la empresa.

El fin de la auditoria es tener un análisis y recomendación, acerca de los


procesos que maneja la institución.

La auditoría tiene como objetivo es tener un informe, en donde se opina y


avala la información contable del área.

Puntaje del examen: 72 de 90

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