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1
CONTENIDO
INTRODUCCION........................................................................................................................... 1
H. SOSTENIBILIDAD ................................................................................................................ 13
2
3.2 Definición del problema y sus causas .................................................................................. 67
A. Problema Central ................................................................................................................... 67
3
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A. Nombre del proyecto
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BALANCE OFERTA - DEMANDA: PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
LOCALIDAD DE CHIMUR
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BALANCE OFERTA DEMANDA SISTEMAS DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS y AGUAS RESIDUALES
1. SISTEMA DE AGUA
a. CAPTACIÓN
1 captación tipo ladera de concreto f’c=175Kg/cm2.
b. LÍNEA DE CONDUCCIÓN
718 ml Tubería PVC SAP c-
01 Reservorio de C°A° f’c=210Kg/cm2 de 6.0m3
01 Reservorio de C°A° f’c=210Kg/cm2 de 10.0m3
01 Cámara distribuidora de caudales de concreto f’c=175Kg/cm 2.
01 válvula de aire 1”
01 válvulas de purga 1”
01 Cámara Rompepresion de concreto f’c=175Kg/cm2.
c. RED DE DISTRIBUCIÓN
517.00ml Tubería PVC SAP c-
930.00ml Tubería PVC SAP c-
2205.00ml Tubería PVC SAP c-
04 reductoras de presión de 1”
7
12 Válvulas de paso de 1”
12 válvulas de purga de ½”
d. CONEXIONES DOMICILIARIAS
93 Conexiones domiciliarias con pileta domiciliaria con mesa de
concreto f’c=175Kg/cm2
2. SISTEMA DE DESAGÜE
a. LETRINAS
93 letrinas con arrastre hidráulico de bloquetas de concreto
confinadas, incluye losa turca con tanque elevado en base de
concreto, ducha, lavatorio de pared de losa, puertas y ventanas
de madera y techo de teja andina, de los cuales 36 se conectaran
a tanques biodigestores y pozos percoladores, el resto se
conectara a la red de desagüe.
b. SISTEMA DE DESAGUE
Suministro e instalación de TUB. PVC SAL de 6” (168ml).
Suministro e instalación de TUB. PVC SAL de 8” (632ml)
25 Buzones de concreto f’c=210Kg/cm2 , de diámetro 1.50m
57 conexiones domiciliarias de desagüe de TUB. PVC SAL
c. SISTEMA DE TRATAMIENTO
Construcción de Tanque Imhoff, de concreto armado f’c=210Kg/cm2
3. CAPACITACIÓN
i. Acciones de promoción de agua potable
Consistente en acciones de promoción antes, durante y después
de la ejecución de la obra (charlas informativas, preparaciones,
coordinaciones, etc)
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Características de la Infraestructura
Todos los elementos del sistema de agua son de concreto f’c=175Kg/cm2, a
excepción del reservorio que es de concreto armado f’c=210Kg/cm 2 , las tuberías
en su integridad son de PVC SAP clase 10. A menos que se indique lo contrario
Las letrinas son con arrastre hidráulico, losa turca con tanque y ducha en base de
concreto, de muros de bloqueta de concreto confinado y techo de teja andina
cuyo desagüe será colectada por el sistema de desagüe proyectado a excepción
de 36 beneficiarios los cuales se instalara sus tanques biodigestores y pozos
percoladores, por la lejanía a la red de desagüe.
Todos los elementos del sistema de desagüe son de concreto f’c=210Kg/cm2, las
tuberías de sistema de desagüe en su integridad son de PVC SAL UF.
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F. Beneficios del proyecto
10
El cálculo de los Flujos Netos ha de tomar como referencia los beneficios
sociales nominales cuantificados de forma nominal en un acápite anterior.
ALTERNATIVA UNICA
AGUA POTABLE - PRECIOS SOCIALES
1. BENEFICIOS 2.COSTOS BENEFICIO
AÑO
INCREMENTALES INCREMENTALES NETO (2-1)
0 0.0 61,197.2 -61,197.2
1 12,392.1 1,312.4 11,079.7
2 12,520.9 -21.5 12,542.4
3 12,649.7 1,312.4 11,337.3
4 12,778.4 -21.5 12,799.9
5 12,907.2 1,312.4 11,594.8
6 13,036.0 -21.5 13,057.4
7 13,164.7 1,312.4 11,852.3
8 13,293.5 -21.5 13,315.0
9 13,422.3 1,312.4 12,109.9
10 13,551.0 -21.5 13,572.5
11 13,679.8 1,312.4 12,367.4
12 13,808.6 -21.5 13,830.0
13 13,937.3 1,312.4 12,624.9
14 14,066.1 -21.5 14,087.5
15 14,194.9 1,312.4 12,882.5
16 14,323.6 -21.5 14,345.1
17 14,452.4 1,312.4 13,140.0
18 14,581.1 -21.5 14,602.6
19 14,709.9 1,312.4 13,397.5
20 14,838.7 -21.5 14,860.1
Tasa de Descuento 9.0%
Valor Actual Neto Social S/. 53,725.31
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H. SOSTENIBILIDAD
Los arreglos institucionales
La capacidad de gestión
Se pretende fortalecer la capacidad de gestión de la Municipalidad de
Challabamba, a fin de brindar un adecuado servicio en el centro poblado de
Chimur, lo cual se ha considerado dentro de las acciones a desarrollar en el
proyecto.
Financiamiento de los costos
Para el financiamiento del proyecto, la Municipalidad Distrital de Challabamba
de ha asignado un presupuesto de la fuente Recursos Determinados. Por otra
parte, se ha de apalancar cofinanciamiento a través de otras instituciones
competentes como, del Gobierno Regional Cusco y Ministerio de Vivienda,
entre otros. Para ello se vienen realizando las gestiones necesarias para
lograr el cofinanciamiento del proyecto.
La participación de los beneficiarios;
Mediante la participación de los beneficiarios se buscará desarrollar un
sentido de apropiación de estos servicios por parte de la población, a fin de
legitimar la organización responsable y desarrollar una cultura de pago para
solventar los costos del servicio. Para lo cual, se ha desarrollado una
estrategia de intervención integral, consistente de un conjunto articulado y
secuencial de actividades y procesos participativos de promoción para el
saneamiento básico ambiental, capacitación a la organización de la
población y educación para la higiene y el saneamiento ambiental.
Análisis de ingresos, tarifas, costos, y capacidad de
pago.
Este análisis está en función del aporte de cada institución involucrada en el
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Sector saneamiento en la localidad de Chimur.
Por parte de la localidad, se ha establecido una tarifa por el servicio prestado
para el servicio de agua. Esta tarifa está de acuerdo con la capacidad de
pago de las mismas. Así, el monto a pagar mensualmente es entre un sol y
tres nuevos soles. La recaudación de los ingresos realiza el centro poblado
de Chimur, que es la encargada del manejo de estos fondos que son
orientados a la operación y mantenimiento de los sistemas implementados.
I. Impacto ambiental
El Impacto Ambiental (IA) del presente Proyecto tiene como objetivo general
identificar, describir y evaluar los impactos positivos y negativos y los efectos
sobre el medio ambiente del Estudio de Pre Inversión " AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO, DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN
EL CENTRO POBLADO DE CHIMUR, DISTRITO DE CHALLABAMBA,
PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO "; cuya ocurrencia tendrá lugar en
las distintas etapas del Proyecto, a fin de prever las medidas apropiadas
orientadas a evitar y/o mitigar los efectos adversos y fortalecer los positivos.
J. Organización y Gestión
La organización y gestión de la ejecución del presente estudio estará a
cargo de la unidad ejecutora, que en este caso es el Gobierno Local de
Challabamba Gobierno Regional Cusco; entidad que cuenta con experiencia
en la ejecución proyectos de inversión pública que se hallan dentro de sus
competencias que esto proyecto dará por ejecución por contrata, para
garantizar el cronograma establecido; de otra parte se resalta la capacidad
técnica y operativa que caracteriza a este órgano ejecutor, este último
permitiría garantizar el cumplimiento del cronograma de inversiones citado
en el presente documento; evitando de esa forma perjudicar a la población
beneficiaria.
K. Plan de Implementación
En el siguiente cuadro se hace un análisis del plan de implementación,
considerando los responsables de ejecución de cada acción, los montos de
inversión, lo que implica la determinación de los objetivos y metas que se
lograrán.
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PLAN DE IMPLEMENTACION
PRE - INVERSIÓN INVERSIÓN POST - INVERSIÓN
Responsable de la Formulación del PIP: CONSULTOR Responsable de la Ejecución: MDCH Responsable del Mantenimiento: MDCH
Responsable de la Evaluación del PIP: OPI- MD CH Responsable de la Supervisión y Monitoreo: ING. RESIDENTE Responsable de Evaluación: MINISTERIO DE VIVIENDA
ETAPAS
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO,
DE LOS SERVICIOS DE AGUA ELABORACION DEL Reducción de los índices de morbilidad infantil, EDAs
POTABLE Y DESAGUE EN LA EVALUACIÓN TRABAJOS
EXPEDIENTE
CENTRO POBLADO DE CHIMUR, PRELIMINARES
TECNICO
DISTRITO DE CHALLABAMBA,
PROVINCIA DE PAUCARTAMBO -
CUSCO”
SISTEMA DE DESAGUE Disminución de la contaminación ambiental
TIEMPO
SET 2015 OCT. 2015 - FEB 2016 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020- 2021-2022-2023-2024-2025
#¡REF!
Marco lógico
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L. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Se seleccionó la alternativa 01 por ser la viable socialmente, dado que
tiene el menor costo y mayor efectividad, además de ser aceptado por la
población, no crea conflictos ni rompe los patrones culturales de los
pobladores de la zona, técnicamente ya que está de acuerdo a las
normas del sector y ambientalmente por que el proyecto guarda
armonía con el medio ambiente y a la larga tendrá impactos ambientales
positivos. Pues muestra mejores indicadores, tal como se ve en el siguiente
cuadro:
Agua
Alternativa 01
CARACTERÍSTICA
Pr. Privado Pr. Social
M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Cuadro Nº 01
Region
•Cusco
Provincia
•Paucartambo
Distrito
•Challabamba
Localidad
•Centro Poblado de Chimur
Regiòn Geografica
•Sierra
Area
•Rural
Así también debemos señalar que el Centro Poblado de Chimur limita con las
siguientes comunidades y sectores del distrito de Challabamba y Distrito de
Lares:
Ilustración Nº 01
UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA ZONA DE ESTUDIO
Región del Cusco Centro Poblado de Chimur
Cuadro Nº 03
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Pliego
CHALLABAMBA
Persona Responsable de ECO. ARELI CACERES DAVILA
Formular el PIP Menor ECO. YOSAMIL OBLITAS CASTRO
Persona Responsable de la
ING. NORMA URRUTIA RIVEROS
Unidad Formuladora
Cuadro Nº 04
Sector GOBIERNOS LOCALES
Persona Responsable de la
Unidad Ejecutora del PIP ALCALDE LUCIO TAPARA MAMANI
Menor:
Volquete 2
Oruga 1
Cargador Frontal 1
Camioneta 4 X 4 1
Fuente: Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.
Ilustración N° 02
Involucrados del Proyecto
Municipalidad Distrital de
Challabamba
GRUPOS ACUERDOS Y
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS COMPROMISOS
Inadecuadas condiciones Lograr el desarrollo de Trabajar de manera Realizar los estudios previos
Municipalidad
de vida y de salud de la su comunidad con una conjunta con los a la ejecución de la obra
Challabamba
Distrital de
población por el sistema de mejor calidad de vida y involucrados en el (perfil, expediente técnico)
potabilización y de salud, ejecutando un proyecto por el bienestar con prontitud para el
tratamiento de excretas en adecuado sistema de del Centro Poblado de bienestar del Centro
mal estado. saneamiento básico. Chimur. Poblado de Chimur.
de Chimur
Se observa una alta Contribuir con Participar en las Facilitar información para el
incidencia de información, talleres, diferentes actividades estudio de pre inversión y
Centro de Salud de
Centro Poblado de
inadecuado servicio de tengan mejores hábitos relacionados a la buena la salud de todos los
saneamiento básico. de higiene y así poder conducta sanitaria. pobladores del Centro
disminuir Poblado de Chimur.
enfermedades.
Ineficiente capacidad para Mejorar la calidad de Trabajar activamente con Adecuada gestión en la
gestionar el servicio de la población y la prestación de los servicios
saneamiento básico en el prestación del servicio Municipalidad para de saneamiento del Centro
Centro Poblado de Chimur. de agua y prestar un buen servicio. Poblado de Chimur.
JASS
saneamiento en el
Centro Poblado de
Chimur
Cuadro Nº 07
2.7.2.-Aspectos Legales
Las Estrategias o principios básicos generales son: Las tarifas deben cubrir
los costos; los subsidios deben dirigirse a los más pobres; los subsidios a la
inversión deben ligarse a eficiencia en la prestación de los servicios. Estas
políticas favorecen la implementación del Proyecto, como una forma de
apoyo a la Municipalidad y a la entidad prestadora de los servicios de agua y
saneamiento OMSABA (Municipalidad Distrital de Challabamba) y a la
población que lo requiere dados los niveles de pobreza y las actividades a
las que se dedica y su aporte a la economía nacional.
VISION DE DESARROLLO
“Promoción de la salud”
CUADRO Nº 08
Función 18 Saneamiento
Con respecto a las letrinas con arrastre hidráulico se han convertido en un foco
infeccioso constante por lo que los pobladores están haciendo sus necesidades
al aire libre por el colapso de sus propias construcciones, por tal motivo se han
incrementado las enfermedades relacionadas al tema de saneamiento básico,
como enfermedades diarreicas agudas, parasitosis, desnutrición, entre otras.
Por lo tanto los pobladores del Centro Poblado de Chimur desean contar con
un adecuado servicio de agua, letrinas y capacitación con respecto a la salud y
buena higiene para obtener una mejor calidad de vida.
Imagen Nº 01
Por otra parte, el Centro Poblado de Chimur mediante sus autoridades han
remitido a la Municipalidad Distrital de Challabamba varias notificaciones, en
las cuales se les informa la deficiente calidad de la prestación de servicios de
agua y saneamiento que perciben, así como hábitos de higiene inadecuados,
por ende hace que la situación actual sea complicada.
Junta Directiva del Centro Poblado de Chimur
2. Las razones por las que es de interés para el Centro Poblado los
problemas de agua y saneamiento.
Uno de los factores que agrava la situación del servicio de agua potable es la
antigüedad de la instalación y construcción de sus infraestructuras realizadas
por la municipalidad Distrital de Challabamba desde hace 15 años, es por ello
que el servicio de agua se encuentra en una situación inadecuada para el
consumo de los pobladores del Centro Poblado de Chimur, motivo por el cual;
hace que se convierta en una amenaza constante para la población y
contaminación del medio ambiente.
Imagen Nº 02
Imagen Nº 03
3.2.2.- Localización
El Distrito de Challabamba está ubicado en la zona sierra y zona de ceja de
selva comprende el valle del Rio Mapacho, su capital es el centro poblado de
Challabamba, situado aproximadamente a 2 767 m.s.n.m.
1. Limites
Por el Norte : Distrito de Kcosñipata y Distrito de Yanatile
Por el Sur : Distrito de Colquepata y Distrito de Paucartambo
Por el Este : Distrito de Kcosñipata
Por el Oeste : Distrito de Lares.
Ilustración N° 03
Distrito de Kcosñipata y
Distrito de Yanatile
Distrito de Distrito de
Lares Kcosñipata
Distrito de Colquepata y
Distrito de Paucartambo
1. Macro Localización
Ilustración Nº 04
2. Micro Localización
Ilustración Nº05
Ilustración N° 06
Mapa Clasificación Climática
Distrito de
Challabamba
2. Recursos Naturales
Suelo.- Por ser zona andina se caracteriza por tener el área con paisajes
variados así como lomas, terrazas, pampas, colinas, valles y montañas.
Tiene un relieve accidentado con abundante pedregosidad, por lo que no
son aptos para el desarrollo agrícola, en este sentido tienen aptitud para
fines forestales y un limitado pastoreo por la configuración de la zona.
Imagen N° 04
La imagen de la izquierda, muestra la variedad del paisaje por ser zona andina. La foto
del lado derecho nos muestra la pedregosidad de sus suelos.
3. Recursos Forestales
Imagen N° 05
4. Recurso Hídrico.
Imagen N° 06
Las imágenes nos muestran al rio Mapacho en temporada de sequía, por lo que sus aguas
están calmadas y cristalinas. Este rio es muy importante para la agricultura del Distrito
de Challabamba y sus comunidades, dentro de estas el Centro Poblado de Chimur.
Cuadro N° 09
DISTANCIA TIEMPO
DE A VIA ESTADO
(Km) DE VIAJE
Asfaltado- Bueno-
Cusco Paucartambo 107.5 Km 2h 20 min.
Afirmado Regular
Paucartambo Challabamba Afirmado 16.7 Km Regular 22 min.
Ilustración Nº07
Paucartambo
Vía Afirmada
Vía Asfaltada
5. Población Referencial
Cuadro Nº 10
PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, POBLACION CENSADA Y TASAS DE CRECIMIENTO EN LOS
CENSOS NACIONALES
PROVINCIAS Y POBLACION CENSAL
DISTRITOS 1940 1961 1972 1981 1993 2005 2007
PAUCARTAMBO 20976 26455 29983 33383 40696 47313 45877
PAUCARTAMBO 6803 8053 8966 9297 11028 14168 12057
CAICAY 5215 6246 7046 8751 2398 2789 2521
CHALLABAMBA 4564 6829 5159 5703 8621 9600 9983
COLQUEPATA 4394 5327 6112 6944 8572 10086 9616
HUANCARANI 6204 6060 6910
KOSÑIPATA 2700 2688 3873 4610 4790
Fuente: Censos Nacionales 2007
Ilustración N° 08
10% PAUCARTAMBO
26% CAICAY
15%
CHALLABAMBA
6% COLQUEPATA
21% HUANCARANI
22%
KOSÑIPATA
Tomando la población del año 2007 que fue de 9 983 habitantes y utilizando
la tasa de crecimiento de 1.05%, se realizó la proyección para el año 2015; por
lo que actualmente el Distrito de Challabamba cuenta con 10 853 habitantes
aproximadamente.
Cuadro Nº 11
Distrito de Challabamba, Población Censada y Tasas de Crecimiento en los
Censos Nacionales
Población
POBLACION CENSAL
CHALLABAMBA Proyectada
1961 1981 1993 2005 2007 2015
POBLACION 6829 5703 8621 9600 9983 10853
TASA DE CRECIMIENTO 1.94% 1.12% 3.50% 0.90% 1.05%
Ilustración Nº 09
Cuadro Nº12
MAPA DE POBREZA DEL FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENCO 2007
% Tasa
% % pobl. % niños
Población pobl. % pobl. Sin % mujeres desnutr.
Dpto. Provincia Distrito pobl. Quintil 1/ Sin 0-12 IDH
2007 Sin Electricidad analfabetas Niños 6-9
Rural desag/letr años
agua años
Total
Perú 27428615 24 23 17 24 11 26 22 0.623379
CUSCO 1171403 45 2 31 30 34 21 30 34 0.579561
CUSCO PAUCARTAMBO 45877 81 1 35 52 52 48 38 48 0.484363
CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO 12057 71 1 43 51 47 52 38 47 0.481451
CUSCO PAUCARTAMBO CAICAY 2521 77 1 32 67 39 47 35 45 0.497259
CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA 9983 91 1 52 64 84 50 41 49 0.483182
CUSCO PAUCARTAMBO COLQUEPATA 9616 94 1 23 49 51 52 38 52 0.464333
CUSCO PAUCARTAMBO HUANCARANI 6910 81 1 15 33 30 47 38 54 0.491045
CUSCO PAUCARTAMBO KOSÑIPATA 4790 66 1 35 51 37 29 32 25 0.51322
Fuente Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2006 - MINEDU, Índice de Desarrollo Humano 2006-PNUD
Elaboración: FONCODES/UPR
Cuadro Nº13
Perú: Índice de Desarrollo Humano, a nivel nacional, Departamental, Provincial y Distrital
2007
Esperanza de Ingreso
Departament Índice de Logro
Población vida al Alfabetismo Escolaridad Familiar
UBIG o Desarrollo Educativo
nacer Per Cápita
EO Provincia
habitant ranki ranki ranki ranki ranki ranki N.S. Ranki
Distrito IDH años % % %
es ng ng ng ng ng ng mes ng
81100 Paucartambo 45877 125 0.4844 195 67.15 185 66.92 194 78.89 157 70.91 194 120.7 190
81101 Paucartambo 12057 412 0.4815 1818 67.25 1742 62.92 1818 81.06 139 68.96 1808 139.4 1483
81102 Caicay 2521 1228 0.4973 1789 67.03 1758 68.78 1754 84.43 1078 74 1737 141 1459
81103 Challabamba 9983 480 0.4832 1816 67.08 1752 64.94 1806 81.33 1321 70.41 1798 126.2 1643
81104 Colquepata 9616 498 0.4643 1828 67.13 1750 64.47 1811 68.83 1767 65.92 1819 100.3 1798
81105 Huancarani 6910 658 0.491 1803 67.01 1759 68.45 1759 85.28 981 74.06 1734 101.8 1791
81106 Kosñipata 4790 862 0.5132 1718 67.46 1345 80.87 1345 75.53 1621 79.09 1521 119.8 1706
Fuente Base de Dato REDATAM Censos Nacionales 2007:XI de población y VI de vivienda INEI
Elaboración: PNUD/Unidad de Informe sobre Desarrollo Humano, Perú
Cuadro Nº 14
POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO,
PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES
POBLACIÓN URBANA RURAL
DISTRITO TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M
Distrito
CHALLABAMBA 9983 5025 4958 875 419 456 9108 4606 4502
De 1 a 4 años 1221 656 565 89 44 45 1132 612 520
De 5 a 9 años 1580 757 823 125 60 65 1455 697 758
De 10 a 14 años 1529 777 752 150 67 83 1379 710 669
De 15 a 19 años 782 402 380 67 33 34 715 369 346
De 20 a 24 años 696 353 343 60 25 35 636 328 308
De 25 a 29 años 637 307 330 46 20 26 591 287 304
De 30 a 34 años 645 325 320 66 31 35 579 294 285
De 35 a 39 años 554 289 265 67 40 27 487 249 238
De 40 a 44 años 503 248 255 54 29 25 449 219 230
De 45 a 49 años 406 209 197 37 17 20 369 192 177
De 50 a 54 años 290 141 149 27 13 14 263 128 135
De 55 a 59 años 242 129 113 20 13 7 222 116 106
De 60 a 64 años 192 93 99 17 5 12 175 88 87
De 65 y más años 470 218 252 38 15 23 432 203 229
- Población Nominalmente Censada.
- No se empadronó a la población del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Ilustración N° 10
Población Total por Grupos de Edad del Distrito de Challabamba
Cuadro Nº15
POBLACION DEL CENTRO
POBLADODE CHIMUR: Según Años
Quinquenales
Edades Población %
0-5 17 4
06-10 80 19
11-15 67 16
16-20 28 6
21-25 11 2
26-30 29 6
31-35 30 6
36-40 28 6
41-45 25 5
46-50 34 7
51-55 17 4
56-60 21 5
61-65 26 6
66-70 19 4
71-75 13 3
76-80 8 2
81-85 7 2
86-90 2 1
91-95 3 1
96-100 0 0
Población Total 465 100
Elaboración: Equipo Técnico
fuente: Trabajo de Campo- Patrón
a. Educación
Cuadro N° 17
Cuadro N° 18
Challabamba, Nivel Primario
Código Nivel / Alumnos Docentes
Nombre de la I.E. Dirección
N° modular Modalidad (2014) (2014)
1 730655 501120 Primaria PILCO GRANDE S/N 22 2
2 730739 501125 SAN FRANCISCO DE ASIS Primaria LALI S/N 22 2
3 731596 501167 PATRON SANTIAGO Primaria USCAMARCA S/N 31 1
4 731711 501179 ANDRES AVELINO CACERES Primaria LUCUYBAMBA 69 2
5 791285 501229 Primaria YURAC TURUYOC S/N 24 2
6 791269 501255 JOSE GABRIEL CONDORCANQUI Primaria KURPO 13 1
7 791293 501257 AMIGOS DE JESUS Primaria CUTIPATA 10 2
8 930925 501266 ELVIRA GARCIA Y GARCIA Primaria CHACLLABAMBA BAJA 36 1
9 1201631 501357 Primaria CEDROS 31 2
10 1377209 501402 MAJOPATA Primaria MAJOPATA 70 3
11 1396142 501403 SAN JUAN BAUTISTA Primaria YURACMAYO 45 2
12 1396159 501404 VIRGEN CHANCA Primaria COMUNIDAD CCOCHACCOCHAYOC 10 1
13 408906 50413 VIRGEN DEL ROSARIO Primaria SUNCHUBAMBA S/N 177 13
14 409037 50426 FRAY MARTIN DE PORRES Primaria CHALLABAMBA S/N 270 14
15 409045 50427 JOSE ANTONIO ENCINAS Primaria CHIMUR S/N 74 4
16 409052 50428 Primaria PACHAMACHAY S/N 77 3
17 409391 50463 JUAN PABLO II Primaria BOMBON 51 4
18 409409 50464 JOSE SANTOS CHOCANO Primaria INQUILPATA 48 3
19 409417 50465 DANIEL ALCIDES CARRION Primaria PAROBAMBA 91 6
20 409441 50468 SAN ANDRES Primaria MECLLAYPATA 99 6
21 204909 50712 NIÑO ISIDRO SALVADOR Primaria KURPO 47 3
22 205336 50759 AMAUTA Primaria LAMBRAMPATA 33 2
23 205344 50760 PEDRO PAULET MOSTAJO Primaria CHACLLABAMBA ALTA S/N 51 3
24 205666 50791 AGUSTIN GAMARRA Primaria HUACCANCCA S/N 29 2
25 205807 50806 MELITON CARBAJAL Primaria JESUS MARIA 11 1
26 205815 50807 CAPAC YUPANQUI Primaria MANDOR PUJIO 26 1
27 472936 50824 Primaria TELEVAN 40 2
50825 JOSE FAUSTINO SANCHEZ
28 472951 Primaria OTOCANI 46 3
CARRION
29 487017 50849 NUESTRA SEÑORA DE GRACIA Primaria ICHIO 14 1
30 487025 50850 JUAN SANTOS ATAHUALLPA Primaria SOLAN S/N 45 3
31 551291 50882 JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO Primaria SAN JOSE DE SAHUAY S/N 25 2
32 528653 50907 SEÑOR DE HUANCA Primaria ACCOBAMBA S/N 40 2
33 592147 50989 CRISTO REY NAZARENO Primaria TOCCOHUAYLLA S/N 41 1
34 647305 51049 RICARDO PALMA Primaria CARNICERO S/N 17 1
35 647339 51059 JOSE MARIA ARGUEDAS Primaria CALLANGA S/N 21 2
36 647362 51060 DON JOSE DE SAN MARTIN Primaria INCACANCHA S/N 26 2
TOTAL 1782 105
Fuente: ESCALE
COMUNIDAD CHACLLABAMBA
1 1357730 CHACLLABAMBA Secundaria 42 6
S/N
CPED - 50465 DANIEL ALCIDES
2 1380039 Secundaria PAROBAMBA 65 7
CARRION
3 933556 GENERAL JUAN VELASCO ALVARADO Secundaria SUNCHUBAMBA S/N 146 9
4 1347434 LUCUYBAMBA Secundaria COMUNIDAD LUCUYBAMBA S/N 57 4
5 1369230 OTOCANI Secundaria COMUNIDAD CAMPESINA S/N 72 6
6 791319 RAMIRO PRIALE PRIALE Secundaria CHALLABAMBA S/N 447 23
7 1389725 SAN ANTONIO Secundaria COMUNIDAD CHIMUR S/N 48 6
TOTAL 877 61
Fuente: ESCALE
Imagen Nº 07
Imagen satelital De Las I.E. Del Centro Poblado de Chimur
Imagen Nº 08
Infraestructura
de la I.E Inicial
Niño Manuelito
1º Grado 13 22 12 15 13 9 16 14 11 5 13
2º Grado 15 15 20 17 18 14 16 19 16 15 6
3º Grado 20 21 15 19 22 17 17 13 19 15 13
4º Grado 15 15 18 16 15 22 20 12 11 14 17
5º Grado 18 19 15 20 21 15 15 16 9 12 15
6º Grado 12 13 12 15 11 21 15 11 13 10 10
Docentes 2004-2014
AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4
Fuente ESCALE
Imagen N° 09
Infraestructura
de la I.E.
Primaria José
Antonio Encinas
Docentes 2004-2014
AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL 0 0 0 0 0 2 2 4 7 6 6
Fuente ESCALE
Imagen Nº 10
Infraestructura
de la I.E.
Secundaria San
Antonio
1. Salud
REDES DE
SERVICIOS DE
SALUD CUSCO
Infraestructura del
Puesto de Salud
del Centro Poblado
de Chimur
Los pobladores señalan que los niños y ancianos acuden con más
frecuencia por lo que el Puesto de Salud no se abastece y tienen que ser
referenciados al Distrito de Challabamba y a la ciudad de Cusco.
Cuadro Nº23
LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD A NIVEL DEL DISTRITO DE
CHALLABAMBA FUERON:
5. Hepatitis viral
Imagen Nº 13
Las cimentaciones en su mayoría están hechas de piedras y un poco de tierra, que con el
transcurrir del tiempo y las lluvias se deterioran y corren el riesgo de derrumbarse.
2. Estructuras.- La construcción de las viviendas se realizan de manera
empírica y con muy pocas especificaciones técnicas razón por la cual
estas edificaciones son de uno, máximo dos niveles con estructura de
adobe en su mayoría como se observa en las imágenes siguientes.
Imagen Nº 14
En un 100 % las viviendas del Centro Poblado de Chimur están construidas a base de
adobe, en algunos casos los estucan con yeso exterior e interiormente para que el acabado
se vea mejor.
Imagen Nº 15
Las fotografías nos muestran las dos variedades de materiales con que están techadas las
viviendas y notamos claramente que la calamina es el material predominante en el Centro
Poblado de Chimur.
3.8. Servicios Básicos
Imagen N° 16
1. Saneamiento Básico
2. Limpieza Pública
El Centro Poblado de Chimur no cuenta con el servicio de limpieza pública, en las calles y
sus alrededores de la población se muestra desperdicios. Periódicamente se realizan
faenas para limpiar el Centro Poblado de Chimur.
1. Agricultura
Imagen N°18
3. Comercio
1. Calidad de Agua
Imagen Nº 19
La línea de conducción del agua pasa por muchas dificultades, como se aprecia en las
fotos las tuberías en gran parte está expuesta al aire libre por lo que se presentan
rupturas por el deslizamiento de piedras.
1. Reservorio
La imagen izquierda nos muestra el cerco perimétrico construido con palos y alambres del
reservorio; por declaraciones de los pobladores este cerco no protege debidamente ya que
es muy factible su ingreso sobre todo por animales de crianza doméstica. Al lado derecho
podemos observar que la vivienda se encuentra a dos metros del reservorio, y también se
observa la construcción de una nueva casa en la parte inferior, este hecho causa exposición
del agua a diferentes contaminantes.
1. Servicios Higiénicos
2. Alcantarillado
3. Planta de Tratamiento
1. Servicios Higiénicos
Imagen Nº 23
Las imágenes nos muestran que la infraestructura tanto externa como interna no es
adecuada ni higiénica para continuar siendo usada, debido al colapso y retorno de olores
desagradables. Por tal motivo los pobladores, en algunos casos, decidieron realizar sus
necesidades fisiológicas al aire libre, ocasionando así perjuicios a la salud y al medio
ambiente.
2. Alcantarillado
Así también se pudo observar que estas no prestan las condiciones adecuadas
de salubridad en lo que se refiere a higiene; como consta en las siguientes
imágenes.
Imagen Nº 24
Se observa que la tubería que conduce el sólido fecal está expuesta a la calle, al lado
derecho nos muestra el buzón completamente atorado, convirtiéndose en un foco
infeccioso para la salud.
3. Planta de Tratamiento
Imagen N° 25
Por otra parte los pobladores del Centro Poblado de Chimur han recibido
capacitaciones referidas a la higiene, prevención de enfermedades por el
consumo de agua no hervida, etc. Por parte de la municipalidad Distrital de
Challabamba y por el Puesto de Salud del Centro Poblado de Chimur, pero
estas han sido una vez al año; debido a este problema los pobladores
necesitan ser capacitados temporalmente para la prevención de enfermedades.
Una vez visto los principales problemas que afectan a la población, así como la
actividad económica de la misma y sus índices de morbilidad y mortalidad, se
ha determinado que la estructura que fundamenta y ocasiona el problema dada
la información obtenida, viene a ser el incremento de la incidencia de EDAs,
parasitosis y enfermedades dérmicas en el Centro Poblado de Chimur.
a. Problema Principal.
“INCREMENTO DE ENFERMEDADES, DIARREICAS AGUDAS Y
PARASITOSIS EN EL CENTRO POBLADO DE CHIMUR, DISTRITO DE
CHALLABAMBA, PAUCARTAMBO - CUSCO”
Ilustración Nº 13
PROBLEMA OBJETIVO
CENTRAL
“Incremento de enfermedades, “Disminución de
diarreicas agudas y parasitosis enfermedades, diarreicas
en el Centro Poblado de agudas y parasitosis en el
Chimur, Distrito de Centro Poblado de Chimur,
Challabamba, Paucartambo- Distrito de Challabamba,
Cusco” Paucartambo- Cusco”
Objetivos Específicos:
ILUSTRACION Nº 15
MEDIOS
ACCIONES
FUNDAMENTALES
Acción 1.1
1. SISTEMA DE AGUA POTABLE.
a) CAPTACION.- Construcción de 6 captaciones tipo ladera
b) LÍNEA DE CONDUCCIÓN.- Tendido de una nueva línea de conducción
MEDIO desde la captación hacia los reservorios, dentro de la línea de conducción se
FUNDAMENTAL 01 plantea también 04 válvulas de aire, 02 válvulas de purga; También
Adecuada comprende la construcción de 02 cámaras rompe presión
infraestructura del c) RESERVORIO.- Se plantea la construcción de 01 reservorio de 2.5 m3 y 04
servicio de sistema de reservorios de 1.5 m3.
agua potable d) RED DE DISTRIBUCIÓN.- Se plantea el tendido de una nueva red de
distribución con una longitud total de 2176.00ml. Dentro de esta se plantea 06
válvulas de paso de y 10 válvulas de purga así como la construcción de 15
cámaras rompe presión
e) CONEXIONES DOMICILIARIAS.- Se plantea 26 conexiones con pileta
domiciliaria con mesa de concreto
Acción 2.1
2. SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS Y TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS.
Se plantea la construcción de 26 con arrastre hidráulico de bloquetas de
concreto confinadas, incluye losa turca con tanque elevado en base de
MEDIO concreto, ducha, lavatorio de pared de losa, puertas y ventanas de madera y
FUNDAMENTAL 02 techo de teja andina con sus respectivos tanques biodigestores de pozos
Adecuada percoladores.
infraestructura del
sistema de eliminación
de excretas y ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES
tratamiento de aguas
servidas Acción 2.2
2. SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS Y TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS.
Se plantea la construcción de 26 con arrastre hidráulico de bloquetas de
concreto confinadas, incluye losa turca con tanque elevado en base de
concreto, ducha, lavatorio de pared de losa, puertas y ventanas metálicas.
Techo de teja andina con sus respectivos pozos sépticos de mampostería
de piedra y rollizos.
Acción 3.1
MEDIO 3. PROMOCION Y CAPACITACION.
FUNDAMENTAL 03 a) Acciones de promoción consistentes en acciones de promoción antes,
Adecuados niveles de durante y después de la ejecución de la obra (charlas informativas,
educación sanitaria y preparaciones, coordinaciones, etc)
ambiental de la b) Acciones de capacitación para los integrantes de la JASS incluye talleres,
población. concursos, pasantías, para la buena acción de la JASS.
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
78
3.12.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVA 1 (SELECCIONADA)
4. SISTEMA DE AGUA
a. CAPTACIÓN
1 captación tipo ladera de concreto f’c=175Kg/cm 2.
b. LÍNEA DE CONDUCCIÓN
718 ml Tubería PVC SAP c-
01 Reservorio de C°A° f’c=210Kg/cm2 de 6.0m3
01 Reservorio de C°A° f’c=210Kg/cm2 de 10.0m3
01 Cámara distribuidora de caudales de concreto f’c=175Kg/cm 2.
01 válvula de aire 1”
01 válvulas de purga 1”
01 Cámara Rompepresion de concreto f’c=175Kg/cm2.
c. RED DE DISTRIBUCIÓN
517.00ml Tubería PVC SAP c-
930.00ml Tubería PVC SAP c-
2205.00ml Tubería PVC SAP c-
04 reductoras de presión de 1”
12 Válvulas de paso de 1”
12 válvulas de purga de ½”
d. CONEXIONES DOMICILIARIAS
93 Conexiones domiciliarias con pileta domiciliaria con mesa de
concreto f’c=175Kg/cm2
5. SISTEMA DE DESAGÜE
a. LETRINAS
93 letrinas con arrastre hidráulico de bloquetas de concreto
confinadas, incluye losa turca con tanque elevado en base de
concreto, ducha, lavatorio de pared de losa, puertas y ventanas de
madera y techo de teja andina, de los cuales 36 se conectaran a
tanques biodigestores y pozos percoladores, el resto se conectara a
la red de desagüe.
b. SISTEMA DE DESAGUE
Suministro e instalación de TUB. PVC SAL de 6” (168ml).
79
Suministro e instalación de TUB. PVC SAL de 8” (632ml)
25 Buzones de concreto f’c=210Kg/cm2 , de diámetro 1.50m
57 conexiones domiciliarias de desagüe de TUB. PVC SAL
c. SISTEMA DE TRATAMIENTO
Construcción de Tanque Imhoff, de concreto armado f’c=210Kg/cm2
Con pozos percoladores de concreto armado f’c=175Kg/cm2, y ladrillo
Se realizara una limpieza y mejoramiento de entradas a la laguna
aeróbica existente.
6. CAPACITACIÓN
i. Acciones de promoción de agua potable
Consistente en acciones de promoción antes, durante y después de
la ejecución de la obra (charlas informativas, preparaciones,
coordinaciones, etc)
ii. Acciones de capacitación de agua potable
Capacitación para los integrantes de la JASS incluye talleres,
concursos, pasantías, para la buena acción de la JASS
ii. Acciones de capacitación de desague
Capacitación para los integrantes de la JASS y beneficiarios incluye
talleres, antes durante y después de la ejecución de la obra del
sistema de desagüe.
Características de la Infraestructura
Todos los elementos del sistema de agua son de concreto f’c=175Kg/cm2, a
excepción del reservorio que es de concreto armado f’c=210Kg/cm 2, las tuberías en
su integridad son de PVC SAP clase 10. A menos que se indique lo contrario
Las letrinas son con arrastre hidráulico, losa turca con tanque y ducha en base de
concreto, de muros de bloqueta de concreto confinado y techo de teja andina cuyo
desagüe será colectada por el sistema de desagüe proyectado a excepción de 36
beneficiarios los cuales se instalara sus tanques biodigestores y pozos percoladores,
por la lejanía a la red de desagüe.
Todos los elementos del sistema de desagüe son de concreto f’c=210Kg/cm2, las
tuberías de sistema de desagüe en su integridad son de PVC SAL UF.
80
81
4. - HORIZONTE DE EVALUACIÓN.
Población demandante
La población demandante está conformada por la población del centro poblado de chimur
que es de habitantes, 93 familias 5 personas por familia, la tasa de crecimiento estimada es
de 1.05% dato según el INEI para el año 2007.
Población proyectada
CUADRO 1
82
4.1.2 Población demandante efectiva
Por otra parte, consideramos el porcentaje de pérdidas fijas en los sistemas de agua,
que para este caso lo estimamos en un 20%.
CUADRO 3
DATOS GENERALES PARA CALCULOS DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ( CON PROYECTO)
83
CUADRO 4
ANALISIS DE LA DEMANDA SISTEMA DE AGUA POTABLE
CARACTERISTICAS GENERALES
N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS 93
N° DE MIEMBROS POR FAMILIA (promedio) 5.0
TASA DE CRECIMIENTO 1.05%
POBLACION 465
CONSUMO PERCAPITA L/HAB/DIA 70
PERDIDAS FIJAS DEL SISTEMA PROYECTADO 20%
CANTIDAD DE AGUA DEL SISTEMA NUEVO (LT/SEG) 0.60
PERDIDAS Y DESPERDICIOS DE AGUA SIST. ANTIGUO 60%
FACTOR K1 (Dem. Max. Diaria) 1.3
FACTOR K2 (Dem. Max. Horaria) 1.5
NÚMERO DE VIVIENDAS ANTIGUAS CON SERVICIO 72
COSTO DE OPORTUNIDAD MERCADO 9%
COBERTURA
SISTEMA NUEVO CON PROYECTO 100%
SISTEMA ANTIGUO SIN PROYECTO 42%
PROYECCION DE LA DEMANDA
N° de N° Consumo
Año Poblacion Cobertura Pob. Servida
Miem/Fam Conexiones Percapita
(1) (2) (3) (4)=(2)x(3) (5) (6)=(4)/(5) (7)
0 465 42% 195 5.00 39 70
1 470 100% 470 5.00 94 70
2 475 100% 475 5.00 95 70
3 480 100% 480 5.00 96 70
4 485 100% 485 5.00 97 70
5 489 100% 489 5.00 98 70
6 494 100% 494 5.00 99 70
7 499 100% 499 5.00 100 70
8 504 100% 504 5.00 101 70
9 509 100% 509 5.00 102 70
10 514 100% 514 5.00 103 70
11 519 100% 519 5.00 104 70
12 524 100% 524 5.00 105 70
13 528 100% 528 5.00 106 70
14 533 100% 533 5.00 107 70
15 538 100% 538 5.00 108 70
16 543 100% 543 5.00 109 70
17 548 100% 548 5.00 110 70
18 553 100% 553 5.00 111 70
19 558 100% 558 5.00 112 70
20 563 100% 563 5.00 113 70
84
CUADRO 5
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
Demanda Volumen de
Demanda
Consumo de Agua Perdida Demanda de Produccion de Agua Max. Almacenamient
Max. Diaria
de Agua Horaria o
Año
Lit/dia m3/año lit/seg Lit/dia m3/año lit/seg lit/seg lit/seg Total m3
(9)=(8)x365/ (10 )= (8) / (12) = (8) / (1- (13) = (9) /(1- (14) = (10) /(1-
(8)=(4)x(7) (11) (15)=14xK1 (16)=14xK2 (17)=12/1000x0.25
1000 86,400 pérdidas) pérdidas) pérdidas)
0 13,671.00 4,989.92 0.16 0.60 34,177.50 12,474.79 0.40 0.51 0.59 8.54
1 32,891.78 12,005.50 0.38 0.20 41,114.72 15,006.87 0.48 0.62 0.71 10.28
2 33,233.55 12,130.25 0.38 0.20 41,541.94 15,162.81 0.48 0.63 0.72 10.39
3 33,575.33 12,254.99 0.39 0.20 41,969.16 15,318.74 0.49 0.63 0.73 10.49
4 33,917.10 12,379.74 0.39 0.20 42,396.38 15,474.68 0.49 0.64 0.74 10.60
5 34,258.88 12,504.49 0.40 0.20 42,823.59 15,630.61 0.50 0.64 0.74 10.71
6 34,600.65 12,629.24 0.40 0.20 43,250.81 15,786.55 0.50 0.65 0.75 10.81
7 34,942.43 12,753.99 0.40 0.20 43,678.03 15,942.48 0.51 0.66 0.76 10.92
8 35,284.20 12,878.73 0.41 0.20 44,105.25 16,098.42 0.51 0.66 0.77 11.03
9 35,625.98 13,003.48 0.41 0.20 44,532.47 16,254.35 0.52 0.67 0.77 11.13
10 35,967.75 13,128.23 0.42 0.20 44,959.69 16,410.29 0.52 0.68 0.78 11.24
11 36,309.53 13,252.98 0.42 0.20 45,386.91 16,566.22 0.53 0.68 0.79 11.35
12 36,651.30 13,377.72 0.42 0.20 45,814.13 16,722.16 0.53 0.69 0.80 11.45
13 36,993.08 13,502.47 0.43 0.20 46,241.34 16,878.09 0.54 0.70 0.80 11.56
14 37,334.85 13,627.22 0.43 0.20 46,668.56 17,034.03 0.54 0.70 0.81 11.67
15 37,676.63 13,751.97 0.44 0.20 47,095.78 17,189.96 0.55 0.71 0.82 11.77
16 38,018.40 13,876.72 0.44 0.20 47,523.00 17,345.90 0.55 0.72 0.83 11.88
17 38,360.18 14,001.46 0.44 0.20 47,950.22 17,501.83 0.55 0.72 0.83 11.99
18 38,701.95 14,126.21 0.45 0.20 48,377.44 17,657.76 0.56 0.73 0.84 12.09
19 39,043.73 14,250.96 0.45 0.20 48,804.66 17,813.70 0.56 0.73 0.85 12.20
20 39,385.50 14,375.71 0.46 0.20 49,231.88 17,969.63 0.57 0.74 0.85 12.31
85
4.3 Análisis de la demanda del sistema de eliminación de excretas
CUADRO 6
SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS
ANALISIS DE LA DEMANDA ELIMINACIÓN DE EXCRETAS
CARACTERISTICAS GENERALES
N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS 93
N° DE MIEMBROS POR FAMILIA 5.00
TASA DE CRECIMIENTO 1.05%
POBLACION 465
CONSUMO PERCAPITA (L/HAB/DIA) 70
TASA DE CONTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS 80%
VOLUMEN DE CONTRIBUCION DESAGUE (L/HAB/DIA) 56
TASA DE DESCUENTO 9%
COBERTURA
COBERTURA AÑO 0 0%
COBERTURA AÑO 20 100%
PROYECCION DE LA DEMANDA
Tasa de
Año Poblacion Cobertura Pob. Servida N° de Miem/Fam N° Conexiones
contribución
(1) (2) (3) (4)=(2)x(3) (5) (6)=(4)/(5) (7)
0 465 0% 0 5.000 0 56
1 470 100% 470 5.000 94 56
2 475 100% 475 5.000 95 56
3 480 100% 480 5.000 96 56
4 485 100% 485 5.000 97 56
5 489 100% 489 5.000 98 56
6 494 100% 494 5.000 99 56
7 499 100% 499 5.000 100 56
8 504 100% 504 5.000 101 56
9 509 100% 509 5.000 102 56
10 514 100% 514 5.000 103 56
11 519 100% 519 5.000 104 56
12 524 100% 524 5.000 105 56
13 528 100% 528 5.000 106 56
14 533 100% 533 5.000 107 56
15 538 100% 538 5.000 108 56
16 543 100% 543 5.000 109 56
17 548 100% 548 5.000 110 56
18 553 100% 553 5.000 111 56
19 558 100% 558 5.000 112 56
20 563 100% 563 5.000 113 56
86
4.4. Análisis de oferta.
CUADRO 7
ANALISIS DE LA OFERTA SISTEMA DE AGUA POTABLE
Oferta
N° de Oferta Volumen de
Pob. No Consumo Oferta de Produccion de Agua Max.
Año Poblacion Cobertura Miem/ Max. Diaria Almacenamiento
Servida Percapita Horaria
Fam
Lit/dia m3/año lit/seg lti/seg lit/seg Total m3
(4)=(2)x(1- (10)=(9)x365/ (11)=(8)xK (12)=(8)x (13)=(9)/1000x0.
(1) (2) (3) (5) (7) (9)=(8)x86400 (8)
(3)) 1000 1 K2 25
0 465 42% 270 5.00 70 28,644.00 10,455 0.33 0.43 0.50 7.16
1 470 100% 0 5.00 70 28,644.00 10,455 0.33 0.43 0.50 7.16
2 475 100% 0 5.00 70 28,644.00 10,455 0.33 0.43 0.50 7.16
3 480 100% 0 5.00 70 28,644.00 10,455 0.33 0.43 0.50 7.16
4 485 100% 0 5.00 70 28,644.00 10,455 0.33 0.43 0.50 7.16
5 489 100% 0 5.00 70 28,644.00 10,455 0.33 0.43 0.50 7.16
6 494 100% 0 5.00 70 28,644.00 10,455 0.33 0.43 0.50 7.16
7 499 100% 0 5.00 70 28,644.00 10,455 0.33 0.43 0.50 7.16
8 504 100% 0 5.00 70 28,644.00 10,455 0.33 0.43 0.50 7.16
9 509 100% 0 5.00 70 28,644.00 10,455 0.33 0.43 0.50 7.16
10 514 100% 0 5.00 70 28,644.00 10,455 0.33 0.43 0.50 7.16
11 519 100% 0 5.00 70 28,644.00 10,455 0.33 0.43 0.50 7.16
12 524 100% 0 5.00 70 28,644.00 10,455 0.33 0.43 0.50 7.16
13 528 100% 0 5.00 70 28,644.00 10,455 0.33 0.43 0.50 7.16
14 533 100% 0 5.00 70 28,644.00 10,455 0.33 0.43 0.50 7.16
15 538 100% 0 5.00 70 28,644.00 10,455 0.33 0.43 0.50 7.16
16 543 100% 0 5.00 70 28,644.00 10,455 0.33 0.43 0.50 7.16
17 548 100% 0 5.00 70 28,644.00 10,455 0.33 0.43 0.50 7.16
18 553 100% 0 5.00 70 28,644.00 10,455 0.33 0.43 0.50 7.16
19 558 100% 0 5.00 70 28,644.00 10,455 0.33 0.43 0.50 7.16
20 563 100% 0 5.00 70 28,644.00 10,455 0.33 0.43 0.50 7.16
87
CUADRO 8
OFERTA CON PROYECTO
Oferta
N° de Oferta Volumen de
Pob. No Consumo Oferta de Produccion de Agua Max.
Año Poblacion Miem/ Max. Diaria Almacenamiento
Cobertura Servida Percapita Horaria
Fam
Lit/dia m3/año lit/seg lti/seg lit/seg Total m3
(4)=(2)x(1- (10)=(9)x365/ (11)=(8)xK (12)=(8)x (13)=(9)/1000x0.
(1) (2) (3) (5) (7) (9)=(8)x86400 (8)
(3)) 1000 1 K2 25
0 465 42% 270 5.00 70 28,644.00 10,455.06 0.33 0.43 0.50 7.16
1 470 100% 0 5.00 70 63,016.80 23,001.13 0.73 0.95 1.09 15.75
2 475 100% 0 5.00 70 63,016.80 23,001.13 0.73 0.95 1.09 15.75
3 480 100% 0 5.00 70 63,016.80 23,001.13 0.73 0.95 1.09 15.75
4 485 100% 0 5.00 70 63,016.80 23,001.13 0.73 0.95 1.09 15.75
5 489 100% 0 5.00 70 63,016.80 23,001.13 0.73 0.95 1.09 15.75
6 494 100% 0 5.00 70 63,016.80 23,001.13 0.73 0.95 1.09 15.75
7 499 100% 0 5.00 70 63,016.80 23,001.13 0.73 0.95 1.09 15.75
8 504 100% 0 5.00 70 63,016.80 23,001.13 0.73 0.95 1.09 15.75
9 509 100% 0 5.00 70 63,016.80 23,001.13 0.73 0.95 1.09 15.75
10 514 100% 0 5.00 70 63,016.80 23,001.13 0.73 0.95 1.09 15.75
11 519 100% 0 5.00 70 63,016.80 23,001.13 0.73 0.95 1.09 15.75
12 524 100% 0 5.00 70 63,016.80 23,001.13 0.73 0.95 1.09 15.75
13 528 100% 0 5.00 70 63,016.80 23,001.13 0.73 0.95 1.09 15.75
14 533 100% 0 5.00 70 63,016.80 23,001.13 0.73 0.95 1.09 15.75
15 538 100% 0 5.00 70 63,016.80 23,001.13 0.73 0.95 1.09 15.75
16 543 100% 0 5.00 70 63,016.80 23,001.13 0.73 0.95 1.09 15.75
17 548 100% 0 5.00 70 63,016.80 23,001.13 0.73 0.95 1.09 15.75
18 553 100% 0 5.00 70 63,016.80 23,001.13 0.73 0.95 1.09 15.75
19 558 100% 0 5.00 70 63,016.80 23,001.13 0.73 0.95 1.09 15.75
20 563 100% 0 5.00 70 63,016.80 23,001.13 0.73 0.95 1.09 15.75
88
CUADRO 9
ANALISIS DE LA OFERTA SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS
CUADRO 10
OFERTA CON PROYECTO ( TRATAMIENTO)
Oferta volumen aguas negras
N° de Consumo
Año Poblacion Cobertura Pob. Servida
Miem/Fam Percapita Lit/dia m3/año lit/seg
89
4.6. Balance oferta-demanda
CUADRO 11
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL AGUA POTABLE
90
4.7. Balance oferta-demanda
CUADRO 12
BALANCE OFERTA DEMANDA SISTEMAS DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS y AGUAS RESIDUALES
91
4.8. Costos del proyecto
Los costos de la alternativa I para la ejecución de la obra son los que se muestran a
continuación.
CUADRO 13
TOTAL COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01
92
CUADRO 14
CUADRO 15
ALTERNATIVA 1
COSTO DE OPERACIÓN -
COSTO ANUAL COSTO ANUAL
UNIDAD DE COSTO FACTOR DE
RUBROS CANTIDAD A PRECIOS DE A PRECIOS
MEDIDA UNITARIO CORRECCION
MERCADO SOCIALES
Costos de admin. y Operación
Recurs os huma nos Pers ona 43.00 20 860 0.41 352.60
Ins umos (cl oro) Kg. 20 4 80 0.87 69.40
Otros (herra mi enta s ) va ri os 1 50 50 0.87 43.38
Enegi a Mes es 0 0 0 0.85 0.00
TOTAL COSTO OPERACIÓN 990.00 465.38
Total anual/persona Fa mi l i a s 94 10.5 4.95
93
b. Costos de operación y mantenimiento sistema agua a precios sociales
CUADRO 16
ALTERNATIVA 1
COSTO DE OPERACIÓN - AGUA (CON PROYECTO)
COSTO ANUAL COSTO ANUAL
UNIDAD DE FACTOR DE
RUBROS A PRECIOS DE A PRECIOS
MEDIDA CORRECCION
MERCADO SOCIALES
Costos de admin. y Operación
Recurs os huma nos Pers ona 860 0.4100 352.60
Ins umos (cl oro) Kg. 80 0.8675 69.40
Otros (herra mi enta s ) va ri os 50 0.8675 43.38
Enegi a Mes es 0 0.8475 0.00
TOTAL COSTO OPERACIÓN 990.00 465.38
Total anual/persona 94 Familias 10.53 0.00 4.95
CUADRO 17
COSTOS DE MANTENIMIENTO (Cada dos Años) - AGUA (CON PROYECTO)
COSTO ANUAL COSTO ANUAL
UNIDAD DE FACTOR DE
RUBROS A PRECIOS DE A PRECIOS
MEDIDA CORRECCION
MERCADO SOCIALES
Acces ori os gl oba l 500 0.87 433.75
Ma no de obra HH 760 0.41 311.60
Herra mi enta s Si s tema de Agua % 500 0.87 433.75
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO 1,760.00 1,179.10
Total anual/persona 94 Familias 17.5 12.0
Los beneficios generados son el excedente del consumidor por la oferta de agua de
ahorro de tiempo y ahorro de costos.
CUADRO 18
94
1 CALCULO DE CONSUMO DE LOS USUARIO NUEVOS
CUADRO 19
CALCULO DE COSTOS
PERSONA QUE TIEMPO DE ACARREO Nº DE VIAJES TIEMPO TOTAL DE VALOR DEL TIEMPO VALOR DEL TIEMPO DE
ACARREA POR VIAJE (pers/min) AL DIA ACARREO (hrs) POR HORA (s/.) ACARREO (s/. X DIA)
Padre 10 1 1 1.49 1.49
Madre 16 2 0.53 1.49 0.79
Hijo 20 2 0.67 0.74 0.50
2.78
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR VIVIENDA AL MES (S/. X MES) 83.27
CANTIDAD DE AGUA ACARREADA POR VIVIENDA (m3/MES) 1.44
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO AL MES /m3 POR VIVIENDA (S/. /m3) 26.87
LIBERACIÓN DE RECURSOS POR VIVIENDAD POR MES (S/. X MES) 83.27
95
CALCULO DE BENEFICIO TOTAL
VALOR DE RECURSOS LIBERADOS POR VIVIENDA POR MES (S/. X MES) 16.5
BENEFICIOS POR EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR 41.25
BENEFICIO TOTAL POR FAMILIA POR MES S/. 57.75
Curva de Demanda
10.00
8.00
S/. x M3
6.00
4.00
2.00
0.00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00
El número de beneficiarios que acarrean agua son el 900 % del total de la población,
no poseen instalación domiciliaria. El beneficio total por familia al mes es de S/
57.75, multiplicado por 93 familias y llevando al año es de S/ ANUAL
Los beneficios que se obtendrán del proyecto es que los sistemas de saneamiento
basico aportan para la salud y el bienestar, en particular cuando vienen
acompañados de una campaña de saneamiento y de educación sanitaria, en
realidad son muy amplios, ya que previenen la transmisión de enfermedades
transportadas por el agua y los excrementos; contribuyen a una mejor conservación
del medio ambiente; en general mejoran el bienestar de las personas.
96
salud de la población todo ello con una adecuada prestación de servicio de
saneamiento.
CUADRO 20
CALCULO DE BENEFICIOS DEL PROYECTO
Población N° N° N° viviendas conectadas Beneficios por conexión Beneficios total por año (S/.)
Año (1) Servida miembros conexiones Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas Totales
Conexiones de familia (4)=(2)/(3) (5) (6)=(4)-(5) (7) (8) (9)=(5)x(7) (10)=(6)x(8) (11)=(9)+(10)
2015 465 5 93 0 93 0 0 0 0 0
2016 470 5 94 0 94 0 1,033 0 12,392 12,392
2017 475 5 95 0 95 0 1,043 0 12,521 12,521
2018 480 5 96 0 96 0 1,054 0 12,650 12,650
2019 485 5 97 0 97 0 1,065 0 12,778 12,778
2020 489 5 98 0 98 0 1,076 0 12,907 12,907
2021 494 5 99 0 99 0 1,086 0 13,036 13,036
2022 499 5 100 0 100 0 1,097 0 13,165 13,165
2023 504 5 101 0 101 0 1,108 0 13,293 13,293
2024 509 5 102 0 102 0 1,119 0 13,422 13,422
2025 514 5 103 0 103 0 1,129 0 13,551 13,551
2026 519 5 104 0 104 0 1,140 0 13,680 13,680
2027 524 5 105 0 105 0 1,151 0 13,809 13,809
2028 528 5 106 0 106 0 1,161 0 13,937 13,937
2029 533 5 107 0 107 0 1,172 0 14,066 14,066
2030 538 5 108 0 108 0 1,183 0 14,195 14,195
2031 543 5 109 0 109 0 1,194 0 14,324 14,324
2032 548 5 110 0 110 0 1,204 0 14,452 14,452
2033 553 5 111 0 111 0 1,215 0 14,581 14,581
2034 558 5 112 0 112 0 1,226 0 14,710 14,710
2035 563 5 113 0 113 0 1,237 0 14,839 14,839
Fuente: Se utilizo los beneficios sugeridos por el manual de saneamiento sin proyecto 0.41 (antiguos)
CUADRO 21
97
ALTERNATIVA UNICA
AGUA POTABLE - PRECIOS PRIVADOS
1.BENEFICIOS 2.COSTOS BENEFICIO
AÑO
INCREMENTALES INCREMENTALES NETO (2-1)
0 0.0 74,279.0 -74,279.0
1 12,392.1 1,978.0 10,414.1
2 12,520.9 -155.0 12,675.9
3 12,649.7 1,978.0 10,671.7
4 12,778.4 -155.0 12,933.4
5 12,907.2 1,978.0 10,929.2
6 13,036.0 -155.0 13,191.0
7 13,164.7 1,978.0 11,186.7
8 13,293.5 -155.0 13,448.5
9 13,422.3 1,978.0 11,444.3
10 13,551.0 -155.0 13,706.0
11 13,679.8 1,978.0 11,701.8
12 13,808.6 -155.0 13,963.6
13 13,937.3 1,978.0 11,959.3
14 14,066.1 -155.0 14,221.1
15 14,194.9 1,978.0 12,216.9
16 14,323.6 -155.0 14,478.6
17 14,452.4 1,978.0 12,474.4
18 14,581.1 -155.0 14,736.1
19 14,709.9 1,978.0 12,731.9
20 14,838.7 -155.0 14,993.7
Tasa de Descuento 9.0%
Valor Actual Neto S/. 38,058.01
98
CUADRO 22
ALTERNATIVA UNICA
AGUA POTABLE - PRECIOS SOCIALES
1. BENEFICIOS 2.COSTOS BENEFICIO
AÑO
INCREMENTALES INCREMENTALES NETO (2-1)
0 0.0 61,197.2 -61,197.2
1 12,392.1 1,312.4 11,079.7
2 12,520.9 -21.5 12,542.4
3 12,649.7 1,312.4 11,337.3
4 12,778.4 -21.5 12,799.9
5 12,907.2 1,312.4 11,594.8
6 13,036.0 -21.5 13,057.4
7 13,164.7 1,312.4 11,852.3
8 13,293.5 -21.5 13,315.0
9 13,422.3 1,312.4 12,109.9
10 13,551.0 -21.5 13,572.5
11 13,679.8 1,312.4 12,367.4
12 13,808.6 -21.5 13,830.0
13 13,937.3 1,312.4 12,624.9
14 14,066.1 -21.5 14,087.5
15 14,194.9 1,312.4 12,882.5
16 14,323.6 -21.5 14,345.1
17 14,452.4 1,312.4 13,140.0
18 14,581.1 -21.5 14,602.6
19 14,709.9 1,312.4 13,397.5
20 14,838.7 -21.5 14,860.1
Tasa de Descuento 9.0%
Valor Actual Neto Social S/. 53,725.31
Alternativa 1:
CUADRO 23
INDICADORES Alternativa 1
99
En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 457 nuevos soles por
cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podría indicar una línea de
corte para evaluar las alternativas.
Alternativa 2:
CUADRO 24
INDICADORES Alternativa 1
En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 332.26 nuevos soles por
cada uno de los beneficiarios.
CUADRO 25
100
4.14 Cronograma de ejecución financiera (% de avance)
CUADRO 26
4.15. Sostenibilidad
Fase de inversión
101
La política de Estado con relación a la priorización del Sector Saneamiento, la cual
busca satisfacer la demanda de servicios de agua y saneamiento de la población
peruana y sus respectivas áreas de influencia.
103
d. Aporte de cuotas familiares destinadas a la operación y mantenimiento del
sistema. El cobro de estas cuotas es de responsabilidad del Consejo Directivo de la
JASS-OMSABA.
Para la fase de inversión, el financiamiento está compartido con todos los actores
involucrados.
4.19.1 El donde se ubica el proyecto ¿ha sido afectada por algún desastre natural? No
104
Para el presente proyecto, consideramos que no se altera al medio ambiente de
manera considerable, mas al contrario, se integra a este de manera positiva, porque
se elimina focos de infección y se mejora el nivel de vida de la población.
Durante la construcción
Impacto1: peligros y
Riesgo del trabajo, Forestación alrededor de los
accidentes, deforestación,
manantes y líneas de conducción y
erosión, Generación de 1800
Acondicionamientos de Botaderos de desechos
desechos materiales y
materiales.
otros.
Durante la Operación
105
CUADRO 1
106
R E S UM E N N A R R A T IVO D E O B J E T IVO S IN D IC A D O R E S M E D IO S D E VE R IF IC A C IÓ N S UP UE S T O S
FIN
Co ntribuir a la M ejo ra de la calidad de vida en el centro Reducir en un 25% a diciembre del 2,018 la incidencia de Uso adecuado del sistema de agua y
Evaluacio nes po st intervenció n INEI, IDH
po blado de chimur, Distrito de Challabamba enfermedades al 3 año de la implementació n pro yecto . saneamiento
PROPOSITO
*Co sto Co mpo nente 1 S /. 465525.02 Repo rtes de avance de la unidad ejecuto ra.
1.1. Co nstruccio n de 93 unid. captacio n tipo ladera para
*Co sto Co mpo nente 2 S/. 1231682 Co ntrato firmado (M unicipalidad Distrital de
ACTIVIDADES
107
4.22. CONCLUSIONES
Hay gran interés y ánimo de colaboración para la materialización del proyecto por
parte de los pobladores del centro poblado de chimur, particularmente los beneficiarios
que se muestran dispuestos a colaborar con mano de obra no calificada.
108