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GESTÃO DE CONCESSIONÁRIAS
v. 2.0
TREINAMENTO DMS
GESTÃO DE CONCESSIONÁRIA
CONCESSIONÁRIAS
S
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 7
2. OBJETIVO ........................................................................................................... 7
3
TREINAMENTO DMS
GESTÃO DE CONCESSIONÁRIA
CONCESSIONÁRIAS
S
5.2 Conferência de Orçamentos ............................................................................
......................................................................................................
.......................... 33
5.4 Autorização de
d e Venda
Vend a ...............................................................................................................
................................................................................................................. 35
4
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CONCESSIONÁRIAS
S
7.9 Fechamento de OS
O S Modelo 2 ..........................................................................
....................................................................................................
.......................... 57
5
TREINAMENTO DMS
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CONCESSIONÁRIAS
S
9.13 Oportunidades de Negócios .................................................................................................
................................................................................................. 78
6
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CONCESSIONÁRIAS
S
1. INTRODUÇÃO
ERP TOTVS PROTHEUS® para utilização dos módulos que compõe o sistema de
SIGAVEI).
SIGAVEI).
2. OBJETIVO
Assessorar e nortear o usuário final e/ou analista na utilização das rotinas que
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CONCESSIONÁRIAS
S
3. CADASTROS GERAIS
Esta rotina tem por finalidade a atualização das informações dos usuários/técnicos
que estão envolvidos na concessionária e que utilizam o sistema. Aqui estão contidos
Nesta pasta, são definidas informações para identificação geral do Técnico. Veja a
seguir o detalhamento dos principais campos da pasta:
Centro Custo (VAI_CC):
(VAI_CC): este campo é utilizado nas rotinas Orc. por Fases
(OFIXA011) e Fechamento OS Mod2 (OFIXA100)
(OFIXA100) para verificar os descontos e
promoções existentes na rotina Critério Descontos (OFIXA017).
(OFIXA017). Será relacionado o
centro de custo do técnico com o centro de custo do registro de critério de descontos.
Caso seja o mesmo, o desconto e/ou promoção será considerado para o
orçamento/ordem de serviço.
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CONCESSIONÁRIAS
S
Tp Vendedor (VAI_TIPVEN):
(VAI_TIPVEN): aqui deve ser informado qual é o tipo do vendedor. Este
campo irá influenciar o tipo de venda que o vendedor poderá realizar na rotina Orc.
(OFIXA011).
por Fases (OFIXA011).
Alt.Parcelas (VAI_ALTPAR):
(VAI_ALTPAR): informe se o usuário poderá alterar parcelas da
condição de pagamento das rotinas Orc. por Fases (OFIXA011) e
(OFIXA011) e Fechamento OS
(OFIXA100).
Mod2 (OFIXA100).
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CONCESSIONÁRIAS
S
Nesta pasta, são definidas informações para identificação do Técnico com relação as
rotinas de Auto-Peças. Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:
Fat.Balcao (VAI_FATBAL):
(VAI_FATBAL): este campo tem como objetivo permitir ou não que o
técnico realize o faturamento de orçamento de peças.
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CONCESSIONÁRIAS
S
• 0 = Orçamento Digitado
• 2 = Margem Pendente
• 3 = Avaliação de Crédito
• 4 = Aguardando Separação
• 5 = Aguardando Liberação de Divergência
• F = Liberado para Faturamento
• I = Orçamento exportado
exportado para
para uma ordem de
de serviço
serviço (orçamento de oficina)
• C = Cancelado
• X = Finalizado/Faturado
Alt.Val.Pec (VAI_ALTVPC):
(VAI_ALTVPC): informe qual a alçada para este usuário com relação ao
valor da peça na rotina Orc. por Fases (OFIXA011). Este campo se aplica nos
casos onde o usuário quer informar um valor para a peça manualmente e não
através das fórmulas:
• 0=Não Altera:
Altera: o usuário não poderá
poderá alterar valores
valores das peças manualmente.
• 1=Altera para mais e para menos:
menos: o usuário poderá alterar valores das peças
manualmente, tanto para mais quanto para menos.
• 2=Altera para mais: o usuário poderá alterar valores
valores das peças
peças manualmente,
manualmente,
apenas para mais.
• 3=Altera para menos: o usuário poderá alterar valores
valores das peças manualmente,
apenas para menos.
Alc.Desc.Pec (VAI_ADEPEC):
(VAI_ADEPEC): este campo determina a alçada de desconto para
peças que o usuário possui. Esta alçada será utilizada no momento da liberação de
um orçamento que foi validado por conter desconto acima do permitido. Portanto, caso
tenha sido realizado um desconto de 70%, para que o usuário libere este orçamento
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CONCESSIONÁRIAS
S
é necessário que este campo esteja preenchido com 70% ou mais. Esta operação de
liberação é realizada através da rotina Autorização Venda (OFIXA015).
(OFIXA015).
Alc.M.L.Pec (VAI_AMLPEC):
(VAI_AMLPEC): este campo determina a alçada de margem de lucro
para peças que o usuário possui. Esta alçada será utilizada no momento da liberação
de um orçamento que foi validado por conter uma margem de lucro menor do que a
permitida. Portanto, caso tenha sido calculado uma margem de lucro de 20%, para
que o usuário libere este orçamento é necessário que este campo esteja preenchido
com 20% ou menos. Esta operação de liberação é realizada através da rotina
Autorização Venda (OFIXA015).
(OFIXA015).
Produtivo (VAI_FUNPRO):
(VAI_FUNPRO): neste campo deverá ser informado se este técnico é um
produtivo ou não. Ao definir que o usuário é um produtivo, o sistema entenderá que
ele poderá apontar em serviços, ou seja, trabalhar como um mecânico/técnico, bem
como requisitar peças em seu nome.
Libera OS (VAI_LIBOSV):
(VAI_LIBOSV): este campo permite ou não que o usuário efetue a
liberação de tipos de tempo da ordem de serviço.
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Max.Agendam. (VAI_AGEMAX):
(VAI_AGEMAX): neste campo será informada a quantidade máxima
de agendamentos por horário estabelecido que este usuário poderá realizar.
Lembrando que o horário é estabelecido através do parâmetro MV_AGPARAM.
MV_AGPARAM.
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Fechamento (VAI_FECOFI):
(VAI_FECOFI): neste campo será configurada a permissão de
fechamento de ordem de serviço para este usuário. As opções disponíveis são:
• 0=Sem Permissão:
Permissão: o usuário não
não conseguirá
conseguirá negociar
negociar e nem fechar
fechar a ordem
de serviço.
• 1=Somente Negocia: o usuário conseguirá
conseguirá apenas
apenas negociar a forma de
pagamento da ordem de serviço.
• 2=Somente Fatura:
Fatura: o usuário conseguirá
conseguirá apenas faturar os tipos de tempo da
ordem de serviço.
• 3=Negocia e Fatura:
Fatura: o usuário conseguirá
conseguirá tanto negociar
negociar a forma de
pagamento quanto faturar a ordem de serviço.
Nesta pasta, são definidas informações para identificação do Técnico com relação as
rotinas do módulo Veículos. Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:
Emite NF Vei (VAI_EMINFI): este campo define se o usuário poderá ou não realizar
o faturamento de um atendimento através da rotina Atend. Modelo 2 (VEIXA018).
(VEIXA018).
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CONCESSIONÁRIAS
S
Sit.Visual. (VAI_SITVIS):
(VAI_SITVIS): Informe quais situações de veículos/equipamentos o
usuário tem permissão para visualizar na Consulta de Veículos do Atendimento. O
campo deve ser preenchido da seguinte forma:
0 = Não Visualiza
1 = Visualiza e não traz selecionado
2 = Visualiza e traz selecionado
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Niv.Retorno (VAI_NIVRET):
(VAI_NIVRET): informe o nível de retorno mínimo que o usuário poderá
utilizar durante a negociação através de F&I.
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Aprovação (VAI_APROVA):
(VAI_APROVA): informe a alçada do usuário com relação a aprovação
de atendimentos da rotina Atend. Modelo 2 (VEIXA018):
(VEIXA018):
• 0=Pede Aprovação:
Aprovação: o usuário não poderá pré-aprovar
pré-aprovar e nem aprovar.
aprovar. Ao
avançar o atendimento, o mesmo ficará com o status Pendente de
Aprovação.
• 1=Pré-Aprova: o usuário
usuário poderá pré-aprovar o atendimento,
atendimento, mas não poderá
aprova-lo. Ao avançar o atendimento, o mesmo ficará com o status Pré-
Aprovado.
Aprovado .
• 2=Aprova: o usuário poderá pré-aprovar e aprovar
aprovar o atendimento.
atendimento. Ao avançar
avançar
o atendimento, o mesmo ficará com o status Aprovado.
Aprovado .
Troco (VAI_VZ7TRO):
(VAI_VZ7TRO): informe a alçada do usuário com relação a um item de troco
no Atend. Modelo 2 (VEIXA018)
(VEIX A018)::
• 0=Não Visualiza:
Visualiza: o usuário não
não poderá visualizar os itens de troco lançados.
Além disso, não poderá incluí-los ou alterá-los.
• 1=Visualiza: o usuário
usuário poderá visualizar
visualizar os itens de troco
troco lançados.
lançados. No entanto,
entanto,
não poderá incluí-los ou alterá-los.
• 2=Inclui/Altera: o usuário poderá visualizar
visualizar os itens de troco lançados,
lançados, bem
bem
como incluí-los ou alterá-los.
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CONCESSIONÁRIAS
S
• 0=Não Visualiza:
Visualiza: o usuário não poderá
poderá visualizar
visualizar os itens de venda agregada
lançados. Além disso, não poderá incluí-los ou alterá-los.
• 1=Visualiza: o usuário poderá visualizar
visualizar os itens de venda
venda agregada lançados.
No entanto, não poderá incluí-los ou alterá-los.
• 2=Inclui/Altera: o usuário poderá visualizar
visualizar os itens de venda agregada
lançados, bem como incluí-los ou alterá-los.
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CONCESSIONÁRIAS
S
Nesta pasta, são definidas informações para identificação do Técnico com relação as
rotinas de CEV (Controle Estratégico de Venda). Veja a seguir o detalhamento de
alguns campos:
Alt.Cad.Cli. (VAI_ALTSA1):
(VAI_ALTSA1): informe se o usuário pode alterar o cadastro de clientes
através da funcionalidade Ações Relacionadas\Cad.cliente existente
Relacionadas\Cad.cliente existente no browse da
rotina Cliente Dados Adic (VEICM560).
(VEICM560).
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CONCESSIONÁRIAS
S
Vis.Age.outr (VAI_CEVOUT):
(VAI_CEVOUT): informe se o usuário tem permissão para visualizar as
Agendas de outros usuários nas rotinas Geração de Agenda (VEICM500),
(VEICM500), Reg
Abordag/Visita (VEICM510) e Contatos CEV (VEICC500).
(VEICC500).
Vis.Tp.Agend (VAI_CEVTPA):
(VAI_CEVTPA): informe os Tipos de Agenda para visualização pelo
usuário nas rotinas Geração de Agenda (VEICM500),
(VEICM500), Reg Abordag/Visita
(VEICM510) e Contatos CEV (VEICC500.
(VEICC500. Para considerar todos os tipos de agenda,
deixar o campo em branco.
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CONCESSIONÁRIAS
S
3.2 Fórmulas
o resultado de uma expressão, que depois de reduzida a sua forma mais simples, é
usuário obter o resultado de uma operação entre campos ou de uma expressão escrita
em linguagem AdvPl.
Elaborando Fórmulas
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S
Fórmula: SE1->E1_VALOR
Fórmula:
Fórmula:
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S
• Parâmetro MV_FMLPECA:
MV_FMLPECA: fórmula para formação de preço de venda de peças
em um orçamento.
Esta avaliação pode ser criada pelo usuário, desde que o mesmo possua certo
possibilitar a apresentação dos vários valores que compõe a avaliação da venda, esta
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CONCESSIONÁRIAS
S
Principais Campos
totalizadoras. As Analíticas por sua vez extraem valores do sistema através das
fórmulas que compõem a estrutura do mapa de avaliação.
fórmula: informe qual é a fórmula, ou “expressão”, que será utilizada para
Código da fórmula:
a obtenção do valor a ser apresentado em moeda corrente.
Conta sintética totalizadora:
totalizadora: informe qual é a classificação da conta sintética
totalizadora de um grupo de contas analíticas. Para os casos em que a conta sintética
não possuir contas analíticas, coloque no campo da conta totalizadora o próprio
código da conta/Classif Avaliação.
Função adicional:
adicional: informe qual o nome da função que será acionada em caso de
duplo click na linha do Mapa, por exemplo, listando analiticamente o conteúdo de um
outro arquivo relacionado. Esta informação serve para que um programa possa ser
executado através de uma determinada linha do mapa
m apa de avaliação.
dados SX6) utilizados nas principais rotinas dos módulos de concessionárias. Desta
forma, a rotina tem por objetivo ser um facilitador na manutenção dos parâmetros e
A legenda verde mostra que o parâmetro existe no dicionário SX6, enquanto a legenda
vermelha mostra que o parâmetro ainda não foi criado no dicionário SX6. Através do
campo do tipo combo denominado Rotina, o usuário escolherá qual rotina deseja
visualizar os parâmetros.
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S
Será aberta uma janela para que o usuário informe um novo conteúdo para o
parâmetro.
4. CADASTROS AUTO-PEÇAS
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Possibilita a manutenção dos kits de peça. Esses kits representam a reunião de várias
como uma nova peça, recebendo toda a sua tratativa normal. Os Kits podem ser
utilizados tanto para organizar campanhas de peças, como para alavancar a venda
informado. Os itens relacionados são aqueles itens que podem ser utilizados em
substituição ao item principal, quando esse por algum motivo não possa ser
comercializado.
Clique em Incluir para
Incluir para inserir um novo registro.
Confirme a inclusão.
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CONCESSIONÁRIAS
S
de venda, além de eleger a ordem de prioridade que o sistema irá considerar quando
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CONCESSIONÁRIAS
S
Além disso, também permitirá especificar o código do serviço por modelo e peça, isto
possibilitará consultar, por peça, quais são os modelos para aplicação e quais os
Clique em Incluir.
Incluir.
A janela de aplicação da peça é dividida em duas partes:
• Esquerda: nesta posição da janela serão exibidos os campos a serem
Parte Esquerda:
preenchidos para que seja realizada a montagem da aplicação de uma ou mais
peças para um determinado modelo de veículo, com ano de fabricação. Os
campos a serem informados por parte do usuário são:
o Grupo/Cod Item (De/Até): nestes dois campos
campos o usuário informará
informará um
intervalo de grupo e código do item das peças a serem criadas uma
determinada aplicação. Caso o usuário informe o mesmo grupo e código
do item em ambos os campos, será feita a aplicação somente para a
peça informada.
o Família: o usuário deverá informar a família a qual esta(s)
esta(s) peça(s)
pertence(m). Portanto, o usuário poderá escolher apenas uma opção
dentre as existentes:
Freio;
Motor;
Suspensão;
Roda.
o Classe: o usuário
usuário deverá informar a classe a qual esta(s) peça(s)
pertence(m). Portanto, o usuário poderá escolher apenas uma opção
dentre as existentes:
Filtro;
Tubos;
Óleo.
o Sub-Classe: o usuário deverá informar a sub-classe à qual esta(s)
peça(s) pertence(m). Portanto, o usuário poderá escolher apenas uma
opção dentre as existentes:
Filtro de Ar;
Filtro Óleo;
Flexíveis;
Rodante.
Após informar os campos acima, o usuário deverá informar a qual Marca,
Modelo do Veículo, Ano Inicial e Ano Final de fabricação esta(s) peça(s)
pertence(m). Para incluir mais de uma aplicação para a(s) peça(s), basta
inserir uma nova linha e preencher estes campos novamente.
• Direita: nesta posição da janela serão exibidas as aplicações inseridas
Parte Direita:
originadas a partir do preenchimento dos campos da parte esquerda da janela.
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CONCESSIONÁRIAS
S
5. MOVIMENTAÇÕES AUTO-PEÇAS
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CONCESSIONÁRIAS
S
A rotina de orçamento por fases concentra diversas funcionalidades que visam facilitar
juntamente as peças, desta maneira podendo ser exportados diretamente para uma
ordem de serviço. O orçamento por fases disponibiliza consulta de itens durante a sua
Clique em Incluir.
Incluir.
Selecione o Tipo de Orçamento. Neste caso, Orçamento Peças.
Preencha os campos do cabeçalho do orçamento e a pasta Orçamento de Peças.
Peças.
Ao clicar em Confirmar, a rotina efetuará a gravação do orçamento, exibindo para o
usuário o número do orçamento. Além disso, o conteúdo do parâmetro
MV_FASEORC será lido para que o orçamento siga para a próxima fase.
Ao passar por todas as fases e chegar a fase de faturamento do orçamento, a tela
Pagar será apresentada. Informe as condições de pagamento e confirme.
Como Pagar será
A nota fiscal será gerada.
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CONCESSIONÁRIAS
S
faturado.
Clique em Incluir.
Incluir.
Informar a quantidade para os itens que deseja transferir, TES Entrada e TES Saída,
em seguida clique em Confirmar.
Confirmar.
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CONCESSIONÁRIAS
S
Clicar duas vezes sobre o item que deseja conferir, o sistema apresentará uma janela
para que seja informada a quantidade de itens que deseja conferir. Preencha o campo
com a quantidade de itens que serão conferidos. Confirme pressionando Enter.
orçamento por fases, ao passar pela fase de critério de descontos, a rotina exibirá
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parâmetro MV_CHKCRE conter
MV_CHKCRE conter a letra B, a rotina exibirá uma mensagem informando
Ao liberar um orçamento, o usuário será informado que não poderá desfazer este
processo. Portanto, se o orçamento for liberado para este cliente, seu fluxo continuará
6. CADASTROS OFICINA
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CONCESSIONÁRIAS
S
oficina, pois nele são inseridas regras do negócio. Através deste cadastro o gestor
Vale salientar que este cadastro, quando bem elaborado, permite a utilização de uma
Principais Campos
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TREINAMENTO DMS
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CONCESSIONÁRIAS
S
Rq Peças ? (VOI_REQPEC):
(VOI_REQPEC): neste campo o usuário deverá indicar se o tipo de tempo
que está sendo cadastrado aceitará ou não requisições de peças, de acordo com o
seguinte critério:
Esta informação é muito útil, por exemplo, em situações onde apenas serviços
deverão ser cobrados do cliente, portanto peças não poderão ser requisitadas.
Para o caso de serviço não é utilizado o TES constante do cadastro de produtos (SB1),
pois cada tipo de tempo pode exigir tratamento diferenciado. Sendo assim, cada tipo
de tempo poderá ter um TES diferente, que deverá ser informado aqui.
Utilizar (VOI_USAPRO):
(VOI_USAPRO): uma vez que o sistema possibilita ter vários tipos de tempo
numa mesma ordem de serviço, e exige que para cada situação seja informado o
“faturar para/”, torna-se necessário, para facilitar a utilização da funcionalidade, a
informação deste parâmetro que tem o objetivo de sugerir automaticamente quem é o
“faturar para”, ou seja, quem efetivamente arcará com o ônus do pagamento gerado
por este tipo de tempo. Sendo assim,assim, informe o parâmetro de acordo com com as
seguintes possibilidades:
• 0=Proprietário do Veículo
Veículo - O sistema automaticamente oferece o proprietário
do veículo, informado no cadastro do veículo.
• 1=Fabricante do Veículo - O sistema automaticamente oferece o código do
fabricante da marca do veículo (especialmente útil para os casos de garantia).
• Neste caso,
caso, não é necessário
necessário digitar
digitar o código da fábrica informado no cadastro
de clientes, pois o sistema o localizará, através do cadastro de Parâmetros da
Marca.
• 2=Cliente Padrão
Padrão - O sistema
sistema automaticamente
automaticamente oferece o código de um único
cliente para este tipo de tempo (especialmente útil para tipos de tempo interno
ou até mesmo para eventuais convênios realizados pela concessionária). Se
optar por esta escolha, o sistema permitirá acesso ao campo “Faturar Para",
para que seja informado o código do cliente padrão.
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CONCESSIONÁRIAS
S
• 0=Não pede
pede departamento
departamento de OS Garantia - Informa ao sistema
sistema que não existe
existe
necessidade de relacionar um tipo de garantia nas operações efetuadas na
ordem de serviço.
• 1=Pede departamento
departamento de OS garantia
garantia - Informa ao sistema que existe
necessidade de relacionar um tipo de garantia nas operações efetuadas na
ordem de serviço.
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TREINAMENTO DMS
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CONCESSIONÁRIAS
S
Fórmula (VOI_ALTVAL):
(VOI_ALTVAL): neste campo o usuário deverá informar se a fórmula
utilizada para formação do valor das peças requisitadas poderá ou não ser alterada,
de acordo com o seguinte critério:
1=Altera a fórmula do preço da peça - Indica ao sistema que a fórmula poderá ser
alterada durante a requisição de peças.
Mp Aval OS (VOI_CODMAP):
(VOI_CODMAP): como já exposto anteriormente, o ambiente Gestão de
Concessionária possibilita a demonstração vertical de resultado das operações
mercantis realizadas. Sendo assim, neste campo deverá ser
ser informado o código do
Mapa de Avaliação de resultado que analisará o fechamento da OS/Tipo de Tempo
como um todo. O conteúdo deste campo
campo será sugerido no momento da avaliação.
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TREINAMENTO DMS
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CONCESSIONÁRIAS
S
Nesta pasta são cadastradas informações a respeito do valor da hora técnica vigente
praticada neste tipo de tempo. Neste ponto, se o usuário desejar modificar o valor da
hora, o sistema automaticamente oferecerá uma nova data e hora de alteração, e
abrirá o campo de valor para que o usuário informe o novo valor da hora, desta forma,
o sistema manterá os valores anteriores e atualizará o valor da hora vigente.
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TREINAMENTO DMS
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CONCESSIONÁRIAS
S
Nesta pasta devem ser informados quais serão os grupos de peças que poderão ser
utilizados para o tipo de tempo que está sendo cadastrado. Este relacionamento é de
extrema importância, pois poderá bloquear, por exemplo, a utilização de peças não
originais em ordens de serviço de garantia. Caso deseje desconsiderar este critério
para o tipo de tempo, preencha o campo Consid. Grup? (VOI_CONVOV) com
(VOI_CONVOV) com 0=Não.
Nesta pasta deve-se informar quais tipos de serviço poderão ser requisitados com a
utilização do tipo de tempo que está sendo cadastrado. Esta informação é muito
importante, pois pode evitar, por exemplo, que um serviço de mecânica, seja utilizado
em um tipo de tempo de pintura. Caso deseje desconsiderar este critério para o tipo
de tempo, preencha o campo Cons.T.Serv? (VOI_CONVOX) com
(VOI_CONVOX) com 0=Não.
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TREINAMENTO DMS
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CONCESSIONÁRIAS
S
constituem uma subdivisão do tipo de tempo, que auxiliarão na definição dos valores
envolvidos para o faturamento como, por exemplo, indicando qual será a tabela de
tempo à ser utilizada para o serviço que está apontado e, além disso, a maneira como
Neste cadastro, será efetuado também, o relacionamento das Seções da Oficina, com
o Tipo de Serviço que está sendo criado. Desta forma, o Sistema identificará se uma
seção pode ou não ser utilizada com o tipo de serviço informado, durante uma
requisição de serviços, evitando, por exemplo, que uma seção de pintura seja
Principais Campos
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TREINAMENTO DMS
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CONCESSIONÁRIAS
S
• 4=Tempo Informado
Informado - O sistema
sistema utilizará a mesma forma de cálculo da "Tabela
da Concessionária", para calcular o valor do serviço. Contudo permitirá ao
usuário, no momento da requisição, alterar o "Tempo Padrão" para aquele
serviço naquela ordem de serviço. Sendo que daí em diante, para aquele
serviço, naquela ordem de serviço, a informação do usuário será considerada
como tempo padrão.
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TREINAMENTO DMS
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CONCESSIONÁRIAS
S
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CONCESSIONÁRIAS
S
existentes para todos os modelos de veículos da marca, que poderá ser importado
para o sistema.
Esta rotina possibilita relacionar as peças e serviços por inconveniente e, para isso, o
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CONCESSIONÁRIAS
S
7. MOVIMENTAÇÕES OFICINA
7.1 Agendamento
devidamente informados, o responsável pelo departamento poderá ter uma visão clara
está dividida em três partes principais: Cabeçalho, Parte Superior e Parte Inferior.
cliente.
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S
Relacionadas\Orçamento.
Relacionadas\Orçamento.
Esta rotina tem por objetivo confirmar a presença do cliente na concessionária para
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CONCESSIONÁRIAS
S
Esta rotina tem por objetivo exibir um painel com a situação atual dos serviços de
oficina que tiveram a presença do cliente confirmada através da rotina Conf Pres
Cliente (OFIXC006).
(OFIXC006). Desta maneira, tanto o usuário como os clientes da
A rotina de orçamento por fases concentra diversas funcionalidades que visam facilitar
juntamente as peças, desta maneira podendo ser exportados diretamente para uma
ordem de serviço. O orçamento por fases disponibiliza consulta de itens durante a sua
Clique em Incluir.
Incluir. Caso o orçamento tenha sido originado de um agendamento,
selecione a opção Alterar.
Alterar.
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CONCESSIONÁRIAS
S
Permite a abertura da ordem de serviço para o veículo que será atendido, dando o
e, portanto, pago pela própria fábrica; também de um reparo não previsto pela
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CONCESSIONÁRIAS
S
Para abrir uma nova ordem de serviço, clique na opção Abrir O.S.
O.S.
podem ser informados a placa, chassi reduzido e até mesmo o código do cliente.
prevista do veículo/máquina.
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CONCESSIONÁRIAS
S
Através desta rotina é possível incluir uma requisição de serviço em determinada O.S.,
Na pasta Serviço,
Serviço, o usuário deve requisitar os serviços que deseja realizar nesta
ordem de serviço. Caso a ordem de serviço tenha sido originada de um orçamento
oficina, o serviço já estará requisitado.
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CONCESSIONÁRIAS
S
Esta rotina possibilita requisitar e devolver peças de uma O.S., bom como alterar
essa peça é aplicada. Esse tipo de tempo parametriza, dentre outros, qual cliente é o
responsável financeiro pelo custo, e a qual armazém a peça será destinada quando
informações devem ser digitadas, ou seja, onde as peças devem ser requisitadas. Na
parte inferior, serão exibidos os itens relacionados da peça ao posicionar o cursor
sobre ela.
Possibilita a liberação para faturamento dos tipos de tempo de uma Ordem de Serviço,
responsável pela oficina. Para a realização da liberação, o sistema verifica uma série
de itens, como: peças que estavam designadas para a O.S., mas não utilizadas (fruto
mas não apontados, entre outros. Portanto, a rotina de liberação de OS realiza uma
série de validações para garantir que o tipo de tempo em questão está apto a ser
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Superior:
Superior: informações sobre a ordem de serviço
Inferior: relação dos tipos de tempos envolvidos na O.S., além da soma dos valores
Inferior:
para visualização e referência.
Selecione o tipo de tempo a liberar para fechamento, dando um duplo clique do mouse
sobre o item desejado e confirme para liberar.
Esta rotina permite a realização do fechamento de tipos de tempo com status liberado
de dois tipos de tempo distintos, desde que sejam para o mesmo cliente, gerando um
título no financeiro para cada tipo de tempo. Por meio desta rotina são realizadas as
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A interface com o usuário foi ajustada para reunir todas as informações necessárias
fechamento.
Confirme o Faturamento.
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No final do processo, será exibida uma janela com informações dos tipos de tempo
finalizados e suas respectivas notas fiscais geradas.
Permite centralizar todas as operações que envolvem oficina em uma só janela a fim
de agilizar os processos que envolvem as rotinas de oficina. Assim é possível
requisitar peças e serviços em uma ordem de serviço, realizar agendamentos, criar
orçamentos, abrir, fechar, liberar e cancelar ordens de serviço.
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8. CADASTROS VEÍCULOS
8.1 Modelos
de extrema importância para o sistema. Para que esse cadastro seja possível, os
• Marca (OFIPA950)
• Categorias (VEIVA100)
• Espécies (VEIVA110)
Principais Campos
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Esta pasta permite cadastrar todos os preços relacionados com o modelo do veículo,
no que diz respeito a preço de custo e de venda, valor das diferentes pinturas, além
da data de vigência destes valores.
Dt Validade (VVP_DATPRC):
(VVP_DATPRC): informe à data que os preços cadastrados neste
parâmetro passarão a vigorar. O sistema os considera
considera válidos até
até o momento que
que
novos parâmetros forem informados. Isto determinará o final da validade do parâmetro
atual.
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Dt Garantia (VVL_DATGAR):
(VVL_DATGAR): informe a data de início da vigência da garantia deste
modelo de veículo. Caso ocorra alguma alteração no formato da garantia, prazo em
dias, ou quantidade de quilômetros, deverá ser criado um novo registro, onde além da
nova data de vigência também serão informados os novos parâmetros da garantia.
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Nesta pasta poderão ser cadastrados opcionais para este modelo do veículo que
serão considerados como “padrão” para o sistema, ou seja, todos estes modelos
deverão conter os opcionais/acessórios que estiverem aqui cadastrados. Este
cadastro será apresentado e terá seus valores considerados na etapa de
simulação/proposta de venda de veículos.
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Através deste cadastro será possível criar várias formas de pagamento para serem
2 (VEIXA018).
(VEIXA018).
• Financiamento/Leasing
• Financiamento Próprio
• Consorcio
• Veículo Usado
• Entrada
• Finame
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9. MOVIMENTAÇÕES VEÍCULOS
Clique em Incluir.
Incluir.
Uma mensagem contendo os dados da nota fiscal serão exibidos na tela, mostrando
assim que a operação foi concluída com êxito.
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Estes parâmetros poderão ser alterados quando necessário. Para isto, basta que o
usuário acione a tecla de função F12 na
F12 na tela de browse da rotina.
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Após preencher estes parâmetros, a janela do browse será exibida. Através dos
botões existentes, a rotina de atendimento modelo 2 disponibiliza as seguintes
interações:
• Alterar:
Alterar: através desta opção o usuário poderá alterar dados da proposta de
venda, até a sua aprovação. Após a aprovação do atendimento não será mais
possível alterar suas informações.
• Incluir: esta opção possibilita ao usuário incluir novos atendimentos, ou seja, é
Incluir:
a opção utilizada para cadastrar propostas de venda e toda a negociação
acordada com o cliente.
• Visualizar:
Visualizar: através dessa opção o usuário poderá visualizar o atendimento e
todas as suas informações.
• Sair:
Sair: ao clicar nesta opção a rotina de atendimento modelo 2 será fechada.
• Pesquisar:
Pesquisar: através desta opção o usuário poderá localizar o atendimento que
deseja visualizar ou alterar utilizando
ut ilizando os índices existentes.
• Cancelar:
Cancelar: esta opção possibilitará ao usuário autorizado, o cancelamento da
proposta de venda, em duas situações:
o Cancela definitivamente.
o Volta o a proposta ao estágio anterior.
• Legenda:
Legenda: mostra a legenda de todos os status possíveis para um atendimento:
o Em aberto com veículo já vendido:
vendido: o atendimento está aberto, mas o
veículo já foi vendido em outro atendimento.
o Em aberto:
aberto: o atendimento está em fase de manutenção, esperando
definição por parte do cliente, ele poderá ser revertido em negócio ou
ser cancelado.
o Aprovação: fase em que o atendimento está à espera de
Pendente de Aprovação:
aprovação para faturamento.
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o Pré-Aprovado:
Pré-Aprovado: indica que o atendimento já foi pré-aprovado para
faturamento. Trata-se de uma fase anterior à aprovação, que pode ou
não ser utilizada, dependendo da necessidade da empresa.
o Aprovado:
Aprovado: essa fase indica que a proposta foi aprovada para
faturamento.
o Reprovado:
Reprovado: indica que a proposta foi não foi aprovada por algum
motivo, que pode ser visualizado no atendimento.
o Finalizado:
Finalizado: essa fase indica que o atendimento já foi faturado.
o Cancelado:
Cancelado: fase que indica que o atendimento foi cancelado.
Será exibida uma tela para que seja filtrado as informações de um determinado cliente.
Escolha um cliente com movimentação anterior e preencha o seu código e loja.
Verifique que suas informações são exibidas. Clique em Novo Atendimento.
O sistema apresentará uma tela para que o usuário visualize os veículos que estão
disponíveis. Selecione a Marca, Grupo de Modelo, Modelo e Tipo de Cor.
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para venda.
Posicione sobre a nota fiscal que deseja realizar a devolução e clique em Devolver.
Devolver .
Na parte inferior, marque os veículos/máquinas que deseja devolver desta nota fiscal.
Para selecionar qual TES deseja utilizar, clique duas vezes sobre campo TES da linha
referente.
Verifique que a nota será emitida. Seu registro poderá ser visualizado no primeiro
browse da rotina.
Esta rotina permite aos usuários efetuarem a inclusão de notas fiscais de remessa de
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e os veículos inclusos estarão disponíveis para serem utilizados pela empresa, para
Clique em Incluir.
Incluir.
Uma mensagem contendo os dados da nota fiscal serão exibidos na tela, mostrando
Esta rotina permite aos usuários efetuarem a inclusão de notas fiscais de entrada por
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Clique em Incluir.
Incluir.
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Posicione sobre a nota fiscal que deseja realizar a devolução e clique em Devolver.
Devolver .
Na parte inferior, marque os veículos/máquinas que deseja devolver desta nota fiscal.
Para selecionar qual TES deseja utilizar, clique duas vezes sobre campo TES da linha
referente.
Verifique que a nota será emitida. Seu registro poderá ser visualizado no primeiro
browse da rotina.
Esta rotina permite aos usuários efetuarem a inclusão de notas fiscais de saída por
serem utilizados pela empresa, pois estarão ausentes do estoque para algum reparo
ou demonstração.
Clique em Incluir.
Incluir.
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Esta rotina permite aos usuários efetuarem a inclusão de notas fiscais de saída por
Clique em Incluir.
Incluir.
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Esta rotina permite aos usuários efetuarem a saída de veículos/máquinas de uma filial
para outra filial existente no sistema. Assim, a concessionária poderá enviar seu
Clique em Incluir.
Incluir.
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acordo com o que foi informado na parte central da tela. Além disso, na pasta Como
Pagar sistema
Pagar sistema apresenta as informações referente a condição de pagamento.
filial para outra filial existente no sistema. Assim, a concessionária poderá enviar seu
Posicione sobre a nota fiscal que deseja realizar a entrada e clique em Ações
Relacionadas\Transferir.
Relacionadas\Transferir.
Verifique que a nota será emitida. Seu registro poderá ser visualizado no primeiro
browse da rotina.
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usados, sejam eles utilizados como parte de pagamento de uma proposta de venda,
O sistema apresentará a tela onde podem ser feitos os bloqueios e desbloqueios dos
veículos/máquinas em estoque.
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• Parte Superior: sempre que a rotina for executada, o cursor terá seu foco no
campo Veículo,
Veículo, esperando que seja informado o veículo/máquina que se
deseja bloquear/desbloquear. Após o preenchimento da data da validade do
bloqueio e o motivo, o usuário deverá clicar no botão Bloquear,
Bloquear, que só estará
habilitado se o usuário possuir permissão para bloqueio.
• Parte Inferior: Esta parte da tela é reservada
reservada para operação de desbloqueio
desbloqueio de
veículos/máquinas. Serão apresentados todos os veículos/máquinas
bloqueados. O usuário deverá selecionar o veículo/máquina que deseja
desbloquear e clicar sobre o botão Desbloquear,
Desbloquear, que só estará habilitado se o
usuário tiver permissão.
Ao clicar no botão de desbloqueio, a rotina exibirá uma tela onde poderá ser informado
o motivo do desbloqueio. Confirme para efetuar o desbloqueio.
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