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GUIA TECNICA COLOMBIANA ICONTEC

REA RIESGO F.R FUENTE EFEC. N. T. CONTROL C E P GP INT FP GR INT. OBSER. POSIB E E ACTUAL GP GR CONTROL X REALIZAR F M T F M T

Controles Por Realizar: Se anotarn los mtodos o sistemas de control que se deberan utilizar para la minimizacin de los Factores de Riesgo que de acuerdo al criterio tcnico de la persona que realiza la inspeccin se deban recomendar o sugerir

ENCABEZADO NOMBRE DE LA EMPRESA: AREA INSPECCIONADA :

FORMAT O:
RESPONSABLE: FECHA: ACTIVIDAD ECONOMICA: OBJETIVOS:

FORMATO
F.R RIESGO FUENTE POS. # DE EXP. T. EXP. CONTROL VALORACION INT. 1 FP GR INT. 2 CONS.

P E GP

FACTOR DE RIESGO: Es todo elemento cuya presencia o modificacin, aumenta la probabilidad de producir un dao a quien est expuesto a l. RIESGO: Probabilidad de ocurrencia de un evento de caractersticas negativas. FUENTE GENERADORA: Condicin / accin que genera el riesgo. POSIBLE CONSECUENCIA: La consecuencia ms probable (lesiones a las personas, dao al equipo, al proceso o a la personas relacionadas TRABAJADORES EXPUESTOS: Nmero de propiedad) que puede llegar a generar unel riesgo. directamente con riesgo existente en el lugar de trabajo. TIEMPO DE EXPOSICION: Tiempo al que se encuentran expuestos los trabajadores. CONTROLES EXISTENTES: ( Fuente-Medio-Trabajador).medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

VALORACION
Consecuencia: es toda alteracin en el estado de salud de las personas y los daos materiales resultantes de la exposicin al factor de riesgo. Probabilidad: posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en el tiempo, originndose las consecuencias no queridas ni deseadas. Exposicin: frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto con los factores de riesgo. Grado de Peligrosidad: es un indicador de la gravedad de un riesgo conocido.

CUALITATI VA

CUANTITATIVA

CUALITATIV A Grado de Peligrosidad


G.P BAJO 300 G.P MEDIO 600

G.P . BAJO 300

G.P. MEDIO 600

G.P. ALTO 1000

(GP):

Valoracin subjetiva conforme a la tabla.


G.P ALTO 1000

NO GENERAN TRABAJO (AT)

ACCIDENTES

DE

CUANTITATIVA
GENERAN ACCIDENTES DE TRABAJO (AT)
VALOR 10 6 4 1 CONSECUENCIA Muerte y/o daos mayores a 400 millones de pesos Lesiones incapacitantes y/o daos entre 40 y 399 millones de pesos Lesiones incapacitantes y/o daos entre 40 y 399 millones de pesos Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeos daos econmicos lugar

VALOR PROBABILIDAD 10 Es el resultado ms probable y esperado si la situacin de riesgo tiene 7 4 1

Es completamente posible, nada extrao. Tiene una probabilidad de actualizacin del 50% Sera una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de actualizacin del 20%

Nunca ha sucedido en muchos aos de exposicin al riesgo, pero es concebible. Probabilidad de 5% TIEMPO DE EXPOSICION VALOR 10 6 2 1 La situacin de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al da. Frecuentemente o una vez al da Ocasionalmente o una vez por semana Remotamente posible

GRADO DE PELIGROSIDAD= CONSECUENCIAS x EXPOSICIN x PROBABILIDAD

FACTOR DE PONDERACION: Se establece con base en los grupos de usuarios de los riesgos que posean frecuencias relativas proporcionales a los mismos. GRADO DE REPERCUSION: Indicador que refleja la incidencia de un riesgo con relacin a la poblacin expuesta.

INTERPRETACION 1:
A partir del grado de peligrosidad se ubica en la tabla el resultado y se le da el nombre.
G.P . BAJO 300 G.P. MEDIO 600 G.P. ALTO 1000

FACTOR DE Se saca a partir de el numero de los trabajadores expuestos, PONDERACION


utilizando la tabla de tres simple. Son 23 los trabajadores y todos estn expuestos al riesgo serian el 100%.
PORCENTAJE DE EXPUESTOS 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81 AL 100% FACTOR DE PONDERACIN 1 2 3 4 5

GRADO DE REPERCUSION
Se multiplica el Grado de peligrosidad con el factor de ponderacin.

GR = GP x FP

INTERPERTACION 2
A partir del resultado obtenido del grado de repercusin se ubica el valor en la tabla para darle el nombre a la interpretacin 2.
G.P BAJO 1500 G.P. MEDIO 3500 G.P. ALTO 5000

RECOMENDACIO NES

FORMATO

FUENTE: Identifica el proceso, objetos, instrumentos y condiciones fsicas y psicolgicas de las personas que generan el factor de riesgo. ACTIVIDAD: Marque con una X el tipo de actividad:

Rutinaria: Operaciones de planta y procedimientos normales No rutinaria: Procedimientos peridicos y ocasionales

EXPUESTOS: Escriba el nmero de personas que se ven afectadas en forma directa o indirecta por el factor de riesgo durante la realizacin del trabajo. Especifique si son de planta, temporales, de cooperativas o independientes.

PROBABILIDAD

Es funcin de la frecuencia de exposicin, la intensidad de la exposicin, el nmero de expuestos y la sensibilidad especial de algunas de las personas al factor de riesgo, entre otras. Se clasifica en: BAJA El dao ocurrir raras veces
MEDIA El dao ocurrir en algunas ocasiones. ALTA

El dao ocurrir siempre


CONSECUENCIA

Se estiman segn el potencial de gravedad de las lesiones. Se clasifican en: Lesiones superficiales, de poca gravedad, usualmente no Ligeramente daino incapacitantes o con incapacidades menores
Daino:

Todas las EP no mortales, esguinces, torceduras, quemaduras de segundo o tercer grado, golpes severos, fracturas menores (costilla, dedo, mano no dominante, etc.)

Extremadamente Lesiones graves: EP graves, progresivas y eventualmente daino: mortales, fracturas de huesos grandes o de crneo o mltiples,

trauma encfalo craneal, amputaciones, etc.

ESTIMACIN DEL RIESGO: Est dada de acuerdo con la combinacin realizada entre probabilidad y consecuencias, de la siguiente manera:

RECOMENDACIONES: Se establecen de acuerdo con el grado de riesgo identificado, as: RIESGO TRIVIAL TOLERABLE RECOMENDACIONES No se requiere accin especfica si hay riesgos mayores. No se necesita mejorar las medidas de control pero deben considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones peridicas para asegurar que el riesgo an es tolerable. Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe disearse un proyecto de mitigacin o control. Como est asociado a lesiones muy graves debe revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores consecuencia En presencia de un riesgo as no debe realizarse ningn trabajo. Este es un riesgo en el que se deben establecer estndares de seguridad o listas de verificacin para asegurarse que el riesgo est bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tare Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier operacin o debe prohibirse su iniciacin.

MODERADO

IMPORTANTE

INTOLERABLE

rea Riesgo Fuente Exp. Controles T.Exp Valoracin F M T

Variables de RNVI Inters C P E G.P FP(s) FP(c) FP(p)

REC

Factor de Ponderacin de Salud Fp(s) Corresponde al valor con el que se pondera el riesgo dependiendo del nmero de trabajadores expuestos.

Fp(s) 1 2 3 4

Factor de Ponderacin de la Variable Salud De 3 personas expuestas al riesgo De 7 personas expuestas al riesgo De 15 personas expuestas al riesgo Ms de 15 personas expuestas al riesgo

Factor de Ponderacin de Calidad Fp(c) Se hace referencia a los valores de la tabla de variables de inters de este documento. Fp (c) Factor de Ponderacin de la Variable Calidad 1 Cuando la materializacin del riesgo no afecta la calidad del proceso ni del producto. No se presenta desviacin del estndar establecido. No se presentan productos defectuosos. No se presentan quejas por mal servicio. 1.5 Cuando la materializacin del riesgo puede afectar la calidad del proceso o del producto hasta en un 10% (porcentaje de defectuosos, desviacin del estndar establecido, nmero de paradas, porcentaje de tiempo en espera, Sobre tiempo para la prestacin del servicio). Se presenta por lo menos un producto por fuera de los estndares establecidos o una queja por mal servicio como consecuencia de la materializacin del riesgo 2 Cuando la materializacin del riesgo puede afectar la calidad del proceso y/o del producto en mas de un 10%. Lotes con exceso de productos defectuosos, Valores por fuera de los estndares establecidos que rebasan los niveles mximos de tolerancia, Paradas prolongadas del proceso, Tiempos muertos de atencin o de prestacin de servicio.

Factor de ponderacin de Productividad Fp(p) Al igual que el valor anterior se obtiene de la tabla Fp(p) del captulo de variables de inters.

Fp(p) Factor de Ponderacin de la Variable Productividad 1 Cuando la materializacin del riesgo no afecta la productividad 1.5 Cuando la materializacin del riesgo puede afectar la productividad hasta en un 10%, medida como la reduccin de la cantidad producida, mayor tiempo o recurso empleado en la produccin o en los servicios prestados, respecto al normal estimado, como consecuencia de la materializacin del riesgo. 2 Cuando la materializacin del riesgo puede afectar la productividad en mas de un 10%, medida como la reduccin de la cantidad producida, mayor tiempo o recurso empleado en la produccin o en los servicios prestados, respecto al normal estimado, como consecuencia de la materializacin del riesgo.

Repercusin Negativa de las Variables de Inters (RNVI):


Es el resultado del producto aritmtico del Grado de Peligrosidad (GP) por las variables de inters. El valor aqu obtenido es el que nos permitir priorizar los riesgos para su intervencin.

RNVI= GP x FP(s) x FP(c) x FP(p)

Factor Condicionante: Son condiciones del entorno, por actitudes de trabajadores o del nivel administrativo que contribuyen a la potencializacin del riesgo. Ej. Mal anclado, soportes inadecuados, falta de mantenimiento, calidad del material, etc. Momento Crtico: Es el instante, lugar donde el riesgo se torna ms alto. (al prender el motor, al alimentar la mquina, a las 10:00 a.m., etc.). Posibles Consecuencias: En esta casilla se determinan las posibles lesiones en el trabajador, daos a las instalaciones, maquinaria, equipos y medio ambiente. (Amputacin de miembro superior, prdida de tiempo, dao a la materia prima, etc.). Nmero de Trabajadores Expuestos: Indica el nmero de trabajadores directamente expuestos al riesgos. Tiempo de Exposicin: Indica el tiempo real de exposicin al riesgo. Tipo de Consecuencia: determina si la consecuencia al estar expuesto a un riesgo afecta a las Personas (P) o Equipos y Activos (EA).

Para calcular el valor de Probabilidad de ocurrencia se tienen en cuenta los siguientes datos: Exposicin 1.Continuo 2.Con frecuencia diaria 3.Ocasional (una vez por semana) 4.Poco usual (una vez por mes) 5.Raro (pocas veces al ao) 6. Muy raro (anual o menor) Ocurrencia 1.Muy posible (ocurri /es posible) 2.Posible (puede ocurrir) 3.Raro (pero posible) 4.Muy raro 5.Muy improbable 6.Prcticamente imposible

Para hallar la PROBABILIDAD se combina el valor de las anteriores variables en la siguiente matriz

POSIBLE OCURRENCIA

La letra resultante se entiende de la siguiente forma: PROBABILIDAD A. Comn de ocurrencia Repetida. B. Es conocido que pueda ocurrir u ocurri. C. Puede ocurrir. D. No es esperable que ocurre. E. Prcticamente imposible.

PERSONAS (P)
VALOR 1 2 3 4 5 CONSECUENCIA (P) Fatal, numerosas vctimas Una Muerte Lesiones con incapacidades permanentes. Lesiones con incapacidades no permanentes. Lesiones leves sin das perdidos.

EQUIPOS Y ACTIVOS (EA) VALOR 1 2 3 4 5 CONSECUENCIA (CA) Daos y/o perdidas superiores al 80% del capital de la empresa Daos y/o perdidas entre el 61% y 80% del capital de la empresa Daos y/o perdidas entre el 31 y 60% del capital de la empresa Daos y/o perdidas entre el 10 y 30% del capital de la empresa Daos y/o perdidas inferiores al 10% del capital de la empresa

FACTOR DE PONDERACION
Porcentaje de trabajadores expuestos 20 % 40% 60% 80% 100% GRADO DE REPERCUSION Factor de Ponderacin x El valor del Riesgo Potencial. GR ALTO 1-30 GR MEDIO 31-99 GR BAJO 100-125 Factor de Ponderacin 5 4 3 2 1

VALORACION ACCIDENTES DE TRABAJO AT

Para valorar aquellos factores de riesgo que generan ENFERMEDAD PROFESIONAL (fsico, qumicos, ergonmico, biolgico, etc.) tenemos en cuenta la siguiente escala de acuerdo al factor de riesgo. ILUMINACION Alto Ausencia de luz natural, deficiencia de luz artificial con sombras evidentes y dificultad para leer. Medio Percepcin de algunas sombras al ejecutar una actividad o intensidad luminosa excesiva Bajo Ausencia de sombras. RUIDO Alto No escuchar una conversacin a tono normal a una distancia entre 40 cm - 50 cm. Medio Escuchar la conversacin a una distancia de 2 metros en tono normal. Bajo No hay dificultad para escuchar una conversacin a tono normal a mas de 2 metros.

Para riesgos que generan Enfermedad Profesional la Repercusin del Riesgo se determina de la siguiente forma: Se coloca la letra respectiva al valor del riesgo Alto, Medio, Bajo y se relaciona con el factor de ponderacin en la siguiente matriz de valoracin. A1, B2, etc.

REPERCUSION DEL RIESGO

Medicin de Nivel: En esta casilla se coloca el valor del grado de riesgo previa medicin del contaminante y comparacin con el valor permitido, la valoracin ser con equipos e instrumentos de Higiene Industrial. Para aquellos riesgos que no se tiene la medicin se colocar la sigla ND (No Disponible), para los que no es posible medirse se colocar la sigla NA (No Aplica).

Recomendaciones Cod: En esta casilla se colocar un cdigo numrico consecutivo de acuerdo a un listado (anexo) de recomendaciones y sugerencias dadas por el consultor para los riesgos detectados.

MODELO DE RECOMENDACIONES ADAPTARLAS SEGN NECESIDAD). RECOMENDACIONES DEL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NOMBRE EMPRESACdigo Recomendacin 1 - Establecer jornadas culturales, recreativas, deportivas, talleres de integracin. - Capacitar en control del estrs - Aplicar los descansos establecidos - Tomar vacaciones peridicas. - Disear programas de Vigilancia Epidemiolgica para control del Riesgo Psicosocial. 2 4 5 Realizar mantenimiento peridico a la silla. Capacitar en higiene postural. Realizar evaluacin medica de columna vertebral. Disear programa de vigilancia epidemiolgica para control del factor de riesgo ergonmico. Mantener el borde superior de la pantalla al mismo nivel de los ojos y a una distancia entre . Mantener programa de pausas activas durante la jornada laboral. Dotar de reposapies mejorando de esa manera el sistema circulatorio y neutralizacin de la columna. Capacitar en manejo de video terminales, enfocado a la prevencin del tnel del carpo. Dotar de reposa manos. Analizar posibilidad de reubicar el rea de trabajo. Capacitar en prevencin de accidentes de trabajo. Realizar aseo semanal con aspiracin del polvo y limpieza con varsol para evitar proliferacin de hongos.

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