Sie sind auf Seite 1von 64

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2022
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ FUNGSIONAL)

KODE JUMLAH REALISASI JUMLAH


URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN MEI JUNI JULI DESEMBER REALIASASI

PROGRAM PEMENUHAN UPAKES PERORANGAN DAN UPAYA KESMAS 59,399,954,247 1,412,681,650 - - #VALUE! 6,099,008,814

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKN & UKP Tingkat


1.02.02.2.02 18,293,136,100 1,050,900,650 - - - 5,595,932,714
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 330,917,000 - - - - 13,250,000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 29,353,000 13,250,000

5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 24,000,000 -

5.1.02.01.01.0052. Belanja Makanan & minuman rapat 58,044,000 -

5.1.02.02.01.0003 Honorarium narasumber,moderator & Panitia 48,600,000 -

5.1.02.02.01.0063 Belanja kawat/faxmile/internet/TV Langganan 1,800,000 -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 96,420,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 72,700,000 -

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 312,814,000 - - - - 142,354,800

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 2,500,000 -

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan & minuman rapat 27,040,000 7,029,000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium narasumber,moderator & Panitia 72,000,000 -

5.1.02.02.05.0006 Belanja sewa bangunan kesehatan 138,000,000 130,350,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44,674,000 2,575,800

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28,600,000 2,400,000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 35,519,000 - - - - -


5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 33,215,000 -
5.1.02.02.01.0064 Belanja paket/pengiriman 2,304,000 -
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 86,910,000 - - - - -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 350,000 -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 73,760,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12,800,000 -

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 45,103,000 10,450,000 - - - 28,890,000

5.1.02.01.01.0025 Belanja Kertas & Cover 208,000 185,000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 400,000 400,000

5.1.02.01.01.0029 Belanja bahan komputer 175,000 155,000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,700,000 7,600,000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium narasumber,moderator & Panitia 3,400,000 3,400,000

5.1.02.02.05.0050 Belanja sewa gedung tempat tinggal lainnya 1,560,000 -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14,060,000 3,450,000 10,150,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17,600,000 7,000,000 7,000,000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 456,213,000 - - - - 10,766,000

5.1.02.01.01.0015 Belanja suku cadang alat kedokteran 450,000 -

5.1.02.01.01.0024 Belanja alat tulis kantor 7,000,000 -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 7,800,000 -

5.1.02.01.01.0029 Belanja bahan komputer 2,000,000 -

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 225,827,000 1,656,000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium narasumber,moderator & Panitia 57,900,000 2,700,000

5.1.02.02.04.0036. Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang 3,000,000 -


KODE JUMLAH REALISASI JUMLAH
URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN MEI JUNI JULI DESEMBER REALIASASI

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 136,336,000 5,610,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15,900,000 800,000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 26,485,000 - - - - -

5.1.02.01.01.0024 Belanja alat tulis kantor 45,000 -

5.1.02.01.01.0025 Belanja Kertas & Cover 150,000 -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 340,000 -

5.1.02.01.01.0029 Belanja bahan komputer 350,000 -

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,800,000 -

5.1.02.02.01.0003 Honorarium narasumber,moderator & Panitia 6,100,000 -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6,700,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,000,000 -

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 28,600,000 - - - - 3,950,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25,400,000 2,750,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,200,000 1,200,000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 55,098,000 - - - - 9,240,000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17,388,000 -

5.1.02.02.01.0003 Honorarium narasumber,moderator & Panitia 12,600,000 2,700,000

5.1.02.02.01.0128 Belanja sewa kursi rapat pejabat 2,510,000 -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19,400,000 5,340,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,200,000 1,200,000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ 12,900,000 - - - - 1,830,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9,700,000 1,830,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,200,000 -

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC 62,560,000 - - - - 9,830,000

5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 35,410,000 -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22,550,000 7,830,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,600,000 2,000,000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko


1.02.02.2.02.12 34,520,000 - - - - 6,650,000
Terinfeksi HIV

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28,920,000 3,850,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,600,000 2,800,000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi


1.02.02.2.02.13 95,940,000 - - - - 26,760,000
Kejadian Luar Biasa (KLB)

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78,740,000 22,560,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17,200,000 4,200,000


KODE JUMLAH REALISASI JUMLAH
URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN MEI JUNI JULI DESEMBER REALIASASI

MENGETAHUI KOLAKA,31 JANUARI 2022


PENGGUNA ANGGARAN OPD DINAS KESEHATAN BENDAHARA PENGELUARAN

DRS. HARUN MASIRRI, APT.M.KES JUMIATI BANDU, SKM


NIP. 19641026 199103 1 003 NIP. 19860515 201001 2 041
SISA PAGU
ANGGARAN

53,292,723,433 59,399,954,247 -

12,688,981,386 1,344,702,200

317,667,000 -

16,103,000

24,000,000

58,044,000

48,600,000

1,800,000

96,420,000

72,700,000

170,459,200

2,500,000

20,011,000

72,000,000

7,650,000 RTK

42,098,200

26,200,000

35,519,000
33,215,000
2,304,000
86,910,000

350,000

73,760,000

12,800,000

16,213,000

23,000

20,000

100,000

1,560,000

3,910,000

10,600,000

445,447,000

450,000

7,000,000

7,800,000

2,000,000

224,171,000

55,200,000

3,000,000
SISA PAGU
ANGGARAN

130,726,000

15,100,000

26,485,000

45,000

150,000

340,000

350,000

8,800,000

6,100,000

6,700,000

4,000,000

24,650,000

22,650,000

2,000,000

45,858,000

17,388,000

9,900,000

2,510,000

14,060,000

2,000,000

11,070,000

7,870,000

3,200,000

52,730,000

35,410,000

14,720,000

2,600,000

27,870,000

25,070,000

2,800,000

69,180,000

56,180,000

13,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ FUNGSIONAL) PUSKESMAS KOLAKA

KODE JUMLAH REALISASI BELANJA


URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY

PROGRAM PEMENUHAN UPAKES PERORANGAN DAN UPAYA KESMAS 808,966,000 61,405,000 47,359,000 51,858,800 29,995,000 -

1.02.02.2.02 Penyed.Layanan Kesehatan Untuk UKM & UKP Tingk. Kab./Kota 808,966,000 61,405,000 47,359,000 51,858,800 29,995,000 -

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2,800,000 - 1,400,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,800,000 1,400,000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 6,349,200 3,546,000 - - - -

5.1.02.01.01.0056 Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 849,200 846,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,500,000 2,700,000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 113,200,000 9,100,000 9,100,000 9,100,000 10,300,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 113,200,000 9,100,000 9,100,000 9,100,000 10,300,000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 22,131,000 2,100,000 6,200,000 928,000 2,100,000 -

5.1.02.01.01.0056 Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 331,000 328,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21,800,000 2,100,000 6,200,000 600,000 2,100,000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 36,600,000 600,000 10,500,000 3,600,000 - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36,600,000 600,000 10,500,000 3,600,000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 6,605,200 - - 1,400,000 - -

5.1.02.01.01.0055 Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 812,000

5.1.02.01.01.0056 Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 93,200

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,700,000 1,400,000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 22,400,000 2,800,000 2,800,000 1,400,000 1,400,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22,400,000 2,800,000 2,800,000 1,400,000 1,400,000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 25,000,000 1,400,000 2,400,000 4,400,000 1,400,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25,000,000 1,400,000 2,400,000 4,400,000 1,400,000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ 34,692,000 27,564,000 2,364,000 1,964,000 600,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34,692,000 27,564,000 2,364,000 1,964,000 600,000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC 21,000,000 1,700,000 1,900,000 1,700,000 1,900,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21,000,000 1,700,000 1,900,000 1,700,000 1,900,000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelay.Kesehatan Orang dgn Resiko Terinfeksi HIV 20,100,000 4,600,000 600,000 - 4,000,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20,100,000 4,600,000 600,000 4,000,000

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelay.Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi KLB 9,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 299,401,400 100,000 - 5,632,000 - -

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 292,501,400 2,482,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,900,000 100,000 3,150,000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 8,100,000 - - 2,100,000 - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8,100,000 2,100,000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 19,404,000 - 1,400,000 200,000 1,400,000 -

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 3,404,000


KODE JUMLAH REALISASI BELANJA
URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16,000,000 1,400,000 200,000 1,400,000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 35,600,000 1,400,000 1,400,000 2,200,000 1,400,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35,600,000 1,400,000 1,400,000 2,200,000 1,400,000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 70,900,000 3,200,000 4,000,000 11,900,000 2,200,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 70,900,000 3,200,000 4,000,000 11,900,000 2,200,000

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 55,683,200 2,795,000 2,795,000 4,834,800 2,795,000 -

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 26,019,200 1,495,000 1,495,000 3,534,800 1,495,000

5.1.02.02.01.0050 Belanja jasa kalibrasi 14,064,000

5.1.02.02.01.0063 Belanja kawat/faksimili/internet 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14,400,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 172,479,000 - - 48,345,000 - -

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK untuk UKP dan


1.02.03.2.02 172,479,000 - - 48,345,000 - -
UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan SDMK Sesuai Standar 172,479,000 - - 48,345,000 - -

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 172,479,000 48,345,000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 58,800,000 10,000,000 2,700,000 2,000,000 10,000,000 -

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningk.Peran serta


1.02.05.2.01 58,800,000 10,000,000 2,700,000 2,000,000 10,000,000 -
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningk.Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
1.02.05.2.01.01 58,800,000 10,000,000 2,700,000 2,000,000 10,000,000 -
Pemberdayaan Masyarakat

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 58,800,000 10,000,000 2,700,000 2,000,000 10,000,000

JUMLAH REALISASI 1,040,245,000 71,405,000 50,059,000 102,203,800 39,995,000 0


ESMAS KOLAKA

ANJA JUMLAH SISA PAGU


JUN JUL DEC REALIASASI ANGGARAN

- - - 190,617,800 618,348,200

- - - 190,617,800 618,348,200

- - - 1,400,000 1,400,000

1,400,000 1,400,000

- - - 3,546,000 2,803,200

846,000 3,200

2,700,000 2,800,000

- - - 37,600,000 75,600,000

37,600,000 75,600,000

- - - 11,328,000 10,803,000

328,000 3,000

11,000,000 10,800,000

- - - 14,700,000 21,900,000

14,700,000 21,900,000

- - - 1,400,000 5,205,200

- 812,000

- 93,200

1,400,000 4,300,000

- - - 8,400,000 14,000,000

8,400,000 14,000,000

- - - 9,600,000 15,400,000

9,600,000 15,400,000

- - - 32,492,000 2,200,000

32,492,000 2,200,000

- - - 7,200,000 13,800,000

7,200,000 13,800,000

- - - 9,200,000 10,900,000

9,200,000 10,900,000

- - - 2,000,000 7,000,000

2,000,000 7,000,000

- - - 5,732,000 293,669,400

2,482,000 290,019,400

3,250,000 3,650,000

- - - 2,100,000 6,000,000

2,100,000 6,000,000

- - - 3,000,000 16,404,000

- 3,404,000
ANJA JUMLAH SISA PAGU
JUN JUL DEC REALIASASI ANGGARAN

3,000,000 13,000,000

- - - 6,400,000 29,200,000

6,400,000 29,200,000

- - - 21,300,000 49,600,000

21,300,000 49,600,000

- - - 13,219,800 42,463,400

8,019,800 17,999,400

- 14,064,000

400,000 800,000

4,800,000 9,600,000
- -
- - - 48,345,000 124,134,000

- - - 48,345,000 124,134,000

- - - 48,345,000 124,134,000

48,345,000 124,134,000
- -
- - - 24,700,000 34,100,000

- - - 24,700,000 34,100,000

- - - 24,700,000 34,100,000

24,700,000 34,100,000
- -
0 0 0 263,662,800 776,582,200
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ FUNGSIONAL) PUSKESMAS WUNDULAKO

KODE JUMLAH REALISASI BELANJA


URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN

PROGRAM PEMENUHAN UPAKES PERORANGAN DAN UPAYA KESMAS 751,389,300 22,717,000 43,284,623 28,107,327 - - -
Penyed.Layanan Kesehatan Untuk UKM & UKP Tingk.
1.02.02.2.02 751,389,300 22,717,000 43,284,623 28,107,327 - - -
Kab./Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 5,600,000 - 3,600,000 - - - -
Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
5.1.02.01.01.0056 1,400,000 1,400,000
Kesehatan
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,200,000 2,200,000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 131,800,000 3,200,000 7,126,423 10,190,327 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 131,800,000 3,200,000 7,126,423 10,190,327

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 3,400,000 - 2,200,000 - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,400,000 2,200,000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelay.Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 44,100,000 200,000 5,900,000 200,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 44,100,000 200,000 5,900,000 200,000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 2,600,000 - - - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,600,000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 4,400,000 - - 1,100,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,400,000 1,100,000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 51,700,000 3,300,000 3,300,000 5,500,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 51,700,000 3,300,000 3,300,000 5,500,000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ 5,200,000 - - - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,200,000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC 33,900,000 3,200,000 3,200,000 2,700,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33,900,000 3,200,000 3,200,000 2,700,000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelay.Kesehatan Orang dgn Resiko Terinfeksi HIV 6,000,000 900,000 1,200,000 - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,000,000 900,000 1,200,000

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelay.Kesehatan bagi Penduduk pd Kondisi KLB 12,600,000 500,000 500,000 300,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12,600,000 500,000 500,000 300,000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 290,623,000 - 400,000 - - - -

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 272,623,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18,000,000 400,000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 39,600,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39,600,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 22,436,400 2,200,000 2,200,000 - - - -

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 60,000

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 32,000

5.1.02.01.01.0024 Belanja alat tulis kantor 110,000

5.1.02.01.01.0025 Belanja kertas & cover 96,000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 132,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 1,106,400

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20,900,000 2,200,000 2,200,000


KODE JUMLAH REALISASI BELANJA
URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5,600,000 600,000 - 800,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,600,000 600,000 800,000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 37,400,000 2,300,000 6,100,000 1,000,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37,400,000 2,300,000 6,100,000 1,000,000

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 54,429,900 3,017,000 4,258,200 3,017,000 - - -


Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelay.Urusan
5.1.02.01.01.0055 4,592,000 1,148,000
Pendidikan
5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 22,223,400 1,817,000 1,910,200 1,817,000

5.1.02.02.01.0050 Belanja jasa kalibrasi 13,214,500

5.1.02.02.01.0063 Belanja kawat/faksimili/internet 1,200,000 100,000 100,000 100,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13,200,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 169,187,000 - - - - - -

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK untuk UKP


1.02.03.2.02 169,187,000 - - - - - -
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan SDMK Sesuai Standar 169,187,000 - - - - - -

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 169,187,000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 99,937,200 5,800,000 8,000,000 3,600,000 - - -

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningk.Peran serta


1.02.05.2.01 99,937,200 5,800,000 8,000,000 3,600,000 - - -
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningk.Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
1.02.05.2.01.01 99,937,200 5,800,000 8,000,000 3,600,000 - - -
Pemberdayaan Masyarakat

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 1,100,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 2,837,200

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 96,000,000 5,800,000 8,000,000 3,600,000

JUMLAH REALISASI 1,020,513,500 28,517,000 51,284,623 31,707,327 0 0 0


LAKO

JUMLAH SISA PAGU


JUL DEC REALIASASI ANGGARAN

- - 94,108,950 657,280,350

- - 94,108,950 657,280,350

- - 3,600,000 2,000,000

1,400,000 -

2,200,000 2,000,000

- - 20,516,750 111,283,250

20,516,750 111,283,250

- - 2,200,000 1,200,000

2,200,000 1,200,000

- - 6,300,000 37,800,000

6,300,000 37,800,000

- - - 2,600,000

- 2,600,000

- - 1,100,000 3,300,000

1,100,000 3,300,000

- - 12,100,000 39,600,000

12,100,000 39,600,000

- - - 5,200,000

- 5,200,000

- - 9,100,000 24,800,000

9,100,000 24,800,000

- - 2,100,000 3,900,000

2,100,000 3,900,000

- - 1,300,000 11,300,000

1,300,000 11,300,000

- - 400,000 290,223,000

- 272,623,000

400,000 17,600,000

- - 9,900,000 29,700,000

9,900,000 29,700,000

- - 4,400,000 18,036,400

- 60,000

- 32,000

- 110,000

- 96,000

- 132,000

- 1,106,400

4,400,000 16,500,000
JUMLAH SISA PAGU
JUL DEC REALIASASI ANGGARAN

- - 1,400,000 4,200,000

1,400,000 4,200,000

- - 9,400,000 28,000,000

9,400,000 28,000,000

- - 10,292,200 44,137,700

1,148,000 3,444,000

5,544,200 16,679,200

- 13,214,500

300,000 900,000

3,300,000 9,900,000
- -
- - - 169,187,000

- - - 169,187,000

- - - 169,187,000

- 169,187,000
- -
- - 17,400,000 82,537,200

- - 17,400,000 82,537,200

- - 17,400,000 82,537,200

- 1,100,000

- 2,837,200

17,400,000 78,600,000
- -
0 0 111,508,950 909,004,550
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ FUNGSIONAL) PUSKESMAS BAULA

KODE JUMLAH REALISASI BELANJA


URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL

PROGRAM PEMENUHAN UPAKES PERORANGAN DAN UPAYA KESMAS 783,944,000 24,172,000 43,272,000 31,977,000 - - - -
Penyed.Layanan Kesehatan Untuk UKM & UKP Tingk.
1.02.02.2.02 783,944,000 24,172,000 43,272,000 31,977,000 - - - -
Kab./Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 35,200,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35,200,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 10,940,000 - - - - - - -


Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
5.1.02.01.01.0056 1,340,000
Kesehatan
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6,000,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,600,000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 110,000,000 9,300,000 9,500,000 9,300,000 - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 110,000,000 9,300,000 9,500,000 9,300,000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 16,200,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16,200,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelay. Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 56,400,000 - 8,600,000 - - - - -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 1,000,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 55,400,000 8,600,000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 7,300,000 - - - - - - -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 500,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,800,000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 2,000,000 - 500,000 - - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,000,000 500,000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 28,800,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28,800,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ 3,000,000 - - 800,000 - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,000,000 800,000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC 3,500,000 - 300,000 2,000,000 - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,500,000 300,000 2,000,000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelay.Kesehatan Org dgn Resiko Terinfeksi HIV 21,100,000 - 3,000,000 - - - - -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2,500,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18,600,000 3,000,000

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelay.Kesehatan bagi Penduduk pd Kondisi KLB 8,300,000 400,000 400,000 400,000 - - - -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3,500,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,800,000 400,000 400,000 400,000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 272,523,000 - - - - - - -

5.1.02.01.01.0026 Belnaja bahan cetak 14,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 234,709,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37,800,000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 3,600,000 - - - - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,600,000


KODE JUMLAH REALISASI BELANJA
URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 67,720,000 3,500,000 2,000,000 4,000,000 - - - -

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 880,000

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 768,000

5.1.02.01.01.0025 Belanja kertas & cover 376,000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 984,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 16,912,000

5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 2,000,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45,800,000 3,500,000 2,000,000 4,000,000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 23,800,000 400,000 600,000 200,000 - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23,800,000 400,000 600,000 200,000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 63,950,000 2,000,000 9,800,000 5,000,000 - - - -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2,250,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 61,700,000 2,000,000 9,800,000 5,000,000

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 49,611,000 2,572,000 2,572,000 4,277,000 - - - -

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 24,507,000 1,472,000 1,472,000 3,177,000

5.1.02.02.01.0050 Belanja jasa kalibrasi 11,904,000

5.1.02.02.01.0063 Belanja kawat/faksimili/internet 1,200,000 100,000 100,000 100,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA


154,781,000 - 4,122,431 6,815,904 - - - -
KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK untuk UKP
1.02.03.2.02 154,781,000 - 4,122,431 6,815,904 - - - -
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan SDMK Sesuai Standar 154,781,000 - 4,122,431 6,815,904 - - - -

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 154,781,000 4,122,431 6,815,904

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 10,000,000 2,000,000 - - - - - -

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningk.Peran serta


1.02.05.2.01 10,000,000 2,000,000 - - - - - -
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingk.Daerah Kabupaten/Kota

Peningk.Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan


1.02.05.2.01.01 10,000,000 2,000,000 - - - - - -
Pemberdayaan Masyarakat

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10,000,000 2,000,000

JUMLAH REALISASI 948,725,000 26,172,000 47,394,431 38,792,904 0 0 0 0


JUMLAH SISA PAGU
DEC REALIASASI ANGGARAN

- 99,421,000 684,523,000

- 99,421,000 684,523,000

- 6,000,000 29,200,000

6,000,000 29,200,000

- - 10,940,000

- 1,340,000

- 6,000,000

- 3,600,000

- 28,100,000 81,900,000

28,100,000 81,900,000

- 6,000,000 10,200,000

6,000,000 10,200,000

- 8,600,000 47,800,000

- 1,000,000

8,600,000 46,800,000

- - 7,300,000

- 500,000

- 6,800,000

- 500,000 1,500,000

500,000 1,500,000

- 6,000,000 22,800,000

6,000,000 22,800,000

- 800,000 2,200,000

800,000 2,200,000

- 2,300,000 1,200,000

2,300,000 1,200,000

- 3,000,000 18,100,000

- 2,500,000

3,000,000 15,600,000

- 1,200,000 7,100,000

- 3,500,000

1,200,000 3,600,000

- - 272,523,000

- 14,000

- 234,709,000

- 37,800,000

- - 3,600,000

- 3,600,000
JUMLAH SISA PAGU
DEC REALIASASI ANGGARAN

- 9,500,000 58,220,000

- 880,000

- 768,000

- 376,000

- 984,000

- 16,912,000

- 2,000,000

9,500,000 36,300,000

- 1,200,000 22,600,000

1,200,000 22,600,000

- 16,800,000 47,150,000

- 2,250,000

16,800,000 44,900,000

- 9,421,000 40,190,000

6,121,000 18,386,000

- 11,904,000

300,000 900,000

3,000,000 9,000,000
- -
- 10,938,335 143,842,665

- 10,938,335 143,842,665

- 10,938,335 143,842,665

10,938,335 143,842,665
- -
- - -

- - -

- - -

- -
0 110,359,335 828,365,665
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ FUNGSIONAL) PUSKES

KODE JUMLAH REALISASI BELANJA


URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN

PROGRAM PEMENUHAN UPAKES PERORANGAN DAN UPAYA KESMAS 783,103,000 25,149,000 59,472,000 69,778,000 22,149,000 47,610,000 60,924,000

1.02.02.2.02 Penyed.Layanan Kesehatan Untuk UKM & UKP Tingk. Kab./Kota 783,103,000 25,149,000 59,472,000 69,778,000 22,149,000 47,610,000 60,924,000

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1,800,000 - 1,400,000 400,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,800,000 1,400,000 400,000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3,941,000 - 3,941,000 - - - -

5.1.02.01.01.0056 Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 941,000 941,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,000,000 3,000,000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 88,100,000 6,800,000 6,800,000 10,400,000 6,400,000 6,400,000 10,400,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 88,100,000 6,800,000 6,800,000 10,400,000 6,400,000 6,400,000 10,400,000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 4,701,000 - 3,301,000 1,400,000 - - -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 26,000 26,000

5.1.02.01.01.0056 Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 975,000 975,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,700,000 2,300,000 1,400,000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 29,200,000 - - - - 400,000 400,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29,200,000 400,000 400,000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 4,000,000 - - 4,000,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,000,000 4,000,000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 16,240,000 400,000 400,000 400,000 400,000 11,440,000 400,000

5.1.02.01.01.0056 Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 11,040,000 11,040,000 400,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 21,900,000 2,400,000 1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21,900,000 2,400,000 1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 34,800,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34,800,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ 12,800,000 - 2,400,000 4,000,000 - 2,400,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12,800,000 2,400,000 4,000,000 2,400,000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC 29,200,000 2,000,000 1,700,000 5,700,000 - 2,000,000 1,300,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29,200,000 2,000,000 1,700,000 5,700,000 2,000,000 1,300,000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelay.Kesehatan Orang dgn Resiko Terinfeksi HIV 21,000,000 - 3,600,000 - - - 3,600,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21,000,000 3,600,000 3,600,000

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelay.Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi KLB 7,800,000 - - - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,800,000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 294,573,000 - - 21,729,000 - 800,000 21,929,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 262,773,000 7,029,000 7,029,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31,800,000 14,700,000 800,000 14,900,000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 16,360,000 - 5,760,000 3,000,000 - - -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 5,760,000 5,760,000


KODE JUMLAH REALISASI BELANJA
URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10,600,000 3,000,000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 50,000,000 4,000,000 10,000,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 2,400,000

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 280,000 280,000

5.1.02.01.01.0025 Belanja kertas & cover 488,000 488,000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 32,000 32,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 6,000,000 6,000,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 43,200,000 4,000,000 3,200,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 2,400,000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 31,600,000 400,000 1,600,000 400,000 1,400,000 2,200,000 1,800,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31,600,000 400,000 1,600,000 400,000 1,400,000 2,200,000 1,800,000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 60,200,000 2,500,000 8,600,000 4,500,000 100,000 6,000,000 5,800,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60,200,000 2,500,000 8,600,000 4,500,000 100,000 6,000,000 5,800,000

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 54,888,000 2,749,000 4,870,000 2,749,000 2,749,000 4,870,000 8,995,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 25,872,000 1,449,000 3,570,000 1,449,000 1,449,000 3,570,000 1,449,000

5.1.02.02.01.0050 Belanja jasa kalibrasi 13,416,000 6,246,000

5.1.02.02.01.0063 Belanja kawat/faksimili/internet 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14,400,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 170,279,000 - 4,863,562 10,784,808 11,831,874 8,323,412 12,893,598

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK untuk UKP


1.02.03.2.02 170,279,000 - 4,863,562 10,784,808 11,831,874 8,323,412 12,893,598
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan SDMK Sesuai Standar 170,279,000 - 4,863,562 10,784,808 11,831,874 8,323,412 12,893,598

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 170,279,000 4,863,562 10,784,808 11,831,874 8,323,412 12,893,598

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 73,200,000 6,000,000 9,600,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 9,600,000

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningk.Peran serta


1.02.05.2.01 73,200,000 6,000,000 9,600,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 9,600,000
Masy.dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningk.Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
1.02.05.2.01.01 73,200,000 6,000,000 9,600,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 9,600,000
Pemberdayaan Masyarakat

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 73,200,000 6,000,000 9,600,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 9,600,000

JUMLAH REALISASI 1,026,582,000 31,149,000 73,935,562 86,562,808 39,980,874 61,933,412 83,417,598

b
191,647,370 203,479,244 R1

102,976,010 R2
LAKA

SPJ FUNGSIONAL) PUSKESMAS POMALAA

REALISASI BELANJA JUMLAH SISA PAGU


JUL AUG SEP OCT NOV DEC REALIASASI ANGGARAN

32,949,000 - - - - - 318,031,000 457,572,000

32,949,000 - - - - - 318,031,000 457,572,000

- - - - - - 1,800,000 -

1,800,000 -

- - - - - - 3,941,000 -

941,000 -

3,000,000 -

6,400,000 - - - - - 53,600,000 34,500,000

6,400,000 53,600,000 34,500,000

- - - - - - 4,701,000 -

26,000 -

975,000 -

3,700,000 -

400,000 - - - - - 1,200,000 28,000,000

400,000 1,200,000 28,000,000

- - - - - - 4,000,000 -

4,000,000 -

400,000 - - - - - 13,840,000 2,400,000

400,000 11,840,000 (800,000)

2,000,000 3,200,000

2,400,000 - - - - - 13,200,000 8,700,000

2,400,000 13,200,000 8,700,000

3,900,000 - - - - - 27,300,000 7,500,000

3,900,000 27,300,000 7,500,000

- - - - - - 8,800,000 4,000,000

8,800,000 4,000,000

2,000,000 - - - - - 14,700,000 14,500,000

2,000,000 14,700,000 14,500,000

600,000 - - - - - 7,800,000 13,200,000

600,000 7,800,000 13,200,000

- - - - - - - 7,800,000

- 7,800,000

200,000 - - - - - 44,658,000 249,915,000

14,058,000 248,715,000

200,000 30,600,000 1,200,000

- - - - - - 8,760,000 7,600,000

5,760,000 -
REALISASI BELANJA JUMLAH SISA PAGU
JUL AUG SEP OCT NOV DEC REALIASASI ANGGARAN

3,000,000 7,600,000

7,200,000 - - - - - 38,000,000 12,000,000

280,000 -

488,000 -

32,000 -

6,000,000 -

7,200,000 31,200,000 12,000,000

2,200,000 - - - - - 10,000,000 21,600,000

2,200,000 10,000,000 21,600,000

4,500,000 - - - - - 32,000,000 28,200,000

4,500,000 32,000,000 28,200,000

2,749,000 - - - - - 29,731,000 25,157,000

1,449,000 14,385,000 11,487,000

6,246,000 7,170,000

100,000 700,000 500,000

1,200,000 8,400,000 6,000,000


- -
17,366,280 - - - - - 66,063,534 104,215,466

17,366,280 - - - - - 66,063,534 104,215,466

17,366,280 - - - - - 66,063,534 104,215,466

17,366,280 66,063,534 104,215,466


- -
6,000,000 - - - - - 49,200,000 24,000,000

6,000,000 - - - - - 49,200,000 24,000,000

6,000,000 - - - - - 49,200,000 24,000,000

6,000,000 49,200,000 24,000,000


- -
56,315,280 0 0 0 0 0 433,294,534 585,787,466

126,839,280 R3
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ FUNGSIONAL) PUSKESMAS TANGGETADA

KODE JUMLAH REALISASI BELANJA


URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN

PROGRAM PEMENUHAN UPAKES PERORANGAN DAN UPAYA KESMAS 768,355,000 42,889,000 56,436,000 39,146,000 - - -

1.02.02.2.02 Penyed.Layanan Kesehatan Untuk UKM & UKP Tingk. Kab./Kota 768,355,000 42,889,000 56,436,000 39,146,000 - - -

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 6,300,000 - 2,100,000 - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,300,000 2,100,000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 5,840,000 - 340,000 - - - -

5.1.02.01.01.0056 Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 460,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2,380,000 340,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,000,000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 108,750,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 108,750,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 7,320,000 - - 2,100,000 - - -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,020,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,300,000 2,100,000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 24,300,000 - 7,800,000 - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24,300,000 7,800,000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 9,300,000 2,100,000 - - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9,300,000 2,100,000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 22,980,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 - - -

5.1.02.01.01.0056 Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 1,380,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21,600,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 3,900,000 - - - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,900,000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 42,000,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42,000,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ 5,100,000 - 4,350,000 - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,100,000 4,350,000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC 7,950,000 - - - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,950,000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelay.Kesehatan Orang dgn Resiko Terinfeksi HIV 10,800,000 900,000 900,000 3,600,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10,800,000 900,000 900,000 3,600,000

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelay.Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi KLB 3,420,000 - - - - - -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3,420,000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 267,689,000 2,693,000 - - - - -

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 255,989,000 443,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11,700,000 2,250,000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5,310,000 3,600,000 - 300,000 - - -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 80,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 690,000


KODE JUMLAH REALISASI BELANJA
URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 340,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,200,000 3,600,000 300,000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 65,729,000 2,250,000 6,000,000 4,200,000 - - -

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 420,000

5.1.02.01.01.0025 Belanja kertas & cover 209,000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 960,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 13,440,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50,700,000 2,250,000 6,000,000 4,200,000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 57,900,000 2,550,000 6,750,000 2,250,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 57,900,000 2,550,000 6,750,000 2,250,000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 65,400,000 10,500,000 9,900,000 8,400,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 65,400,000 10,500,000 9,900,000 8,400,000

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 48,367,000 2,996,000 2,996,000 2,996,000 - - -

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 15,949,000 1,196,000 1,196,000 1,196,000

5.1.02.02.01.0050 Belanja jasa kalibrasi 10,818,000

5.1.02.02.01.0063 Belanja kawat/faksimili/internet 7,200,000 600,000 600,000 600,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14,400,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 154,260,000 - 7,346,083 9,699,352 - - -

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK untuk UKP dan


1.02.03.2.02 154,260,000 - 7,346,083 9,699,352 - - -
UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan SDMK Sesuai Standar 154,260,000 - 7,346,083 9,699,352 - - -

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 154,260,000 7,346,083 9,699,352

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 5,713,000 - - - - - -

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningk.Peran serta Masyarakat


1.02.05.2.01 5,713,000 - - - - - -
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningk.Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
1.02.05.2.01.01 5,713,000 - - - - - -
Pemberdayaan Masyarakat

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 160,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 713,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 340,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,500,000

JUMLAH REALISASI 928,328,000 42,889,000 63,782,083 48,845,352 0 0 0


TADA

JUMLAH SISA PAGU


JUL DEC REALIASASI ANGGARAN

- - 138,471,000 629,884,000

- - 138,471,000 629,884,000

- - 2,100,000 4,200,000

2,100,000 4,200,000

- - 340,000 5,500,000

- 460,000

340,000 2,040,000

- 3,000,000

- - 27,000,000 81,750,000

27,000,000 81,750,000

- - 2,100,000 5,220,000

- 1,020,000

2,100,000 4,200,000

- - 7,800,000 16,500,000

7,800,000 16,500,000

- - 2,100,000 7,200,000

2,100,000 7,200,000

- - 6,300,000 16,680,000

- 1,380,000

6,300,000 15,300,000

- - - 3,900,000

- 3,900,000

- - 12,600,000 29,400,000

12,600,000 29,400,000

- - 4,350,000 750,000

4,350,000 750,000

- - - 7,950,000

- 7,950,000

- - 5,400,000 5,400,000

5,400,000 5,400,000

- - - 3,420,000

- 3,420,000

- - 2,693,000 264,996,000

443,000 255,546,000

2,250,000 9,450,000

- - 3,900,000 1,410,000

- 80,000

- 690,000
JUMLAH SISA PAGU
JUL DEC REALIASASI ANGGARAN

- 340,000

3,900,000 300,000

- - 12,450,000 53,279,000

- 420,000

- 209,000

- 960,000

- 13,440,000

12,450,000 38,250,000

- - 11,550,000 46,350,000

11,550,000 46,350,000

- - 28,800,000 36,600,000

28,800,000 36,600,000

- - 8,988,000 39,379,000

3,588,000 12,361,000

- 10,818,000

1,800,000 5,400,000

3,600,000 10,800,000
- -
- - 17,045,435 137,214,565

- - 17,045,435 137,214,565

- - 17,045,435 137,214,565

17,045,435 137,214,565
- -
- - - 5,713,000

- - - 5,713,000

- - - 5,713,000

- 160,000

- 713,000

- 340,000

- 4,500,000
- -
0 0 155,516,435 772,811,565
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ FUNGSIONAL) PUSKESMAS POLINGGONA

KODE JUMLAH REALISASI BELANJA


URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN

PROGRAM PEMENUHAN UPAKES PERORANGAN DAN UPAYA KESMAS 925,927,800 30,000,000 57,700,000 82,189,000 40,300,000 57,765,000 -

1.02.02.2.02 Penyed.Layanan Kesehatan Untuk UKM & UKP Tingk. Kab./Kota 925,927,800 30,000,000 57,700,000 82,189,000 40,300,000 57,765,000 -

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 18,600,000 3,300,000 900,000 2,100,000 - 2,400,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18,600,000 3,300,000 900,000 2,100,000 2,400,000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 30,546,000 - - 4,296,000 - - -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 288,000 288,000

5.1.02.01.01.0056 Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 708,000 708,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26,250,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,300,000 3,300,000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 91,200,000 6,900,000 9,000,000 6,900,000 9,000,000 6,900,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 91,200,000 6,900,000 9,000,000 6,900,000 9,000,000 6,900,000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 12,616,600 900,000 - 2,100,000 3,000,000 4,815,000 -

5.1.02.01.01.0056 Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 466,600 465,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12,150,000 900,000 2,100,000 3,000,000 4,350,000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelay.Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 42,900,000 600,000 6,900,000 600,000 600,000 6,900,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42,900,000 600,000 6,900,000 600,000 600,000 6,900,000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 6,000,000 - - - - 3,900,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,000,000 3,900,000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 33,600,000 2,100,000 4,200,000 2,100,000 2,100,000 4,200,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33,600,000 2,100,000 4,200,000 2,100,000 2,100,000 4,200,000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 58,200,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 58,200,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ 6,900,000 - 1,500,000 - - 1,800,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,900,000 1,500,000 1,800,000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC 17,850,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 2,100,000 1,050,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17,850,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 2,100,000 1,050,000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelay.Kesehatan Orang dgn Resiko Terinfeksi HIV 12,600,000 - 3,150,000 - 3,150,000 - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12,600,000 3,150,000 3,150,000

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelay.Kesehatan bg Penduduk Pada Kondisi KLB 15,900,000 850,000 850,000 750,000 850,000 1,800,000 -

5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 7,500,000 500,000 500,000 750,000 500,000 750,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8,400,000 350,000 350,000 350,000 1,050,000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 335,879,000 - - 37,838,000 - - -

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 279,779,000 11,888,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8,400,000 4,200,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 47,700,000 21,750,000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 10,257,200 - - 1,420,000 - - -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 120,000 120,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 737,200


KODE JUMLAH REALISASI BELANJA
URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2,800,000 700,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,600,000 600,000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 31,200,000 - 4,200,000 4,200,000 3,600,000 2,100,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31,200,000 4,200,000 4,200,000 3,600,000 2,100,000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 29,550,000 900,000 450,000 - - 900,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29,550,000 900,000 450,000 900,000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 112,650,000 5,250,000 17,250,000 9,750,000 7,650,000 12,750,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 112,650,000 5,250,000 17,250,000 9,750,000 7,650,000 12,750,000

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 57,229,000 3,650,000 3,750,000 4,585,000 3,750,000 3,750,000 -

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 16,305,000 1,150,000 1,150,000 1,985,000 1,150,000 1,150,000

5.1.02.02.01.0050 Belanja jasa kalibrasi 10,224,000

5.1.02.02.01.0063 Belanja kawat/faksimili/internet 5,500,000 400,000 500,000 500,000 500,000 500,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25,200,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000

1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 2,250,000 - - - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,250,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 192,989,000 - 5,062,084 9,389,854 14,682,991 - -

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK untuk UKP


1.02.03.2.02 192,989,000 - 5,062,084 9,389,854 14,682,991 - -
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan SDMK Sesuai Standar 192,989,000 - 5,062,084 9,389,854 14,682,991 - -

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 192,989,000 5,062,084 9,389,854 14,682,991

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 35,814,200 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 -

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningk.Peran serta Masy.&


1.02.05.2.01 35,814,200 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 -
Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab./Kota
Peningk.Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
1.02.05.2.01.01 35,814,200 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 -
Pemberdayaan Masyarakat

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 120,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 944,200

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 700,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34,050,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

JUMLAH REALISASI 1,154,731,000 32,400,000 65,162,084 93,978,854 57,382,991 60,165,000 0


A

JUMLAH SISA PAGU


JUL DEC REALIASASI ANGGARAN

- - 267,954,000 657,973,800

- - 267,954,000 657,973,800

- - 8,700,000 9,900,000

8,700,000 9,900,000

- - 4,296,000 26,250,000

288,000 -

708,000 -

- 26,250,000

3,300,000 -

- - 38,700,000 52,500,000

38,700,000 52,500,000

- - 10,815,000 1,801,600

465,000 1,600

10,350,000 1,800,000

- - 15,600,000 27,300,000

15,600,000 27,300,000

- - 3,900,000 2,100,000

3,900,000 2,100,000

- - 14,700,000 18,900,000

14,700,000 18,900,000

- - 22,500,000 35,700,000

22,500,000 35,700,000

- - 3,300,000 3,600,000

3,300,000 3,600,000

- - 6,300,000 11,550,000

6,300,000 11,550,000

- - 6,300,000 6,300,000

6,300,000 6,300,000

- - 5,100,000 10,800,000

3,000,000 4,500,000

2,100,000 6,300,000

- - 37,838,000 298,041,000

11,888,000 267,891,000

4,200,000 4,200,000

21,750,000 25,950,000

- - 1,420,000 8,837,200

120,000 -

- 737,200
JUMLAH SISA PAGU
JUL DEC REALIASASI ANGGARAN

700,000 2,100,000

600,000 6,000,000

- - 14,100,000 17,100,000

14,100,000 17,100,000

- - 2,250,000 27,300,000

2,250,000 27,300,000

- - 52,650,000 60,000,000

52,650,000 60,000,000

- - 19,485,000 37,744,000

6,585,000 9,720,000

- 10,224,000

2,400,000 3,100,000

10,500,000 14,700,000

- - - 2,250,000

- 2,250,000
- -
- - 29,134,929 163,854,071

- - 29,134,929 163,854,071

- - 29,134,929 163,854,071

29,134,929 163,854,071
- -
- - 12,000,000 23,814,200

- - 12,000,000 23,814,200

- - 12,000,000 23,814,200

- 120,000

- 944,200

- 700,000

12,000,000 22,050,000
- -
0 0 309,088,929 845,642,071
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ FUNGSIONAL) PUSKESMAS WATUBANGGA

KODE JUMLAH REALISASI BELANJA


URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL

PROGRAM PEMENUHAN UPAKES PERORANGAN DAN UPAYA KESMAS 782,941,500 20,045,000 58,379,400 50,195,000 - - 71,633,400 -

1.02.02.2.02 Penyed.Layanan Kesehatan Untuk UKM & UKP Tingk. Kab./Kota 782,941,500 20,045,000 58,379,400 50,195,000 - - 71,633,400 -

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 3,000,000 - - 1,500,000 - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,000,000 1,500,000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 13,239,200 - - - - - 4,673,000 -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 307,200 307,000

5.1.02.01.01.0056 Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 1,232,000 616,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4,200,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,500,000 3,750,000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 92,100,000 5,400,000 6,450,000 10,650,000 - - 17,100,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 92,100,000 5,400,000 6,450,000 10,650,000 17,100,000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 4,050,000 - - 1,500,000 - - - -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,050,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,000,000 1,500,000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 34,350,000 - 2,400,000 12,600,000 - - 1,200,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34,350,000 2,400,000 12,600,000 1,200,000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 5,100,000 - 3,000,000 - - - 2,100,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,100,000 3,000,000 2,100,000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 21,000,000 1,050,000 3,150,000 1,050,000 - - 4,200,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21,000,000 1,050,000 3,150,000 1,050,000 4,200,000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 44,050,000 1,050,000 7,900,000 7,200,000 - - 3,450,000 -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 700,000 700,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 43,350,000 1,050,000 7,200,000 7,200,000 3,450,000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ 35,400,000 2,100,000 2,100,000 2,400,000 - - 4,200,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35,400,000 2,100,000 2,100,000 2,400,000 4,200,000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC 4,200,000 - - - - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,200,000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelay.Kesehatan Orang dgn Resiko Terinfeksi HIV 42,300,000 2,700,000 3,000,000 5,100,000 - - 6,000,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42,300,000 2,700,000 3,000,000 5,100,000 6,000,000

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelay.Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi KLB 6,600,000 1,050,000 - - - - - -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4,200,000 1,050,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,400,000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 298,334,200 - 7,257,000 - - - - -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 73,200

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 282,911,000 1,907,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,400,000 700,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13,950,000 4,650,000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5,745,000 - 5,745,000 - - - - -


KODE JUMLAH REALISASI BELANJA
URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 1,495,000 1,495,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,400,000 1,400,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,850,000 2,850,000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 31,010,000 - 1,650,000 2,100,000 - - 4,408,000 -

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 40,000

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 138,000

5.1.02.01.01.0024 Belanja alat tulis kantor 131,000 58,000

5.1.02.01.01.0025 Belanja kertas & cover 251,000 60,000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 280,000 80,000

5.1.02.01.01.0030 Belanja perabot kantor 50,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 6,720,000 1,960,000

5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 2,000,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21,400,000 1,650,000 2,100,000 2,250,000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 34,050,000 1,350,000 1,350,000 600,000 - - 750,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34,050,000 1,350,000 1,350,000 600,000 750,000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 53,700,000 2,250,000 10,200,000 2,400,000 - - 6,150,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 53,700,000 2,250,000 10,200,000 2,400,000 6,150,000

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 54,713,100 3,095,000 4,177,400 3,095,000 - - 17,402,400 -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 96,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 22,292,600 1,495,000 2,577,400 1,495,000 4,072,400

5.1.02.02.01.0050 Belanja jasa kalibrasi 13,124,500 10,130,000

5.1.02.02.01.0063 Belanja kawat/faksimili/internet 4,800,000 400,000 400,000 400,000 800,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14,400,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 170,319,000 - 3,682,024 15,093,583 - - 20,511,879 -

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK untuk UKP


1.02.03.2.02 170,319,000 - 3,682,024 15,093,583 - - 20,511,879 -
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan SDMK Sesuai Standar 170,319,000 - 3,682,024 15,093,583 - - 20,511,879 -

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 170,319,000 3,682,024 15,093,583 20,511,879

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 70,908,000 1,350,000 10,400,000 1,350,000 - - 11,920,000 -

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningk.Peran serta


1.02.05.2.01 70,908,000 1,350,000 10,400,000 1,350,000 - - 11,920,000 -
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningk.Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
1.02.05.2.01.01 70,908,000 1,350,000 10,400,000 1,350,000 - - 11,920,000 -
Pemberdayaan Masyarakat

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 13,708,000 1,150,000 3,220,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,400,000 700,000 8,700,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 55,800,000 1,350,000 8,550,000 1,350,000

JUMLAH REALISASI 1,024,168,500 21,395,000 72,461,424 66,638,583 0 0 104,065,279 0


JUMLAH SISA PAGU
DEC REALIASASI ANGGARAN

- 200,252,800 582,688,700

- 200,252,800 582,688,700

- 1,500,000 1,500,000

1,500,000 1,500,000

- 4,673,000 8,566,200

307,000 200

616,000 616,000

- 4,200,000

3,750,000 3,750,000

- 39,600,000 52,500,000

39,600,000 52,500,000

- 1,500,000 2,550,000

- 1,050,000

1,500,000 1,500,000

- 16,200,000 18,150,000

16,200,000 18,150,000

- 5,100,000 -

5,100,000 -

- 9,450,000 11,550,000

9,450,000 11,550,000

- 19,600,000 24,450,000

700,000 -

18,900,000 24,450,000

- 10,800,000 24,600,000

10,800,000 24,600,000

- - 4,200,000

- 4,200,000

- 16,800,000 25,500,000

16,800,000 25,500,000

- 1,050,000 5,550,000

1,050,000 3,150,000

- 2,400,000

- 7,257,000 291,077,200

- 73,200

1,907,000 281,004,000

700,000 700,000

4,650,000 9,300,000

- 5,745,000 -
JUMLAH SISA PAGU
DEC REALIASASI ANGGARAN

1,495,000 -

1,400,000 -

2,850,000 -

- 8,158,000 22,852,000

- 40,000

- 138,000

58,000 73,000

60,000 191,000

80,000 200,000

- 50,000

1,960,000 4,760,000

- 2,000,000

6,000,000 15,400,000

- 4,050,000 30,000,000

4,050,000 30,000,000

- 21,000,000 32,700,000

21,000,000 32,700,000

- 27,769,800 26,943,300

- 96,000

9,639,800 12,652,800

10,130,000 2,994,500

2,000,000 2,800,000

6,000,000 8,400,000
- -
- 39,287,486 131,031,514

- 39,287,486 131,031,514

- 39,287,486 131,031,514

39,287,486 131,031,514
- -
- 25,020,000 45,888,000

- 25,020,000 45,888,000

- 25,020,000 45,888,000

4,370,000 9,338,000

9,400,000 (8,000,000)

11,250,000 44,550,000
- -
0 264,560,286 759,608,214
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ FUNGSIONAL) PUSKESMAS KUKUTIO

KODE JUMLAH REALISASI BELANJA


URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN

PROGRAM PEMENUHAN UPAKES PERORANGAN DAN UPAYA KESMAS 892,807,000 45,766,000 42,876,000 61,273,000 34,746,000 66,323,000 -

1.02.02.2.02 Penyed.Layanan Kesehatan Untuk UKM & UKP Tingk. Kab./Kota 892,807,000 45,766,000 42,876,000 61,273,000 34,746,000 66,323,000 -

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 8,800,000 - - 3,200,000 - 1,400,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8,800,000 3,200,000 1,400,000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 25,200,000 - - - - 11,972,000 -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 140,000

5.1.02.01.01.0056 Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 3,360,000 2,072,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8,400,000 2,550,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13,300,000 7,350,000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 99,500,000 9,750,000 7,250,000 7,550,000 9,400,000 8,150,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 99,500,000 9,750,000 7,250,000 7,550,000 9,400,000 8,150,000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 5,200,000 250,000 200,000 1,000,000 200,000 1,600,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,200,000 250,000 200,000 1,000,000 200,000 1,600,000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 48,350,000 - 1,400,000 - 1,400,000 - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48,350,000 1,400,000 1,400,000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 3,900,000 - 1,650,000 - - - -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 700,000 700,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,200,000 950,000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 12,720,000 - 1,900,000 - 1,900,000 - -

5.1.02.01.01.0056 Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 3,220,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9,500,000 1,900,000 1,900,000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 40,800,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,500,000 3,300,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40,800,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,500,000 3,300,000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ 26,550,000 3,750,000 - 2,200,000 5,200,000 7,600,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26,550,000 3,750,000 2,200,000 5,200,000 7,600,000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC 27,950,000 4,700,000 1,900,000 2,300,000 3,650,000 2,500,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27,950,000 4,700,000 1,900,000 2,300,000 3,650,000 2,500,000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelay.Kesehatan Orang dgn Resiko Terinfeksi HIV 8,800,000 - - 2,200,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8,800,000 2,200,000

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelay.Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi KLB 12,700,000 - - - 2,350,000 1,900,000 -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9,450,000 1,750,000 1,400,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,250,000 600,000 500,000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 342,779,000 - - 16,655,000 - 17,005,000 -

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 293,229,000 5,105,000 5,105,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6,300,000 1,050,000 1,400,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 43,250,000 10,500,000 10,500,000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 9,726,000 - - - - - -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 396,000


KODE JUMLAH REALISASI BELANJA
URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 1,380,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,950,000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 42,550,000 3,320,000 11,880,000 2,500,000 300,000 3,600,000 -

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 80,000 80,000

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 345,000 345,000

5.1.02.01.01.0024 Belanja alat tulis kantor 369,000 269,000

5.1.02.01.01.0025 Belanja kertas & cover 716,000 716,000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 640,000 640,000

5.1.02.01.01.0030 Belanja perabot kantor 250,000 250,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 8,400,000 1,120,000 4,480,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31,750,000 2,200,000 5,100,000 2,500,000 300,000 3,600,000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 34,150,000 1,900,000 1,350,000 950,000 950,000 1,800,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34,150,000 1,900,000 1,350,000 950,000 950,000 1,800,000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 84,250,000 15,100,000 8,600,000 14,350,000 2,200,000 2,050,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 84,250,000 15,100,000 8,600,000 14,350,000 2,200,000 2,050,000

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 58,882,000 3,696,000 3,446,000 5,068,000 3,696,000 3,446,000 -

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 19,840,000 1,196,000 1,196,000 1,196,000 1,196,000 1,196,000

5.1.02.02.01.0050 Belanja jasa kalibrasi 10,692,000

5.1.02.02.01.0063 Belanja kawat/faksimili/internet 1,350,000 250,000 250,000 250,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27,000,000 2,250,000 2,250,000 3,622,000 2,250,000 2,250,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 197,794,000 - 9,186,155 11,387,313 20,805,152 15,917,734 -

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK untuk UKP dan


1.02.03.2.02 197,794,000 - 9,186,155 11,387,313 20,805,152 15,917,734 -
UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan SDMK Sesuai Standar 197,794,000 - 9,186,155 11,387,313 20,805,152 15,917,734 -

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 197,794,000 9,186,155 11,387,313 20,805,152 15,917,734

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 92,054,000 3,000,000 8,389,000 10,175,000 7,825,000 15,190,000 -

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningk.Peran serta


1.02.05.2.01 92,054,000 3,000,000 8,389,000 10,175,000 7,825,000 15,190,000 -
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningk.Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
1.02.05.2.01.01 92,054,000 3,000,000 8,389,000 10,175,000 7,825,000 15,190,000 -
Pemberdayaan Masyarakat

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 1,164,000 564,000 300,000 - -

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 27,140,000 2,875,000 4,025,000 2,875,000 1,840,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,050,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 62,700,000 3,000,000 4,950,000 5,850,000 4,950,000 13,350,000

JUMLAH REALISASI 1,182,655,000 48,766,000 60,451,155 82,835,313 63,376,152 97,430,734 0


JUMLAH SISA PAGU
JUL DEC REALIASASI ANGGARAN

- - 250,984,000 640,443,000

- - 250,984,000 640,443,000

- - 4,600,000 4,200,000

4,600,000 4,200,000

- - 11,972,000 13,228,000

- 140,000

2,072,000 1,288,000

2,550,000 5,850,000

7,350,000 5,950,000

- - 42,100,000 57,400,000

42,100,000 57,400,000

- - 3,250,000 1,950,000

3,250,000 1,950,000

- - 2,800,000 45,550,000

2,800,000 45,550,000

- - 1,650,000 2,250,000

700,000 -

950,000 2,250,000

- - 3,800,000 8,920,000

- 3,220,000

3,800,000 5,700,000

- - 16,700,000 24,100,000

16,700,000 24,100,000

- - 18,750,000 7,800,000

18,750,000 7,800,000

- - 15,050,000 12,900,000

15,050,000 12,900,000

- - 2,200,000 6,600,000

2,200,000 6,600,000

- - 4,250,000 8,450,000

3,150,000 6,300,000

1,100,000 2,150,000

- - 33,660,000 309,119,000

10,210,000 283,019,000

2,450,000 3,850,000

21,000,000 22,250,000

- - - 8,346,000

- 396,000
JUMLAH SISA PAGU
JUL DEC REALIASASI ANGGARAN

- 7,950,000

- - 21,600,000 20,950,000

80,000 -

345,000 -

269,000 100,000

716,000 -

640,000 -

250,000 -

5,600,000 2,800,000

13,700,000 18,050,000

- - 6,950,000 27,200,000

6,950,000 27,200,000

- - 42,300,000 41,950,000

42,300,000 41,950,000

- - 19,352,000 39,530,000

5,980,000 13,860,000

- 10,692,000

750,000 600,000

12,622,000 14,378,000
- -
- - 57,296,354 140,497,646

- - 57,296,354 140,497,646

- - 57,296,354 140,497,646

57,296,354 140,497,646
- -
- - 44,579,000 47,475,000

- - 44,579,000 47,475,000

- - 44,579,000 47,475,000

864,000 300,000

11,615,000 15,525,000

- 1,050,000

32,100,000 30,600,000
- -
0 0 352,859,354 828,415,646
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ FUNGSIONAL) PUSKESMAS TOARI

KODE JUMLAH REALISASI BELANJA


URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN

PROGRAM PEMENUHAN UPAKES PERORANGAN DAN UPAYA KESMAS 1,028,255,000 48,557,000 92,508,000 51,521,000 36,975,000 50,925,000 65,483,000

1.02.02.2.02 Penyed.Layanan Kesehatan Untuk UKM & UKP Tingk. Kab./Kota 1,028,255,000 48,557,000 92,508,000 51,521,000 36,975,000 50,925,000 65,483,000

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 51,600,000 3,000,000 3,300,000 3,300,000 3,000,000 6,600,000 6,000,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 51,600,000 3,000,000 3,300,000 3,300,000 3,000,000 6,600,000 6,000,000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 7,982,000 7,982,000 - - - - -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 150,000 150,000

5.1.02.01.01.0056 Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 1,232,000 1,232,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,600,000 6,600,000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 87,000,000 6,000,000 7,950,000 6,900,000 7,800,000 6,450,000 6,450,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 87,000,000 6,000,000 7,950,000 6,900,000 7,800,000 6,450,000 6,450,000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 13,350,000 - - - - 3,000,000 3,000,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13,350,000 3,000,000 3,000,000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 88,350,000 7,650,000 13,950,000 - 3,900,000 12,150,000 600,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 88,350,000 7,650,000 13,950,000 3,900,000 12,150,000 600,000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 6,000,000 - - - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,000,000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 48,000,000 3,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48,000,000 3,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 42,600,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 6,300,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42,600,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 6,300,000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ 12,600,000 - - 3,600,000 - 4,200,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12,600,000 3,600,000 4,200,000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC 22,200,000 900,000 750,000 1,200,000 900,000 750,000 900,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22,200,000 900,000 750,000 1,200,000 900,000 750,000 900,000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelay.Kesehatan Orang dgn Resiko Terinfeksi HIV 8,460,000 600,000 - 3,000,000 - - -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 360,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8,100,000 600,000 3,000,000

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelay.Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi KLB 4,920,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4,920,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 372,867,000 - 25,421,000 4,180,000 300,000 - -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 60,000 30,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 326,607,000 7,031,000 1,000,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7,200,000 3,240,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39,000,000 15,150,000 3,150,000 300,000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 31,424,000 5,100,000 3,112,000 4,500,000 1,500,000 1,500,000 6,712,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 2,024,000 1,012,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29,400,000 5,100,000 2,100,000 4,500,000 1,500,000 1,500,000 6,712,000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 40,650,000 1,500,000 12,600,000 1,500,000 5,100,000 1,500,000 1,500,000
KODE JUMLAH REALISASI BELANJA
URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40,650,000 1,500,000 12,600,000 1,500,000 5,100,000 1,500,000 1,500,000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 40,650,000 900,000 450,000 - 450,000 3,750,000 1,800,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40,650,000 900,000 450,000 450,000 3,750,000 1,800,000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 83,250,000 4,350,000 11,400,000 12,150,000 3,450,000 450,000 11,100,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 83,250,000 4,350,000 11,400,000 12,150,000 3,450,000 450,000 11,100,000

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 66,352,000 4,075,000 4,075,000 4,691,000 4,075,000 4,075,000 14,921,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 23,164,000 1,725,000 1,725,000 2,341,000 1,725,000 1,725,000 2,341,000

5.1.02.02.01.0050 Belanja jasa kalibrasi 14,988,000 10,230,000

5.1.02.02.01.0063 Belanja kawat/faksimili/internet 4,800,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23,400,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 210,949,000 - 9,662,638 15,503,258 10,464,213 7,351,540 10,468,682

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK untuk UKP


1.02.03.2.02 210,949,000 - 9,662,638 15,503,258 10,464,213 7,351,540 10,468,682
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan SDMK Sesuai Standar 210,949,000 - 9,662,638 15,503,258 10,464,213 7,351,540 10,468,682

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 210,949,000 9,662,638 15,503,258 10,464,213 7,351,540 10,468,682

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 27,300,000 9,100,000 - - - - 9,100,000

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningk.Peran serta


1.02.05.2.01 27,300,000 9,100,000 - - - - 9,100,000
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningk.Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
1.02.05.2.01.01 27,300,000 9,100,000 - - - - 9,100,000
Pemberdayaan Masyarakat

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 13,800,000 4,600,000 4,600,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13,500,000 4,500,000 4,500,000

JUMLAH REALISASI 1,266,504,000 57,657,000 102,170,638 67,024,258 47,439,213 58,276,540 85,051,682

-
JUMLAH SISA PAGU
JUL DEC REALIASASI ANGGARAN

42,375,000 - 388,344,000 639,911,000

42,375,000 - 388,344,000 639,911,000

6,600,000 - 31,800,000 19,800,000

6,600,000 31,800,000 19,800,000

- - 7,982,000 -

150,000 -

1,232,000 -

6,600,000 -

6,450,000 - 48,000,000 39,000,000

6,450,000 48,000,000 39,000,000

3,000,000 - 9,000,000 4,350,000

3,000,000 9,000,000 4,350,000

1,500,000 - 39,750,000 48,600,000

1,500,000 39,750,000 48,600,000

- - - 6,000,000

- 6,000,000

3,000,000 - 27,000,000 21,000,000

3,000,000 27,000,000 21,000,000

3,300,000 - 26,100,000 16,500,000

3,300,000 26,100,000 16,500,000

1,800,000 - 9,600,000 3,000,000

1,800,000 9,600,000 3,000,000

600,000 - 6,000,000 16,200,000

600,000 6,000,000 16,200,000

- - 3,600,000 4,860,000

- 360,000

3,600,000 4,500,000

200,000 - 1,400,000 3,520,000

200,000 1,400,000 3,520,000

- - 29,901,000 342,966,000

30,000 30,000

8,031,000 318,576,000

3,240,000 3,960,000

18,600,000 20,400,000

1,500,000 - 23,924,000 7,500,000

1,012,000 1,012,000

1,500,000 22,912,000 6,488,000

5,850,000 - 29,550,000 11,100,000


JUMLAH SISA PAGU
JUL DEC REALIASASI ANGGARAN

5,850,000 29,550,000 11,100,000

4,500,000 - 11,850,000 28,800,000

4,500,000 11,850,000 28,800,000

- - 42,900,000 40,350,000

42,900,000 40,350,000

4,075,000 - 39,987,000 26,365,000

1,725,000 13,307,000 9,857,000

10,230,000 4,758,000

400,000 2,800,000 2,000,000

1,950,000 13,650,000 9,750,000


- -
13,331,537 - 66,781,868 144,167,132

13,331,537 - 66,781,868 144,167,132

13,331,537 - 66,781,868 144,167,132

13,331,537 66,781,868 144,167,132


- -
9,100,000 - 27,300,000 -

9,100,000 - 27,300,000 -

9,100,000 - 27,300,000 -

4,600,000 13,800,000 -

4,500,000 13,500,000 -
- -
64,806,537 0 482,425,868 784,078,132
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ FUNGSIONAL) PUSKESMAS KOLAKAASI

KODE JUMLAH REALISASI BELANJA


URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL

PROGRAM PEMENUHAN UPAKES PERORANGAN DAN UPAYA KESMAS 639,490,500 27,055,000 27,855,000 44,369,200 24,655,000 - - -

1.02.02.2.02 Penyed.Layanan Kesehatan Untuk UKM & UKP Tingk. Kab./Kota 639,490,500 27,055,000 27,855,000 44,369,200 24,655,000 - - -

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 13,000,000 600,000 1,700,000 400,000 1,300,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13,000,000 600,000 1,700,000 400,000 1,300,000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 7,703,200 - - 3,703,200 - - - -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 5,200 5,200

5.1.02.01.01.0056 Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 998,000 998,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,700,000 2,700,000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 63,000,000 5,500,000 5,000,000 5,200,000 4,400,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 63,000,000 5,500,000 5,000,000 5,200,000 4,400,000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 4,665,000 1,000,000 - - - - - -

5.1.02.01.01.0056 Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 265,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,400,000 1,000,000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 12,200,000 - - 1,000,000 - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12,200,000 1,000,000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 2,300,000 800,000 1,500,000 - - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,300,000 800,000 1,500,000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 20,600,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 2,100,000 - - -

5.1.02.01.01.0056 Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 6,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14,600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,600,000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 30,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ 11,316,000 - 1,200,000 1,800,000 1,000,000 - - -

5.1.02.01.01.0056 Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 2,116,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9,200,000 1,200,000 1,800,000 1,000,000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC 22,700,000 1,700,000 600,000 300,000 900,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22,700,000 1,700,000 600,000 300,000 900,000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelay.Kesehatan Orang dgn Resiko Terinfeksi HIV 39,600,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39,600,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelay.Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi KLB 8,000,000 900,000 700,000 400,000 200,000 - - -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8,000,000 900,000 700,000 400,000 200,000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 258,521,000 - - 12,446,000 300,000 - - -

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 234,721,000 4,046,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 800,000 400,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23,000,000 8,000,000 300,000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 16,453,200 1,400,000 2,600,000 1,400,000 1,200,000 - - -

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 1,353,200

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15,100,000 1,400,000 2,600,000 1,400,000 1,200,000
KODE JUMLAH REALISASI BELANJA
URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 14,406,600 1,600,000 800,000 1,600,000 1,600,000 - - -

5.1.02.01.01.0056 Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 606,600

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13,800,000 1,600,000 800,000 1,600,000 1,600,000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 21,000,000 1,000,000 600,000 800,000 700,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21,000,000 1,000,000 600,000 800,000 700,000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 42,000,000 2,700,000 3,300,000 3,900,000 2,800,000 - - -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 400,000 200,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 41,600,000 2,700,000 3,100,000 3,900,000 2,800,000

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 47,625,500 2,455,000 2,455,000 4,020,000 2,455,000 - - -

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 29,665,000 1,955,000 1,955,000 3,520,000 1,955,000

5.1.02.02.01.0050 Belanja jasa kalibrasi 11,960,500

5.1.02.02.01.0063 Belanja kawat/faksimili/internet 6,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000

1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini & Respon Wabah 4,200,000 - - - - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,200,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 146,386,000 - 5,281,896 5,403,337 8,967,237 6,272,734 - -

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK untuk UKP


1.02.03.2.02 146,386,000 - 5,281,896 5,403,337 8,967,237 6,272,734 - -
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan SDMK Sesuai Standar 146,386,000 - 5,281,896 5,403,337 8,967,237 6,272,734 - -

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 146,386,000 5,281,896 5,403,337 8,967,237 6,272,734

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 97,200,000 7,700,000 7,700,000 9,300,000 7,700,000 - - -

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningk.Peran serta


1.02.05.2.01 97,200,000 7,700,000 7,700,000 9,300,000 7,700,000 - - -
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningk.Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
1.02.05.2.01.01 97,200,000 7,700,000 7,700,000 9,300,000 7,700,000 - - -
Pemberdayaan Masyarakat

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 97,200,000 7,700,000 7,700,000 9,300,000 7,700,000

JUMLAH REALISASI 883,076,500 34,755,000 40,836,896 59,072,537 41,322,237 6,272,734 0 0


JUMLAH SISA PAGU
DEC REALIASASI ANGGARAN

- 123,934,200 515,556,300

- 123,934,200 515,556,300

- 4,000,000 9,000,000

4,000,000 9,000,000

- 3,703,200 4,000,000

5,200 -

998,000 -

2,700,000 4,000,000

- 20,100,000 42,900,000

20,100,000 42,900,000

- 1,000,000 3,665,000

- 265,000

1,000,000 3,400,000

- 1,000,000 11,200,000

1,000,000 11,200,000

- 2,300,000 -

2,300,000 -

- 7,200,000 13,400,000

2,000,000 4,000,000

5,200,000 9,400,000

- 9,600,000 20,600,000

9,600,000 20,600,000

- 4,000,000 7,316,000

- 2,116,000

4,000,000 5,200,000

- 3,500,000 19,200,000

3,500,000 19,200,000

- 13,200,000 26,400,000

13,200,000 26,400,000

- 2,200,000 5,800,000

2,200,000 5,800,000

- 12,746,000 245,775,000

4,046,000 230,675,000

400,000 400,000

8,300,000 14,700,000

- 6,600,000 9,853,200

- 1,353,200

6,600,000 8,500,000
JUMLAH SISA PAGU
DEC REALIASASI ANGGARAN

- 5,600,000 8,806,600

- 606,600

5,600,000 8,200,000

- 3,100,000 17,900,000

3,100,000 17,900,000

- 12,700,000 29,300,000

200,000 200,000

12,500,000 29,100,000

- 11,385,000 36,240,500

9,385,000 20,280,000

- 11,960,500

2,000,000 4,000,000

- - 4,200,000

- 4,200,000
- -
- 25,925,204 120,460,796

- 25,925,204 120,460,796

- 25,925,204 120,460,796

25,925,204 120,460,796
- -
- 32,400,000 64,800,000

- 32,400,000 64,800,000

- 32,400,000 64,800,000

32,400,000 64,800,000
- -
0 182,259,404 700,817,096
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ FUNGSIONAL) PUSKESMAS LATAMBAGA

KODE JUMLAH REALISASI BELANJA


URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN

PROGRAM PEMENUHAN UPAKES PERORANGAN DAN UPAYA KESMAS 676,753,000 25,559,000 50,595,000 34,371,000 - - -

1.02.02.2.02 Penyed.Layanan Kesehatan Untuk UKM & UKP Tingk. Kab./Kota 676,753,000 25,559,000 50,595,000 34,371,000 - - -

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 6,252,000 900,000 900,000 600,000 - - -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 52,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,200,000 900,000 900,000 600,000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3,039,000 - - 3,039,000 - - -

5.1.02.01.01.0056 Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 639,000 639,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,400,000 - - 2,400,000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 81,800,000 6,400,000 6,000,000 5,800,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 81,800,000 6,400,000 6,000,000 5,800,000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 13,600,000 - - - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13,600,000 - - -

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 27,600,000 200,000 12,800,000 400,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27,600,000 200,000 12,800,000 400,000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 8,000,000 900,000 500,000 1,100,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8,000,000 900,000 500,000 1,100,000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 29,300,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29,300,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ 24,600,000 900,000 900,000 900,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24,600,000 900,000 900,000 900,000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC 12,200,000 1,000,000 900,000 1,200,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12,200,000 1,000,000 900,000 1,200,000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelay.Kesehatan Orang dgn Resiko Terinfeksi HIV 39,600,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39,600,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelay.Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi KLB 17,400,000 200,000 200,000 200,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17,400,000 200,000 200,000 200,000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 242,829,000 - 3,428,000 1,759,000 - - -

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 234,629,000 1,328,000 359,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8,200,000 2,100,000 1,400,000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 11,940,000 - 4,080,000 - - - -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 900,000 900,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 4,140,000 1,380,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,900,000 1,800,000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 39,195,000 2,178,000 1,406,000 2,981,000 - - -

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 140,000

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 138,000 138,000 78,000

5.1.02.01.01.0024 Belanja alat tulis kantor 244,000

5.1.02.01.01.0025 Belanja kertas & cover 515,000 150,000


KODE JUMLAH REALISASI BELANJA
URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 240,000 240,000

5.1.02.01.01.0030 Belanja perabot kantor 50,000 50,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 7,168,000 606,000 1,703,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30,700,000 1,600,000 800,000 1,200,000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 9,000,000 400,000 400,000 800,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9,000,000 400,000 400,000 800,000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 65,200,000 4,850,000 11,450,000 6,350,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 65,200,000 4,850,000 11,450,000 6,350,000

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 45,198,000 2,281,000 2,281,000 3,892,000 - - -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 162,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 19,416,000 1,081,000 1,081,000 2,692,000

5.1.02.02.01.0050 Belanja jasa kalibrasi 11,220,000

5.1.02.02.01.0063 Belanja kawat/faksimili/internet 2,400,000 200,000 200,000 200,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 138,773,000 - 4,424,867 8,759,190 - - -

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK untuk UKP dan


1.02.03.2.02 138,773,000 - 4,424,867 8,759,190 - - -
UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan SDMK Sesuai Standar 138,773,000 - 4,424,867 8,759,190 - - -

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 138,773,000 - 4,424,867 8,759,190

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 21,300,800 - - - - - -

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningk.Peran serta Masy.&


1.02.05.2.01 21,300,800 - - - - - -
Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningk.Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
1.02.05.2.01.01 21,300,800 - - - - - -
Pemberdayaan Masyarakat

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 1,140,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 9,260,800

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10,900,000

JUMLAH REALISASI 836,826,800 25,559,000 55,019,867 43,130,190 0 0 0


GA

JUMLAH SISA PAGU


JUL DEC REALIASASI ANGGARAN

- - 110,525,000 566,228,000

- - 110,525,000 566,228,000

- - 2,400,000 3,852,000

- 52,000

2,400,000 3,800,000

- - 3,039,000 -

639,000 -

2,400,000 -

- - 18,200,000 63,600,000

18,200,000 63,600,000

- - - 13,600,000

- 13,600,000

- - 13,400,000 14,200,000

13,400,000 14,200,000

- - 2,500,000 5,500,000

2,500,000 5,500,000

- - 6,150,000 23,150,000

6,150,000 23,150,000

- - 2,700,000 21,900,000

2,700,000 21,900,000

- - 3,100,000 9,100,000

3,100,000 9,100,000

- - 9,900,000 29,700,000

9,900,000 29,700,000

- - 600,000 16,800,000

600,000 16,800,000

- - 5,187,000 237,642,000

1,687,000 232,942,000

3,500,000 4,700,000

- - 4,080,000 7,860,000

900,000 -

1,380,000 2,760,000

1,800,000 5,100,000

- - 6,565,000 32,630,000

- 140,000

216,000 (78,000)

- 244,000

150,000 365,000
JUMLAH SISA PAGU
JUL DEC REALIASASI ANGGARAN

240,000 -

50,000 -

2,309,000 4,859,000

3,600,000 27,100,000

- - 1,600,000 7,400,000

1,600,000 7,400,000

- - 22,650,000 42,550,000

22,650,000 42,550,000

- - 8,454,000 36,744,000

- 162,000

4,854,000 14,562,000

- 11,220,000

600,000 1,800,000

3,000,000 9,000,000
- -
- - 13,184,057 125,588,943

- - 13,184,057 125,588,943

- - 13,184,057 125,588,943

13,184,057 125,588,943
- -
- - - 21,300,800

- - - 21,300,800

- - - 21,300,800

- 1,140,000

- 9,260,800

- 10,900,000
- -
0 0 123,709,057 713,117,743
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ FUNGSIONAL) PUSKESMAS TOSIBA

KODE JUMLAH REALISASI BELANJA


URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN

PROGRAM PEMENUHAN UPAKES PERORANGAN DAN UPAYA KESMAS 1,210,174,700 40,491,000 86,457,400 74,231,000 - - -
Penyed.Layanan Kesehatan Untuk UKM & UKP Tingk.
1.02.02.2.02 1,210,174,700 40,491,000 86,457,400 74,231,000 - - -
Kab./Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 23,744,000 - 2,600,000 4,600,000 - - -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 44,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23,700,000 2,600,000 4,600,000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 9,669,200 - - - - - -


Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
5.1.02.01.01.0056 849,200
Kesehatan
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6,120,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,700,000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 125,200,000 9,750,000 9,950,000 10,450,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 125,200,000 9,750,000 9,950,000 10,450,000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 7,106,600 - - 1,107,000 - - -


Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
5.1.02.01.01.0056 606,600 607,000
Kesehatan
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3,400,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,100,000 500,000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelay.Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 64,046,000 - 15,000,000 8,200,000 - - -
Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
5.1.02.01.01.0056 46,000
Kesehatan
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 64,000,000 15,000,000 8,200,000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 7,550,000 - - - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,550,000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 12,281,000 - - 2,600,000 - - -


Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
5.1.02.01.01.0056 1,081,000
Kesehatan
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11,200,000 2,600,000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 103,750,000 7,800,000 11,100,000 7,800,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 103,750,000 7,800,000 11,100,000 7,800,000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ 8,900,000 - 3,300,000 1,900,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8,900,000 3,300,000 1,900,000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC 14,400,000 2,600,000 4,000,000 - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14,400,000 2,600,000 4,000,000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelay.Kesehatan Orang dgn Resiko Terinfeksi HIV 17,250,000 - - - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17,250,000

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelay.Kesehatan bagi Penduduk Pd Kondisi KLB 11,560,000 680,000 680,000 1,360,000 - - -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11,560,000 680,000 680,000 1,360,000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 443,257,600 - 2,850,000 450,000 - - -

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 303,817,600

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25,840,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 113,600,000 2,850,000 450,000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 14,178,000 - - - - - -


KODE JUMLAH REALISASI BELANJA
URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 2,478,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 4,600,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,100,000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 62,516,000 1,814,000 4,730,400 - - - -

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4,900,000 420,000

5.1.02.01.01.0025 Belanja kertas & cover 1,904,000 644,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 25,812,000 1,214,000 1,866,400

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29,900,000 600,000 1,800,000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 31,450,000 2,500,000 - 4,050,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31,450,000 2,500,000 4,050,000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 177,100,000 10,700,000 27,600,000 25,550,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 177,100,000 10,700,000 27,600,000 25,550,000

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 76,216,300 4,647,000 4,647,000 6,164,000 - - -

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 16,759,800 897,000 897,000 2,414,000

5.1.02.02.01.0050 Belanja jasa kalibrasi 14,456,500

5.1.02.02.01.0063 Belanja kawat/faksimili/internet 10,800,000 900,000 900,000 900,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34,200,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 253,526,000 - - - - - -

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK untuk UKP


1.02.03.2.02 253,526,000 - - - - - -
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan SDMK Sesuai Standar 253,526,000 - - - - - -

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 253,526,000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 65,019,800 14,071,000 3,150,000 3,150,000 - - -

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningk.Peran serta


1.02.05.2.01 65,019,800 14,071,000 3,150,000 3,150,000 - - -
Masy,dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Peningk.Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan


1.02.05.2.01.01 65,019,800 14,071,000 3,150,000 3,150,000 - - -
Pemberdayaan Masyarakat

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 2,952,000 2,953,200

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 1,287,800 1,287,800

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 680,000 680,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60,100,000 9,150,000 3,150,000 3,150,000

JUMLAH REALISASI 1,528,720,500 54,562,000 89,607,400 77,381,000 0 0 0


A

JUMLAH SISA PAGU


JUL DEC REALIASASI ANGGARAN

- - 201,179,400 1,008,995,300

- - 201,179,400 1,008,995,300

- - 7,200,000 16,544,000

- 44,000

7,200,000 16,500,000

- - - 9,669,200

- 849,200

- 6,120,000

- 2,700,000

- - 30,150,000 95,050,000

30,150,000 95,050,000

- - 1,107,000 5,999,600

607,000 (400)

- 3,400,000

500,000 2,600,000

- - 23,200,000 40,846,000

- 46,000

23,200,000 40,800,000

- - - 7,550,000

- 7,550,000

- - 2,600,000 9,681,000

- 1,081,000

2,600,000 8,600,000

- - 26,700,000 77,050,000

26,700,000 77,050,000

- - 5,200,000 3,700,000

5,200,000 3,700,000

- - 6,600,000 7,800,000

6,600,000 7,800,000

- - - 17,250,000

- 17,250,000

- - 2,720,000 8,840,000

2,720,000 8,840,000

- - 3,300,000 439,957,600

- 303,817,600

- 25,840,000

3,300,000 110,300,000

- - - 14,178,000
JUMLAH SISA PAGU
JUL DEC REALIASASI ANGGARAN

- 2,478,000

- 4,600,000

- 7,100,000

- - 6,544,400 55,971,600

420,000 4,480,000

644,000 1,260,000

3,080,400 22,731,600

2,400,000 27,500,000

- - 6,550,000 24,900,000

6,550,000 24,900,000

- - 63,850,000 113,250,000

63,850,000 113,250,000

- - 15,458,000 60,758,300

4,208,000 12,551,800

- 14,456,500

2,700,000 8,100,000

8,550,000 25,650,000
- -
- - - 253,526,000

- - - 253,526,000

- - - 253,526,000

- 253,526,000
- -
- - 20,371,000 44,648,800

- - 20,371,000 44,648,800

- - 20,371,000 44,648,800

2,953,200 (1,200)

1,287,800 -

680,000 -

15,450,000 44,650,000
- -
0 0 221,550,400 1,307,170,100
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ FUNGSIONAL) PUSKESMAS WOLO

KODE JUMLAH REALISASI BELANJA


URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN

PROGRAM PEMENUHAN UPAKES PERORANGAN DAN UPAYA KESMAS 969,452,200 81,499,000 86,924,000 53,986,000 48,509,000 46,652,000 3,740,000

1.02.02.2.02 Penyed.Layanan Kesehatan Untuk UKM & UKP Tingk. Kab./Kota 969,452,200 81,499,000 86,924,000 53,986,000 48,509,000 46,652,000 3,740,000

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 19,500,000 - 3,900,000 - 800,000 3,900,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19,500,000 3,900,000 800,000 3,900,000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 13,628,000 - - 5,096,000 - - -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 64,000 64,000

5.1.02.01.01.0056 Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 2,064,000 1,032,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3,500,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8,000,000 4,000,000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 142,050,000 9,400,000 13,300,000 11,350,000 10,000,000 9,400,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 142,050,000 9,400,000 13,300,000 11,350,000 10,000,000 9,400,000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 10,025,000 - 475,000 1,950,000 - - -

5.1.02.01.01.0056 Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 475,000 475,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,750,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,800,000 1,950,000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 49,900,000 1,000,000 21,750,000 - 1,000,000 - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49,900,000 1,000,000 21,750,000 1,000,000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 10,900,000 - - - - 7,000,000 -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 700,000 700,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10,200,000 6,300,000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 7,800,000 - - - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,800,000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 53,100,000 3,900,000 8,100,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 53,100,000 3,900,000 8,100,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ 23,400,000 - 6,500,000 - 3,900,000 4,700,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23,400,000 6,500,000 3,900,000 4,700,000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC 23,550,000 - 3,900,000 - 1,900,000 - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23,550,000 3,900,000 1,900,000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelay.Kesehatan Orang dgn Resiko Terinfeksi HIV 30,600,000 - - 7,050,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30,600,000 7,050,000

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelay.Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi KLB 10,500,000 700,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10,500,000 700,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 347,314,000 - - - 11,042,000 4,560,000 -

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 328,064,000 4,642,000 810,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,400,000 5,700,000 3,750,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17,850,000 700,000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 13,650,000 - - 7,800,000 - - -


KODE JUMLAH REALISASI BELANJA
URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13,650,000 7,800,000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 41,386,200 1,950,000 2,559,000 1,950,000 1,950,000 4,202,000 -

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 40,000 20,000

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 318,000 159,000 102,000

5.1.02.01.01.0024 Belanja alat tulis kantor 126,000

5.1.02.01.01.0025 Belanja kertas & cover 547,000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 5,200

5.1.02.01.01.0055 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan 1,680,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 10,920,000 1,680,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27,750,000 1,950,000 2,400,000 1,950,000 1,950,000 2,400,000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 31,750,000 2,000,000 1,500,000 1,700,000 1,500,000 1,500,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31,750,000 2,000,000 1,500,000 1,700,000 1,500,000 1,500,000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 79,800,000 1,950,000 20,150,000 8,400,000 6,600,000 2,700,000 -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 79,800,000 1,950,000 20,150,000 8,400,000 6,600,000 2,700,000

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 60,599,000 60,599,000 3,740,000 3,740,000 4,867,000 3,740,000 3,740,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 25,391,000 25,391,000 1,840,000 1,840,000 2,967,000 1,840,000 1,840,000

5.1.02.02.01.0050 Belanja jasa kalibrasi 12,408,000 12,408,000

5.1.02.02.01.0063 Belanja kawat/faksimili/internet 4,800,000 4,800,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18,000,000 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 197,811,000 4,494,577 15,810,184 10,441,682 - - -

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK untuk UKP dan


1.02.03.2.02 197,811,000 4,494,577 15,810,184 10,441,682 - - -
UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan SDMK Sesuai Standar 197,811,000 4,494,577 15,810,184 10,441,682 - - -

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 197,811,000 4,494,577 15,810,184 10,441,682

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 19,042,000 - - - - - -

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningk.Peran serta Masyarakat


1.02.05.2.01 19,042,000 - - - - - -
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningk.Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
1.02.05.2.01.01 19,042,000 - - - - - -
Pemberdayaan Masyarakat

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 1,242,000

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 8,050,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9,750,000

JUMLAH REALISASI 1,186,305,200 85,993,577 102,734,184 64,427,682 48,509,000 46,652,000 3,740,000


WOLO

JUMLAH SISA PAGU


JUL NOV DEC REALIASASI ANGGARAN

- - - 321,310,000 648,142,200

- - - 321,310,000 648,142,200

- - - 8,600,000 10,900,000

8,600,000 10,900,000

- - - 5,096,000 8,532,000

64,000 -

1,032,000 1,032,000

- 3,500,000

4,000,000 4,000,000

- - - 53,450,000 88,600,000

53,450,000 88,600,000

- - - 2,425,000 7,600,000

475,000 -

- 1,750,000

1,950,000 5,850,000

- - - 23,750,000 26,150,000

23,750,000 26,150,000

- - - 7,000,000 3,900,000

700,000 -

6,300,000 3,900,000

- - - - 7,800,000

- 7,800,000

- - - 23,700,000 29,400,000

23,700,000 29,400,000

- - - 15,100,000 8,300,000

15,100,000 8,300,000

- - - 5,800,000 17,750,000

5,800,000 17,750,000

- - - 7,050,000 23,550,000

7,050,000 23,550,000

- - - 4,900,000 5,600,000

4,900,000 5,600,000

- - - 15,602,000 331,712,000

5,452,000 322,612,000

9,450,000 (8,050,000)

700,000 17,150,000

- - - 7,800,000 5,850,000
JUMLAH SISA PAGU
JUL NOV DEC REALIASASI ANGGARAN

7,800,000 5,850,000

- - - 12,611,000 28,775,200

20,000 20,000

261,000 57,000

- 126,000

- 547,000

- 5,200

- 1,680,000

1,680,000 9,240,000

10,650,000 17,100,000

- - - 8,200,000 23,550,000

8,200,000 23,550,000

- - - 39,800,000 40,000,000

39,800,000 40,000,000

- - - 80,426,000 (19,827,000)

35,718,000 (10,327,000)

12,408,000 -

6,800,000 (2,000,000)

25,500,000 (7,500,000)
- -
- - - 30,746,443 167,064,557

- - - 30,746,443 167,064,557

- - - 30,746,443 167,064,557

30,746,443 167,064,557
- -
- - - - 19,042,000

- - - - 19,042,000

- - - - 19,042,000

- 1,242,000

- 8,050,000

- 9,750,000
- -
0 0 0 352,056,443 834,248,757
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ FUNGSIONAL) PUSKESMAS IWOIMENDAA

KODE JUMLAH REALISASI BELANJA


URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL

PROGRAM PEMENUHAN UPAKES PERORANGAN DAN UPAYA KESMAS 904,175,000 26,700,000 61,169,000 70,140,000 36,390,000 71,212,000 - -
Penyed.Layanan Kesehatan Untuk UKM & UKP Tingk.
1.02.02.2.02 904,175,000 26,700,000 61,169,000 70,140,000 36,390,000 71,212,000 - -
Kab./Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 18,000,000 - 1,500,000 3,000,000 1,500,000 900,000 - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18,000,000 1,500,000 3,000,000 1,500,000 900,000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 4,994,000 - 4,994,000 - - - - -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 188,000 188,000


Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
5.1.02.01.01.0056
Kesehatan
756,000 756,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,050,000 4,050,000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 193,800,000 11,700,000 18,600,000 18,900,000 20,400,000 18,900,000 - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 193,800,000 11,700,000 18,600,000 18,900,000 20,400,000 18,900,000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 6,150,000 - - 1,200,000 - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,150,000 1,200,000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelay.Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 78,800,000 - 5,400,000 19,500,000 - - - -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Bahan Cetak 50,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 78,750,000 5,400,000 19,500,000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 7,500,000 - 4,500,000 - - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,500,000 4,500,000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 62,450,000 5,000,000 6,450,000 5,000,000 8,000,000 5,000,000 - -
Bel.Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
5.1.02.01.01.0056
Kesehatan
3,450,000 3,450,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 59,000,000 5,000,000 3,000,000 5,000,000 8,000,000 5,000,000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 5,700,000 1,500,000 1,950,000 - - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,700,000 1,500,000 1,950,000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ 6,900,000 - 1,050,000 1,950,000 - - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,900,000 1,050,000 1,950,000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC 12,600,000 1,500,000 300,000 - 300,000 600,000 - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12,600,000 1,500,000 300,000 300,000 600,000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelay.Kesehatan Org dgn Resiko Terinfeksi HIV 18,300,000 - 3,300,000 3,000,000 300,000 3,600,000 - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18,300,000 3,300,000 3,000,000 300,000 3,600,000

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelay.Kesehatan bagi Penduduk Pd Kondisi KLB 5,040,000 - 360,000 - - - - -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5,040,000 360,000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 317,236,000 - 150,000 - - 29,727,000 - -

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 294,226,000 12,747,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2,160,000 1,080,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20,850,000 150,000 15,900,000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 11,400,000 - - - - 2,400,000 - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11,400,000 2,400,000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 30,260,000 - 2,400,000 9,450,000 1,500,000 3,805,000 - -

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 1,610,000 805,000
KODE JUMLAH REALISASI BELANJA
URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28,650,000 2,400,000 9,450,000 1,500,000 3,000,000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 25,800,000 300,000 - - 1,050,000 - - -

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25,800,000 300,000 1,050,000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 42,120,000 3,360,000 6,000,000 4,800,000 - 2,100,000 - -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 720,000 360,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 41,400,000 3,000,000 6,000,000 4,800,000 2,100,000

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 57,125,000 3,340,000 4,215,000 3,340,000 3,340,000 4,180,000 - -

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 25,475,000 1,840,000 2,715,000 1,840,000 1,840,000 2,680,000

5.1.02.02.01.0050 Belanja jasa kalibrasi 12,450,000

5.1.02.02.01.0063 Belanja kawat/faksimili/internet 1,200,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA


KESEHATAN
183,377,000 - 4,669,451 10,697,589 - - - -

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK untuk


1.02.03.2.02
UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
183,377,000 - 4,669,451 10,697,589 - - - -

1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan SDMK Sesuai Standar 183,377,000 - 4,669,451 10,697,589 - - - -

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 183,377,000 4,669,451 10,697,589

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 13,970,000 - - - - - - -

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningk.Peran serta


1.02.05.2.01 Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah 13,970,000 - - - - - - -
Kabupaten/Kota
Peningk.Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
1.02.05.2.01.01 13,970,000 - - - - - - -
Pemberdayaan Masyarakat

5.1.02.01.01.0056 Belanja makmin pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan 2,660,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2,160,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9,150,000

JUMLAH REALISASI 1,101,522,000 26,700,000 65,838,451 80,837,589 36,390,000 71,212,000 0 0


JUMLAH SISA PAGU
DEC REALIASASI ANGGARAN

- 265,611,000 638,564,000

- 265,611,000 638,564,000

- 6,900,000 11,100,000

6,900,000 11,100,000

- 4,994,000 -

188,000 -

756,000 -

4,050,000 -

- 88,500,000 105,300,000

88,500,000 105,300,000

- 1,200,000 4,950,000

1,200,000 4,950,000

- 24,900,000 53,900,000

- 50,000

24,900,000 53,850,000

- 4,500,000 3,000,000

4,500,000 3,000,000

- 29,450,000 33,000,000

3,450,000 -

26,000,000 33,000,000

- 3,450,000 2,250,000

3,450,000 2,250,000

- 3,000,000 3,900,000

3,000,000 3,900,000

- 2,700,000 9,900,000

2,700,000 9,900,000

- 10,200,000 8,100,000

10,200,000 8,100,000

- 360,000 4,680,000

360,000 4,680,000

- 29,877,000 287,359,000

12,747,000 281,479,000

1,080,000 1,080,000

16,050,000 4,800,000

- 2,400,000 9,000,000

2,400,000 9,000,000

- 17,155,000 13,105,000

805,000 805,000
JUMLAH SISA PAGU
DEC REALIASASI ANGGARAN

16,350,000 12,300,000

- 1,350,000 24,450,000

1,350,000 24,450,000

- 16,260,000 25,860,000

360,000 360,000

15,900,000 25,500,000

- 18,415,000 38,710,000

10,915,000 14,560,000

- 12,450,000

- 1,200,000

7,500,000 10,500,000
- -
- 15,367,040 168,009,960

- 15,367,040 168,009,960

- 15,367,040 168,009,960

15,367,040 168,009,960
- -
- - 13,970,000

- - 13,970,000

- - 13,970,000

- 2,660,000

- 2,160,000

- 9,150,000
- -
0 280,978,040 820,543,960
JUMLAH REALISASI BELANJA
PUSKESMAS
ANGGARAN JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG

KOLAKA 1,040,245,000 71,405,000 50,059,000 102,203,800 39,995,000 - - - -

WUNDULAKO 1,020,513,500 28,517,000 51,284,623 31,707,327 - - - - -

BAULA 948,725,000 26,172,000 47,394,431 38,792,904 - - - - -

POMALAA 1,026,582,000 31,149,000 73,935,562 86,562,808 39,980,874 61,933,412 83,417,598 56,315,280 -

TANGGETADA 928,328,000 42,889,000 63,782,083 48,845,352 - - - - -

POLINGGONA 1,154,731,000 32,400,000 65,162,084 93,978,854 57,382,991 60,165,000 - - -

WATUBANGGA 1,024,168,500 21,395,000 72,461,424 66,638,583 - - 104,065,279 - -

KUKUTIO 1,182,655,000 48,766,000 60,451,155 82,835,313 63,376,152 97,430,734 - - -

TOARI 1,266,504,000 57,657,000 102,170,638 67,024,258 47,439,213 58,276,540 85,051,682 64,806,537 -

KOLAKAASI 883,076,500 34,755,000 40,836,896 59,072,537 41,322,237 6,272,734 - - -

LATAMBAGA 836,826,800 25,559,000 55,019,867 43,130,190 - - - - -

TOSIBA 1,528,720,500 54,562,000 89,607,400 77,381,000 - - - - -

WOLO 1,186,305,200 85,993,577 102,734,184 64,427,682 48,509,000 46,652,000 3,740,000 - -

IWOIMENDAA 1,101,522,000 26,700,000 65,838,451 80,837,589 36,390,000 71,212,000 - - -

15,128,903,000 587,919,577 940,737,798 943,438,197 374,395,467 401,942,420 276,274,559 121,121,817 0


JUMLAH SISA PAGU
SEP OCT NOV DEC REALIASASI ANGGARAN

- - - - 263,662,800 776,582,200

- - - - 111,508,950 909,004,550

- - - - 112,359,335 836,365,665

- - - - 433,294,534 593,287,466

- - - - 155,516,435 772,811,565

- - - - 309,088,929 845,642,071

- - - - 264,560,286 759,608,214

- - - - 352,859,354 829,795,646

- - - - 482,425,868 784,078,132

- - - - 182,259,404 700,817,096

- - - - 123,709,057 713,117,743

- - - - 221,550,400 1,307,170,100

- - - - 352,056,443 834,248,757

- - - - 280,978,040 820,543,960
- -
0 0 0 0 3,645,829,835 11,483,073,165
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ FUNGSIONAL) PUSKESMAS IWOIMENDAA

JUMLAH JUMLAH SISA PAGU


NO URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN REALIASASI ANGGARAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAKES PERORANGAN DAN UPAYA KESMAS

1.02.02Penyed.Layanan Kesehatan Untuk UKM & UKP Tingk. Kab./Kota

1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 545,113,000 103,850,000 441,263,000

2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 587,684,800 216,453,750 371,231,050

3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1,563,019,000 545,616,750 1,017,402,250

4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 217,425,200 56,626,000 160,799,200

5 Pengelolaan Pelay.Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 682,199,000 228,090,000 454,109,000

6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 535,268,200 42,716,000 492,552,200

7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 320,956,000 126,840,000 194,116,000

8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 567,600,000 199,350,000 368,250,000

9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 131,898,000 49,140,000 82,758,000

10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dgn Gangguan Jiwa 230,258,000 120,722,000 109,536,000

11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC 315,760,000 92,180,000 223,580,000

12 Pengelolaan Pelay.Kesehatan Org dgn Resiko Terinfeksi HIV 331,030,000 103,400,000 227,630,000

13 Pengelolaan Pelay.Kesehatan bagi Penduduk Pd Kondisi KLB 229,680,000 53,840,000 175,840,000

JUMLAH REALISASI 6,257,891,200 1,938,824,500 4,319,066,700

Das könnte Ihnen auch gefallen